Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1421540090 | Dorotea s.r.o Masarykova 1341, 071 01 Michalovce |
45257566 | 48,79 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | xx | 04.03.2015 | 12.03.2015 | 10.3.2015 | |
1421540119 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | diaľková kreditácia | 6000,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012 | 30.03.2014 | 10.4.2015 | ||
1421540367 | Ketcém Martin 072 33 Závadka 83 |
44681976 | - čistenie klimatizácii | 66,00 EUR vrátane DPH |
xxx | OV150081 | 07.09.2015 | 14.09.2015 | 11.9.2015 |
1421540562 | Technické a zahradnícke služby Partizánska 55, 071 01 Michalovce |
00186490 | - prevoz nadrozmerných krabíc na trase Michalovce- Veľké Kapušany | 67,60 EUR vrátane DPH |
xxx | OV150141 | 28.12.2015 | 30.12.2015 | 31.12.2015 |
1421540469 | Wolters Kluwer s.r.o Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2 |
31348262 | Aktualizácia programu ASPI za rok 2015 | 512,27 EUR vrátane DPH |
118/2005 | 09.11.2015 | 23.11.2015 | 23.11.2015 | |
1421540393 | ARRIVA Michalovce a.s. Lastomírska 1, 071 01 Michalovce |
36214078 | autobusová preprava zamestnancov SF | 60,00 EUR vrátane DPH |
OV150088 | 23.09.2015 | 05.10.2015 | 1.10.2015 | |
1421540203 | Regionálna nemocnica, n.o ul. Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | CPS Sobrance energie 4/2015 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | 15.05.2015 | 20.05.2015 | 19.5.2015 | |
421400560 | AJFA+AVIS s.r.o Klementisova 34, 010 01 Žilina |
31602436 | Čo má vedieť mzdová účtovníčka | 0,00 EUR vrátane DPH |
12.01.2015 | 20.1.2015 | |||
1421540238 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 55, 071 01 Michalovce |
36631124 | diaľková kreditácia | 6 000,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012 | xxx | 15.06.2015 | 17.6.2015 | |
1421540396 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | diaľková kreditácia | 6 000,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012 | 01.10.2015 | 12.10.2015 | ||
1421540343 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Bratislava |
36631124 | diaľková kreditácia | 6 000,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012 | xxx | 10.08.2015 | 13.8.2015 | |
1421540280 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Diaľková kreditácia | 6000,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012 | xxx | 08.07.2015 | 10.7.2015 | |
1421540210 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | diaľková kreditácia | 6 000,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012 | 22.05.2015 | 28.5.2015 | ||
1421540177 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | diaľková kreditácia | 6000,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012 | 30.04.2014 | 7.5.2015 | ||
1421540076 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Diaľková kreditácia | 6 000,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012 | xx | 05.03.2015 | 12.03.2015 | 10.3.2015 |
1421540369 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | diaľková kreditácia - vyúčtovanie | 6 000,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012 | xxxx | 07.09.2015 | 11.9.2015 | |
1421540028 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | diaľková kreditácia za poštovné | 6000,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012 | xx | 23.01.2015 | 23.01.2015 | 17.2.2015 |
1421540564 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | diaľková kreditácia- vyúčtovanie | 3 000,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012 | xxx | 28.12.2015 | 4.1.2016 | |
1421540305 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | diaľková kreditácia- vyučtovanie | 6 000,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012 | xxx | 20.07.2015 | 22.7.2015 | |
1421540179 | Služby mesta s.r.o Partizánska 3002/23, 071 01 Michjalovce |
44389442 | dobropis energie za služby CPS rok 2014 | 1 045,94 EUR vrátane DPH |
Zmluva 063/2009/S/MaS | 04.05.,2015 | 12.5.2015 | ||
1421540486 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Bratislava |
36631124 | Dobropis k DEKVS za mesiac 10/2015 | 59,30 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.02.2013 | xxx | 18.11.2015 | 7.12.2015 | |
4214010060 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dobropis k faktúre | 76,08 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.02.2013 | 12.01.2015 | 20.1.2015 | ||
1421540157 | Orange s.r.o Metodova 8, 821 08 Bratislava |
30794536 | Dobropis k faktúre 2276283244 | 8,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní službyVirtuálna privátna Sieť č. 21/OUaMIS/2014 | 14.04.2014 | 22.4.2015 | ||
1421540160 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dobropis k faktúre 9000825114 | 102,34 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.02.2013 | 20.04.2015 | 23.4.2015 | ||
1421540291 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dobropis k faktúre 9000846325 | 21,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012 | xxx | 15.07.2015 | 17.7.2015 | |
1421540357 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dobropis k faktúre 900855457 | 128,76 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.02.2013 | xxx | 17.08.2015 | 26.8.2015 | |
1421540207 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis k fakúre č. 9000832700 | 90,80 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.02.2013 | 19.05.2015 | 28.5.2015 | ||
1421540009 | Mibyt s.r.o Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany |
31712533 | dodávka tepla za mesiac 12/2014 | 695,16 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tepla 08.03.2005 | 14.01.2015 | 26.01.2015 | 23.1.2015 | |
1421540235 | Mibyt s.r.o Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany |
31712533 | dodávka ÚK za január 2015 | 1 923,53 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tepla 08.03.2005 | xxx | 11.06.2015 | 19.06.2015 | 19.6.2015 |
1421540098 | Mibyt s.r.o Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany |
31712533 | dodávku UK 2/2015 | 317,63 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tepla 08.03.2005 | xx | 09.03.2015 | 12.03.2015 | 10.3.2015 |
1421540060 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávky elektriny 01.01.-31.01.2015 Saleziánov 1, Michalovce A,B,C | 1 118,92 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xx | 11.02.2015 | 17.02.2015 | 17.2.2015 |
1421540300 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dopropis k zľave k DEKVS 06/2015 | 109,74 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.02.2013 | xxx | 16.07.2015 | 20.7.2015 | |
1421540050 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up 01/2015 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xx | 10.02.2015 | 23.02.2015 | 27.2.2015 |
1421540104 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up 02/2015 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xx | 10.03.2015 | 17.03.2015 | 16.3.2015 |
1421540140 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up 03/2015 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xx | 08.04.2015 | 22.04.2015 | 20.4.2015 |
1421540196 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up 04/2015 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 12.05.2015 | 18.05.2015 | 15.5.2015 | |
1421540240 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up 05/2015 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 15.06.2015 | 19.06.2015 | 19.6.2015 |
1421540283 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up 06/2015 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 09.07.2015 | 14.07.2015 | 10.7.2015 |
1421540422 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up 09/2015 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.10.2015 | 16.10.2015 | 14.10.2015 | |
1421540465 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up 10/2015 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.11.2015 | 16.11.2015 | 12.11.2015 |