Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1161540433 | Xepap, spol.s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | všeobecný materiál (kanc. potreby) | 2316,02 vrátane DPH |
128/2015 | 29.12.2015 | 31.12.2015 | 8.1.2016 | |
1161540431 | Západoslovenská vodárenenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra |
36550949 | vodné, stočné | 30,17 vrátane DPH |
Zmluva č. 1038/05 zo dňa 4.2.2004 | 22.12.2015 | 23.12.2015 | 8.1.2016 | |
1161540430 | MESAROŠ Ivan Pod Pažiťou 1498/7, Veľké Zálužie |
46218424 | montáž elektroinštalácie | 100,00 vrátane DPH |
125/2015 | 22.12.2015 | 23.12.2015 | 8.1.2016 | |
1161540429 | TRIBEČ reklamný servis Kozmonautov 621/6, Nitra |
33957134 | výroba a montáž infotabúľ | 499,92 vrátane DPH |
123/2015 | 22.12.2015 | 23.12.2015 | 8.1.2016 | |
1161540428 | Helvyk Elevators s.r.o. Levická 51, Nitra |
35971983 | odborná skúška výťahu | 303,60 vrátane DPH |
Zmluva č. 794/2015 zo dňa 15.12.2014 | 22.12.2015 | 31.12.2015 | 8.1.2016 | |
1161540427 | Peter Rigo J. A. Komenského 1121/31, Beluša |
46533338 | mimoriadne upratovacie práce | 390,00 bez DPH |
122/2015 | 21.12.2015 | 23.12.2015 | 8.1.2016 | |
1161540426 | Dušan MENT Bulharská 4, Nitra |
33649464 | oprava interierového vybavenia | 510,00 vrátane DPH |
124/2015 | 21.12.2015 | 23.12.2015 | 8.1.2016 | |
1161540425 | Stanislav Melo ELEKTROTEST Pod kostolom 632/22, Jarok |
22680926 | odbor. a techn. skúšky elektr. zariad. | 1620,00 vrátane DPH |
118/2015 | 21.12.2015 | 23.12.2015 | 8.1.2016 | |
1161540424 | A.T.S.-Automatik-Tür-Systeme Nitra, spol. s r.o. Dvorčianska 72, Nitra |
31439039 | revízna prehliadka | 180,00 vrátane DPH |
114/2015 | 21.12.2015 | 23.12.2015 | 8.1.2016 | |
1161540423 | MIP s.r.o Lúčna 4, Prievidza |
31629784 | všeobecný materiál (tonery) | 819,34 vrátane DPH |
127/2015 | 21.12.2015 | 23.12.2015 | 8.1.2016 | |
1161540422 | D-Generaly spol. s r.o. Novozámocká 222, Nitra |
36518620 | všeobecný materiál | 32,66 vrátane DPH |
126/2015 | 21.12.2015 | 23.12.2015 | 8.1.2016 | |
1161540421 | Henrich Sonnenschein - ITSK Fraňa Mojtu 22, Nitra |
37212931 | výpočtová technika | 78,00 vrátane DPH |
120/2015 | 21.12.2015 | 23.12.2015 | 8.1.2016 | |
1161540420 | MESAROŠ Ivan Pod Pažiťou 1498/7, Veľké Zálužie |
46218424 | montáž elektroinštalácie | 501,00 vrátane DPH |
105/2015 | 21.12.2015 | 23.12.2015 | 8.1.2016 | |
1161540419 | Prievozník Ladislav MUDr. Nové Sady 188 |
34038761 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
Podľa zákona č. 447/2008 Z.z. | 16.12.2015 | 23.12.2015 | 8.1.2016 | |
1161540418 | Zita Hegedusová - Manoprint Vašinova 49, Nitra |
33589593 | všeobecné služby (tlač. pošt. pouk.) | 240,00 vrátane DPH |
100/2015 | 18.12.2015 | 21.12.2015 | 8.1.2016 | |
1161540417 | L&Š, s.r.o. Novozámocká 199, Nitra |
36555720 | spotrebný materiál | 848,23 vrátane DPH |
107/2015 | 18.12.2015 | 21.12.2015 | 8.1.2016 | |
1161540416 | Henrich Sonnenschein - ITSK Fraňa Mojtu 22, Nitra |
37212931 | výpočtová technika | 510,00 vrátane DPH |
121/2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 | 8.1.2016 | |
1161540415 | Xepap, spol.s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | všeobecný materiál (kanc. potreby) | 1522,37 vrátane DPH |
106/2015 | 17.12.2015 | 23.12.2015 | 8.1.2016 | |
1161540414 | Xepap, spol.s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | všeobecný materiál (kanc. potreby) | 723,43 vrátane DPH |
108/2015 | 17.12.2015 | 23.12.2015 | 8.1.2016 | |
1161540413 | L&Š, s.r.o. Novozámocká 199, Nitra |
36555720 | všeobecný materiál | 500,00 vrátane DPH |
117/2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 | 8.1.2016 | |
1161540412 | JUDr. Mgr. Tatiana Štulrajtnerová Strakovo 732/6, Čierny Balog |
47156406 | mediácie | 2397,00 bez DPH |
zmluva č. 327/116/2015 zo dňa 6.8.2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 | 8.1.2016 | |
1161540411 | PRECIZ - Ondrej Golas A. Ďateľa 2A, Nitra |
11779845 | údržba budovy | 24904,38 vrátane DPH |
zmluva o dielo č. 449/116/2015 zo dňa 3.12.2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 | 8.1.2016 | |
1161540410 | Kukučka Matúš Lúčna 2, Nitra |
43787592 | úržba motorového vozidla | 498,20 vrátane DPH |
110/2015 | 16.12.2015 | 21.12.2015 | 8.1.2016 | |
1161540409 | Kukučka Matúš Lúčna 2, Nitra |
43787592 | úržba motorového vozidla | 504,10 vrátane DPH |
109/2015 | 16.12.2015 | 21.12.2015 | 8.1.2016 | |
1161540408 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | elektr. stravovacie poukazy 12/2015 | 159,39 vrátane DPH |
Dohoda č. 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015 | 112/2015 | 16.12.2015 | 21.12.2015 | 8.1.2016 |
1161540407 | Lenka Pašáková LENERA Hlavná 304/92, Nitra |
45285730 | všeobecné služby (výroba kľúčov) | 29,70 vrátane DPH |
113/2015 | 16.12.2015 | 21.12.2015 | 8.1.2016 | |
1161540406 | Henrich Sonnenschein - ITSK Fraňa Mojtu 22, Nitra |
37212931 | výpočtová technika | 97,80 vrátane DPH |
115/2015 | 16.12.2015 | 21.12.2015 | 8.1.2016 | |
1161540405 | REVIS - SERVIS spol.s r.o. Na Priehon 875/2A, Nitra |
36657719 | oprava kopírovacieho zariadenia | 235,80 vrátane DPH |
119/2015 | 16.12.2015 | 21.12.2015 | 8.1.2016 | |
1161540404 | FAST PLUS, spol. s r.o. Na pántoch 18, Bratislava |
35712783 | elektrospotrebiče | 842,70 vrátane DPH |
116/2015 | 15.12.2015 | 16.12.2015 | 8.1.2016 | |
1161540402 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačná infraštruktúra | 1522,73 vrátane DPH |
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006 | 14.12.2015 | 21.12.2015 | 8.1.2016 | |
1161540401 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačná infraštruktúra | 1534,56 vrátane DPH |
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006 | 14.12.2015 | 21.12.2015 | 8.1.2016 | |
1161540400 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačná infraštruktúra | 398,45 vrátane DPH |
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006 | 14.12.2015 | 21.12.2015 | 8.1.2016 | |
1161540399 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačná infraštruktúra | 2943,78 vrátane DPH |
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006 | 14.12.2015 | 21.12.2015 | 8.1.2016 | |
1161540398 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telefónne poplatky | 754,44 vrátane DPH |
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006 | 14.12.2015 | 21.12.2015 | 8.1.2016 | |
1161540397 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica |
36631124 | poštovné služby 10/2015 | 2009,85 bez DPH |
Žiadosť o úver poštovného zo dňa 3.8.2005 | 14.12.2015 | 16.12.2015 | 8.1.2016 | |
1161540396 | TOUR KLUB Igor Svitek Starohorská 20, Bánska Bystrica |
17986117 | všeobecný materiál (kalendáre, diáre) | 587,29 bez DPH |
Kúpna mluva č. Z201533827_Z zo dňa 27.11.2015 | 11.12.2015 | 16.12.2015 | 8.1.2016 | |
1161540395 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | elektr. stravovacie poukazy 12/2015 | 16781,49 vrátane DPH |
Dohoda č. 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015 | 104/2015 | 11.12.2015 | 16.12.2015 | 8.1.2016 |
1161540394 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitiranska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka elektr. energie | 2022,46 vrátane DPH |
Zmluva č. 650/2013 zo dňa 23.12.2013 | 10.12.2015 | 16.12.2015 | 8.1.2016 | |
1161540393 | Tóth Erik JUDr. Exekútorský úrad Nitra Piaristická 2, Nitra |
36113271 | trovy exekúcie | 45,14 vrátane DPH |
zákon č. 223/1995 Z.z., uznesenie 17Er/362/2009-11 | 09.12.2015 | 16.12.2015 | 8.1.2016 | |
1161540392 | Tóth Erik JUDr. Exekútorský úrad Nitra Piaristická 2, Nitra |
36113271 | trovy exekúcie | 43,91 vrátane DPH |
zákon č. 223/1995 Z.z., uznesenie 4Er/228/2009 | 09.12.2015 | 16.12.2015 | 8.1.2016 |