Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1161540367 | NOVA TRAINING, s.r.o. Popradská 86, Košice |
36195219 | §43 NP VAOTP SR-5 (Poradenstvo) | 1045,04 vrátane DPH |
zmluva č. Z201510432_Z | 15/16/043/26 | 13.11.2015 | 03.12.2015 | 8.12.2015 |
1161540368 | NOVA TRAINING, s.r.o. Popradská 86, Košice |
36195219 | §43 NP VAOTP SR-5 (Poradenstvo) | 1114,71 bez DPH |
zmluva č. Z201510431_Z | 15/16/043/25 | 13.11.2015 | 03.12.2015 | 8.12.2015 |
1161540069 | Henrich Sonnenschein - ITS Fraňa Mojtu 22, Nitra |
37212931 | APC battery | 190,68 vrátane DPH bez DPH |
5/2015 | 05.3.2015 | 12.03.2015 | 9.4.2015 | |
1161540100 | BMN Security Dunajská 22, Nitra |
36529559 | bezpeč. služba 3/2015 | 1108,80 vrátane DPH |
Zmluva 1/FO-2005 zo dňa 13.5.2005 | 02.04.2015 | 16.04.2015 | 11.5.2015 | |
1161540033 | Bonul, spol.s.r.o Nitra,Novozámocká 224 |
36528170 | bezpečnost. služba | 193,18 vrátane DPH |
zmluva č.29 2007/SRP 31.12.2007 | 05.02.2015 | 16.02.2015 | 11.3.2015 | |
1161540007 | Bonul, spol.s.r.o Nitra,Novozámocká 224 |
36528170 | bezpečnost. služba | 256,92 vrátane DPH |
zmluva 2007/SRP 31.12.2007 | 08.01.2015 | 19.01.2015 | 9.2.2015 | |
1161540351 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. Za kasárňou 1, Bratislava |
35697300 | cestovné zahr. (letenka) | 518,00 bez DPH |
83/2015 | 09.11.2015 | 16.11.2015 | 8.12.2015 | |
1161540349 | REKLAMA BA s.r.o. Hrobákova 1633/1 |
48123552 | čistiace a upratovacie práce 10/2015 | 2296,00 bez DPH |
zmluva č. Z201519135_Z zo dňa 17.8.2015 | 09.11.2015 | 16.11.2015 | 8.12.2015 | |
1161540390 | REKLAMA BA s.r.o. Hrobákova 1633/1, Bratislava |
48123552 | čistiace a upratovacie práce 11/2015 | 2296,00 bez DPH |
zmluva č. Z201519135_Z zo dňa 17.8.2015 | 09.12.2015 | 16.12.2015 | 8.1.2016 | |
1161540370 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica |
36631124 | dobytie frankovacieho stroja | 18000,00 bez DPH |
enidenčný list zo dňa 14.12.2012 | 25.11.2015 | 25.11.2015 | 8.12.2015 | |
1161540073 | Nitrianska teplárenská spol., a.s. Janka Kráľa 122, Nitra |
365550604 | dod. tepel. energie 2/2015 | 7 768,33 vrátane DPH bez DPH |
Zmluva č. 46/2009 | 10.3.2015 | 12.03.2015 | 9.4.2015 | |
1161540394 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitiranska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka elektr. energie | 2022,46 vrátane DPH |
Zmluva č. 650/2013 zo dňa 23.12.2013 | 10.12.2015 | 16.12.2015 | 8.1.2016 | |
1161540355 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitiranska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka elektr. energie | 2247,98 vrátane DPH |
Zmluva č. 650/2013 zo dňa 23.12.2013 | 10.11.2015 | 16.11.2015 | 8.12.2015 | |
1161540329 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitiranska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka elektr. energie | 1686,78 vrátane DPH |
Zmluva č. 650/2013 zo dňa 23.12.2013 | 13.10.2015 | 20.10.2015 | 9.11.2015 | |
1161540278 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitiranska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka elektr. energie | 1578,36 vrátane DPH |
Zmluva č. 650/2013 zo dňa 23.12.2013 | 09.09.2015 | 23.09.2015 | 8.10.2015 | |
1161540249 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitiranska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka elektr. energie | 1561,81 vrátane DPH |
Zmluva č. 650/2013 zo dňa 23.12.2013 | 10.08.2015 | 17.08.2015 | 7.9.2015 | |
116150213 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitiranska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka elektr. energie | 1526,86 vrátane DPH |
Zmluva č. 650/2013 zo dňa 23.12.2013 | 09.07.2015 | 16.07.2015 | 7.8.2015 | |
11615400173 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitiranska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka elektr. energie | 1588,24 vrátane DPH |
Zmluva č. 650/2013 zo dňa 23.12.2013 | 08.06.2015 | 11.06.2015 | 10.7.2015 | |
1161540155 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitiranska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka elektr. energie | 1583,90 vrátane DPH |
Zmluva č. 650/2013 zo dňa 23.12.2013 | 15.5.2015 | 28.05.2015 | 11.6.2015 | |
1161540389 | Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. Janka Kráľa 122, Nitra |
36550604 | dodávka tepelnej energie | 5611,09 vrátane DPH |
Zmluva č. 46/2009 zo dňa 27.10.2009 | 09.12.2015 | 16.12.2015 | 8.1.2016 | |
1161540353 | Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. Janka Kráľa 122, Nitra |
36550604 | dodávka tepelnej energie | 4362,96 vrátane DPH |
Zmluva č. 46/2009 zo dňa 27.10.2009 | 10.11.2015 | 16.11.2015 | 8.12.2015 | |
1161540317 | Nitrianska teplárenská spol. Janka Kráľa 122, Nitra |
36550604 | dodávka tepelnej energie | 1932,47 vrátane DPH |
Zmluva č. 46/2009 zo dňa 27.10.2009 | 08.10.2015 | 14.10.2015 | 9.11.2015 | |
1161540276 | Nitrianska teplárenská spoločnosť Janka Kráľa 122, Nitra |
36550604 | dodávka tepelnej energie | 1932,47 vrátane DPH |
Zmluva č. 46/2009 zo dňa 27.10.2009 | 08.09.2015 | 17.09.2015 | 8.10.2015 | |
1161540247 | Nitrianska teplárenská spoločnosť Janka Kráľa 122, Nitra |
36550604 | dodávka tepelnej energie | 1932,47 vrátane DPH |
Zmluva č. 46/2009 zo dňa 27.10.2009 | 10.08.2015 | 17.08.2015 | 7.9.2015 | |
116150209 | Nitrianska teplárenská spoločnosť Janka Kráľa 122, Nitra |
36550604 | dodávka tepelnej energie | 1932,47 vrátane DPH |
Zmluva č. 46/2009 zo dňa 27.10.2009 | 08.07.2015 | 16.07.2015 | 7.8.2015 | |
11615400178 | Nitrianska teplárenská spoločnosť Janka Kráľa 122, Nitra |
36550604 | dodávka tepelnej energie | 2067,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 46/2009 zo dňa 27.10.2009 | 09.06.2015 | 11.06.2015 | 10.7.2015 | |
1161540140 | Nitrianska teplárenská spoločnosť, a. s. Janka Kráľa 122, Nitra |
36550604 | dodávka tepelnej energie | 4492,82 vrátane DPH |
Zmluva č. 46/2009 zo dňa 27.10.2009 | 11.5.2015 | 13.05.2015 | 11.6.2015 | |
1161540114 | Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. Janka Kráľa 122, Nitra |
36550604 | dodávka tepelnej energie | 6655,14 vrátane DPH |
zmluva č. 46/2009 zo dňa 27.10.2009 | 13.04.2015 | 16.04.2015 | 11.5.2015 | |
1161540053 | Nitrianska tepl.spol. Nitra, J.Kráľa 122 |
36550604 | dodávka tepla | 8493,60 vrátane DPH |
zmluva 46/2009 | 17.02.2015 | 20.02.2015 | 11.3.2015 | |
1161540011 | Nitrianska tepl.spol. Nitra, J.Kráľa 122 |
36550604 | dodávka tepla | 7957,82 vrátane DPH |
zmluva 46/2009 | 13.01.2015 | 19.01.2015 | 9.2.2015 | |
1161540111 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitiranska 7555/18, Piešťany |
35743565 | elektr. energia-vyúčovanie | 1879,07 vrátane DPH |
Zmluva č. 650/2013 zo dňa 23.12.2013 | 10.04.2015 | 16.04.2015 | 11.5.2015 | |
1161540352 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | elektr. stravovacie poukazy 10/2015 | 15760,64 vrátane DPH |
Dohoda č. 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015 | 98/2015 | 10.11.2015 | 16.11.2015 | 8.12.2015 |
1161540327 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | elektr. stravovacie poukazy 10/2015 | 250,47 vrátane DPH |
Dohoda č. 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015 | 4000000737 | 12.10.2015 | 20.10.2015 | 9.11.2015 |
1161540313 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | elektr. stravovacie poukazy 10/2015 | 17327,97 vrátane DPH |
Dohoda č. 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015 | 84/2015 | 06.10.2015 | 20.10.2015 | 9.11.2015 |
1161540382 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | elektr. stravovacie poukazy 11/2015 | 83,49 vrátane DPH |
Dohoda č. 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015 | 111/2015 | 30.11.2015 | 08.12.2015 | 8.1.2016 |
1161540408 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | elektr. stravovacie poukazy 12/2015 | 159,39 vrátane DPH |
Dohoda č. 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015 | 112/2015 | 16.12.2015 | 21.12.2015 | 8.1.2016 |
1161540395 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | elektr. stravovacie poukazy 12/2015 | 16781,49 vrátane DPH |
Dohoda č. 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015 | 104/2015 | 11.12.2015 | 16.12.2015 | 8.1.2016 |
1161540255 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | elektr. stravovacie poukazy 7/2015 | 16857,39 vrátane DPH |
Dohoda č. 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015 | 11.08.2015 | 09.09.2015 | 8.10.2015 | |
1161540296 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | elektr. stravovacie poukazy 7/2015 | 75,90 vrátane DPH |
Dohoda č. 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015 | 25.09.2015 | 08.10.2015 | 8.10.2015 | |
1161540290 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | elektr. stravovacie poukazy 7/2015 | 16227,42 vrátane DPH |
Dohoda č. 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015 | 74/2015 | 16.09.2015 | 08.10.2015 | 8.10.2015 |