Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116150210 | MIP s.r.o Lúčna 4, Prievidza |
31629784 | všeobecný materiál (tonery) | 468,08 vrátane DPH |
54/2015 | 08.07.2015 | 16.07.2015 | 7.8.2015 | |
116150209 | Nitrianska teplárenská spoločnosť Janka Kráľa 122, Nitra |
36550604 | dodávka tepelnej energie | 1932,47 vrátane DPH |
Zmluva č. 46/2009 zo dňa 27.10.2009 | 08.07.2015 | 16.07.2015 | 7.8.2015 | |
116150208 | Západoslovenská vodárenenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra |
36550949 | vodné, stočné | 611,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 1038/05 zo dňa 4.2.2004 | 08.07.2015 | 16.07.2015 | 7.8.2015 | |
116150207 | BONUL, spol. s r.o. Novozámocká 224, Nitra |
36528170 | ochrana majetku 5/2015 | 193,18 vrátane DPH |
Zmluva č. 77/2007 zo dňa 31.12.2007 | 08.07.2015 | 14.07.2015 | 7.8.2015 | |
116150206 | Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky a telekomunikačná Infraštruktúra | 117,12 vrátane DPH |
Zmluva č. zo dňa 2.6.2008 | 03.07.2015 | 08.07.2015 | 7.8.2015 | |
116150205 | Západoslovenská vodárenenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra |
36550949 | vodné, stočné | 30,17 vrátane DPH |
Zmluva č. 1038/05 zo dňa 4.2.2004 | 03.07.2015 | 08.07.2015 | 7.8.2015 | |
1161540204 | Q - Zet servis s.r.o. Remata 32, Ráztočno |
36343188 | upratovacie práce 5/2015 | 2660,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 651/2013 zo dňa 9.12.2014 | 02.07.2015 | 08.07.2015 | 7.8.2015 | |
1161540203 | BMN Security Dunajská 22, Nitra |
36529559 | strážna služba 6/2015 | 1108,80 vrátane DPH |
Zmluva 1/FO-2005 zo dňa 13.5.2005 | 30.06.2015 | 08.07.2015 | 10.7.2015 | |
1161540202 | REVIS - SERVIS spol. s r.o. Na Priehon 875/2A, Nitra |
36657719 | všeobecný materiál (tonery) | 300,00 bez DPH |
49/2015 | 29.6.2015 | 01.07.2015 | 10.7.2015 | |
1161540201 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | telefónne poplatky a telekomunikačná Infraštruktúra | 299,84 bez DPH |
zmluva č. 131/2014 zo dňa 5.3.2014 | 29.6.2015 | 01.07.2015 | 10.7.2015 | |
1161540200 | Poradca podnikateľa, spol. s r. o. Martina Rázusa 23A, Žilina |
31592503 | zbierka zákonov | 72,00 vrátane DPH |
00119/14 | 26.6.2015 | 26.06.2015 | 10.7.2015 | |
11615400199 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | všeobecný materiál (kopír. papier) | 3110,45 vrátane DPH |
48/2015 | 26.6.2015 | 30.06.2015 | 10.7.2015 | |
11615400198 | REVIS - SERVIS spol. s r.o. Na Priehon 875/2A, Nitra |
36657719 | oprava kopírovacieho stroja | 300,00 vrátane DPH |
46/2015 | 25.6.2015 | 30.06.2015 | 10.7.2015 | |
11615400197 | MICROPRINT Dobšinského 17, Nitra |
11727837 | všeobec. služby (vyhot. pečiatok) | 20,85 bez DPH |
47/2015 | 25.6.2015 | 30.06.2015 | 10.7.2015 | |
11615400196 | KOSRO s.r.o. Bernolákova 24, Zlaté Moravce |
35937785 | zdravotné výkony | 167,28 bez DPH |
Podľa zákona č. 447/2008 Z.z. | 18.6.2015 | 30.06.2015 | 10.7.2015 | |
11615400195 | AB - CHLADENIE Anton Bánovský Murániho 19, Nitra |
35336978 | všeobecné služby (oprava chladničiek) | 99,96 vrátane DPH |
41/2015 | 17.06.2015 | 30.06.2015 | 10.7.2015 | |
11615400194 | AB - CHLADENIE Anton Bánovský Murániho 19, Nitra |
35336978 | všeobecné služby (revízia klimat. zariadenia) | 300,00 vrátane DPH |
42/2015 | 17.06.2015 | 30.06.2015 | 10.7.2015 | |
11615400191 | MICROPRINT Dobšinského 17, Nitra |
11727837 | všeobec. služby (vyhot. pečiatok) | 13,90 bez DPH |
45/2015 | 15.06.2015 | 18.06.2015 | 10.7.2015 | |
11615400190 | MIP s.r.o Lúčna 4, Prievidza |
31629784 | všeobecný materiál (tonery) | 654,43 vrátane DPH |
43/2015 | 15.06.2015 | 18.06.2015 | 10.7.2015 | |
11615400189 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telefónne poplatky | 609,67 vrátane DPH |
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006 | 15.06.2015 | 18.06.2015 | 10.7.2015 | |
11615400188 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačná infraštruktúra | 1522,73 vrátane DPH |
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006 | 15.06.2015 | 18.06.2015 | 10.7.2015 | |
11615400187 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačná infraštruktúra | 1534,56 vrátane DPH |
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006 | 15.06.2015 | 18.06.2015 | 10.7.2015 | |
11615400186 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačná infraštruktúra | 398,45 vrátane DPH |
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006 | 15.06.2015 | 18.06.2015 | 10.7.2015 | |
11615400185 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačná infraštruktúra | 2943,78 vrátane DPH |
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006 | 15.06.2015 | 18.06.2015 | 10.7.2015 | |
11615400184 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica |
36631124 | poštové služby 4/2015 | 1701,60 vrátane DPH |
Žiadosť o úver poštovného zo dňa 3.8.2005 | 12.06.2015 | 18.06.2015 | 10.7.2015 | |
11615400183 | Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky a telekomunikačná Infraštruktúra | 14,77 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 2.6.2008 | 12.06.2015 | 18.06.2015 | 10.7.2015 | |
11615400182 | Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky a telekomunikačná Infraštruktúra | 14,27 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 2.6.2008 | 12.06.2015 | 18.06.2015 | 10.7.2015 | |
11615400181 | MEDIC - JAN, s.r.o. MUDr. Janečková Cabaj 748, Cabaj - Čápor |
43850651 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
Podľa zákona č. 447/2008 Z.z. | 10.06.2015 | 18.06.2015 | 10.7.2015 | |
11615400180 | MEDIC - JAN, s.r.o. MUDr. Janečková Cabaj 748, Cabaj - Čápor |
43850651 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
Podľa zákona č. 447/2008 Z.z. | 10.06.2015 | 18.06.2015 | 10.7.2015 | |
11615400179 | L&Š, s.r.o. Novozámocká 199, Nitra |
36555720 | všeobecný materiál (údržba budovy) | 164,48 vrátane DPH |
38/2015 | 10.06.2015 | 18.06.2015 | 10.7.2015 | |
11615400178 | Nitrianska teplárenská spoločnosť Janka Kráľa 122, Nitra |
36550604 | dodávka tepelnej energie | 2067,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 46/2009 zo dňa 27.10.2009 | 09.06.2015 | 11.06.2015 | 10.7.2015 | |
11615400177 | PORSCHE Nitra Bratislavská 18, Nitra |
31319459 | údržba motorového vozidla | 3725,12 vrátane DPH |
poist. zml. č. 6567381016 zo dňa 16.12.2011 | 08.06.2015 | 11.06.2015 | 10.7.2015 | |
11615400176 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | telekomunikačná technika | 1,00 vrátane DPH |
zmluva č. 131/2014 zo dňa 5.3.2014 | 08.06.2015 | 11.06.2015 | 10.7.2015 | |
11615400175 | Západoslovenská vodárenenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra |
36550949 | vodné, stočné | 640,21 vrátane DPH |
Zmluva č. 1038/05 zo dňa 4.2.2004 | 08.06.2015 | 11.06.2015 | 10.7.2015 | |
11615400174 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U 5/2015 | 14,10 bez DPH |
žiadosť o poskyt. služby PP na účet zo dňa 21.1.2015 | 08.06.2015 | 11.06.2015 | 10.7.2015 | |
11615400173 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitiranska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka elektr. energie | 1588,24 vrátane DPH |
Zmluva č. 650/2013 zo dňa 23.12.2013 | 08.06.2015 | 11.06.2015 | 10.7.2015 | |
11615400172 | Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky a telekomunikačná Infraštruktúra | 117,12 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 2.6.2008 | 08.06.2015 | 11.06.2015 | 10.7.2015 | |
11615400171 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 16536,23 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015 zo dňa 19.1.2015 | 04.06.2015 | 11.06.2015 | 10.7.2015 | |
11615400170 | RKL NITRA Buranský Peter Ing. Dolnohorská 52, Nitra |
30756171 | odborná technická pomoc | 49,52 vrátane DPH |
zmluva č. 795/2014 zo dňa 17.12.2014 | 05.06.2015 | 11.06.2015 | 10.7.2015 | |
11615400169 | RKL NITRA Buranský Peter Ing. Dolnohorská 52, Nitra |
30756171 | odborná technická pomoc | 49,52 vrátane DPH |
zmluva č. 795/2014 zo dňa 17.12.2014 | 05.06.2015 | 11.06.2015 | 10.7.2015 |