Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1161540147 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačná infraštruktúra | 1522,73 vrátane DPH |
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006 | 13.5.2015 | 18.05.2015 | 11.6.2015 | |
1161540148 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačná infraštruktúra | 1534,56 vrátane DPH |
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006 | 13.5.2015 | 18.05.2015 | 11.6.2015 | |
1161540149 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačná infraštruktúra | 398,45 vrátane DPH |
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006 | 13.5.2015 | 18.05.2015 | 11.6.2015 | |
1161540150 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačná infraštruktúra | 2943,78 vrátane DPH |
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006 | 13.5.2015 | 18.05.2015 | 11.6.2015 | |
1161540151 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telefónne poplatky | 592,99 vrátane DPH |
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006 | 13.5.2015 | 18.05.2015 | 11.6.2015 | |
1161540152 | MIP s.r.o Lúčna 4, Prievidza |
31629784 | všeobecný materiál (tonery) | 507,07 vrátane DPH |
32/2015 | 13.5.2015 | 18.05.2015 | 11.6.2015 | |
1161540153 | D-Generaly spol. s r.o. Novozámocká 222, Nitra |
36518620 | všeobecný materiál | 65,33 vrátane DPH |
33/2015 | 14.5.2015 | 18.05.2015 | 11.6.2015 | |
1161540154 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | všeobecný materiál (kopír. papier) | 803,99 vrátane DPH |
31/2015 | 15.5.2015 | 18.05.2015 | 11.6.2015 | |
1161540155 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitiranska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka elektr. energie | 1583,90 vrátane DPH |
Zmluva č. 650/2013 zo dňa 23.12.2013 | 15.5.2015 | 28.05.2015 | 11.6.2015 | |
1161540157 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica |
36631124 | poštové služby 4/2015 | 2196,65 vrátane DPH |
Žiadosť o úver poštovného zo dňa 3.8.2005 | 15.5.2015 | 28.05.2015 | 11.6.2015 | |
1161540158 | Demešová Anetta JUDr. 1. mája 1053, Vráble |
42208360 | trovy exekúcie | 47,12 vrátane DPH |
zákon č. 233/1995 Z. z., uzn. 17Er/176/20013 - 12 | 19.05.2015 | 28.05.2015 | 11.6.2015 | |
1161540159 | Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky a telekomunikačná Infraštruktúra | 117,12 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 2.6.2008 | 25.05.2015 | 27.05.2015 | 11.6.2015 | |
1161540160 | Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky a telekomunikačná Infraštruktúra | 122,11 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 2.6.2008 | 25.05.2015 | 27.05.2015 | 11.6.2015 | |
1161540161 | MICROPRINT Dobšinského 17, Nitra |
11727837 | všeobec. služby (vyhot. pečiatok) | 21,45 bez DPH |
37/2015 | 25.5.2015 | 11.06.2015 | 11.6.2015 | |
1161540162 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | telefónne poplatky a telekomunikačná Infraštruktúra | 252,79 vrátane DPH |
zmluva č. 131/2014 zo dňa 5.3.2014 | 27.05.2015 | 11.06.2015 | 11.6.2015 | |
1161540163 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | všeobecný materiál (kanc. potreby) | 1179,73 vrátane DPH |
36/2015 | 28.05.2015 | 11.06.2015 | 11.6.2015 | |
1161540200 | Poradca podnikateľa, spol. s r. o. Martina Rázusa 23A, Žilina |
31592503 | zbierka zákonov | 72,00 vrátane DPH |
00119/14 | 26.6.2015 | 26.06.2015 | 10.7.2015 | |
1161540201 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | telefónne poplatky a telekomunikačná Infraštruktúra | 299,84 bez DPH |
zmluva č. 131/2014 zo dňa 5.3.2014 | 29.6.2015 | 01.07.2015 | 10.7.2015 | |
1161540202 | REVIS - SERVIS spol. s r.o. Na Priehon 875/2A, Nitra |
36657719 | všeobecný materiál (tonery) | 300,00 bez DPH |
49/2015 | 29.6.2015 | 01.07.2015 | 10.7.2015 | |
1161540203 | BMN Security Dunajská 22, Nitra |
36529559 | strážna služba 6/2015 | 1108,80 vrátane DPH |
Zmluva 1/FO-2005 zo dňa 13.5.2005 | 30.06.2015 | 08.07.2015 | 10.7.2015 | |
1161540204 | Q - Zet servis s.r.o. Remata 32, Ráztočno |
36343188 | upratovacie práce 5/2015 | 2660,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 651/2013 zo dňa 9.12.2014 | 02.07.2015 | 08.07.2015 | 7.8.2015 | |
1161540246 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U 7/2015 | 12,30 bez DPH |
Žiadosť o poskyt. služby PP na účet zo dňa 21.1.2015 | 07.08.2015 | 17.08.2015 | 7.9.2015 | |
1161540247 | Nitrianska teplárenská spoločnosť Janka Kráľa 122, Nitra |
36550604 | dodávka tepelnej energie | 1932,47 vrátane DPH |
Zmluva č. 46/2009 zo dňa 27.10.2009 | 10.08.2015 | 17.08.2015 | 7.9.2015 | |
1161540248 | Západoslovenská vodárenenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra |
36550949 | vodné, stočné | 415,09 vrátane DPH |
Zmluva č. 1038/05 zo dňa 4.2.2004 | 10.08.2015 | 17.08.2015 | 7.9.2015 | |
1161540249 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitiranska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka elektr. energie | 1561,81 vrátane DPH |
Zmluva č. 650/2013 zo dňa 23.12.2013 | 10.08.2015 | 17.08.2015 | 7.9.2015 | |
1161540250 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačná infraštruktúra | 2943,78 vrátane DPH |
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006 | 10.08.2015 | 17.08.2015 | 7.9.2015 | |
1161540251 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačná infraštruktúra | 398,45 vrátane DPH |
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006 | 10.08.2015 | 17.08.2015 | 7.9.2015 | |
1161540252 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačná infraštruktúra | 1534,56 vrátane DPH |
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006 | 10.08.2015 | 17.08.2015 | 7.9.2015 | |
1161540253 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačná infraštruktúra | 1522,73 vrátane DPH |
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006 | 10.08.2015 | 17.08.2015 | 7.9.2015 | |
1161540254 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telefónne poplatky | 763,14 vrátane DPH |
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006 | 10.08.2015 | 17.08.2015 | 7.9.2015 | |
1161540255 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | elektr. stravovacie poukazy 7/2015 | 16857,39 vrátane DPH |
Dohoda č. 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015 | 11.08.2015 | 09.09.2015 | 8.10.2015 | |
1161540256 | MICROPRINT Dobšinského 17, Nitra |
11727837 | všeobec. služby (vyhot. pečiatok) | 13,90 bez DPH |
64/2015 | 12.08.2015 | 17.08.2015 | 7.9.2015 | |
1161540257 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica |
36631124 | poštové služby 4/2015 | 2216,05 bez DPH |
Žiadosť o úver poštovného zo dňa 3.8.2005 | 14.08.2015 | 21.08.2015 | 7.9.2015 | |
1161540258 | DOCTOR 4U, s.r.o. Janka Kráľa 120 Nitra |
45306044 | zdravotné výkony | 83,64 bez DPH |
Podľa zákona č: 447/2008 Z.z.. | 14.08.2015 | 09.09.2015 | 8.10.2015 | |
1161540262 | Tibor Varga TSV Papier Adyho 14, Lučenec |
32627211 | všeobecný materiál (kanc. potreby) | 1896,00 vrátane DPH |
65/2015 | 20.08.2015 | 17.09.2015 | 8.10.2015 | |
1161540263 | MUDR. Drahomíra Ikrényiová Párovská 14, Nitra |
34037951 | zdravotné výkony | 118,49 bez DPH |
Podľa zákona č: 447/2008 Z.z.. | 26.08.2015 | 09.09.2015 | 8.10.2015 | |
1161540264 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | telefónne poplatky a telekomunikačná Infraštruktúra | 242,72 vrátane DPH |
zmluva č. 131/2014 zo dňa 5.3.2014 | 27.08.2015 | 09.09.2015 | 8.10.2015 | |
1161540265 | L&Š, s.r.o. Novozámocká 199, Nitra |
36555720 | všeobec. materiál (údržba budovy) | 242,20 vrátane DPH |
71/2015 | 27.08.2015 | 17.09.2015 | 8.10.2015 | |
1161540266 | BMN Security Dunajská 22, Nitra |
36529559 | strážna služba 8/2015 | 1058,40 vrátane DPH |
Zmluva 1/FO-2005 zo dňa 13.5.2005 | 04.09.2015 | 09.09.2015 | 8.10.2015 | |
1161540267 | PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier Wolkrova 5, Bratislava |
33768897 | všeobecný materiál (hygien. potreby) | 3291,07 vrátane DPH |
kúpna zmluva č. Z201519152_Z zo dňa 7.8.2015 | 04.09.2015 | 09.09.2015 | 8.10.2015 |