Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1161540113 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telef. poplatky | 685,32 vrátane DPH |
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006 | 13.04.2015 | 16.04.2015 | 11.5.2015 | |
1161540342 | BMN Security Dunajská 22, Nitra |
36529559 | strážna služba 8/2015 | 1108,80 vrátane DPH |
Zmluva 1/FO-2005 zo dňa 13.5.2005 | 02.11.2015 | 16.11.2015 | 8.12.2015 | |
1161540302 | BMN Security Dunajská 22, Nitra |
36529559 | strážna služba 8/2015 | 1008,00 vrátane DPH |
Zmluva 1/FO-2005 zo dňa 13.5.2005 | 01.10.2015 | 08.10.2015 | 9.11.2015 | |
1161540266 | BMN Security Dunajská 22, Nitra |
36529559 | strážna služba 8/2015 | 1058,40 vrátane DPH |
Zmluva 1/FO-2005 zo dňa 13.5.2005 | 04.09.2015 | 09.09.2015 | 8.10.2015 | |
1161540203 | BMN Security Dunajská 22, Nitra |
36529559 | strážna služba 6/2015 | 1108,80 vrátane DPH |
Zmluva 1/FO-2005 zo dňa 13.5.2005 | 30.06.2015 | 08.07.2015 | 10.7.2015 | |
11615400164 | BMN Security Dunajská 22, Nitra |
36529559 | strážna služba 5/2015 | 957,60 vrátane DPH |
Zmluva 1/FO-2005 zo dňa 13.5.2005 | 02.06.2015 | 11.06.2015 | 10.7.2015 | |
1161540134 | BMN Security Dunajská 22, Nitra |
36529559 | strážna služba 4/2015 | 1008,00 vrátane DPH |
Zmluva 1/FO-2005 zo dňa 13.5.2005 | 06.5.2015 | 18.05.2015 | 11.6.2015 | |
1161540374 | BMN Security 116 Dunajská 22, Nitra |
36529559 | strážna služba 11/2015 | 1008,00 vrátane DPH |
Zmluva 1/FO-2005 zo dňa 13.5.2005 | 01.12.2015 | 08.12.2015 | 8.1.2016 | |
1161540032 | BMN - Security Nitra, Dunajská 22 |
36529559 | Strážna služba | 1008,00 vrátane DPH |
zmluva 14/2006 | 02.02.2015 | 16.02.2015 | 11.3.2015 | |
1161540006 | BMN - Security Nitra, Dunajská 22 |
36529559 | Strážna služba | 1008,00 vrátane DPH |
zmluva 14/2006 | 08.01.2015 | 19.01.2015 | 9.2.2015 | |
1161540067 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | stravovacie kupóny | 18248,33 vrátane DPH bez DPH |
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015 zo dňa 19.1.2015 | 8/2015 | 06.3.2015 | 12.03.2015 | 9.4.2015 |
1161540042 | LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D Bratislava |
31396674 | stravovacie kupóny | 15081,90 vrátane DPH |
2/15 | 09.02.2015 | 27.02.2015 | 11.3.2015 | |
1161540026 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Tomášikovo 23/D Bratislava |
31396674 | Stravovacie kupóny | 18313,74 vrátane DPH |
komisionárska zmluva 1/OF/2015 | 26.01.2015 | 05.02.2015 | 9.2.2015 | |
11615400171 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 16536,23 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015 zo dňa 19.1.2015 | 04.06.2015 | 11.06.2015 | 10.7.2015 | |
1161540136 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 14158,52 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015 zo dňa 19.1.2015 | 29/2015 | 06.5.2015 | 18.05.2015 | 11.6.2015 |
1161540103 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 18159,84 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015 zo dňa 19.1.2015 | 23/2015 | 07.04.2015 | 16.04.2015 | 11.5.2015 |
1161540115 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 2/2015 | 14,85 bez DPH |
žiadosť o poskyt. služby PP na účet zo dňa 21.1.2015 | 14.04.2015 | 16.04.2015 | 11.5.2015 | |
1161540074 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 2/2015 | 11,40 vrátane DPH bez DPH |
žiadosť o poskyt. služby PP na účet zo dňa 21.1.2015 | 09.3.2015 | 16.03.2015 | 9.4.2015 | |
1161540354 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U 9/2015 | 13,35 bez DPH |
Žiadosť o poskyt. služby PP na účet zo dňa 21.1.2015 | 10.11.2015 | 16.11.2015 | 8.12.2015 | |
1161540320 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U 9/2015 | 11,85 bez DPH |
Žiadosť o poskyt. služby PP na účet zo dňa 21.1.2015 | 09.10.2015 | 14.10.2015 | 9.11.2015 | |
1161540286 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U 7/2015 | 10,65 bez DPH |
Žiadosť o poskyt. služby PP na účet zo dňa 21.1.2015 | 11.09.2015 | 17.09.2015 | 8.10.2015 | |
1161540246 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U 7/2015 | 12,30 bez DPH |
Žiadosť o poskyt. služby PP na účet zo dňa 21.1.2015 | 07.08.2015 | 17.08.2015 | 7.9.2015 | |
116150212 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U 5/2015 | 13,65 bez DPH |
Žiadosť o poskyt. služby PP na účet zo dňa 21.1.2015 | 09.07.2015 | 16.07.2015 | 7.8.2015 | |
11615400174 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U 5/2015 | 14,10 bez DPH |
žiadosť o poskyt. služby PP na účet zo dňa 21.1.2015 | 08.06.2015 | 11.06.2015 | 10.7.2015 | |
1161540144 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U 4/2015 | 13,05 bez DPH |
žiadosť o poskyt. služby PP na účet zo dňa 21.1.2015 | 07.5.2015 | 13.05.2015 | 11.6.2015 | |
1161540387 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U 11/2015 | 11,85 bez DPH |
Žiadosť o poskyt. služby PP na účet zo dňa 21.1.2015 | 08.12.2015 | 16.12.2015 | 8.1.2016 | |
1161540417 | L&Š, s.r.o. Novozámocká 199, Nitra |
36555720 | spotrebný materiál | 848,23 vrátane DPH |
107/2015 | 18.12.2015 | 21.12.2015 | 8.1.2016 | |
1161540056 | L Š, s.r.o Nitra Novozámocká 199 |
36555720 | Spotrebný mat. | 132,92 vrátane DPH |
4/2015 | 05.03.2015 | 06.03.2015 | 11.3.2015 | |
1161540334 | Stredná odborná škola polytechnická Ul. SNP 2, Zlaté Moravce |
00159093 | spotreba energií za III. Q 2015 | 2441,24 vrátane DPH |
dodatok č. 1 k zmluve č. 10/2010 | 21.10.2015 | 30.10.2015 | 9.11.2015 | |
116150226 | Stredná odborná škola polytechnická Ul. SNP 2, Zlaté Moravce |
00159093 | spotreba energií za II. Q 2015 | 2606,23 vrátane DPH |
dodatok č. 1 k zmluve č. 10/2010 | 20.07.2015 | 27.07.2015 | 7.8.2015 | |
1161540125 | Stredná odborná škola polytechnická SNP 2, Zlaté Moravce |
00159093 | spotreba energií za I. Q 2015 | 4291,42 vrátane DPH |
dodatok č. 1 k zmluve č. 10/2010 | 23.04.2015 | 30.04.2015 | 11.5.2015 | |
1161540035 | Magna E A. S.r.o Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | spotreba elektriny | 2262,19 vrátane DPH |
zmluva 650/2013 | 11.02.2015 | 16.02.2015 | 11.3.2015 | |
1161540112 | REVIS-SERVIS spol. s r. o. Na Priehon 875/2A, Nitra |
36657719 | servis kopír. Strojov | 388,15 vrátane DPH |
18/2015 | 13.04.2015 | 16.04.2015 | 11.5.2015 | |
1161540424 | A.T.S.-Automatik-Tür-Systeme Nitra, spol. s r.o. Dvorčianska 72, Nitra |
31439039 | revízna prehliadka | 180,00 vrátane DPH |
114/2015 | 21.12.2015 | 23.12.2015 | 8.1.2016 | |
1161540091 | Safe 4 you s.r.o. Pod kaplnkou 637/10, Nitra |
47224479 | revízia hasiacich prístrojov | 474,50 bez DPH bez DPH |
7/2015 | 25.3.2015 | 07.04.2015 | 9.4.2015 | |
1161540093 | MIP s.r.o. Lúčna 4, Prievidza |
31629784 | renovácia tonerov | 431,46 vrátane DPH |
17/2015 | 30.3.2015 | 16.04.2015 | 11.5.2015 | |
1161540314 | ARbuilding s.r.o. Kodályová 389, Kolíňany |
44052863 | rekonštrukcia priestorov | 9479,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 268/116/2015 zo dňa 2.7.2015 | 07.10.2015 | 20.10.2015 | 9.11.2015 | |
1161540127 | Ing. Roman Duchoň Kodályová 389, Kolíňany |
43633081 | projektová dokumentácia | 492,00 vrátane DPH |
13/2015 | 27.04.2015 | 30.04.2015 | 11.5.2015 | |
116150221 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. Pasienkova 12599/2G, Bratislava |
35950226 | prevádz. zariadenie (ventilátor) | 87,50 vrátane DPH |
56/2015 | 13.07.2015 | 13.07.2015 | 7.8.2015 | |
1161540333 | Stredná odborná škola polytechnická Ul. SNP 2, Zlaté Moravce |
00159093 | prenájom za IV. Q/2015 | 6922,20 bez DPH |
dodatok č. 1 k zmluve č. 10/2010 | 19.10.2015 | 27.10.2015 | 9.11.2015 |