Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1161540267 | PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier Wolkrova 5, Bratislava |
33768897 | všeobecný materiál (hygien. potreby) | 3291,07 vrátane DPH |
kúpna zmluva č. Z201519152_Z zo dňa 7.8.2015 | 04.09.2015 | 09.09.2015 | 8.10.2015 | |
1161540266 | BMN Security Dunajská 22, Nitra |
36529559 | strážna služba 8/2015 | 1058,40 vrátane DPH |
Zmluva 1/FO-2005 zo dňa 13.5.2005 | 04.09.2015 | 09.09.2015 | 8.10.2015 | |
1161540274 | Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky a telekomunikačná Infraštruktúra | 117,12 vrátane DPH |
Zmluva č. zo dňa 2.6.2008 | 07.09.2015 | 09.09.2015 | 8.10.2015 | |
1161540273 | BONUL, spol. s r.o. Novozámocká 224, Nitra |
36528170 | ochrana majetku 7/2015 | 193,18 vrátane DPH |
Zmluva č. 77/2007 zo dňa 31.12.2007 | 07.09.2015 | 09.09.2015 | 8.10.2015 | |
1161540272 | Q - Zet servis s.r.o. Remata 32, Ráztočno |
36343188 | upratovacie práce 8/2015 | 2660,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 651/2013 zo dňa 9.12.2014 | 07.09.2015 | 09.09.2015 | 8.10.2015 | |
1161540271 | MICROPRINT Dobšinského 17, Nitra |
11727837 | všeobec. služby (vyhot. pečiatok) | 27,80 bez DPH |
72/2015 | 07.09.2015 | 09.09.2015 | 8.10.2015 | |
1161540270 | Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky | 13,90 vrátane DPH |
Zmluva č. zo dňa 2.6.2008 | 07.09.2015 | 09.09.2015 | 8.10.2015 | |
1161540277 | Prievozník Ladislav MUDr. Nové Sady 188 |
34038761 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
Podľa zákona č. 447/2008 Z.z. | 08.09.2015 | 17.09.2015 | 8.10.2015 | |
1161540276 | Nitrianska teplárenská spoločnosť Janka Kráľa 122, Nitra |
36550604 | dodávka tepelnej energie | 1932,47 vrátane DPH |
Zmluva č. 46/2009 zo dňa 27.10.2009 | 08.09.2015 | 17.09.2015 | 8.10.2015 | |
1161540278 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitiranska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka elektr. energie | 1578,36 vrátane DPH |
Zmluva č. 650/2013 zo dňa 23.12.2013 | 09.09.2015 | 23.09.2015 | 8.10.2015 | |
1161540285 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telefónne poplatky | 658,79 vrátane DPH |
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006 | 10.09.2015 | 17.09.2015 | 8.10.2015 | |
1161540284 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačná infraštruktúra | 1522,73 vrátane DPH |
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006 | 10.09.2015 | 17.09.2015 | 8.10.2015 | |
1161540283 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačná infraštruktúra | 1534,56 vrátane DPH |
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006 | 10.09.2015 | 17.09.2015 | 8.10.2015 | |
1161540282 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačná infraštruktúra | 398,45 vrátane DPH |
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006 | 10.09.2015 | 17.09.2015 | 8.10.2015 | |
1161540281 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačná infraštruktúra | 2943,78 vrátane DPH |
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006 | 10.09.2015 | 17.09.2015 | 8.10.2015 | |
1161540280 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | všeobecný materiál (kanc. papier) | 1750,48 vrátane DPH |
10.09.2015 | 23.09.2015 | 8.10.2015 | ||
1161540279 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | všeobecný materiál (kanc. potreby) | 926,98 vrátane DPH |
62/2015 | 10.09.2015 | 23.09.2015 | 8.10.2015 | |
1161540287 | REVIS - SERVIS spol. s r.o. Na Priehon 875/2A, Nitra |
36657719 | oprava kopírovacieho stroja | 132,24 vrátane DPH |
76/2015 | 11.09.2015 | 23.09.2015 | 8.10.2015 | |
1161540286 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U 7/2015 | 10,65 bez DPH |
Žiadosť o poskyt. služby PP na účet zo dňa 21.1.2015 | 11.09.2015 | 17.09.2015 | 8.10.2015 | |
1161540289 | Západoslovenská vodárenenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra |
36550949 | vodné, stočné | 542,74 vrátane DPH |
Zmluva č. 1038/05 zo dňa 4.2.2004 | 14.09.2015 | 23.09.2015 | 8.10.2015 | |
1161540288 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica |
36631124 | poštovné služby 8/2015 | 2009,40 bez DPH |
Žiadosť o úver poštovného zo dňa 3.8.2005 | 14.09.2015 | 23.09.2015 | 8.10.2015 | |
1161540290 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | elektr. stravovacie poukazy 7/2015 | 16227,42 vrátane DPH |
Dohoda č. 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015 | 74/2015 | 16.09.2015 | 08.10.2015 | 8.10.2015 |
1161540293 | TomCars - Auto Led Murániho 13, Nitra |
44431121 | údržba motorového vozidla | 241,00 bez DPH |
73/2015 | 21.09.2015 | 23.09.2015 | 8.10.2015 | |
1161540292 | HAKER spol. s r. o. Párovská 44, Nitra |
31415971 | oprava motor. Krovinorezu | 39,00 vrátane DPH |
75/2015 | 21.09.2015 | 23.09.2015 | 8.10.2015 | |
1161540294 | Poradca podnikateľa, spol. s r. o. Martina Rázusa 23A |
31592503 | zbierka zákonov | 60,00 vrátane DPH |
00119/14 | 22.09.2015 | 22.09.2015 | 8.10.2015 | |
1161540295 | MICROPRINT Dobšinského 17, Nitra |
11727837 | všeobec. služby (vyhot. pečiatok) | 13,90 bez DPH |
79/2015 | 23.09.2015 | 08.10.2015 | 8.10.2015 | |
1161540296 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | elektr. stravovacie poukazy 7/2015 | 75,90 vrátane DPH |
Dohoda č. 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015 | 25.09.2015 | 08.10.2015 | 8.10.2015 | |
1161540298 | Henrich Sonnenschein - ITSK Fraňa Mojtu 22, Nitra |
37212931 | materiál na kom. Infraštruktúru LAN | 190,68 vrátane DPH |
78/2015 | 28.9.2015 | 08.10.2015 | 8.10.2015 | |
1161540297 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | telefónne poplatky a telekomunikačná Infraštruktúra | 239,17 vrátane DPH |
zmluva č. 131/2014 zo dňa 5.3.2014 | 28.09.2015 | 08.10.2015 | 8.10.2015 | |
1161540303 | MIP s.r.o Lúčna 4, Prievidza |
31629784 | všeobecný materiál (tonery) | 810,88 vrátane DPH |
80/2015 | 01.10.2015 | 08.10.2015 | 9.11.2015 | |
1161540302 | BMN Security Dunajská 22, Nitra |
36529559 | strážna služba 8/2015 | 1008,00 vrátane DPH |
Zmluva 1/FO-2005 zo dňa 13.5.2005 | 01.10.2015 | 08.10.2015 | 9.11.2015 | |
1161540308 | RKL NITRA Buranský Peter Ing. Dolnohorská 52, Nitra |
30756171 | odborná technická pomoc | 60,53 vrátane DPH |
zmluva č. 795/2014 zo dňa 17.12.2014 | 02.10.2015 | 08.10.2015 | 9.11.2015 | |
1161540307 | RKL NITRA Buranský Peter Ing. Dolnohorská 52, Nitra |
30756171 | odborná technická pomoc | 55,02 vrátane DPH |
zmluva č. 795/2014 zo dňa 17.12.2014 | 02.10.2015 | 08.10.2015 | 9.11.2015 | |
1161540306 | RKL NITRA Buranský Peter Ing. Dolnohorská 52, Nitra |
30756171 | odborná technická pomoc | 44,02 vrátane DPH |
zmluva č. 795/2014 zo dňa 17.12.2014 | 02.10.2015 | 08.10.2015 | 9.11.2015 | |
1161540305 | RKL NITRA Buranský Peter Ing. Dolnohorská 52, Nitra |
30756171 | odborná technická pomoc | 60,53 vrátane DPH |
zmluva č. 795/2014 zo dňa 17.12.2014 | 02.10.2015 | 08.10.2015 | 9.11.2015 | |
1161540304 | Q-Zet s.r.o. Remata 32, Ráztočno |
36343188 | upratovacie práce 9/2015 | 2660,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 651/2013 zo dňa 9.12.2014 | 02.10.2015 | 08.10.2015 | 9.11.2015 | |
1161540313 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | elektr. stravovacie poukazy 10/2015 | 17327,97 vrátane DPH |
Dohoda č. 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015 | 84/2015 | 06.10.2015 | 20.10.2015 | 9.11.2015 |
1161540312 | BONUL, spol. s r.o. Novozámocká 224, Nitra |
36528170 | ochrana majetku 7/2015 | 193,18 vrátane DPH |
Zmluva č. 77/2007 zo dňa 31.12.2007 | 06.10.2015 | 14.10.2015 | 9.11.2015 | |
1161540311 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky a telekomunikačná Infraštruktúra | 117,12 vrátane DPH |
Zmluva č. zo dňa 2.6.2008 | 06.10.2015 | 08.10.2015 | 9.11.2015 | |
1161540310 | TomCars - Auto Led Murániho 13, Nitra |
44431121 | údržba motorového vozidla | 217,90 bez DPH |
77/2015 | 06.10.2015 | 08.10.2015 | 9.11.2015 |