Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101540322 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 2444 ks | 9274,98 vrátane DPH |
21.7.2015 | 20.08.2015 | 25.8.2015 | ||
1101540145 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny 2400 ks | 9233,82 vrátane DPH |
31.3.2015 | 28.04.2015 | 29.4.2015 | ||
1101540196 | LA CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D |
31396674 | Jedálne kupóny 2300 ks | 8849,08 vrátane DPH |
4.5.2015 | 29.05.2015 | 3.6.2015 | ||
1101540111 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 8849,08 vrátane DPH |
2.3.2015 | 27.03.2015 | 17.4.2015 | ||
1101540420 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 8732,30 vrátane DPH |
6.10.2015 | 03.11.2015 | 11.11.2015 | ||
1101540066 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D |
31396674 | Jedálne kupóny 2250 ks | 8464,33 vrátane DPH |
3.2.2015 | 26.02.2015 | 8.4.2015 | ||
1101540395 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 2107 ks | 7996,07 vrátane DPH |
11.9.2015 | 08.10.2015 | 19.10.2015 | ||
1101540481 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 7848,06 vrátane DPH |
10.11.2015 | 07.12.2015 | 18.12.2015 | ||
1101540350 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 2048 ks | 7772,16 vrátane DPH |
11.8.2015 | 09.09.2015 | 23.9.2015 | ||
1101540539 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | stravovacie poukazy | 7552,05 vrátane DPH |
16.12.2015 | 23.12.2015 | 8.1.2016 | ||
1101540234 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny 1800 ks | 6925,37 vrátane DPH |
28.5.2015 | 23.06.2015 | 1.7.2015 | ||
1101540061 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny 1760 ks | 6771,47 vrátane DPH |
23.1.2015 | 19.02.2015 | 8.4.2015 | ||
1101540503 | Konimpex s.r.o Jantárová 30, 04001 Košice - Juh |
36174874 | kanc. nábytok | 4142,58 vrátane DPH |
1.12.2015 | 18.12.2015 | 8.1.2016 | ||
1101540524 | SWAN plus, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | tel. poplatky | 2943,71 vrátane DPH |
11.12.2015 | 23.12.2015 | 8.1.2016 | ||
1101540432 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Tel.poplatky 9/2015 - Internet | 2943,71 vrátane DPH |
9.10.2015 | 03.11.2015 | 12.11.2015 | ||
1101540388 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Tel. poplatky 8/15 | 2943,71 vrátane DPH |
9.9.2015 | 30.09.2015 | 19.10.2015 | ||
1101540343 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Telef. poplatky 7/15 | 2943,71 vrátane DPH |
7.8.2015 | 26.08.2015 | 23.9.2015 | ||
1101540307 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Telef. poplatky 6/15 | 2943,71 vrátane DPH |
9.7.2015 | 05.08.2015 | 19.8.2015 | ||
1101540274 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Telef. poplatky 5/15 | 2943,71 vrátane DPH |
12.6.2015 | 03.07.2015 | 8.7.2015 | ||
1101540215 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Telef. poplatky 4/15 | 2943,71 vrátane DPH |
12.5.2015 | 05.06.2015 | 11.6.2015 | ||
1101540151 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Telef. poplatky 3/15 | 2943,71 vrátane DPH |
7.4.2015 | 28.04.2015 | 29.4.2015 | ||
1101540130 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Telef. poplatky 2/15 | 2943,71 vrátane DPH |
10.3.2015 | 27.03.2015 | 20.4.2015 | ||
1101540080 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Telef. poplatky 1/15 | 2943,71 vrátane DPH |
9.2.2015 | 06.03.2015 | 10.4.2015 | ||
1101540090 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 |
37916394 | Vyúčtovanie plynu Stará Turá | 2495,78 vrátane DPH |
12.2.2015 | 19.02.2015 | 10.4.2015 | ||
1101540414 | XEPAP, spol s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier | 2143,97 vrátane DPH |
05.10.2015 | 01.12.2015 | 18.12.2015 | ||
1101540454 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier | 2143,97 vrátane DPH |
02.11.2015 | 01.12.2015 | 3.12.2015 | ||
1101540378 | Xepap, spol.s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier | 2143,97 vrátane DPH |
7.9.2015 | 03.11.2015 | 11.11.2015 | ||
1101540174 | SPP Bratislava a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 |
35815256 | Zemný plyn 4/15 | 1892 vrátane DPH |
15.4.2015 | 17.04.2015 | 29.4.2015 | ||
1101540135 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 |
35815256 | Plyn 3/15 | 1892 vrátane DPH |
11.3.2015 | 17.03.2015 | 17.4.2015 | ||
1101540086 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 1 |
30794536 | Zemný plyn 2/15 | 1892 vrátane DPH |
11.2.2015 | 16.02.2015 | 10.4.2015 | ||
1101540050 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | zemný plyn ST 1/2015 | 1892 vrátane DPH |
406416/28.7.2004 | 22.01.2015 | 29.01.2015 | 16.3.2015 | |
1101540140 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | Kancelársky materiál. | 1848,67 vrátane DPH |
23.3.2015 | 15.05.2015 | 3.6.2015 | ||
1101540533 | BONI, s.r.o Juraja Kréna 360/11, 91501 Nové Mesto n.V. |
46845925 | priečky, zárubne, montáž | 1658,30 vrátane DPH |
15.12.2015 | 23.12.2015 | 8.1.2016 | ||
1101540482 | PERGAMON spol. s r. o. Chemická 1, 83104 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 1643,83€ vrátane DPH |
11.11.2015 | 23.12.2015 | 8.1.2016 | ||
1101540383 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kancelársky materiál | 1625,41 vrátane DPH |
8.9.2015 | 03.11.2015 | 11.11.2015 | ||
1101540545 | Ing. Ján Čičala - ESS J.Kollára 16, 91501 Nové Mesto n.V. |
30873002 | revízia pohybových prívodov | 1374,23 vrátane DPH |
17.12.2015 | 23.12.2015 | 8.1.2016 | ||
1101540509 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | EL. E. - ST | 1191,07 vrátane DPH |
2.12.2015 | 15.12.2015 | 8.1.2016 | ||
1101540457 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 11/2015 | 1191,07 vrátane DPH |
3.11.2015 | 11.11.2015 | 3.12.2015 | ||
1101540409 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Elektr. energia - ST + MY 10/15 | 1191,07 vrátane DPH |
2.10.2015 | 15.10.2015 | 20.10.2015 | ||
1101540366 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Elektr. energia - ST, MY 9/15 | 1191,07 vrátane DPH |
3.9.2015 | 09.09.2015 | 23.9.2015 |