Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1091540098 | SWAN, a.s Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | IP telefóny 2/2015 | 900,72 vrátane DPH |
Zmluva č. 2008/055389 | - | 10.03.2015 | 02.04.2015 | 16.2.2016 |
1091540097 | SWAN, a.s Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | IP telefóny 2/2015 | 265,53 vrátane DPH |
Zmluva č. 2008/055389 | - | 10.03.2015 | 02.04.2015 | 16.2.2016 |
1091540096 | SWAN, a.s Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | IP telefóny 2/2015 | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva č. 2008/055389 | - | 10.03.2015 | 02.04.2015 | 16.2.2016 |
1091540095 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina vyúčtovanie | -243,58 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | - | 09.03.2015 | ..2000 | 16.2.2016 |
1091540094 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina vyúčtovanie | 1169,36 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | - | 09.03.2015 | 12.03.2015 | 16.2.2016 |
1091540093 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina vyúčtovanie | 676,07 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | - | 09.03.2015 | 12.03.2015 | 16.2.2016 |
1091540092 | BEZPE team, s.r.o. Bakalárska 727/2, 971 01 Prievidza |
46927697 | Rekvalifikačný kurz UoZ | 139,00 bez DPH |
Dohoda č. 15/09/54R/10 | - | 06.03.2015 | 02.04.2015 | 16.2.2016 |
1091540133 | LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravenky | 9618,56 vrátane DPH |
Komis. Zmluva č. 1/OF/2015 | - | 05.03.2015 | 26.03.2015 | 16.2.2016 |
1091540091 | LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravenky | 10388,04 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD č. 2870/2011-IV/8 | - | 05.03.2015 | 26.03.2015 | 16.2.2016 |
1091540090 | MUDR. Gondová Hrnčiríková 1506/05, 958 01 Partizánske |
36715778 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
Dohoda od 1.8.2005 | - | 04.03.2015 | 17.03.2015 | 16.2.2016 |
1091540089 | LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravenky | 9849,40 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD č. 2870/2011-IV/8 | Obj.č. 9/15 | 04.03.2015 | 06.03.2015 | 16.2.2016 |
1091540088 | SPP, a. s. Mlynské nivy 44/5, 825 11 Bratislava |
35815256 | Spotreba plynu - vyúčtovanie | 4102,00 vrátane DPH |
ZM od 1.7.2009 | - | 04.03.2015 | 12.03.2015 | 16.2.2016 |
1091540128 | Ondrej Gergel-Moger Krásno 105, 95843 Krásno |
30329132 | Náustky na digi. Alkotester | 23,40 vrátane DPH |
- | Obj. č. 21/15 | 03.03.2015 | 09.04.2015 | 16.2.2016 |
1091540087 | Ondrej Gergel-Moger Krásno 105, 95843 Krásno |
30329132 | Doprava | 30,00 vrátane DPH |
- | Obj. č. 14/15 | 03.03.2015 | 06.03.2015 | 16.2.2016 |
1091540086 | Lindstöm, s. r. o. Orešianska č.3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží | 61,82 vrátane DPH |
Zmluva č. 31532 | 02.03.2015 | 10.03.2015 | 16.2.2016 | |
1091540085 | PART-Krasulová D., Ing. Nám. SNP 143/3, 958 01 Partizánske |
30794536 | fólia lam A7 | 70,70 vrátane DPH |
- | Obj. č. 17/15 | 02.03.2015 | 12.03.2015 | 16.2.2016 |
1091540084 | PART-Krasulová D., Ing. Nám. SNP 143/3, 958 01 Partizánske |
30794536 | spisové obaly | 92,00 vrátane DPH |
- | Obj. č. 17/15 | 02.03.2015 | 12.03.2015 | 16.2.2016 |
1091540082 | EDOS-PEM,s.r.o. Tematínska 4, 821 05 Bratislava |
36287229 | Kniha - Zákon o ochrane OÚ | 25,00 vrátane DPH |
- | Oob.č. 15/15 | 26.02.2015 | 04.03.2015 | 16.2.2016 |
1091540081 | EDOS-PEM,s.r.o. Tematínska 4, 821 05 Bratislava |
36287229 | Vzdelávacie služby | 59,00 vrátane DPH |
- | Obj.č. 13/15 | 26.02.2015 | 04.03.2015 | 16.2.2016 |
1091540080 | Z+M servis s.r.o. Nevädzova 6, 821 01 Bratislava |
44195591 | tonery | 868,20 vrátane DPH |
- | Obj. 142/14 | 26.02.2015 | 27.02.2015 | 16.2.2016 |
1091540083 | Drogéria D. Šebok Malinovského 1706/12, 958 06 Partizánske |
40266206 | čistiace prostriedky | 734,64 vrátane DPH |
RZ. č.1/13 Dodatok č.1 | Obj. č. 18/15 | 24.02.2015 | 12.03.2015 | 16.2.2016 |
1091540079 | Drogéria D. Šebok Malinovského 1706/12, 958 06 Partizánske |
40266206 | čistiace prostriedky | 278,63 vrátane DPH |
- | Obj. č. 16/15 | 24.02.2015 | 10.03.2015 | 16.2.2016 |
1091540077 | Zvartop s.r.o. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
45599734 | Rekvalifikačný kurz zvárania | 500,00 bez DPH |
Dohoda č. 14/09/54R/2 | - | 19.02.2015 | 20.03.2015 | 16.2.2016 |
1091540078 | Milan Kiaba-Alarm Systém 972 21 Nitrianske Sučany 129 |
40183165 | Alarm BnB-servisné služby | 143,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 53 2013-01 | - | 16.02.2015 | 02.03.2015 | 16.2.2016 |
1091540076 | Slov. pošta Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštovné - zľava BnB | -24,34 vrátane DPH |
Dohoda od 16.10.2004 | - | 16.02.2015 | ..2000 | 16.2.2016 |
1091540075 | Slov. pošta Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštovné - zľava PE | -34,24 vrátane DPH |
Dohoda od 16.10.2004 | - | 16.02.2015 | ..2000 | 16.2.2016 |
1091540051 | Milan Kiaba-Alarm Systém 972 21 Nitrianske Sučany 129 |
40183165 | Alarm PE-servis | 143,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 51008 | - | 16.02.2015 | 02.03.2015 | 16.2.2016 |
1091540074 | Topnad, a.s. Pod Kalváriou 4602/72A, 955 01 Topoľčany |
36528978 | Oprava OMV | 386,39 vrátane DPH |
- | Obj. č. 11/15 | 13.02.2015 | 26.02.2015 | 16.2.2016 |
1091540073 | SOFTIP, a. s. BC Aruba, Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava |
36785512 | Služby cez vzdialený prístup Profit | 60,00 vrátane DPH |
- | Obj. č. 10/15 | 13.02.2015 | 25.02.2015 | 16.2.2016 |
1091540072 | Marek Madej 109 Školská 375, 956 12 Preseľany |
40799158 | Kontrola a čistenie komína Bn | 78,50 vrátane DPH |
- | Obj. č. 5A/15 | 13.02.2015 | 25.02.2015 | 16.2.2016 |
1091540071 | Marek Madej 109 Školská 375, 956 12 Preseľany |
40799158 | Kontrola a čistenie komína | 79,98 vrátane DPH |
- | Obj. č. 5/15 | 13.02.2015 | 25.02.2015 | 16.2.2016 |
1091540050 | Zsl. vodárne Topoľ. Továrnicka 2208, 955 01 Topoľčany |
36550949 | Spotreba vody 1/2015 | 342,85 vrátane DPH |
- | - | 13.02.2015 | 25.02.2015 | 16.2.2016 |
1091540049 | Zsl. vodárne Topoľ. Továrnicka 2208, 955 01 Topoľčany |
36550949 | Spotreba vody 1/2015 | 88,19 vrátane DPH |
- | - | 13.02.2015 | 25.02.2015 | 16.2.2016 |
1091540070 | Orange a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Mesačný poplatok - zľava | 0,08 vrátane DPH |
ZML.č. 00268695/1999 | - | 12.02.2015 | 10.03.2015 | 16.2.2016 |
1091540069 | Slov. pošta Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dodaj zásielok P.O.BOX PE,BN | 9,00 vrátane DPH |
Dohoda od 16.10.2004 | - | 12.02.2015 | 24.02.2015 | 16.2.2016 |
1091540068 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina vyúčtovanie | 1196,59 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | - | 11.02.2015 | 10.03.2015 | 16.2.2016 |
1091540067 | MUDr. Cibulková Tehelná 1463/59, 958 03 Partizánske |
47198729 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
Dohoda od 1.8.2005 | - | 11.02.2015 | 06.03.2015 | 16.2.2016 |
1091540066 | MUDr. Drábiková Hviezdoslavova 23/3, 957 01 Bánovce n/B. |
31844111 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
Dohoda od 1.8.2005 | - | 11.02.2015 | 03.03.2015 | 16.2.2016 |
1091540065 | MUDr. Hubinský Nádražná 686/4, 958 01 Partizánske |
31196845 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
Dohoda od 1.8.2005 | - | 11.02.2015 | 27.02.2015 | 16.2.2016 |
1091540064 | MUDr. Hubinský Nádražná 686/4, 958 01 Partizánske |
31196845 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
Dohoda od 1.8.2005 | - | 11.02.2015 | 27.02.2015 | 16.2.2016 |