Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1091540142 | Marián Kajan - Čimos Štúrova 328/6, 958 01 Partizánske |
33568197 | Informačné a kopírovacie služby | 2580,00 vrátane DPH |
Dohoda č. 1/13 | Obj. č.18A/15 | 10.04.2015 | 20.04.2015 | 16.2.2016 |
1091540103 | Marián Kajan - Čimos Štúrova 328/6, 958 01 Partizánske |
33568197 | Informačné a kopírovacie služby | 2004,00 vrátane DPH |
Dohoda č. 1/13 | Obj. č.8A/15 | 12.03.2015 | 20.03.2015 | 16.2.2016 |
1091540061 | Marián Kajan - Čimos Štúrova 328/6, 958 01 Partizánske |
33568197 | Informačné a kopírovacie služby | 2124,00 vrátane DPH |
Dohoda č. 1/13 | Obj. č. 237/14 | 11.02.2015 | 16.02.2015 | 16.2.2016 |
1091540444 | REKUK, spol. s.r.o. Nitrianska cesta 310, 958 01 Partizánske |
36284319 | Informačná tabuľa | 497,88 vrátane DPH |
- | Obj.č. 104/15 | 16.12.2015 | 17.12.2015 | 16.2.2016 |
1091540308 | Majster Papier Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 851 01 Bratislava V. |
33768897 | Hygienické a čistiace prostriedky | 1619,04 vrátane DPH |
Zmluva č. Z201519152 - Z | - | 08.09.2015 | 16.09.2015 | 16.2.2016 |
1091540217 | Orange a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | hovory,internet | 406,63 vrátane DPH |
ZML č. 21/Ola/MIS/2014 | - | 10.06.2015 | 24.06.2015 | 16.2.2016 |
1091540177 | Orange a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | hovory, ineternet | 412,65 vrátane DPH |
Z. č. 21/Ola/MIS/2014 | - | 10.03.2015 | 04.05.2015 | 16.2.2016 |
1091540143 | Orange a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | hovory, ineternet | 361,98 vrátane DPH |
Z. č. 21/Ola/MIS/2014 | - | 10.04.2015 | 06.05.2015 | 16.2.2016 |
1091540138 | Orange a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | hovory, ineternet | 623,61 vrátane DPH |
ZML.č. 00268695/1999 | - | 07.04.2015 | 15.04.2015 | 16.2.2016 |
1091540027 | Orange a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | hovory v MS Orange | 167,22 vrátane DPH |
Zmluva č. 00268695/1999 | - | 16.01.2015 | 30.01.2015 | 16.2.2016 |
1091540085 | PART-Krasulová D., Ing. Nám. SNP 143/3, 958 01 Partizánske |
30794536 | fólia lam A7 | 70,70 vrátane DPH |
- | Obj. č. 17/15 | 02.03.2015 | 12.03.2015 | 16.2.2016 |
1091540340 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Energie 10/15 | 1169,36 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013 | - | 02.10.2015 | 13.10.2015 | 16.2.2016 |
1091540339 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Energie 10/15 | 676,07 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013 | - | 02.10.2015 | 13.10.2015 | 16.2.2016 |
1091540427 | GGFS,s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 10155,42 vrátane DPH |
RD 64/OF/2015 | Obj.č. 97/15 | 11.12.2015 | 16.12.2015 | 16.2.2016 |
1091540418 | GGFS,s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 15,18 vrátane DPH |
RD 64/OF/2015 | Obj.č. 89/15 | 04.12.2015 | 08.12.2015 | 16.2.2016 |
1091540387 | GGFS,s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 9385,04 vrátane DPH |
RD 64/OF/2015 | Obj.č. 85/15 | 10.11.2015 | 27.11.2015 | 16.2.2016 |
1091540369 | GGFS,s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 49,34 vrátane DPH |
RD 64/OF/2015 | Obj.č. 78/15 | 22.10.2015 | 28.10.2015 | 16.2.2016 |
1091540355 | GGFS,s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 10652,57 vrátane DPH |
RD 64/OF/2015 | Obj.č. 75/15 | 13.10.2015 | 28.10.2015 | 16.2.2016 |
1091540317 | GGFS,s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 9885,98 vrátane DPH |
RD 64/OF/2015 | Obj.č. 64/15 | 14.09.2015 | 30.09.2015 | 16.2.2016 |
1091540297 | GGFS,s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 106,27 vrátane DPH |
RD 64/OF/2015 | Obj.č. 61/15 | 17.08.2015 | 27.08.2015 | 16.2.2016 |
1091540291 | GGFS,s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 10318,61 vrátane DPH |
RD 64/OF/2015 | Obj.č. 59/15 | 11.08.2015 | 27.08.2015 | 16.2.2016 |
1091540273 | GGFS,s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 11028,27 vrátane DPH |
RD 64/OF/2015 | Obj.č. 52/15 | 21.07.2015 | 19.08.2015 | 16.2.2016 |
1091540237 | Ing. Miroslav Ďuriš -TVS Inovecká 1140/22, 911 01 Trenčín |
37058843 | Elektronické príručky na CD | 27,00 vrátane DPH |
- | Obj.č. 50B/15 | 01.07.2015 | 07.07.2015 | 16.2.2016 |
1091540450 | Ladický, s.r.o Uherecká cesta 347/2A, 958 03 Malé Uherce |
46808884 | Elektroinštalačné práce - PE | 601,54 vrátane DPH |
- | Obj.č. 91/15 | 16.12.2015 | 18.12.2015 | 16.2.2016 |
1091540449 | Ladický, s.r.o Uherecká cesta 347/2A, 958 03 Malé Uherce |
46808884 | Elektroinštalačné práce - BnB | 306,50 vrátane DPH |
- | Obj.č. 92/15 | 16.12.2015 | 18.12.2015 | 16.2.2016 |
1091540024 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina vyúčtovanie 12/2014 | 524,88 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | - | 16.01.2015 | 30.01.2015 | 16.2.2016 |
1091540004 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina vyúčtovanie 1/2015 | 636,11 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | - | 15.01.2015 | 15.01.2015 | 16.2.2016 |
1091540003 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina vyúčtovanie 1/2015 | 1028,61 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | - | 15.01.2015 | 15.01.2015 | 16.2.2016 |
1091540026 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina vyúčtovanie - 2014 | 1590,28 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | - | 16.01.2015 | 30.01.2015 | 16.2.2016 |
1091540214 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina vyúčtovanie | 312,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | - | 8.6.215 | 24.06.2015 | 16.2.2016 |
1091540206 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina vyúčtovanie | 1169,36 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | - | 02.06.2015 | 11.06.2015 | 16.2.2016 |
1091540205 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina vyúčtovanie | 676,07 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | - | 02.06.2015 | 11.06.2015 | 16.2.2016 |
1091540145 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina vyúčtovanie | 413,42 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | - | 10.04.2015 | 06.05.2015 | 16.2.2016 |
1091540095 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina vyúčtovanie | -243,58 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | - | 09.03.2015 | ..2000 | 16.2.2016 |
1091540094 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina vyúčtovanie | 1169,36 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | - | 09.03.2015 | 12.03.2015 | 16.2.2016 |
1091540093 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina vyúčtovanie | 676,07 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | - | 09.03.2015 | 12.03.2015 | 16.2.2016 |
1091540068 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina vyúčtovanie | 1196,59 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | - | 11.02.2015 | 10.03.2015 | 16.2.2016 |
1091540304 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 9/15 | 1169,36 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013 | - | 04.09.2015 | 08.09.2015 | 16.2.2016 |
1091540303 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 9/15 | 676,07 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013 | - | 04.09.2015 | 08.09.2015 | 16.2.2016 |
1091540279 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 8/2015 | 676,07 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013 | - | 03.08.2015 | 07.08.2015 | 16.2.2016 |