Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1091540367 | Topnad, a.s. Pod Kalváriou 4602/72A, 955 01 Topoľčany |
36528978 | Servis vozidla | 129,92 vrátane DPH |
RZ č.2/2014 | Obj.č.77/15 | 21.10.2015 | 27.10.2015 | 16.2.2016 |
1091540366 | Topnad, a.s. Pod Kalváriou 4602/72A, 955 01 Topoľčany |
36528978 | Servis vozidla | 120,06 vrátane DPH |
RZ č.2/2014 | Obj.č.79/15 | 21.10.2015 | 27.10.2015 | 16.2.2016 |
1091540365 | Drogéria D. Šebok Malinovského 1706/12, 958 06 Partizánske |
40266206 | čistiace prostriedky | 793,90 vrátane DPH |
RZ. č.1/14 Dodatok č.1 zo dňa 24.6.2014 | Obj. č. 80/15 | 21.10.2015 | 27.10.2015 | 16.2.2016 |
1091540369 | GGFS,s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 49,34 vrátane DPH |
RD 64/OF/2015 | Obj.č. 78/15 | 22.10.2015 | 28.10.2015 | 16.2.2016 |
1091540370 | Topnad, a.s. Pod Kalváriou 4602/72A, 955 01 Topoľčany |
36528978 | STK a EK vozidla | 43,00 vrátane DPH |
RZ č.2/2014 | Obj.č.81/15 | 23.10.2015 | 28.10.2015 | 16.2.2016 |
1091540372 | Mgr.Miroslav Jánoš - MOS MaRT Izát 176/17, 956 21 Kuzmice |
44737351 | Servisná prehliadka kotlov PE | 312,78 vrátane DPH |
- | Obj.č. 238/14 | 28.10.2015 | 30.10.2015 | 16.2.2016 |
1091540371 | Mgr.Miroslav Jánoš - MOS MaRT Izát 176/17, 956 21 Kuzmice |
44737351 | Servisná prehliadka kotlov BnB | 401,09 vrátane DPH |
- | Obj.č. 239/14 | 28.10.2015 | 30.10.2015 | 16.2.2016 |
1091540374 | Milan Kiaba-Alarm Systém 972 21 Nitrianske Sučany 129 |
40183165 | Alarm -servis BN | 143,40 vrátane DPH |
ZML. č. 532013 - 01 | - | 02.11.2015 | 24.11.2015 | 16.2.2016 |
1091540373 | Milan Kiaba-Alarm Systém 972 21 Nitrianske Sučany 129 |
40183165 | Alarm -servis PE | 143,40 vrátane DPH |
ZML. č. 51008 | - | 02.11.2015 | 24.11.2015 | 16.2.2016 |
1091540378 | Mestská umelecká agentúra Makarenkova 214/2, 958 01 Partizánske |
42149835 | Prenájom priestorov - Burza práce PE | 180,00 bez DPH |
03.11.2015 | 24.11.2015 | 16.2.2016 | ||
1091540377 | SPP, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11, Bratislava 26 |
35815256 | Plyn 11/15 | 4102,00 vrátane DPH |
ZML. Zo dňa 1.7.2009 | - | 03.11.2015 | 11.11.2015 | 16.2.2016 |
1091540376 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 11/2015 | 1845,43 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013 | - | 03.11.2015 | 11.11.2015 | 16.2.2016 |
1091540375 | Xepap. Spol.s.r.o. jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier A4 | 1339,98 vrátane DPH |
RD zo dňa 19.9.2012 | - | 03.11.2015 | 27.11.2015 | 16.2.2016 |
1091540381 | Slov.pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Čiastka použitá na DEKVS, BnB | 0,00 vrátane DPH |
Dohoda zo dňa 30.11.2012 LČ 80897 | - | 04.11.2015 | ..2000 | 16.2.2016 |
1091540380 | Marián Kajan - Čimos Štúrova 328/6, 958 01 Partizánske |
33568197 | Informačné a kopírovacie služby | 2652,00 vrátane DPH |
RZ č.4/2014 | Obj.č. 74/15 | 04.11.2015 | 11.11.2015 | 16.2.2016 |
1091540379 | Orchidea,n.o. Necpalská 32, 971 01 Prievidza |
36119415 | Výchovné skupinové programy | 15825,00 vrátane DPH |
ZML.č.1/OSVaR/2015 z 27.4.2015 | - | 04.11.2015 | 18.11.2015 | 16.2.2016 |
1091540382 | Topnad, a.s. Pod Kalváriou 4602/72A, 955 01 Topoľčany |
36528978 | Servis vozidla | 118,57 vrátane DPH |
RZ č.2/2014 | Obj.č.88/15 | 05.11.2015 | 11.11.2015 | 16.2.2016 |
1091540385 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Volania., internet | 161,35 vrátane DPH |
Zmluva č. 9900175472/2004, internet: ZML.zo dňa 18.6.2014 | - | 09.11.2015 | 16.11.2015 | 16.2.2016 |
1091540384 | Slov.pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dobitie kreditu | 0,00 vrátane DPH |
ZML.zo dňa 11.12.2012, lic.číslo 98534 | - | 09.11.2015 | ..2000 | 16.2.2016 |
1091540383 | Lindstöm, s. r. o. Orešianska č.3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží | 61,82 vrátane DPH |
ZML. Z 13.2.2013 | - | 09.11.2015 | 16.11.2015 | 16.2.2016 |
1091540387 | GGFS,s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 9385,04 vrátane DPH |
RD 64/OF/2015 | Obj.č. 85/15 | 10.11.2015 | 27.11.2015 | 16.2.2016 |
1091540386 | Orange a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Volania,internet | 426,47 vrátane DPH |
Z. č. 21/Ola/MIS/2014 | - | 10.11.2015 | 27.11.2015 | 16.2.2016 |
1091540394 | Marián Kajan - Čimos Štúrova 328/6, 958 01 Partizánske |
33568197 | Občerstvenie - Burza práce BnB | 678,00 vrátane DPH |
11.11.2015 | 24.11.2015 | 16.2.2016 | ||
1091540393 | Marián Kajan - Čimos Štúrova 328/6, 958 01 Partizánske |
33568197 | Občerstvenie - Burza práce PE | 468,24 vrátane DPH |
11.11.2015 | 24.11.2015 | 16.2.2016 | ||
1091540392 | SWAN, a.s Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Internet | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva č. 2008/055389 | - | 11.11.2015 | 27.11.2015 | 16.2.2016 |
1091540391 | SWAN, a.s Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Internet | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva č. 2008/055389 | - | 11.11.2015 | 27.11.2015 | 16.2.2016 |
1091540390 | SWAN, a.s Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Volania | 900,72 vrátane DPH |
Zmluva č. 2008/055389 | - | 11.11.2015 | 27.11.2015 | 16.2.2016 |
1091540389 | SWAN, a.s Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba LAN | 601,34 vrátane DPH |
Zmluva č. 2008/055389 | - | 11.11.2015 | 27.11.2015 | 16.2.2016 |
1091540388 | SWAN, a.s Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Volania | 399,25 vrátane DPH |
Zmluva č. 2008/055389 | - | 11.11.2015 | 27.11.2015 | 16.2.2016 |
1091540395 | Slov.pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOX PE, BnB | 9,00 vrátane DPH |
Dohoda od 16.10.2004 | - | 12.11.2015 | 16.11.2015 | 16.2.2016 |
1091540400 | Pergamon,s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 4525,90 vrátane DPH |
RD č. VOB/53/2015-M_OVO, č.z. 35488/2015 | 13.11.2015 | 27.11.2015 | 16.2.2016 | |
1091540399 | Pergamon,s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 1369,20 vrátane DPH |
RD č. VOB/53/2015-M_OVO, č.z. 35492/2015 | 13.11.2015 | 27.11.2015 | 16.2.2016 | |
1091540398 | Slov.pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Nastavenie DEKVS - BnB | 0,00 vrátane DPH |
Dohoda z 30.11.2012, LČ 80897 | - | 13.11.2015 | ..2000 | 16.2.2016 |
1091540397 | Slov.pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Nastavenie DEKVS - PE | 0,00 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 11.12.2012 LČ 98534 | - | 13.11.2015 | ..2000 | 16.2.2016 |
1091540396 | Topnad, a.s. Pod Kalváriou 4602/72A, 955 01 Topoľčany |
36528978 | Servis vozidla | 149,70 vrátane DPH |
RZ č.2/2014 | 13.11.2015 | 24.11.2015 | 16.2.2016 | |
1091540403 | Slov.pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zľava DEKVS - PE | -41,32 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 11.12.2012 LČ 98534 | - | 16.11.2015 | ..2000 | 16.2.2016 |
1091540402 | Slov.pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zľava DEKVS - BnB | -33,70 vrátane DPH |
Dohoda z 30.11.2012, LČ 80897 | - | 16.11.2015 | ..2000 | 16.2.2016 |
1091540401 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie | 475,33 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013 | - | 16.11.2015 | 27.11.2015 | 16.2.2016 |
1091540404 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie | -101,59 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013 | - | 18.11.2015 | ..2000 | 16.2.2016 |
1091540405 | Mestské kultúrne stredisko,s.r.o. J.Matušku 766/19, 957 01 Bánovce nad Bebravou |
34103775 | Prenájom priestorov - Burza práce BnB | 350,00 bez DPH |
19.11.2015 | 24.11.2015 | 16.2.2016 |