Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1091540087 | Ondrej Gergel-Moger Krásno 105, 95843 Krásno |
30329132 | Doprava | 30,00 vrátane DPH |
- | Obj. č. 14/15 | 03.03.2015 | 06.03.2015 | 16.2.2016 |
1091540067 | MUDr. Cibulková Tehelná 1463/59, 958 03 Partizánske |
47198729 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
Dohoda od 1.8.2005 | - | 11.02.2015 | 06.03.2015 | 16.2.2016 |
1091540059 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | IP telefóny 1/2015 | 601,34 vrátane DPH |
Zmluva. Č. 2008/055389 | - | 09.02.2015 | 06.03.2015 | 16.2.2016 |
1091540058 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | IP telefóny 1/2015 | 900,72 vrátane DPH |
Zmluva. Č. 2008/055389 | - | 09.02.2015 | 06.03.2015 | 16.2.2016 |
1091540057 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | IP telefóny 1/2015 | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva. Č. 2008/055389 | - | 09.02.2015 | 06.03.2015 | 16.2.2016 |
1091540056 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | IP telefóny 1/2015 | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva. Č. 2008/055389 | - | 09.02.2015 | 06.03.2015 | 16.2.2016 |
1091540055 | SWAN, a.s Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | IP telefóny 1/2015 | 246,83 vrátane DPH |
Zmluva č. 2008/055389 | - | 09.02.2015 | 06.03.2015 | 16.2.2016 |
1091540086 | Lindstöm, s. r. o. Orešianska č.3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží | 61,82 vrátane DPH |
Zmluva č. 31532 | 02.03.2015 | 10.03.2015 | 16.2.2016 | |
1091540079 | Drogéria D. Šebok Malinovského 1706/12, 958 06 Partizánske |
40266206 | čistiace prostriedky | 278,63 vrátane DPH |
- | Obj. č. 16/15 | 24.02.2015 | 10.03.2015 | 16.2.2016 |
1091540070 | Orange a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Mesačný poplatok - zľava | 0,08 vrátane DPH |
ZML.č. 00268695/1999 | - | 12.02.2015 | 10.03.2015 | 16.2.2016 |
1091540068 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina vyúčtovanie | 1196,59 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | - | 11.02.2015 | 10.03.2015 | 16.2.2016 |
1091540094 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina vyúčtovanie | 1169,36 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | - | 09.03.2015 | 12.03.2015 | 16.2.2016 |
1091540093 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina vyúčtovanie | 676,07 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | - | 09.03.2015 | 12.03.2015 | 16.2.2016 |
1091540088 | SPP, a. s. Mlynské nivy 44/5, 825 11 Bratislava |
35815256 | Spotreba plynu - vyúčtovanie | 4102,00 vrátane DPH |
ZM od 1.7.2009 | - | 04.03.2015 | 12.03.2015 | 16.2.2016 |
1091540085 | PART-Krasulová D., Ing. Nám. SNP 143/3, 958 01 Partizánske |
30794536 | fólia lam A7 | 70,70 vrátane DPH |
- | Obj. č. 17/15 | 02.03.2015 | 12.03.2015 | 16.2.2016 |
1091540084 | PART-Krasulová D., Ing. Nám. SNP 143/3, 958 01 Partizánske |
30794536 | spisové obaly | 92,00 vrátane DPH |
- | Obj. č. 17/15 | 02.03.2015 | 12.03.2015 | 16.2.2016 |
1091540083 | Drogéria D. Šebok Malinovského 1706/12, 958 06 Partizánske |
40266206 | čistiace prostriedky | 734,64 vrátane DPH |
RZ. č.1/13 Dodatok č.1 | Obj. č. 18/15 | 24.02.2015 | 12.03.2015 | 16.2.2016 |
1091540090 | MUDR. Gondová Hrnčiríková 1506/05, 958 01 Partizánske |
36715778 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
Dohoda od 1.8.2005 | - | 04.03.2015 | 17.03.2015 | 16.2.2016 |
1091540113 | Topnad, a.s. Pod Kalváriou 4602/72A, 955 01 Topoľčany |
36528978 | Zmes do ostrekovačov, autolekárnička | 28,13 vrátane DPH |
- | Obj. č. 12A/15 | 18.03.2015 | 20.03.2015 | 16.2.2016 |
1091540104 | Slov.pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dodaj zásielok PE, BnB | 9,00 vrátane DPH |
Dohoda od 16.10.2004 | - | 12.03.2015 | 20.03.2015 | 16.2.2016 |
1091540103 | Marián Kajan - Čimos Štúrova 328/6, 958 01 Partizánske |
33568197 | Informačné a kopírovacie služby | 2004,00 vrátane DPH |
Dohoda č. 1/13 | Obj. č.8A/15 | 12.03.2015 | 20.03.2015 | 16.2.2016 |
1091540077 | Zvartop s.r.o. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
45599734 | Rekvalifikačný kurz zvárania | 500,00 bez DPH |
Dohoda č. 14/09/54R/2 | - | 19.02.2015 | 20.03.2015 | 16.2.2016 |
1091540112 | Vzdelávacia akadémia J.A.K. Nám. SNP9, 911 01 Trenčín |
36333166 | Rekvalifikačný kurz UoZ | 300,00 bez DPH |
Dohoda č. 15/09/54R//1 | - | 13.03.2015 | 23.03.2015 | 16.2.2016 |
1091540109 | JUDr. Peter Petráš Škol.z. P.O.Hviezdoslava 2328, 95501 Topoľčany |
37866451 | Rekvalifikačný kurz UoZ | 190,00 bez DPH |
Dohoda č. 15/09/54R/7 | - | 13.03.2015 | 23.03.2015 | 16.2.2016 |
1091540111 | JUDr. Peter Petráš Škol.z. P.O.Hviezdoslava 2328, 95501 Topoľčany |
37866451 | Rekvalifikačný kurz UoZ | 190,00 bez DPH |
Dohoda č. 15/09/54R//9 | - | 13.03.2015 | 24.03.2015 | 16.2.2016 |
1091540110 | JUDr. Peter Petráš Škol.z. P.O.Hviezdoslava 2328, 95501 Topoľčany |
37866451 | Rekvalifikačný kurz UoZ | 190,00 bez DPH |
Dohoda č. 15/09/54R/8 | - | 13.03.2015 | 24.03.2015 | 16.2.2016 |
1091540133 | LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravenky | 9618,56 vrátane DPH |
Komis. Zmluva č. 1/OF/2015 | - | 05.03.2015 | 26.03.2015 | 16.2.2016 |
1091540116 | Ikarcom M. Rázusa 24, 955 01 Topoľčany |
34149171 | tonery | 513,40 vrátane DPH |
RD č. 04/T/2015 zo dňa 30.12.2014 | Obj. č. 20/15 | 24.03.2015 | 26.03.2015 | 16.2.2016 |
1091540091 | LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravenky | 10388,04 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD č. 2870/2011-IV/8 | - | 05.03.2015 | 26.03.2015 | 16.2.2016 |
1091540100 | SWAN, a.s Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | IP telefóny 2/2015 | 270,16 vrátane DPH |
Zmluva č. 2008/055389 | - | 10.03.2015 | 02.04.2015 | 16.2.2016 |
1091540099 | SWAN, a.s Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | IP telefóny 2/2015 | 601,34 vrátane DPH |
Zmluva č. 2008/055389 | - | 10.03.2015 | 02.04.2015 | 16.2.2016 |
1091540098 | SWAN, a.s Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | IP telefóny 2/2015 | 900,72 vrátane DPH |
Zmluva č. 2008/055389 | - | 10.03.2015 | 02.04.2015 | 16.2.2016 |
1091540097 | SWAN, a.s Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | IP telefóny 2/2015 | 265,53 vrátane DPH |
Zmluva č. 2008/055389 | - | 10.03.2015 | 02.04.2015 | 16.2.2016 |
1091540096 | SWAN, a.s Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | IP telefóny 2/2015 | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva č. 2008/055389 | - | 10.03.2015 | 02.04.2015 | 16.2.2016 |
1091540092 | BEZPE team, s.r.o. Bakalárska 727/2, 971 01 Prievidza |
46927697 | Rekvalifikačný kurz UoZ | 139,00 bez DPH |
Dohoda č. 15/09/54R/10 | - | 06.03.2015 | 02.04.2015 | 16.2.2016 |
1091540129 | Pavol Horňák . Bývanie Obuvnícka 1120, 958 01 Partizánske |
35255862 | Poličky s ABS, podperky | 97,24 vrátane DPH |
- | Obj. č. 22/15 | 01.04.2015 | 09.04.2015 | 16.2.2016 |
1091540128 | Ondrej Gergel-Moger Krásno 105, 95843 Krásno |
30329132 | Náustky na digi. Alkotester | 23,40 vrátane DPH |
- | Obj. č. 21/15 | 03.03.2015 | 09.04.2015 | 16.2.2016 |
1091540121 | MTM s.r.o Športovcov 216/2, 958 04 Partizánske |
36324108 | Rekvalifikačný kurz UoZ | 242,42 bez DPH |
Dohoda č.15/09/54R/22 | - | 30.03.2015 | 09.04.2015 | 16.2.2016 |
1091540120 | MTM s.r.o Športovcov 216/2, 958 04 Partizánske |
36324108 | Rekvalifikačný kurz UoZ | 242,42 bez DPH |
Dohoda č.15/09/54R/21 | - | 30.03.2015 | 09.04.2015 | 16.2.2016 |
1091540119 | MTM s.r.o Športovcov 216/2, 958 04 Partizánske |
36324108 | Rekvalifikačný kurz UoZ | 242,42 bez DPH |
Dohoda č.15/09/54R/20 | - | 30.03.2015 | 09.04.2015 | 16.2.2016 |