
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1091540196 | Topnad, a.s. Pod Kalváriou 4602/72A, 955 01 Topoľčany |
36528978 | Servis auta | 83,92 vrátane DPH |
RZ č. 2/2014 | Obj. č. 38/15 | 18.05.2015 | 22.05.2015 | 16.2.2016 |
1091540157 | Topnad, a.s. Pod Kalváriou 4602/72A, 955 01 Topoľčany |
36528978 | Servis auta | 142,52 vrátane DPH |
RZ č. 2/2014 | Obj. č. 28/15 | 15.04.2015 | 28.04.2015 | 16.2.2016 |
1091540156 | Topnad, a.s. Pod Kalváriou 4602/72A, 955 01 Topoľčany |
36528978 | STK auta | 40,00 vrátane DPH |
RZ č. 2/2014 | Obj. č. 29/15 | 14.04.2015 | 28.04.2015 | 16.2.2016 |
1091540155 | Topnad, a.s. Pod Kalváriou 4602/72A, 955 01 Topoľčany |
36528978 | Oprava elektroinštalácie | 32,12 vrátane DPH |
RZ č. 2/2014 | Obj. č. 31/15 | 14.04.2015 | 28.04.2015 | 16.2.2016 |
1091540154 | Topnad, a.s. Pod Kalváriou 4602/72A, 955 01 Topoľčany |
36528978 | Servis auta | 139,52 vrátane DPH |
RZ č. 2/2014 | Obj. č. 26/15 | 14.04.2015 | 28.04.2015 | 16.2.2016 |
1091540153 | Topnad, a.s. Pod Kalváriou 4602/72A, 955 01 Topoľčany |
36528978 | Prezúvanie kolies na OMV | 128,71 vrátane DPH |
RZ č. 2/2014 | Obj. č. 30/15 | 14.04.2015 | 28.04.2015 | 16.2.2016 |
1091540440 | Xepap. Spol.s.r.o. jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | Kancelárske potreby | 2770,14 vrátane DPH |
RD zo dňa 19.9.2012 | - | 15.12.2015 | 17.12.2015 | 16.2.2016 |
1091540375 | Xepap. Spol.s.r.o. jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier A4 | 1339,98 vrátane DPH |
RD zo dňa 19.9.2012 | - | 03.11.2015 | 27.11.2015 | 16.2.2016 |
1091540336 | Xepap. Spol.s.r.o. jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier A4 | 1339,98 vrátane DPH |
RD zo dňa 19.9.2012 | - | 01.10.2015 | 27.10.2015 | 16.2.2016 |
1091540305 | Xepap. Spol.s.r.o. jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier A4 | 1339,98 vrátane DPH |
RD zo dňa 19.9.2012 | - | 07.09.2015 | 29.09.2015 | 16.2.2016 |
1091540260 | Xepap. Spol.s.r.o. jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | Kancelárske potreby | 3076,45 vrátane DPH |
RD zo dňa 19.9.2012 | Obj.č. 51/15 | 13.07.2015 | 24.07.2015 | 16.2.2016 |
1091540259 | Xepap. Spol.s.r.o. jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier A4 | 803,99 vrátane DPH |
RD zo dňa 19.9.2012 | Obj.č. 50/15 | 13.07.2015 | 24.07.2015 | 16.2.2016 |
1091540399 | Pergamon,s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 1369,20 vrátane DPH |
RD č. VOB/53/2015-M_OVO, č.z. 35492/2015 | 13.11.2015 | 27.11.2015 | 16.2.2016 | |
1091540333 | Pergamon,s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 377,76 vrátane DPH |
RD č. VOB/53/2015-M_OVO, č.z. 35492/2015 | Obj.č.71/15 | 29.09.2015 | 27.10.2015 | 16.2.2016 |
1091540400 | Pergamon,s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 4525,90 vrátane DPH |
RD č. VOB/53/2015-M_OVO, č.z. 35488/2015 | 13.11.2015 | 27.11.2015 | 16.2.2016 | |
1091540334 | Pergamon,s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 7774,60 vrátane DPH |
RD č. VOB/53/2015-M_OVO, č.z. 35488/2015 | Obj.č.70/15 | 29.09.2015 | 27.10.2015 | 16.2.2016 |
1091540300 | Ikarcom M. Rázusa 24, 955 01 Topoľčany |
34149171 | Tonery | 2401,40 vrátane DPH |
RD č. 04/T/2015 zo dňa 30.12.2014 | Obj.č. 60/15 | 27.08.2015 | 31.08.2015 | 16.2.2016 |
1091540298 | Ikarcom M. Rázusa 24, 955 01 Topoľčany |
34149171 | Tonery | 233,00 vrátane DPH |
RD č. 04/T/2015 zo dňa 30.12.2014 | Obj.č. 57/15 | 17.08.2015 | 21.08.2015 | 16.2.2016 |
1091540233 | Ikarcom M. Rázusa 24, 955 01 Topoľčany |
34149171 | tonery | 349,00 vrátane DPH |
RD č. 04/T/2015 zo dňa 30.12.2014 | Obj.č. 48/15 | 25.06.2015 | 29.06.2015 | 16.2.2016 |
1091540232 | Ikarcom M. Rázusa 24, 955 01 Topoľčany |
34149171 | obrazový valec | 496,00 vrátane DPH |
RD č. 04/T/2015 zo dňa 30.12.2014 | Obj.č. 49/15 | 25.06.2015 | 29.06.2015 | 16.2.2016 |
1091540203 | Ikarcom M. Rázusa 24, 955 01 Topoľčany |
34149171 | tonery | 28,44 vrátane DPH |
RD č. 04/T/2015 zo dňa 30.12.2014 | Obj. č. 41/15 | 27.05.2015 | 03.06.2015 | 16.2.2016 |
1091540116 | Ikarcom M. Rázusa 24, 955 01 Topoľčany |
34149171 | tonery | 513,40 vrátane DPH |
RD č. 04/T/2015 zo dňa 30.12.2014 | Obj. č. 20/15 | 24.03.2015 | 26.03.2015 | 16.2.2016 |
1091540427 | GGFS,s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 10155,42 vrátane DPH |
RD 64/OF/2015 | Obj.č. 97/15 | 11.12.2015 | 16.12.2015 | 16.2.2016 |
1091540418 | GGFS,s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 15,18 vrátane DPH |
RD 64/OF/2015 | Obj.č. 89/15 | 04.12.2015 | 08.12.2015 | 16.2.2016 |
1091540387 | GGFS,s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 9385,04 vrátane DPH |
RD 64/OF/2015 | Obj.č. 85/15 | 10.11.2015 | 27.11.2015 | 16.2.2016 |
1091540369 | GGFS,s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 49,34 vrátane DPH |
RD 64/OF/2015 | Obj.č. 78/15 | 22.10.2015 | 28.10.2015 | 16.2.2016 |
1091540355 | GGFS,s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 10652,57 vrátane DPH |
RD 64/OF/2015 | Obj.č. 75/15 | 13.10.2015 | 28.10.2015 | 16.2.2016 |
1091540317 | GGFS,s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 9885,98 vrátane DPH |
RD 64/OF/2015 | Obj.č. 64/15 | 14.09.2015 | 30.09.2015 | 16.2.2016 |
1091540297 | GGFS,s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 106,27 vrátane DPH |
RD 64/OF/2015 | Obj.č. 61/15 | 17.08.2015 | 27.08.2015 | 16.2.2016 |
1091540291 | GGFS,s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 10318,61 vrátane DPH |
RD 64/OF/2015 | Obj.č. 59/15 | 11.08.2015 | 27.08.2015 | 16.2.2016 |
1091540273 | GGFS,s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 11028,27 vrátane DPH |
RD 64/OF/2015 | Obj.č. 52/15 | 21.07.2015 | 19.08.2015 | 16.2.2016 |
1091540429 | TOUR KLUB Igor Svitek Starohorská 20, 974 11 Banská Bystrica |
17986117 | Kalendáre a diáre | 457,79 bez DPH |
KZ. Č. Z201533827_Z | 11.12.2015 | 16.12.2015 | 16.2.2016 | |
1091540133 | LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravenky | 9618,56 vrátane DPH |
Komis. Zmluva č. 1/OF/2015 | - | 05.03.2015 | 26.03.2015 | 16.2.2016 |
1091540033 | LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravenky | 10695,84 vrátane DPH |
Komis. zmluva č. 1/OF/2015 | obj. č. 3/15 | 23.01.2015 | 20.02.2015 | 16.2.2016 |
1091540210 | LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravenky | 10845,89 vrátane DPH |
Komis. ZML. č. 1/OF/2015 | Obj. č. 42/15 | 03.06.2015 | 17.06.2015 | 16.2.2016 |
1091540179 | LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravenky | 8964,50 vrátane DPH |
Komis. Z. č. 1/OF/2015 | - | 06.05.2015 | 14.05.2015 | 16.2.2016 |
1091540324 | Peter Paliatka - Chladmont 9.mája 716/3, 958 03 Partizánske |
34580450 | Servis klimatizácií | 156,00 vrátane DPH |
IN 002/2015 časť II., čl. 4 bod 9 | Obj. 43/15 | 21.09.2015 | 22.09.2015 | 16.2.2016 |
1091540335 | Jozef Fabo - JOFA Veľké Bielice, Agátová 958/49C, 958 04 Partizánske |
45937028 | Skartátory | 444,60 vrátane DPH |
IN 002/2015 | Obj.č. 73/15 | 01.10.2015 | 27.10.2015 | 16.2.2016 |
1091540381 | Slov.pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Čiastka použitá na DEKVS, BnB | 0,00 vrátane DPH |
Dohoda zo dňa 30.11.2012 LČ 80897 | - | 04.11.2015 | ..2000 | 16.2.2016 |
1091540288 | Slov.pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dobitie kreditu | 0,00 vrátane DPH |
Dohoda zo dňa 30.11.2012 LČ 80897 | - | 05.08.2015 | ..2000 | 16.2.2016 |