Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1091540114 | Zvartop s.r.o. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
45599734 | Rekvalifikačný kurz UoZ | 440,00 bez DPH |
Dohoda č. 14/09/54R/3 | - | 19.03.2015 | 09.04.2015 | 16.2.2016 |
1091540335 | Jozef Fabo - JOFA Veľké Bielice, Agátová 958/49C, 958 04 Partizánske |
45937028 | Skartátory | 444,60 vrátane DPH |
IN 002/2015 | Obj.č. 73/15 | 01.10.2015 | 27.10.2015 | 16.2.2016 |
1091540235 | Psychologicko-právne centrum pomoci, o.z. Československej armády 632/89 |
37917641 | nájom školiaceho strediska | 450,00 vrátane DPH |
- | Obj.č. 47/15 | 29.06.2015 | 29.06.2015 | 16.2.2016 |
1091540287 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie - oprava základu dane | 453,99 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013 | - | 07.08.2015 | 27.08.2015 | 16.2.2016 |
1091540299 | Topnad, a.s. Pod Kalváriou 4602/72A, 955 01 Topoľčany |
36528978 | Servis vozidla | 455,08 vrátane DPH |
RZ č.2/2014 | Obj.č. 62/15 | 26.08.2015 | 31.08.2015 | 16.2.2016 |
1091540118 | Academia Istropolitana Nova Prostredná 47/A, 900 21 Svätý Jur |
31755976 | Rekvalifikačný kurz UoZ | 455,00 bez DPH |
Dohoda č. 15/09/54R/12 | - | 27.03.2015 | 09.04.2015 | 16.2.2016 |
1091540429 | TOUR KLUB Igor Svitek Starohorská 20, 974 11 Banská Bystrica |
17986117 | Kalendáre a diáre | 457,79 bez DPH |
KZ. Č. Z201533827_Z | 11.12.2015 | 16.12.2015 | 16.2.2016 | |
1091540393 | Marián Kajan - Čimos Štúrova 328/6, 958 01 Partizánske |
33568197 | Občerstvenie - Burza práce PE | 468,24 vrátane DPH |
11.11.2015 | 24.11.2015 | 16.2.2016 | ||
1091540401 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie | 475,33 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013 | - | 16.11.2015 | 27.11.2015 | 16.2.2016 |
1091540425 | Ing. František Bokor Veľká Okružná 1088/57, 958 01 Partizánske |
11745487 | Odborná skúška - elektro revízia | 480,00 vrátane DPH |
Zákon č. 124/2006 | Obj.č. 241/14 | 11.12.2015 | 18.12.2015 | 16.2.2016 |
1091540232 | Ikarcom M. Rázusa 24, 955 01 Topoľčany |
34149171 | obrazový valec | 496,00 vrátane DPH |
RD č. 04/T/2015 zo dňa 30.12.2014 | Obj.č. 49/15 | 25.06.2015 | 29.06.2015 | 16.2.2016 |
1091540444 | REKUK, spol. s.r.o. Nitrianska cesta 310, 958 01 Partizánske |
36284319 | Informačná tabuľa | 497,88 vrátane DPH |
- | Obj.č. 104/15 | 16.12.2015 | 17.12.2015 | 16.2.2016 |
1091540115 | Zvartop s.r.o. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
45599734 | Rekvalifikačný kurz UoZ | 500,00 bez DPH |
Dohoda č. 15/09/54R/5 | - | 19.03.2015 | 09.04.2015 | 16.2.2016 |
1091540077 | Zvartop s.r.o. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
45599734 | Rekvalifikačný kurz zvárania | 500,00 bez DPH |
Dohoda č. 14/09/54R/2 | - | 19.02.2015 | 20.03.2015 | 16.2.2016 |
1091540053 | Zvartop s.r.o. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
45599734 | Rekvalifikačný kurz UoZ | 500,00 bez DPH |
Dohoda č. 14/09/54R/3 | - | 06.02.2015 | 25.02.2015 | 16.2.2016 |
1091540423 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie | 504,72 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013 | - | 09.12.2015 | 16.12.2015 | 16.2.2016 |
1091540116 | Ikarcom M. Rázusa 24, 955 01 Topoľčany |
34149171 | tonery | 513,40 vrátane DPH |
RD č. 04/T/2015 zo dňa 30.12.2014 | Obj. č. 20/15 | 24.03.2015 | 26.03.2015 | 16.2.2016 |
1091540024 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina vyúčtovanie 12/2014 | 524,88 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | - | 16.01.2015 | 30.01.2015 | 16.2.2016 |
1091540228 | Drogéria D. Šebok Malinovského 1706/12, 958 06 Partizánske |
40266206 | čistiace prostriedky | 540,24 vrátane DPH |
RZ. č.1/14 Dodatok č.1 zo dňa 24.6.2014 | Obj. č. 46/15 | 17.06.2015 | 24.06.2015 | 16.2.2016 |
1091540212 | Zsl. vodárne Topoľ. Továrnicka 2208, 955 01 Topoľčany |
36550949 | Spotreba vody | 543,07 vrátane DPH |
ZML. č. 19/2004/P | - | 05.06.2015 | 16.06.2015 | 16.2.2016 |
1091540443 | Topnad, a.s. Pod Kalváriou 4602/72A, 955 01 Topoľčany |
36528978 | Servis vozidla | 547,94 vrátane DPH |
RZ č.2/2014 | Obj.č. 102/15 | 15.12.2015 | 17.12.2015 | 16.2.2016 |
1091540437 | Spojená škola Partizánske Nám.SNP, 958 01 Partizánske |
00000000 | Strava - kultúrne podujatie | 550,00 vrátane DPH |
- | Obj.č.95/15 | 11.12.2015 | 16.12.2015 | 16.2.2016 |
1091540412 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 12/2015 | 563,35 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013 | - | 02.12.2015 | 08.12.2015 | 16.2.2016 |
1091540462 | SWAN, a.s Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Internet | 601,34 vrátane DPH |
Zmluva č. 2008/055389 | - | 22.12.2015 | 29.12.2015 | 16.2.2016 |
1091540450 | Ladický, s.r.o Uherecká cesta 347/2A, 958 03 Malé Uherce |
46808884 | Elektroinštalačné práce - PE | 601,54 vrátane DPH |
- | Obj.č. 91/15 | 16.12.2015 | 18.12.2015 | 16.2.2016 |
1091540434 | SWAN, a.s Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Internet | 601,34 vrátane DPH |
Zmluva č. 2008/055389 | - | 11.12.2015 | 16.12.2015 | 16.2.2016 |
1091540389 | SWAN, a.s Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba LAN | 601,34 vrátane DPH |
Zmluva č. 2008/055389 | - | 11.11.2015 | 27.11.2015 | 16.2.2016 |
1091540349 | SWAN, a.s Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Internet | 601,34 vrátane DPH |
Zmluva č. 2008/055389 | - | 09.10.2015 | 27.10.2015 | 16.2.2016 |
1091540315 | SWAN, a.s Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680206 | Správa a údržba siete LAN | 601,34 vrátane DPH |
Zmluva č. 2008/055393 | - | 09.09.2015 | 29.09.2015 | 16.2.2016 |
1091540286 | SWAN, a.s Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | IP telefóny 7/2015 | 601,34 vrátane DPH |
Zmluva č. 2008/055389 | - | 07.08.2015 | 27.08.2015 | 16.2.2016 |
1091540251 | SWAN, a.s Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | IP telefóny 6/2015 -správa a údržba siete | 601,34 vrátane DPH |
Zmluva č. 2008/055389 | - | 09.07.2015 | 24.07.2015 | 16.2.2016 |
1091540223 | SWAN, a.s Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | IP telefóny 1/2015 | 601,34 vrátane DPH |
Zmluva č. 2008/055389 | - | 15.06.2015 | 24.06.2015 | 16.2.2016 |
1091540188 | SWAN, a.s Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | IP telefony - správa a údržba siete | 601,34 vrátane DPH |
Zmluva č. 2008/055389 | - | 12.05.2015 | 18.05.2015 | 16.2.2016 |
1091540137 | SWAN, a.s Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | správa a údržba siete LAN 3/2015 | 601,34 vrátane DPH |
Zmluva č. 2008/055389 | - | 07.04.2015 | 29.04.2015 | 16.2.2016 |
1091540099 | SWAN, a.s Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | IP telefóny 2/2015 | 601,34 vrátane DPH |
Zmluva č. 2008/055389 | - | 10.03.2015 | 02.04.2015 | 16.2.2016 |
1091540059 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | IP telefóny 1/2015 | 601,34 vrátane DPH |
Zmluva. Č. 2008/055389 | - | 09.02.2015 | 06.03.2015 | 16.2.2016 |
1091540410 | Drogéria D. Šebok Malinovského 1706/12, 958 06 Partizánske |
40266206 | čistiace prostriedky | 609,25 vrátane DPH |
RZ. č.1/14 Dodatok č.1 zo dňa 24.6.2014 | Obj.č.93/15 | 01.12.2015 | 08.12.2015 | 16.2.2016 |
1091540138 | Orange a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | hovory, ineternet | 623,61 vrátane DPH |
ZML.č. 00268695/1999 | - | 07.04.2015 | 15.04.2015 | 16.2.2016 |
1091540041 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 1/2015 PE | 636,11 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | - | 04.02.2015 | 06.02.2015 | 16.2.2016 |
1091540004 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina vyúčtovanie 1/2015 | 636,11 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | - | 15.01.2015 | 15.01.2015 | 16.2.2016 |