Faktúry 2015 (ÚPSVR Partizánske)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1091540018   Slov.pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  služby s DPH  0,00 
vrátane DPH
Dohoda od 16.10.2004  15.01.2015  ..2000  16.2.2016 
1091540017   Slov.pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  služby s DPH  0,00 
vrátane DPH
Dohoda od 16.10.2004  15.01.2015  ..2000  16.2.2016 
1091540084   PART-Krasulová D., Ing.
Nám. SNP 143/3, 958 01 Partizánske
30794536  spisové obaly  92,00 
vrátane DPH
Obj. č. 17/15  02.03.2015  12.03.2015  16.2.2016 
1091540088   SPP, a. s.
Mlynské nivy 44/5, 825 11 Bratislava
35815256  Spotreba plynu - vyúčtovanie  4102,00 
vrátane DPH
ZM od 1.7.2009  04.03.2015  12.03.2015  16.2.2016 
1091540048   SPP, a. s.
Mlynské nivy 44/5, 825 11 Bratislava
35815256  Spotreba plynu - vyúčtovanie  4102,00 
vrátane DPH
ZM od 1.7.2009  05.02.2015  16.02.2015  16.2.2016 
1091540039   SPP, a. s.
Mlynské nivy 44/5, 825 11 Bratislava
35815256  Spotreba plynu - vyúčtovanie  3767,78 
vrátane DPH
ZM od 1.7.2009  02.02.2015  11.02.2015  16.2.2016 
1091540236   Zsl. vodárne Topoľ.
Továrnicka 2208, 955 01 Topoľčany
36550949  Spotreba vody  1088,51 
vrátane DPH
ZML.Č. 41/2004/P  29.06.2015  07.07.2015  16.2.2016 
1091540213   Zsl. vodárne Topoľ.
Továrnicka 2208, 955 01 Topoľčany
36550949  Spotreba vody  1154,45 
vrátane DPH
ZML. č. 19/2004/P  05.06.2015  16.06.2015  16.2.2016 
1091540212   Zsl. vodárne Topoľ.
Továrnicka 2208, 955 01 Topoľčany
36550949  Spotreba vody  543,07 
vrátane DPH
ZML. č. 19/2004/P  05.06.2015  16.06.2015  16.2.2016 
1091540050   Zsl. vodárne Topoľ.
Továrnicka 2208, 955 01 Topoľčany
36550949  Spotreba vody 1/2015  342,85 
vrátane DPH
13.02.2015  25.02.2015  16.2.2016 
1091540049   Zsl. vodárne Topoľ.
Továrnicka 2208, 955 01 Topoľčany
36550949  Spotreba vody 1/2015  88,19 
vrátane DPH
13.02.2015  25.02.2015  16.2.2016 
1091540389   SWAN, a.s
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba LAN  601,34 
vrátane DPH
Zmluva č. 2008/055389  11.11.2015  27.11.2015  16.2.2016 
1091540315   SWAN, a.s
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680206  Správa a údržba siete LAN  601,34 
vrátane DPH
Zmluva č. 2008/055393  09.09.2015  29.09.2015  16.2.2016 
1091540137   SWAN, a.s
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  správa a údržba siete LAN 3/2015  601,34 
vrátane DPH
Zmluva č. 2008/055389  07.04.2015  29.04.2015  16.2.2016 
1091540442   Topnad, a.s.
Pod Kalváriou 4602/72A, 955 01 Topoľčany
36528978  STK a EK vozidla  43,00 
vrátane DPH
RZ č.2/2014  Obj.č. 100/15  15.12.2015  17.12.2015  16.2.2016 
1091540370   Topnad, a.s.
Pod Kalváriou 4602/72A, 955 01 Topoľčany
36528978  STK a EK vozidla  43,00 
vrátane DPH
RZ č.2/2014  Obj.č.81/15  23.10.2015  28.10.2015  16.2.2016 
1091540156   Topnad, a.s.
Pod Kalváriou 4602/72A, 955 01 Topoľčany
36528978  STK auta  40,00 
vrátane DPH
RZ č. 2/2014  Obj. č. 29/15  14.04.2015  28.04.2015  16.2.2016 
1091540437   Spojená škola Partizánske
Nám.SNP, 958 01 Partizánske
00000000  Strava - kultúrne podujatie  550,00 
vrátane DPH
Obj.č.95/15  11.12.2015  16.12.2015  16.2.2016 
1091540210   LE CHEQUE DEJEUNER
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravenky  10845,89 
vrátane DPH
Komis. ZML. č. 1/OF/2015  Obj. č. 42/15  03.06.2015  17.06.2015  16.2.2016 
1091540179   LE CHEQUE DEJEUNER
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravenky  8964,50 
vrátane DPH
Komis. Z. č. 1/OF/2015  06.05.2015  14.05.2015  16.2.2016 
1091540133   LE CHEQUE DEJEUNER
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravenky  9618,56 
vrátane DPH
Komis. Zmluva č. 1/OF/2015  05.03.2015  26.03.2015  16.2.2016 
1091540091   LE CHEQUE DEJEUNER
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravenky  10388,04 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD č. 2870/2011-IV/8  05.03.2015  26.03.2015  16.2.2016 
1091540089   LE CHEQUE DEJEUNER
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravenky  9849,40 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD č. 2870/2011-IV/8  Obj.č. 9/15  04.03.2015  06.03.2015  16.2.2016 
1091540033   LE CHEQUE DEJEUNER
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravenky  10695,84 
vrátane DPH
Komis. zmluva č. 1/OF/2015  obj. č. 3/15  23.01.2015  20.02.2015  16.2.2016 
1091540208   Orange a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  tablet  93,60 
vrátane DPH
ZML č. 21/Ola/MIS/2014  Obj. č. 38A/15  02.06.2015  17.06.2015  16.2.2016 
1091540207   Orange a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  tablet  3,00 
vrátane DPH
ZML č. 21/Ola/MIS/2014  Obj. č. 34A/15  02.06.2015  17.06.2015  16.2.2016 
1091540400   Pergamon,s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery  4525,90 
vrátane DPH
RD č. VOB/53/2015-M_OVO, č.z. 35488/2015    13.11.2015  27.11.2015  16.2.2016 
1091540399   Pergamon,s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery  1369,20 
vrátane DPH
RD č. VOB/53/2015-M_OVO, č.z. 35492/2015    13.11.2015  27.11.2015  16.2.2016 
1091540334   Pergamon,s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery  7774,60 
vrátane DPH
RD č. VOB/53/2015-M_OVO, č.z. 35488/2015  Obj.č.70/15  29.09.2015  27.10.2015  16.2.2016 
1091540333   Pergamon,s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery  377,76 
vrátane DPH
RD č. VOB/53/2015-M_OVO, č.z. 35492/2015  Obj.č.71/15  29.09.2015  27.10.2015  16.2.2016 
1091540300   Ikarcom
M. Rázusa 24, 955 01 Topoľčany
34149171  Tonery  2401,40 
vrátane DPH
RD č. 04/T/2015 zo dňa 30.12.2014  Obj.č. 60/15  27.08.2015  31.08.2015  16.2.2016 
1091540298   Ikarcom
M. Rázusa 24, 955 01 Topoľčany
34149171  Tonery  233,00 
vrátane DPH
RD č. 04/T/2015 zo dňa 30.12.2014  Obj.č. 57/15  17.08.2015  21.08.2015  16.2.2016 
1091540233   Ikarcom
M. Rázusa 24, 955 01 Topoľčany
34149171  tonery  349,00 
vrátane DPH
RD č. 04/T/2015 zo dňa 30.12.2014  Obj.č. 48/15  25.06.2015  29.06.2015  16.2.2016 
1091540203   Ikarcom
M. Rázusa 24, 955 01 Topoľčany
34149171  tonery  28,44 
vrátane DPH
RD č. 04/T/2015 zo dňa 30.12.2014  Obj. č. 41/15  27.05.2015  03.06.2015  16.2.2016 
1091540116   Ikarcom
M. Rázusa 24, 955 01 Topoľčany
34149171  tonery  513,40 
vrátane DPH
RD č. 04/T/2015 zo dňa 30.12.2014  Obj. č. 20/15  24.03.2015  26.03.2015  16.2.2016 
1091540080   Z+M servis s.r.o.
Nevädzova 6, 821 01 Bratislava
44195591  tonery  868,20 
vrátane DPH
Obj. 142/14  26.02.2015  27.02.2015  16.2.2016 
1091540457   Mgr. Klaudia Boorová Dzuríková
Mlynská 3, 957 01 Bánovce nad Bebravou
36128619  Trovy exekúcie  33,86 
vrátane DPH
Uznesenie č. 10Er/537/2007  21.12.2015  23.12.2015  16.2.2016 
1091540456   Mgr. Klaudia Boorová Dzuríková
Mlynská 3, 957 01 Bánovce nad Bebravou
36128619  Trovy exekúcie  39,83 
vrátane DPH
Uznesenie č. 3Er/43/2010-13  21.12.2015  23.12.2015  16.2.2016 
1091540274   Mgr. Dzuriková Klaudia
Mlynská 3, 957 01 Bánovce nad Bebravou
36128619  Trovy exekúcie  33,86 
vrátane DPH
Zmluva zo dňa 01.10.2005  24.07.2015  31.07.2015  16.2.2016 
1091540054   Mgr. Dzuriková Klaudia
Exekútorský úrad Bánovce n/B., A. Hlinku 21
36128619  Trovy exekúcie  39,83 
vrátane DPH
Zmluva zo dňa 1.10.2005  09.02.2015  19.02.2015  16.2.2016 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Partizánske

Tlačiť