Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1091540339 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Energie 10/15 | 676,07 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013 | - | 02.10.2015 | 13.10.2015 | 16.2.2016 |
1091540303 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 9/15 | 676,07 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013 | - | 04.09.2015 | 08.09.2015 | 16.2.2016 |
1091540279 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 8/2015 | 676,07 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013 | - | 03.08.2015 | 07.08.2015 | 16.2.2016 |
1091540238 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 7/15 | 676,07 vrátane DPH |
ZML.Č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013 | - | 03.07.2015 | 13.07.2015 | 16.2.2016 |
1091540205 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina vyúčtovanie | 676,07 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | - | 02.06.2015 | 11.06.2015 | 16.2.2016 |
1091540175 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina | 676,07 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | - | 04.05.2015 | 14.05.2015 | 16.2.2016 |
1091540130 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 4/2015 | 676,07 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | - | 02.04.2015 | 15.04.2015 | 16.2.2016 |
1091540093 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina vyúčtovanie | 676,07 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | - | 09.03.2015 | 12.03.2015 | 16.2.2016 |
1091540047 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 2/2015 PE | 676,07 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | - | 04.02.2015 | 13.02.2015 | 16.2.2016 |
1091540394 | Marián Kajan - Čimos Štúrova 328/6, 958 01 Partizánske |
33568197 | Občerstvenie - Burza práce BnB | 678,00 vrátane DPH |
11.11.2015 | 24.11.2015 | 16.2.2016 | ||
1091540019 | Zap.vodárenská spol, a.s. Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany |
36550949 | vodné, stočné | 678,59 vrátane DPH |
č.19/2004/P | - | 16.01.2015 | 27.01.2015 | 16.2.2016 |
1091540083 | Drogéria D. Šebok Malinovského 1706/12, 958 06 Partizánske |
40266206 | čistiace prostriedky | 734,64 vrátane DPH |
RZ. č.1/13 Dodatok č.1 | Obj. č. 18/15 | 24.02.2015 | 12.03.2015 | 16.2.2016 |
1091540365 | Drogéria D. Šebok Malinovského 1706/12, 958 06 Partizánske |
40266206 | čistiace prostriedky | 793,90 vrátane DPH |
RZ. č.1/14 Dodatok č.1 zo dňa 24.6.2014 | Obj. č. 80/15 | 21.10.2015 | 27.10.2015 | 16.2.2016 |
1091540259 | Xepap. Spol.s.r.o. jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier A4 | 803,99 vrátane DPH |
RD zo dňa 19.9.2012 | Obj.č. 50/15 | 13.07.2015 | 24.07.2015 | 16.2.2016 |
1091540080 | Z+M servis s.r.o. Nevädzova 6, 821 01 Bratislava |
44195591 | tonery | 868,20 vrátane DPH |
- | Obj. 142/14 | 26.02.2015 | 27.02.2015 | 16.2.2016 |
1091540463 | SWAN, a.s Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Volania | 900,72 vrátane DPH |
Zmluva č. 2008/055389 | - | 22.12.2015 | 29.12.2015 | 16.2.2016 |
1091540433 | SWAN, a.s Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Volania | 900,72 vrátane DPH |
Zmluva č. 2008/055389 | - | 11.12.2015 | 16.12.2015 | 16.2.2016 |
1091540390 | SWAN, a.s Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Volania | 900,72 vrátane DPH |
Zmluva č. 2008/055389 | - | 11.11.2015 | 27.11.2015 | 16.2.2016 |
1091540348 | SWAN, a.s Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Volania | 900,72 vrátane DPH |
Zmluva č. 2008/055389 | - | 09.10.2015 | 27.10.2015 | 16.2.2016 |
1091540314 | SWAN, a.s Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680205 | Volania | 900,72 vrátane DPH |
Zmluva č. 2008/055392 | - | 09.09.2015 | 29.09.2015 | 16.2.2016 |
1091540285 | SWAN, a.s Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | IP telefóny 7/2015 | 900,72 vrátane DPH |
Zmluva č. 2008/055389 | - | 07.08.2015 | 27.08.2015 | 16.2.2016 |
1091540250 | SWAN, a.s Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | IP telefóny 6/2015-služba IP telefónia | 900,72 vrátane DPH |
Zmluva č. 2008/055389 | - | 09.07.2015 | 24.07.2015 | 16.2.2016 |
1091540224 | SWAN, a.s Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | IP telefóny 1/2015 | 900,72 vrátane DPH |
Zmluva č. 2008/055389 | - | 15.06.2015 | 24.06.2015 | 16.2.2016 |
1091540187 | SWAN, a.s Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | IP telefony - služba IP telefónia | 900,72 vrátane DPH |
Zmluva č. 2008/055389 | - | 12.05.2015 | 18.05.2015 | 16.2.2016 |
1091540136 | SWAN, a.s Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | IP telefóny 3/2015 | 900,72 vrátane DPH |
Zmluva č. 2008/055389 | - | 07.04.2015 | 29.04.2015 | 16.2.2016 |
1091540098 | SWAN, a.s Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | IP telefóny 2/2015 | 900,72 vrátane DPH |
Zmluva č. 2008/055389 | - | 10.03.2015 | 02.04.2015 | 16.2.2016 |
1091540058 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | IP telefóny 1/2015 | 900,72 vrátane DPH |
Zmluva. Č. 2008/055389 | - | 09.02.2015 | 06.03.2015 | 16.2.2016 |
1091540468 | Marián Kajan - Čimos Štúrova 328/6, 958 01 Partizánske |
33568197 | Informačné a kopírovacie služby | 984,00 vrátane DPH |
RZ č.4/2014 | Obj.č. 96/15 | 30.12.2015 | 30.12.2015 | 16.2.2016 |
1091540408 | NOVA TRAINING s.r.o. Popradská 86, 040 11 Košice |
36195219 | Odborné porad.služby | 1017,95 vrátane DPH |
Zml.č. Z201510432 | Obj.č. 15/09/043/5 | 23.11.2015 | 26.11.2015 | 16.2.2016 |
1091540042 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 1/2015 PE,BnB | 1028,61 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | - | 04.02.2015 | 06.02.2015 | 16.2.2016 |
1091540003 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina vyúčtovanie 1/2015 | 1028,61 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | - | 15.01.2015 | 15.01.2015 | 16.2.2016 |
1091540236 | Zsl. vodárne Topoľ. Továrnicka 2208, 955 01 Topoľčany |
36550949 | Spotreba vody | 1088,51 vrátane DPH |
ZML.Č. 41/2004/P | - | 29.06.2015 | 07.07.2015 | 16.2.2016 |
1091540407 | NOVA TRAINING s.r.o. Popradská 86, 040 11 Košice |
36195219 | Odborné porad.služby | 1114,71 vrátane DPH |
Zml.č. Z201510432 | Obj.č. 15/09/043/4 | 23.11.2015 | 26.11.2015 | 16.2.2016 |
1091540029 | FINAL - CD, spol. s r. o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
31432484 | oprava vozidla | 1147,57 vrátane DPH |
- | obj. č. 235/14 | 19.01.2015 | 27.01.2015 | 16.2.2016 |
1091540213 | Zsl. vodárne Topoľ. Továrnicka 2208, 955 01 Topoľčany |
36550949 | Spotreba vody | 1154,45 vrátane DPH |
ZML. č. 19/2004/P | - | 05.06.2015 | 16.06.2015 | 16.2.2016 |
1091540340 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Energie 10/15 | 1169,36 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013 | - | 02.10.2015 | 13.10.2015 | 16.2.2016 |
1091540304 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 9/15 | 1169,36 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013 | - | 04.09.2015 | 08.09.2015 | 16.2.2016 |
1091540278 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 8/2015 | 1169,36 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013 | - | 03.08.2015 | 07.08.2015 | 16.2.2016 |
1091540239 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 7/15 | 1169,36 vrátane DPH |
ZML.Č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013 | - | 03.07.2015 | 13.07.2015 | 16.2.2016 |
1091540206 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina vyúčtovanie | 1169,36 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | - | 02.06.2015 | 11.06.2015 | 16.2.2016 |