Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1371540555 | MAGMA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie PO 8/2015 | 2571,60 vrátane DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 03.08.2015 | 13.08.2015 | 28.8.2015 | |
1371540554 | MAGMA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie 8/2015 | 404,31 vrátane DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 03.08.2015 | 13.08.2015 | 28.8.2015 | |
1371540553 | COSMEDERM, s.r.o. Sabinovská 78B, 080 01 Prešov |
36499561 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
V zmysle zákona č.:447/2008 | 31.07.2015 | 06.08.2015 | 28.8.2015 | |
1371540552 | TELOS, s.r.o. Jenisejska 20, 040 12 Košice |
44100108 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
V zmysle zákona č.:447/2008 | 10.07.2015 | 06.08.2015 | 28.8.2015 | |
1371540551 | StoPeGy, s.r.o. Pavlovičovo nám. 12, 080 01 Prešov |
43800173 | zdravotné výkony | 69,70 bez DPH |
V zmysle zákona č.:447/2008 | 31.07.2015 | 06.08.2015 | 28.8.2015 | |
1371540550 | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. Masarykova 9, 040 01 Košice |
36582433 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
V zmysle zákona č.:447/2008 | 10.07.2015 | 06.08.2015 | 28.8.2015 | |
1371540549 | TARMED, s.r.o. Reimanova 4, 080 01 Prešov |
36693286 | zdravotné výkony | 76,67 bez DPH |
V zmysle zákona č.:447/2008 | 10.07.2015 | 06.08.2015 | 28.8.2015 | |
1371540548 | RHEUMA. s.r.o. Jesenského 26, 080 01 Prešov |
36692441 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
V zmysle zákona č.:447/2008 | 14.07.2015 | 06.08.2015 | 28.8.2015 | |
1371540547 | BONA CURA, s.r.o. Hollého 14/D, 080 01 Prešov |
00036822 | zdravotné výkony | 104,55 bez DPH |
V zmysle zákona č.:447/2008 | 17.07.2015 | 06.08.2015 | 28.8.2015 | |
1371540546 | MUDr. Jacková Mária Konštantínova 19, 080 01 Prešov |
36500071 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
V zmysle zákona č.:447/2008 | 24.07.2015 | 06.08.2015 | 28.8.2015 | |
1371540545 | Pado MD, s.r.o. Levočská 18, 080 01 Prešov |
35911891 | zdravotné výkony | 55,76 bez DPH |
V zmysle zákona č.:447/2008 | 06.07.2015 | 06.08.2015 | 28.8.2015 | |
1371540544 | Ján Kováč - CLEAR Dubová 11, 080 01 Prešov |
00037050 | oprava IT zariadení | 315,60 vrátane DPH |
60/2015 | 29.07.2018 | 05.08.2015 | 24.8.2015 | |
1371540543 | Ján Kováč - CLEAR Dubová 11, 080 01 Prešov |
37050621 | výmena optického valca XEROX | 416,40 vrátane DPH |
66/2015 | 29.07.2018 | 05.08.2015 | 24.8.2015 | |
1371540542 | Ján Kováč - CLEAR Dubová 11, 080 01 Prešov |
37050621 | výmena optického valcado tlačiarne | 75,60 vrátane DPH |
48/2015 | 29.07.2018 | 05.08.2015 | 24.8.2015 | |
1371540541 | VELCON s.r.o. Továrenská 368/40, 976 31 Vlkanova |
36056677 | servisná prehliadka | 90,00 bez DPH |
ZS 14254 zo dňa 30.12.2014 | 30.07.2015 | 05.08.2015 | 24.8.2015 | |
1371540540 | GGFS s.r.o.-Slovenská sporiteľnňa a.s. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | nákup SL | 27638,99 vrátane DPH |
Rámmcova dohoda 64/OF/2015 z 08.06.2015 | 21.07.2015 | 06 | 28.8.2015 | |
1371540539 | GGFS s.r.o.-Slovenská sporiteľnňa a.s. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
00000470 | nákup SL | 45,54 vrátane DPH |
Rámmcova dohoda 64/OF/2015 z 08.06.2015 | 23.07.2015 | 06.08.2015 | 28.8.2015 | |
1371540538 | SPŠS Strojnicka Prešov Duklianska 1, 081 04 Prešov |
00161845 | náklady za nájom 9/2015 | 2493,00 bez DPH |
Zmluva č. 2/2015 z 26.03.2015 | 28.07.2015 | 04.08.2015 | 24.8.2015 | |
1371540537 | SPŠS Strojnicka Prešov Duklianska 1, 081 04 Prešov |
00161845 | nájomné 9/2015 | 6007,90 bez DPH |
Zmluva č. 2/2015 z 26.03.2015 | 28.07.2015 | 04.08.2015 | 24.8.2015 | |
1371540536 | Fifty-Fifty, s.r.o. Strojnícka 18, 080 01 Prešov |
36479861 | nákup hygienic.potrieb | 303,41 vrátane DPH |
69/2015 | 28.07.2015 | 04.08.2015 | 24.8.2015 | |
1371540535 | Slovenská konsolidačná a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 2,00 bez DPH |
Zmluva č. 1/2015 z 21.04.2015 a Z.č. 374/2014 | 28.07.2015 | 06.11.2015 | 20.11.2015 | |
1371540534 | EVA-CLINIQUE - MUDr. Knišová Prostejovska 33/B, 080 01 Prešov |
36511650 | zdravotné výkony | 62,73 bez DPH |
V zmysle zákona č.:447/2008 | 23.07.2015 | 05.08.2015 | 24.8.2015 | |
1371540533 | Fifty-Fifty, s.r.o. Strojnícka 18, 080 01 Prešov |
36479861 | nákup hygien.potrieb | 303,07 vrátane DPH |
59/2015 | 27.07.2015 | 04.08.2015 | 24.8.2015 | |
1371540532 | TUV SUD Slovakia, s.r.o. Jašíkova 6, 821 03 Bratislava |
35852216 | posudok ku konštrukčnej dokumentácii | 204,00 vrátane DPH |
Žiadosť o vyjadrenie-rekonštrukcia plyn.kotolne | 21.07.2015 | 27.07.2015 | 3.8.2015 | |
1371540531 | TUV SUD Slovakia, s.r.o. Jašíkova 6, 821 03 Bratislava |
35852216 | posúdenie konštrukčnej dokumentácie-uzemnenie skrinky MaR plynu | 108,00 vrátane DPH |
Žiadosť o vyjadrenie-rekonštrukcia plyn.kotolne | 21.07.2015 | 27.07.2015 | 3.8.2015 | |
1371540530 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | mobilné hovory, internet | 476,48 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 20.07.2015 | 27.07.2015 | 3.8.2015 | |
1371540529 | ALZ, s.r.o. Východná 19/C, 080 01 Prešov |
00364618 | údržba služobného motor.vozidla PO 673 EE | 176,45 vrátane DPH |
65/2015 | 23.07.2015 | 27.07.2015 | 3.8.2015 | |
1371540528 | PcProfi, s.r.o. Fintická 14050/119, 080 06 Prešov |
44685173 | nákup tonerov | 1134,56 vrátane DPH |
67/2015 | 17.07.2015 | 22.07.2015 | 3.8.2015 | |
1371540525 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | podaj zásielok 6/2015 | 6,00 bez DPH |
Finančné podmienky Slov.pošty z 01.01.2013 | 14.07.2015 | 17.07.2015 | 3.8.2015 | |
1371540524 | PcProfi, s.r.o. Fintická 14050/119, 080 06 Prešov |
44685173 | nákup tonerov | 3261,00 vrátane DPH |
64/2015 | 13.07.2015 | 17.07.2015 | 3.8.2015 | |
1371540521 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby jún 2015 | 8174,05 vrátane DPH |
Finančné podmienky Slov.pošty z 01.01.2013 | 13.07.2015 | 15.07.2015 | 28.7.2015 | |
1371540520 | SPP, a.s. Košice Moldavská 12, 040 11 Košice-Západ |
35815256 | spotreba plynu Prešov 6/2015 | 430,57 vrátane DPH |
Zmluva č.:9103905825 | 09.07.2015 | 15.07.2015 | 28.7.2015 | |
1371540519 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U jún 2015 | 26,10 bez DPH |
Finančné podmienky Slov.pošty z 01.01.2013 | 09.07.2015 | 15.07.2015 | 28.7.2015 | |
1371540518 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatok za telefónne hovory, internet | 119,78 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 09.07.2015 | 15.07.2015 | 28.7.2015 | |
1371540517 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telefonné hovory | 27,84 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 09.07.2015 | 15.07.2015 | 28.7.2015 | |
1371540516 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | poplatky za telefónne hovory 6/2015 | 1446,38 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 10.07.2015 | 15.07.2015 | 28.7.2015 | |
1371540515 | EGO SLOVAKIA s.r.o. Veľký Kamenec 251, 07636 |
31725325 | nákup a montáž interierových žalúzií | 1197,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. Z201511610_Z | 08.07.2015 | 15.07.2015 | 28.7.2015 | |
1371540514 | Východoslov.distibučná a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36599361 | vytýčenie kábelového vedenia | 86,22 vrátane DPH |
63/2015 | 08.07.2015 | 17.07.2015 | 3.8.2015 | |
1371540513 | WESPER, s.r.o. Justičná 15, 080 01 Prešov |
44653174 | zdravotné výkony | 508,81 bez DPH |
V zmysle zákona č.:447/2008 | 07.07.2015 | 27.07.2015 | 3.8.2015 | |
1371540512 | MUDr. Erika Birošová Čergovská 22/1, 082 67 Terňa |
36703311 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
V zmysle zákona č.:447/2008 | 06.07.2015 | 27.07.2015 | 3.8.2015 |