Faktúry 2015 (ÚPSVR Prešov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1371540570   C&S GROUP, s.r.o.
Štefánikova 1369/41, 071 01 Michalovce
44101619  upratovacie služby 7/2015  1992,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 2014/516301    07.08.2015  13.08.2015  28.8.2015 
1371540627   C&S GROUP, s.r.o.
Štefánikova 1369/41, 071 01 Michalovce
44101619  upratovacie služby 8/2015  1992,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 2014/516301    08.09.2015  18.09.2015  8.10.2015 
1371540734   C&S GROUP, s.r.o.
Štefánikova 1369/41, 071 01 Michalovce
44101619  upratovacie služby 9/2015  1992,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 2014/516301    08.10.2015  13.10.2015  10.11.2015 
1371540076   LETŚ SPEAK, s.r.o.
Hlavná 44, 080 01 Prešov
47529989  úradný preklad  19 
bez DPH
  4/2015/PO  03.02.2015  16.02.2015  20.2.2015 
1371540976   Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 KOšice
36570460  vodné a stočné  753,85 
vrátane DPH
Zmluva č. 50-000093039PO/2015    28.12.2015  30.12.2015  20.1.2016 
1371540387   Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 KOšice
36570460  vodné, stočné  1008,50 
vrátane DPH
Zmluva č. 50-000093039PO/2015    02.06.2015  08.06.2015  23.6.2015 
1371540129   Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 KOšice
36570460  vodné, stočné   885,19 
vrátane DPH
Zmluva č.:50-000049173/PO2010    02.03.2015  06.03.2015  24.3.2015 
1371540102   Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 KOšice
36570460  vodné, stočné  68,70 
vrátane DPH
Zmluva:50-000049173PO2011    12.02.2015  17.02.2015  27.2.2015 
1371540201   Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 KOšice
36570460  vodné, stočné Sabinov 3/2015  388,40 
vrátane DPH
Zmluva č.:50-000049173/PO2010    31.03.2015  09.04.2015  4.5.2015 
1371540873   Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 KOšice
00003657  vodné,stočné  754,02 
vrátane DPH
Zmluva č. 50-000093039PO/2015    03.12.2015  14.12.2015  4.1.2016 
1371540800   Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 KOšice
36570460  vodné,stočné  1316,17 
vrátane DPH
Zmluva č. 50-000093039PO/2015    04.11.2015  11.11.2015  26.11.2015 
1371540722   Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 KOšice
36570460  vodné,stočné  550,08 
vrátane DPH
Zmluva č. 50-000093039PO/2015    06.10.2015  13.10.2015  10.11.2015 
1371540706   Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 KOšice
36570460  vodné,stočné  706,37 
vrátane DPH
Zmluva č. 50-000093039PO/2015    02.10.2015  08.10.2015  13.10.2015 
1371540614   Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 KOšice
36570460  vodné,stočné  505,09 
vrátane DPH
Zmluva č. 50-000093039PO/2015    04.09.2015  11.09.2015  8.10.2015 
1371540610   Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 KOšice
36570460  vodné,stočné  589,54 
bez DPH
Zmluva č. 50-000093039PO/2015    31.08.2015  11.09.2015  8.10.2015 
1371540309   Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 KOšice
36570460  vodné,stočné  947,38 
vrátane DPH
Zmluva č. 50-000093039PO/2015    05.05.2015  12.05.2015  28.5.2015 
1371540061   Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 KOšice
00036570  vodné,stočné  813,10 
vrátane DPH
Zmluva:50-000049173PO2011    22.01.2015  04.02.2015  20.2.2015 
1371540077   Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 KOšice
36570460  vodné,stočné 1/2015  269,60 
vrátane DPH
Zmluva:50-000049173PO2010    04.02.2015  11.02.2015  2.3.2015 
1371540069   Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 KOšice
36570460  vodné,stočné 1/2015  174,95 
vrátane DPH
Zmluva:50-000049173PO2011    02.02.2015  05.02.2015  20.2.2015 
1371540203   Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 KOšice
36570460  vodné,stočné 2/2015  613,49 
vrátane DPH
Zmluva č.:50-000049173/PO2010    02.04.2015  09.04.2015  4.5.2015 
1371540210   Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 KOšice
36570460  vodné,stočné 3/2015  64,43 
vrátane DPH
Zmluva č.:50-000049173/PO2010    08.04.2015  15.04.2015  4.5.2015 
1371540479   Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 KOšice
36570460  vodné,stočné PO, SB  1217,98 
vrátane DPH
Zmluva č. 50-000093039PO/2015    02  13.07.2015  28.7.2015 
1371540558   Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 KOšice
36570460  vodné,stočné PO,SB  1320,10 
vrátane DPH
Zmluva č. 50-000093039PO/2015    03.08.2015  13.08.2015  28.8.2015 
1371540136   Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
37870475  výkon strážnej služby  360,00 
bez DPH
Zmluva č.:151/2010/OP    04.03.2015  12.03.2015  26.3.2015 
1371540194   Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
37870475  výkon strážnej služby 4/2015  360,00 
bez DPH
Zmluva o nájme č. 151/2010-Dodatok č. 4    26.03.2015  07.04.2015  19.5.2015 
1371540543   Ján Kováč - CLEAR
Dubová 11, 080 01 Prešov
37050621  výmena optického valca XEROX  416,40 
vrátane DPH
  66/2015  29.07.2018  05.08.2015  24.8.2015 
1371540542   Ján Kováč - CLEAR
Dubová 11, 080 01 Prešov
37050621  výmena optického valcado tlačiarne  75,60 
vrátane DPH
  48/2015  29.07.2018  05.08.2015  24.8.2015 
1371540073   Ing. Novotný Rudolf
Okružná 33, 080 01 Prešov
32913729  vypracovanie "Investičného zámeru stavby"  850 
bez DPH
  214/2014  03.02.2015  06.02.2015  20.2.2015 
1371540593   Senaj Štefan Ing.-Projekcia
Šmeralova 1, 08001 Prešov
10735194  vypracovanie štúdie   100,- 
bez DPH
  72/2015  12.08.2015  19.08.2015  28.8.2015 
1371540700   Trudičová Janka-pečiatky od Janky
Jarková 49, 080 01 Prešov
14431653  výroba pečiatok  91,20 
vrátane DPH
  101/2015  30.09.2015  08.10.2015  13.10.2015 
1371540514   Východoslov.distibučná a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
36599361  vytýčenie kábelového vedenia  86,22 
vrátane DPH
  63/2015  08.07.2015  17.07.2015  3.8.2015 
1371540919   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  vytýčenie telekomunikačného vedenia a doprava  27,60 
vrátane DPH
  129/2015  14.12.2015  18.12.2015  18.12.2015 
11441032   Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 KOšice
36570460  vyučtov. vodné, stočné  312,47 
vrátane DPH
Zmluva:50-000049173PO2011    05.01.2015  16.01.2015  26.1.2015 
1371540426   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektrickej energie - dobropis  448,07 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    08.06.2015  07.07.2015  28.7.2015 
1371540294   Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
37870475  vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním nebytových priestorov  1807,28 
bez DPH
    28.04.2015  30.04.2015  14.5.2015 
1371540899   Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
37870475  vyúčtovanie nákladov za služby spojené s užívaním nebytových priestorov v roku 2015   1.935,42 
bez DPH
    01.12.2015  10.12.2014  18.12.2015 
1371540098   SPP, a.s. Košice
Moldavská 12, 040 11 Košice-Západ
35815256  vyúčtovanie plynu 1/2015  4727,99 
vrátane DPH
Zmluva č.:9105314857    10.02.2015  17.02.2015  27.2.2015 
1371540443   Poradca podnikateľa s.r.o.
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
00031592  vyúčtovanie predplatného za rok 2015  3,25 
vrátane DPH
Stália objednávka    19.06.2015  22.06.2015  29.6.2015 
1371540356   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie preplatku - dobropis  581,86 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    14.05.2015  08.06.2015  23.6.2015 
1371540155   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie-elektrická energia-preplatok  278,26 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    09.03.2015    19.5.2015 
<< < | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť