Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1371540333 | MP MEDIK, s.r.o. Na rínku 267/7, 082 12 Kapušany |
46604341 | zdravotné výkony | 62,73 bez DPH |
V zmysle zákona č.:447/2008 | 06.05.2015 | 21.05.2015 | 28.5.2015 | |
1371540332 | TARMED, s.r.o. Reimanova 4, 080 01 Prešov |
00036693 | zdravotné výkony | 69,70 bez DPH |
V zmysle zákona č.:447/2008 | 15.04.2015 | 21.05.2015 | 28.5.2015 | |
1371540331 | CLIENTES, s.r.o. Prostejovska 39/B, 080 01 Prešov |
36493503 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
V zmysle zákona č.:447/2008 | 04.05.2015 | 21.05.2015 | 28.5.2015 | |
1371540320 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie peňažného poukazu U 4/2015 | 22,65 bez DPH |
Finančné podmienky Slov.pošty z 01.01.2013 | 07.05.2015 | 13.05.2015 | 28.5.2015 | |
1371540319 | C&S GROUP, s.r.o. Štefánikova 1369/41, 071 01 Michalovce |
44101619 | upratovacie služby | 1992,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí uprat.služby z 29.12.2015 č. 2014/516301 | 07.05.2015 | 13.05.2015 | 28.5.2015 | |
1371540318 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky 5/2015 | 22468,96 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015 | 06.05.2015 | 13.05.2015 | 28.5.2015 | |
1371540317 | OPEN F&K, s.r.o. Tomašiková 12, 080 01 Prešov |
36511684 | sťahovanie a doprava nábytku | 2376,00,- vrátane DPH |
25/2015 | 05.05.2015 | 13.05.2015 | 28.5.2015 | |
1371540316 | SPP, a.s. Košice Moldavská 12, 040 11 Košice-Západ |
35815256 | odber zemného plynu | 417,00 vrátane DPH |
Zmluva č.:9105315218 | 05.05.2015 | 13.05.2015 | 28.5.2015 | |
1371540315 | SPP, a.s. Košice Moldavská 12, 040 11 Košice-Západ |
35815256 | odber zemného plynu | 1903,00 vrátane DPH |
Zmluva č.:9105314857 | 05.05.2015 | 13.05.2015 | 28.5.2015 | |
1371540314 | SPP, a.s. Košice Moldavská 12, 040 11 Košice-Západ |
35815256 | odber zemného plynu | 142,00 vrátane DPH |
Zmluva č:9105315010 | 05.05.2015 | 13.05.2015 | 28.5.2015 | |
1371540309 | Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 KOšice |
36570460 | vodné,stočné | 947,38 vrátane DPH |
Zmluva č. 50-000093039PO/2015 | 05.05.2015 | 12.05.2015 | 28.5.2015 | |
1371540308 | MHAKO, s.r.o. Hlavná 11, 080 01 Prešov |
44455640 | obsluha plynovej kotolne | 1188,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 2014/517128 | 04.05.2015 | 12.05.2015 | 28.5.2015 | |
1371540307 | SPŠS Strojnicka Prešov Duklianska 1, 081 04 Prešov |
00161845 | služby spojené s prenájmom nebytových priestorov | 633,48 vrátane DPH |
Zmluva o nájme č.1/2014 | 29.04.2015 | 12.05.2015 | 28.5.2015 | |
1371540300 | SB Systém, s.r.o. Východná 16, 080 01 Prešov |
36459925 | skušky poplachových systémov | 449,28 vrátane DPH |
Servisná zmluva č. 60401/1 | 30/2015/PO | 29.04.2015 | 06.05.2015 | 14.5.2015 |
1371540299 | SPŠS Strojnicka Prešov Duklianska 1, 081 04 Prešov |
00161845 | služby spojené s nájmom nebytových priestorov | 2693,00 bez DPH |
Zmluva č. 2/2015 z 26.03.2015 | 30.04.2015 | 06.05.2015 | 14.5.2015 | |
1371540298 | SPŠS Strojnicka Prešov Duklianska 1, 081 04 Prešov |
00161845 | nájom nebytových priestorov | 6007,90 bez DPH |
Zmluva č. 2/2015 z 26.03.2015 | 30.04.2015 | 06.05.2015 | 14.5.2015 | |
1371540297 | Fordat, s.r.o. Konštantínova 6, 080 01 Prešov |
00365077 | renovácia cartridge | 1437,48 bez DPH |
31/2015/PO | 29.04.2015 | 06.05.2015 | 14.5.2015 | |
1371540296 | MAGMA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba elektrickej energie | 404,31 vrátane DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 30.04.2015 | 06.05.2015 | 14.5.2015 | |
1371540295 | MAGMA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba elektrickej energie | 2571,60 vrátane DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 30.04.2015 | 06.05.2015 | 14.5.2015 | |
1371540294 | Úrad Prešovského samosprávneho kraja Námestie mieru 2, 080 01 Prešov |
37870475 | vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním nebytových priestorov | 1807,28 bez DPH |
28.04.2015 | 30.04.2015 | 14.5.2015 | ||
1371540292 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | mobilné hovory, internet | 507,97 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 21.04.2015 | 30.04.2015 | 14.5.2015 | |
1371540291 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | nákup kamcelárskeho materiálu | 1710,00 vrátane DPH |
19/2015 | 28.04.2015 | 30.04.2015 | 14.5.2015 | |
1371540254 | Kešeľák Radoslav, Ing. Mgr. Mlynská 2, 052 01 Spišská Nová Ves |
35547430 | trovy exekúcie | 39,83 vrátane DPH |
Uznesenie Okresného súdu Košice č. 17Er535/10-11 | 20.04.2015 | 24.04.2015 | 14.5.2015 | |
1371540249 | VIRBA, s.r.o. Jilemnického 3C, 080 01 Prešov |
00004440 | nákup všeobecného materiálu | 202,90 vrátane DPH |
24/2015 | 17.04.2015 | 24.04.2015 | 14.5.2015 | |
1371540248 | Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava |
31348262 | akatualizácia programu ASPI | 1013,27 vrátane DPH |
stála objednávka | 17.04.2015 | 24.04.2015 | 14.5.2015 | |
1371540247 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | platby firemnou kartou | 1141,79 bez DPH |
Zmluva z 28.11.2005 | 17.04.2015 | 24.04.2015 | 14.5.2015 | |
1371540243 | Ján Kováč - CLEAR Dubová 11, 080 01 Prešov |
37050621 | 624,00 vrátane DPH |
9/2015 | 14.04.2015 | 20.04.2015 | 14.5.2015 | ||
1371540242 | Ján Kováč - CLEAR Dubová 11, 080 01 Prešov |
37050621 | oprava tlačiarne | 182,40 vrátane DPH |
10/2015 | 14.04.2015 | 20.04.2015 | 14.5.2015 | |
1371540241 | C&S GROUP, s.r.o. Štefánikova 1369/41, 071 01 Michalovce |
44101619 | upratovacie služby 2/2015 | 1992,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí uprat.služby z 29.12.2015 č. 2014/516301 | 15.04.2015 | 20.04.2015 | 14.5.2015 | |
1371540240 | SPP, a.s. Košice Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | spotreba plynu 3/2015 | 3363,77 vrátane DPH |
Zmluva č.:9103905825 | 13.04.2015 | 20.04.2015 | 14.5.2015 | |
1371540239 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 3/2015 | 4919,00 vrátane DPH |
Finančné podmienky Slov.pošty z 01.01.2013 | 14.04.2015 | 20.04.2015 | 14.5.2015 | |
1371540237 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis-zľava k DEKVS 3/2015 | 173,66 bez DPH |
Finančné podmienky Slov.pošty z 01.01.2013 | 13.04.2015 | 13.04.2015 | 4.5.2015 | |
1371540236 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštov.poukazu U 3/2015 | 28,65 vrátane DPH |
Finančné podmienky Slov.pošty z 01.01.2013 | 13.04.2015 | 15.04.2015 | 4.5.2015 | |
1371540235 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telef.hovory 3/2015 | 1199,52 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 13.04.2015 | 15.04.2015 | 4.5.2015 | |
1371540233 | SPP, a.s. Košice Moldavská 12, 040 11 Košice-Západ |
35815256 | spotreba plynu Sabinov 4/2015 | 142,00 vrátane DPH |
Zmluva č:9105315010 | 09.04.2015 | 15.04.2015 | 4.5.2015 | |
1371540232 | SPP, a.s. Košice Moldavská 12, 040 11 Košice-Západ |
35815256 | odber zemného plynu Lipany 4/2015 | 417,00 vrátane DPH |
Zmluva č.:9105315218 | 09.04.2015 | 15.04.2015 | 4.5.2015 | |
1371540231 | SPP, a.s. Košice Moldavská 12, 040 11 Košice-Západ |
35815256 | spotreba plynu 4/2015 | 1903,00 vrátane DPH |
Zmluva č.:9105314857 | 09.04.2015 | 15.04.2015 | 4.5.2015 | |
1371540230 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telef.hovory | 27,84 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 09.04.2015 | 15.04.2015 | 4.5.2015 | |
1371540229 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telef.hovory 4/2015 | 120,46 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 09.04.2015 | 15.04.2015 | 4.5.2015 | |
1371540228 | Fordat, s.r.o. Konštantínova 6, 080 01 Prešov |
36507741 | renovácia tonerov | 1104,48 vrátane DPH |
21/2015 | 09.04.2015 | 15.04.2015 | 4.5.2015 |