Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1371540300 | SB Systém, s.r.o. Východná 16, 080 01 Prešov |
36459925 | skušky poplachových systémov | 449,28 vrátane DPH |
Servisná zmluva č. 60401/1 | 30/2015/PO | 29.04.2015 | 06.05.2015 | 14.5.2015 |
1371540425 | DLC s.r.o. Pionierska 22, 080 01 Prešov |
45901872 | deratizačné služby | 461,55 vrátane DPH |
39/2015 | 05.06.2015 | 15.06.2015 | 23.6.2015 | |
1371540108 | MIČO Michal- STAVDOZ Lesnícka 36, 08005 Prešov |
35059648 | stavebný dozor | 462,00 bez DPH |
Zmluva o technickej pomoci | 17.02.2015 | 24.02.2015 | 23.3.2015 | |
1371540975 | VIRBA, s.r.o. Jilemnického 3C, 080 01 Prešov |
44404263 | nákup-materiál na údržbu budov | 470,10 vrátane DPH |
169/2015 | 28.12.2015 | 30.12.2015 | 20.1.2016 | |
1371540598 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | úhrada - mobilné hovory, interner | 470,74 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 19.08.2015 | 28.08.2015 | 18.9.2015 | |
1371540770 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | mobilné hovory, internet | 472,92 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 21.10.2015 | 05.11.2015 | 18.11.2015 | |
1371540530 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | mobilné hovory, internet | 476,48 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 20.07.2015 | 27.07.2015 | 3.8.2015 | |
1371540679 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | platba-mobilné hovory,internet | 477,43 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 21.09.2015 | 23.09.2015 | 8.10.2015 | |
1371540444 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | mobilné hovory, internet | 479,83 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 19.06.2015 | 24.06.2015 | 29.6.2015 | |
1371540744 | SPP, a.s. Košice Moldavská 12, 040 11 Košice-Západ |
35815256 | odber zemného plynu | 480,31 vrátane DPH |
Zmluva č.:9103905825 | 13.10.2015 | 21.10.2015 | 26.10.2015 | |
1371540802 | EVROFIN int.spol. s.r.o.-organ.zložka Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | servis frankovacieho stroja | 482,16 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu zo dňa 27.12.2012 | 06.07.2015 | 09.07.2015 | 14.7.2015 | |
1371540960 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | úhrada mobilné telefóny, internet | 499,04 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 21.12.2015 | 28.12.2015 | 20.1.2016 | |
1371540855 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | mobilné hovory | 499,53 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 20.11.2015 | 02.12.2015 | 21.12.2015 | |
1371540614 | Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 KOšice |
36570460 | vodné,stočné | 505,09 vrátane DPH |
Zmluva č. 50-000093039PO/2015 | 04.09.2015 | 11.09.2015 | 8.10.2015 | |
1371540292 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | mobilné hovory, internet | 507,97 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 21.04.2015 | 30.04.2015 | 14.5.2015 | |
1371540513 | WESPER, s.r.o. Justičná 15, 080 01 Prešov |
44653174 | zdravotné výkony | 508,81 bez DPH |
V zmysle zákona č.:447/2008 | 07.07.2015 | 27.07.2015 | 3.8.2015 | |
1371540039 | WESPER, s.r.o. Garbiarska 16, 040 01 Košice-prevádzka Poliklinika Prešov |
44653174 | zdravotné výkony | 508,81 bez DPH |
V zmysle zákona č.:447/2008 | 12.01.2015 | 29.01.2015 | 5.2.2015 | |
1371540127 | MAGMA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie-preplatok elektrická energia | 518,06 bez DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 11.02.2015 | 19.03.2015 | 26.3.2015 | |
1371540177 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | mobilné hovory | 520,65 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 19.03.2015 | 15.04.2015 | 4.5.2015 | |
1371540191 | Fifty-Fifty, s.r.o. Strojnícka 18, 080 01 Prešov |
36479861 | nákup - toaletný papier | 529,20 vrátane DPH |
15/2015 | 25.03.2015 | 30.03.2015 | 7.4.2015 | |
1371540470 | Trudičová Janka-pečiatky od Janky Jarková 49, 080 01 Prešov |
14431653 | zhotovenie pečiatok | 541,60 vrátane DPH |
53/2015 | 25.06.2015 | 26.06.2015 | 14.7.2015 | |
1371540722 | Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 KOšice |
36570460 | vodné,stočné | 550,08 vrátane DPH |
Zmluva č. 50-000093039PO/2015 | 06.10.2015 | 13.10.2015 | 10.11.2015 | |
1371540356 | MAGMA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie preplatku - dobropis | 581,86 vrátane DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 14.05.2015 | 08.06.2015 | 23.6.2015 | |
1371540610 | Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 KOšice |
36570460 | vodné,stočné | 589,54 bez DPH |
Zmluva č. 50-000093039PO/2015 | 31.08.2015 | 11.09.2015 | 8.10.2015 | |
1371540368 | MHAKO, s.r.o. Hlavná 11, 080 01 Prešov |
44455640 | obsluha plynovej kotolne 5/2015 | 594,00 vrátane DPH |
Zmluva na poskyt.služby č.:2014/346217 | 18.05.2015 | 21.05.2015 | 28.5.2015 | |
1371540203 | Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 KOšice |
36570460 | vodné,stočné 2/2015 | 613,49 vrátane DPH |
Zmluva č.:50-000049173/PO2010 | 02.04.2015 | 09.04.2015 | 4.5.2015 | |
1371540974 | PERGAMON, spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04, Bratislava 3 |
31327681 | nákup cartridge | 624,96 vrátane DPH |
146/2015 | 28.12.2015 | 29.12.2015 | 20.1.2016 | |
1371540243 | Ján Kováč - CLEAR Dubová 11, 080 01 Prešov |
37050621 | 624,00 vrátane DPH |
9/2015 | 14.04.2015 | 20.04.2015 | 14.5.2015 | ||
1371540307 | SPŠS Strojnicka Prešov Duklianska 1, 081 04 Prešov |
00161845 | služby spojené s prenájmom nebytových priestorov | 633,48 vrátane DPH |
Zmluva o nájme č.1/2014 | 29.04.2015 | 12.05.2015 | 28.5.2015 | |
1371540189 | SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 824 72 Bratislava,pob.Mariánske nám. 27, 010 01Žilina |
35787201 | nákup letenka | 645,81 vrátane DPH |
16/2015 | 24.03.2015 | 27.03.2015 | 7.4.2015 | |
1371540738 | MAGMA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dobropis - preplatok odber elektrickej energie | 703,45 vrátane DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 08.10.2015 | 05.11.2015 | 18.11.2015 | |
1371540706 | Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 KOšice |
36570460 | vodné,stočné | 706,37 vrátane DPH |
Zmluva č. 50-000093039PO/2015 | 02.10.2015 | 08.10.2015 | 13.10.2015 | |
1371540472 | CLEAR-Kováč Ján Dubová 11, 080 01 Prešov |
37050621 | oprava výpočtovej techniky | 706,8 vrátane DPH |
49/2015 | 24.06.2015 | 29.06.2015 | 14.7.2015 | |
1371540784 | CLEAR-Kováč Ján Dubová 11, 080 01 Prešov |
37050621 | oprava výpočtovej techniky | 707,40 vrátane DPH |
RD č. 2014/346191 | 98/2015 | 30.10.2015 | 05.11.2015 | 18.11.2015 |
1371540802 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | nákup kancelárskeho materiálu | 737,93 vrátane DPH |
RD č. 34220/2012 | 117/2015 | 04.11.2015 | 20.11.2015 | 8.12.2015 |
1371540976 | Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 KOšice |
36570460 | vodné a stočné | 753,85 vrátane DPH |
Zmluva č. 50-000093039PO/2015 | 28.12.2015 | 30.12.2015 | 20.1.2016 | |
1371540873 | Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 KOšice |
00003657 | vodné,stočné | 754,02 vrátane DPH |
Zmluva č. 50-000093039PO/2015 | 03.12.2015 | 14.12.2015 | 4.1.2016 | |
1371540441 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | nákup kancelárskeho materiálu | 760,63 vrátane DPH |
57/2015 | 18.06.2015 | 22.06.2015 | 29.6.2015 | |
1371540429 | SPP, a.s. Košice Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | spotreba plynu 5/2015 | 806,10 vrátane DPH |
Zmluva č.:9103905825 | 08.06.2015 | 15.06.2015 | 23.6.2015 | |
1371540157 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
00035757 | platba kartou | 806,28 bez DPH |
Zmluva z 28.11.2005 | 09.03.2015 | 12.03.2015 | 26.3.2015 |