Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1371540010 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telef. hovory | 807,32 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 13.01.2015 | 22.01.2015 | 29.1.2015 | |
1371540061 | Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 KOšice |
00036570 | vodné,stočné | 813,10 vrátane DPH |
Zmluva:50-000049173PO2011 | 22.01.2015 | 04.02.2015 | 20.2.2015 | |
1371540849 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | nákup kancel. potrieb | 819,55 vrátane DPH |
126/20145 | 16.11.2015 | 30.11.2015 | 9.12.2015 | |
1371540506 | MAGMA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia 6/2015-preplatok | 821,26 vrátane DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 08.07.2015 | 28.07.2015 | 3.8.2015 | |
1371540073 | Ing. Novotný Rudolf Okružná 33, 080 01 Prešov |
32913729 | vypracovanie "Investičného zámeru stavby" | 850 bez DPH |
214/2014 | 03.02.2015 | 06.02.2015 | 20.2.2015 | |
1371540752 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | nákup kancelárskeho materiálu | 863,87 vrátane DPH |
104/2015 | 13.10.2015 | 20.10.2015 | 26.10.2015 | |
1371540982 | Hruškovič Michal Teriakovce 214, 080 05 |
47793058 | elektroinštalačné práce | 874,69 bez DPH |
156/2015 | 29.12.2015 | 30.12.2015 | 20.1.2016 | |
1371540357 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | nákup kancelárskeho materiálu | 877,50 bez DPH |
26/2015 | 14.05.2015 | 21.05.2015 | 28.5.2015 | |
1371540678 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | platba kartou | 880,82 bez DPH |
Zmluva z 28.11.2005 | 21.09.2015 | 23.09.2015 | 8.10.2015 | |
1371540129 | Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 KOšice |
36570460 | vodné, stočné | 885,19 vrátane DPH |
Zmluva č.:50-000049173/PO2010 | 02.03.2015 | 06.03.2015 | 24.3.2015 | |
1371540940 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | nákup - kancelársky materiál | 935,92 vrátane DPH |
139/2015 | 17.12.2015 | 22.12.2015 | 4.1.2016 | |
1371540644 | MAGMA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dobropis-preplatok odber elektr.energie | 935,88 vrátane DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 09.09.2015 | 06.10.2015 | 26.10.2015 | |
1371540309 | Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 KOšice |
36570460 | vodné,stočné | 947,38 vrátane DPH |
Zmluva č. 50-000093039PO/2015 | 05.05.2015 | 12.05.2015 | 28.5.2015 | |
1371540382 | CLEAR-Kováč Ján Dubová 11, 080 01 Prešov |
37050621 | oprava kopírovacieho stroja | 960,00 vrátane DPH |
rámcová dohoda č. 2014/ 346191 | 27/2015 | 29.05.2015 | 04.06.2015 | 23.6.2015 |
1371540385 | CLEAR-Kováč Ján Dubová 11, 080 01 Prešov |
37050621 | oprava tlačiarní | 962,76 vrátane DPH |
rámcová hododa č. 2014/346191 | 12/2015 | 29.05.2015 | 04.06.2015 | 23.6.2015 |
1371540691 | VIRBA, s.r.o. Jilemnického 3C, 080 01 Prešov |
44404263 | nákup materiálu na drobné opravy a údržbu | 970,96 vrátane DPH |
82/20154 | 23.09.2015 | 06.10.2015 | 13.10.2015 | |
11441031 | Fifty-Fifty, s.r.o. Strojnícka 18, 080 01 Prešov |
36479861 | nákup-utierky,držiaky | 995,28 vrátane DPH |
218/2014 | 05.01.2015 | 16.01.2015 | 26.1.2015 | |
1371540387 | Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 KOšice |
36570460 | vodné, stočné | 1008,50 vrátane DPH |
Zmluva č. 50-000093039PO/2015 | 02.06.2015 | 08.06.2015 | 23.6.2015 | |
1371540103 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | platba kartou | 1009,78 bez DPH |
Zmluva z 28.11.2005 | 13.02.2015 | 17.02.2015 | 27.2.2015 | |
1371540248 | Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava |
31348262 | akatualizácia programu ASPI | 1013,27 vrátane DPH |
stála objednávka | 17.04.2015 | 24.04.2015 | 14.5.2015 | |
1371540440 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | nákup kancelárskeho materiálu | 1038,61 vrátane DPH |
52/2015 | 18.06.2015 | 22.06.2015 | 29.6.2015 | |
1371540097 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | hovory | 1058,66 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 10.02.2015 | 17.02.2015 | 27.2.2015 | |
1371540359 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | platba kartou | 1072,00 bez DPH |
Zmluva z 28.11.2005 | 15.05.2015 | 21.05.2015 | 28.5.2015 | |
1671540950 | BTS-PO, s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov |
36491501 | kontrola prenosných hasiacich prístrojov | 1076,14 vrátane DPH |
138/2015 | 18.12.2015 | 23.12.2015 | 20.1.2016 | |
1371540917 | CLEAR-Kováč Ján Dubová 11, 080 01 Prešov |
37050621 | oprava výpočtovej techniky | 1082,40 vrátane DPH |
98/2015 | 11.12.2015 | 18.12.2015 | 18.12.2015 | |
1371540439 | Fordat, s.r.o. Konštantínova 6, 080 01 Prešov |
36507741 | renovácia cartridge | 1084,62 vrátane DPH |
58/2015 | 18.06.2015 | 22.06.2015 | 29.6.2015 | |
1371540592 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | platba kartou | 1090,83 bez DPH |
Zmluva z 28.11.2005 | 14.08.2015 | 19.08.2015 | 28.8.2015 | |
1371540348 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telefónne hovory 4/2015 | 1091,78 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí tel.služieb a využití dátovej siete SWAN | 12.05.2015 | 21.05.2015 | 28.5.2015 | |
1371540228 | Fordat, s.r.o. Konštantínova 6, 080 01 Prešov |
36507741 | renovácia tonerov | 1104,48 vrátane DPH |
21/2015 | 09.04.2015 | 15.04.2015 | 4.5.2015 | |
1371540101 | Fordat, s.r.o. Konštantínova 6, 080 01 Prešov |
36507741 | renovácia cartridge | 1110,60 vrátane DPH |
RD 2014/517246, 30.12.2014 | 7/2015 | 12.02.2015 | 17.02.2015 | 27.2.2015 |
1371540528 | PcProfi, s.r.o. Fintická 14050/119, 080 06 Prešov |
44685173 | nákup tonerov | 1134,56 vrátane DPH |
67/2015 | 17.07.2015 | 22.07.2015 | 3.8.2015 | |
1371540369 | PcProfi, s.r.o. Fintická 14050/119, 080 06 Prešov |
44685173 | nákup tonerov | 1134,56 bez DPH |
41/2015 | 18.05.2015 | 21.05.2015 | 28.5.2015 | |
1371540247 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | platby firemnou kartou | 1141,79 bez DPH |
Zmluva z 28.11.2005 | 17.04.2015 | 24.04.2015 | 14.5.2015 | |
1371540775 | PERGAMON, spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04, Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov | 1156,8 vrátane DPH |
119/2015 | 27.10.2015 | 05.11.2015 | 18.11.2015 | |
1371540613 | PERGAMON, spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04, Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov | 1156,8 vrátane DPH |
Zmluva 35492/2015 zo dňa 3.8.2015 | 87/2015 | 04.09.2015 | 11.09.2015 | 8.10.2015 |
1371540504 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | platba kartou | 1164,50 bez DPH |
Zmluva z 28.11.2005 | 07.07.2015 | 15.07.2015 | 28.7.2015 | |
1371541001 | MHAKO, s.r.o. Hlavná 11, 080 01 Prešov |
44455640 | obsluha plynovej kotolne 12/2015 | 1188,0 vrátane DPH |
Zmluva č. 2014/517128 | 04.01.2016 | 12.01.2016 | 4.2.2016 | |
1371540789 | MHAKO, s.r.o. Hlavná 11, 080 01 Prešov |
44455640 | obsluha plynovej kotolne 10/2015 | 1188,0 vrátane DPH |
Zmluva č. 2014/517128 | 02.11.2015 | 06.11.2015 | 20.11.2015 | |
1371540308 | MHAKO, s.r.o. Hlavná 11, 080 01 Prešov |
44455640 | obsluha plynovej kotolne | 1188,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 2014/517128 | 04.05.2015 | 12.05.2015 | 28.5.2015 | |
1371540131 | MHAKO, s.r.o. Hlavná 11, 080 01 Prešov |
44455640 | obsluha plynovej kotolne | 1188,00 vrátane DPH |
Zmluva na poskyt.služby č.:2014/346217 | 02.03.2015 | 06.03.2015 | 24.3.2015 |