Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1371541694 | GGFS s.r.o.-Slovenská sporiteľnňa a.s. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | nákup stravných lístkov | 53,13 vrátane DPH |
dohoda o pristúpení k RD č. 64/OF/2015 z 8.6.2015 | 25.09.2015 | 07.10.2015 | 13.10.2015 | |
1371540693 | GGFS s.r.o.-Slovenská sporiteľnňa a.s. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | nákup stravných lístkov 09/2015 | 364,32 vrátane DPH |
dohoda o pristúpení k RD č. 64/OF/2015 z 8.6.2015 | 25.09.2015 | 07.10.2015 | 13.10.2015 | |
1371540664 | GGFS s.r.o.-Slovenská sporiteľnňa a.s. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | nákup stravných lístkov | 24348,72 vrátane DPH |
dohoda o pristúpení k RD č. 64/OF/2015 z 8.6.2015 | 14.09.2015 | 23.09.2015 | 8.10.2015 | |
1371540372 | ŠEVT, a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 | zhotov.tlačív | 37,50 vrátane DPH |
33/2015/PO | 19.05.2015 | 22.05.2015 | 1.6.2015 | |
1371540768 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | nákup kopírovacieho papiera | 6431,90 vrátane DPH |
242/2015 z 12.08.2015 | 21.10.2015 | 05.11.2015 | 18.11.2015 | |
1371540967 | ALZ, s.r.o. Východná 19/C, 080 01 Prešov |
36461806 | údržba služobného motor. vozidla | 76,82 vrátane DPH |
164/2015 | 22.12.2015 | 30.12.2015 | 20.1.2016 | |
1371540977 | Trudičová Janka-pečiatky od Janky Jarková 49, 080 01 Prešov |
00014431 | zhotovenie pečiatok | 17,80 vrátane DPH |
168/2015 | 28.12.2015 | 30.12.2015 | 20.1.2016 | |
1371540981 | Zelinka Jozef Ing. Lomnická 28, 08 01 Prešov |
34347798 | revízia elektroinštalácie | 180 vrátane DPH |
158/2015 | 29.12.2015 | 30.12.2015 | 20.1.2016 | |
1371540975 | VIRBA, s.r.o. Jilemnického 3C, 080 01 Prešov |
44404263 | nákup-materiál na údržbu budov | 470,10 vrátane DPH |
169/2015 | 28.12.2015 | 30.12.2015 | 20.1.2016 | |
1371540983 | VIRBA, s.r.o. Jilemnického 3C, 080 01 Prešov |
44404263 | nákup - materiál na údržbu | 10,40 vrátane DPH |
174/2015 | 29.12.2015 | 30.12.2015 | 20.1.2016 | |
1371540982 | Hruškovič Michal Teriakovce 214, 080 05 |
47793058 | elektroinštalačné práce | 874,69 bez DPH |
156/2015 | 29.12.2015 | 30.12.2015 | 20.1.2016 | |
1371540979 | Prompt DC s.r.o. 17.novembra 132, 080 01 Prešov |
31656374 | nákup USB kľúčov | 98,70 vrátane DPH |
173/2015 | 29.12.2015 | 30.12.2015 | 20.1.2016 | |
1371540980 | DIFH, s.r.o. Jesenského 26, 080 01 Prešov |
47476532 | montáž vonkajších parapetov | 380,16 vrátane DPH |
157/2015 | 29.12.2015 | 30.12.2015 | 20.1.2016 | |
1371540930 | PAMI-mont s.r.o. Mlynská 6, Veľký Šariš |
44682964 | oprava vodovodnej prípojky, oprava balkóna ÚPSVaR Prešov | 7182,78 vrátane DPH |
124/2015 | 16.12.2015 | 22.12.2015 | 20.1.2016 | |
1371540963 | HAUS Seman s.r.o. Levočská 20, 080 01 Prešov |
36477630 | nákup - odpadkové koše | 94,50 vrátane DPH |
163/2015 | 21.12.2015 | 23.12.2015 | 20.1.2016 | |
1371540964 | PERGAMON, spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04, Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov | 1501,00 vrátane DPH |
152/2015 | 22.12.2015 | 23.12.2015 | 20.1.2016 | |
1371540965 | PERGAMON, spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04, Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov | 2419,32 vrátane DPH |
153/2015 | 22.12.2015 | 23.12.2015 | 20.1.2016 | |
1371540961 | NAY a.s. Tuhovská 15, 830 06 Bratislava |
35739487 | nákup - rýchlovarná kanvica | 91,94 vrátane DPH |
161/2015 | 21.12.2015 | 23.12.2015 | 20.1.2016 | |
1371540962 | NAY a.s. Tuhovská 15, 830 06 Bratislava |
35739487 | nákup- teplovzdušný konvektor | 71,80 vrátane DPH |
162/2015 | 21.12.2015 | 23.12.2015 | 20.1.2016 | |
1671540950 | BTS-PO, s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov |
36491501 | kontrola prenosných hasiacich prístrojov | 1076,14 vrátane DPH |
138/2015 | 18.12.2015 | 23.12.2015 | 20.1.2016 | |
1371540955 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. Kolmá 4, 851 01 Bratislava |
31596061 | nákup spotrebný materiál | 193,73 vrátane DPH |
155/2015 | 21.12.2015 | 23.12.2015 | 20.1.2016 | |
1371540952 | ELIPRO, sr.o. Vajanského 12, 08001 Prešov |
46214674 | elektroinštalačné práce | 210,96 vrátane DPH |
121/2015 | 18.12.2015 | 23.12.2015 | 20.1.2016 | |
1371540954 | ELSATEX-Ing. František Sarik Ondavské Matiašovce 56, 094 01 |
10804692 | nákup - chladnička INDESIT | 259,00 vrátane DPH |
160/2015 | 21.12.2015 | 23.12.2015 | 20.1.2016 | |
1371540969 | ALZ, s.r.o. Východná 19/C, 080 01 Prešov |
36461806 | údržba služobného motor.vozidla | 37,82 vrátane DPH |
166/2015 | 22.12.2015 | 29.12.2015 | 20.1.2016 | |
1371540970 | ALZ, s.r.o. Východná 19/C, 080 01 Prešov |
36461806 | údržba služobného motor.vozidla | 273,46 vrátane DPH |
167/2015 | 23.12.2015 | 29.12.2015 | 20.1.2016 | |
1371540968 | ALZ, s.r.o. Východná 19/C, 080 01 Prešov |
36461806 | údržba služobného motor.vozidla | 92,81 vrátane DPH |
165/2015 | 22.12.2015 | 29.12.2015 | 20.1.2016 | |
1371540974 | PERGAMON, spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04, Bratislava 3 |
31327681 | nákup cartridge | 624,96 vrátane DPH |
146/2015 | 28.12.2015 | 29.12.2015 | 20.1.2016 | |
1371540994 | SB Systém, s.r.o. Východná 16, 080 01 Prešov |
36459925 | odstránenie poruchy na zabezpečovacom zariadení ÚPSVaR Prešov | 375,6 vrátane DPH |
172/2015 | 30.12.2015 | 31.12.2015 | 20.1.2016 | |
1371540997 | MOVIR s.r.o. Pionierska 8, 080 01 Prešov |
36505862 | nákup spotrebného materiálu na údržbu budov | 147,68 vrátane DPH |
175/2015 | 30.12.2015 | 31.12.2015 | 20.1.2016 | |
1371540995 | SB Systém, s.r.o. Východná 16, 080 01 Prešov |
36459925 | nastavenie prístupových kódov ÚPSVaR Sabinov | 94,80 vrátane DPH |
171/2015 | 30.12.2015 | 31.12.2015 | 20.1.2016 | |
1371540996 | SB Systém, s.r.o. Východná 16, 080 01 Prešov |
36459925 | oprava ESZ | 135,60 vrátane DPH |
170/2015 | 30.12.2015 | 31.12.2015 | 20.1.2016 | |
1371540949 | VIRBA, s.r.o. Jilemnického 3C, 080 01 Prešov |
44404263 | nákup - materiál na údržbu | 378,81 vrátane DPH |
159/2015 | 18.12.2015 | 23.12.2015 | 4.1.2016 | |
1371540948 | BTS-PO, s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov |
36491501 | objednávka piktogramu | 8,28 vrátane DPH |
145/2015 | 18.12.2015 | 23.12.2015 | 4.1.2016 | |
1371540941 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
00000316 | nákup kancelárskeho materiálu | 1867,49 vrátane DPH |
151/2015 | 17.12.2015 | 22.12.2015 | 4.1.2016 | |
1371540945 | MABART, sd.r.o. Hlavná 90, 080 01 Prešov |
36492256 | nákup - vianočná pohľadnica s textom | 14,00 vrátane DPH |
141/2015 | 17.12.2015 | 22.12.2015 | 4.1.2016 | |
1371540935 | Fordat, s.r.o. Konštantínova 6, 080 01 Prešov |
36507741 | renovácia cartridge | 2579,40 vrátane DPH |
154/2015 | 16.12.2015 | 21.12.2015 | 4.1.2016 | |
1371540940 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | nákup - kancelársky materiál | 935,92 vrátane DPH |
139/2015 | 17.12.2015 | 22.12.2015 | 4.1.2016 | |
1371540880 | SAGLAS-Ondrija Andrej prevádzka: Priemyselná štvrť 5, Sabinov |
36904490 | sklenárske práce - výroba, montáž a demontáž izolačného dvojskla | 62,21 vrátane DPH |
128/2015 | 04.12.2015 | 14.12.2015 | 4.1.2016 | |
1371540879 | SAGLAS-Ondrija Andrej prevádzka: Priemyselná štvrť 5, Sabinov |
36904490 | sklenárske práce - výroba, demontáž a montáž izolačného dvojskla | 47,95 vrátane DPH |
132/2015 | 04.12.2015 | 14.12.2015 | 4.1.2016 | |
1371540901 | Technické služby mesta Prešov Bajkalska 33, 080 01 Prešov |
31718914 | odvoz a likvidácia odpadu | 323,78 vrátane DPH |
131/2015 | 09.12.2015 | 14.12.2015 | 4.1.2016 |