![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1371540768 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | nákup kopírovacieho papiera | 6431,90 vrátane DPH |
242/2015 z 12.08.2015 | 21.10.2015 | 05.11.2015 | 18.11.2015 | |
1371540781 | BTS-PO, s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov |
36491501 | materiál pre potreby BOZP | 21,06 vrátane DPH |
112/2015 | 28.10.2015 | 05.11.2015 | 18.11.2015 | |
1371540770 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | mobilné hovory, internet | 472,92 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 21.10.2015 | 05.11.2015 | 18.11.2015 | |
1371540784 | CLEAR-Kováč Ján Dubová 11, 080 01 Prešov |
37050621 | oprava výpočtovej techniky | 707,40 vrátane DPH |
RD č. 2014/346191 | 98/2015 | 30.10.2015 | 05.11.2015 | 18.11.2015 |
1371540769 | GGFS s.r.o.-Slovenská sporiteľnňa a.s. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | nákup SL | 185,96 vrátane DPH |
dohoda o pristúpení k RD č. 64/OF/2015 z 8.6.2015 | 22.10.2015 | 05.11.2015 | 18.11.2015 | |
1371540774 | GGFS s.r.o.-Slovenská sporiteľnňa a.s. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | nákup SL | 125,24 vrátane DPH |
dohoda o pristúpení k RD č. 64/OF/2015 z 8.6.2015 | 28.10.2015 | 05.11.2015 | 18.11.2015 | |
1371540788 | BTS-PO, s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov |
36491501 | materiál pre potreby BOZP | 6,36 vrátane DPH |
116/2015 | 02.11.2015 | 05.11.2015 | 18.11.2015 | |
1371540782 | CLEAR-Kováč Ján Dubová 11, 080 01 Prešov |
37050621 | oprava výpočtovej techniky | 242,4 vrátane DPH |
RD 2014/346191 | 74/2015 | 30.10.2015 | 05.11.2015 | 18.11.2015 |
137154083 | CLEAR-Kováč Ján Dubová 11, 080 01 Prešov |
37050621 | oprava výpočtovej techniky | 261,6 vrátane DPH |
RD č. 2014/346191 | 92/2014 | 30.10.2015 | 05.11.2015 | 18.11.2015 |
1371540738 | MAGMA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dobropis - preplatok odber elektrickej energie | 703,45 vrátane DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 08.10.2015 | 05.11.2015 | 18.11.2015 | |
1371540805 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | preddavok na nastavenie DEKVS | 12000,- bez DPH |
Finančné podmienky Slov.pošty z 01.01.2013 | 06.11.2015 | 06.11.2015 | 30.11.2015 | |
1371540535 | Slovenská konsolidačná a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 2,00 bez DPH |
Zmluva č. 1/2015 z 21.04.2015 a Z.č. 374/2014 | 28.07.2015 | 06.11.2015 | 20.11.2015 | |
1371540791 | SPP, a.s. Košice Moldavská 12, 040 11 Košice-Západ |
35815256 | odber plynu Sabinov 11/2015 | 142,00 vrátane DPH |
Zmluva č:9105315010 | 02.11.2015 | 06.11.2015 | 20.11.2015 | |
1371540786 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | nákup kopírovacieho papiera | 8575,87 vrátane DPH |
RD č. 20396/11 | 242/2015 | 02.11.2015 | 06.11.2015 | 20.11.2015 |
1371540792 | SPP, a.s. Košice Moldavská 12, 040 11 Košice-Západ |
35815256 | odber plynu Sabiniov 11/2015 | 1903,00 vrátane DPH |
Zmluva č.:9105314857 | 02.11.2015 | 06.11.2015 | 20.11.2015 | |
1371540790 | SPP, a.s. Košice Moldavská 12, 040 11 Košice-Západ |
35815256 | odber plynu 11/2014 | 417,00 vrátane DPH |
Zmluva č.:9105315218 | 02.11.2015 | 06.11.2015 | 20.11.2015 | |
1371540789 | MHAKO, s.r.o. Hlavná 11, 080 01 Prešov |
44455640 | obsluha plynovej kotolne 10/2015 | 1188,0 vrátane DPH |
Zmluva č. 2014/517128 | 02.11.2015 | 06.11.2015 | 20.11.2015 | |
1371540799 | MAGMA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | odber elektrickej energie | 2975,91 vrátane DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 03.11.2015 | 11.11.2015 | 26.11.2015 | |
1371540800 | Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 KOšice |
36570460 | vodné,stočné | 1316,17 vrátane DPH |
Zmluva č. 50-000093039PO/2015 | 04.11.2015 | 11.11.2015 | 26.11.2015 | |
1371540808 | R.E.K., s.r.o. - MUDr. Mrouahová D. Justičná 15, 080 01 Prešov |
44065787 | Zdravotné výkony | 69,70 bez DPH |
V zmysle zákona č.:447/2008 | 02.11.2015 | 16.11.2015 | 7.12.2015 | |
1371540812 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne hovory 10/2015 | 27,84 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 09.11.2015 | 16.11.2015 | 7.12.2015 | |
1371540796 | PRA-LEK, s.r.o. Prostejovska 33/B, 080 01 Prešov |
36483214 | Zdravotné výkony | 97,58 bez DPH |
V zmysle zákona č.:447/2008 | 04 | 16.11.2015 | 7.12.2015 | |
1371540807 | MUDr. Kobeláková Miroslava Kúpeľná 1, 080 01 Prešov |
36734292 | Zdravotné výkony | 160,31 bez DPH |
V zmysle zákona č.:447/2008 | 20.10.2015 | 16.11.2015 | 7.12.2015 | |
1371540811 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U 10/2015 | 24,30 bez DPH |
Finančné podmienky Slov.pošty z 01.01.2013 | 09.11.2015 | 16.11.2015 | 7.12.2015 | |
1371540797 | ALIMED, s.r.o. Šarišské Michaľany 082 22 |
36800481 | Zdravotné výkony | 69,70 bez DPH |
V zmysle zákona č.:447/2008 | 04 | 16.11.2015 | 7.12.2015 | |
1371540813 | PERGAMON, spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04, Bratislava 3 |
03132768 | nákup tonerov | 2251,5 vrátane DPH |
120/2015 | 09.11.2015 | 16.11.2015 | 7.12.2015 | |
1371540809 | MEDIKOCENTRUM, s.r.o. Čapajevova 23, 080 01 Prešov |
36506290 | Zdravotné výkony | 153,34 bez DPH |
V zmysle zákona č.:447/2008 | 06.11.2015 | 16.11.2015 | 7.12.2015 | |
1371540810 | DRIENLEK, s.r.o. Drienovská Nová Ves 83, 082 01 Kendice |
45911631 | Zdravotné výkony | 69,70 bez DPH |
V zmysle zákona č.:447/2008 | 06.11.2015 | 16.11.2015 | 7.12.2015 | |
1371540793 | CLIENTES, s.r.o. Prostejovska 39/B, 080 01 Prešov |
36493503 | Zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
V zmysle zákona č.:447/2008 | 02.11.2015 | 16.11.2015 | 7.12.2015 | |
1371540815 | SPP, a.s. Košice Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | odber plynu 10/2015-Prešov | 2660,88 vrátane DPH |
Zmluva č.:9103905825 | 09.11.2015 | 16.11.2015 | 7.12.2015 | |
1371540794 | MUDr. Ligusová Ľudmila Matice slovenskej 2A, 080 01 Prešov |
36446793 | Zdravotné výkony | 76,67 bez DPH |
V zmysle zákona č.:447/2008 | 03.11.2015 | 16.11.2015 | 7.12.2015 | |
1371540801 | Fordat, s.r.o. Konštantínova 6, 080 01 Prešov |
36507741 | renovácia cardridgov | 1631,04 vrátane DPH |
123/2015 | 04 | 16.11.2015 | 7.12.2015 | |
1371540814 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telefónne hovory 10/2015 | 1566,14 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 10.11.2015 | 16.11.2015 | 7.12.2015 | |
1371540806 | ALEXANDERS, s.r.o. Severná 17/A, 080 01 Prešov |
44670508 | odborné prehliadky a odporné skúšky elektrospotrebičov | 2500 bez DPH |
107/2015 | 05.11.2015 | 16.11.2015 | 7.12.2015 | |
1371540795 | Pediater Novum,s.r.o. Levočská 18, 080 01 Prešov |
47401877 | Zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
V zmysle zákona č.:447/2008 | 30.10.2015 | 16.11.2015 | 7.12.2015 | |
1371540816 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne hovory, internet | 120,04 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 09.11.2015 | 16.11.2015 | 7.12.2015 | |
1371540816 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | úhrada - telefónne hovory, internet | 120,04 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 09.11.2015 | 16.11.2015 | 4.12.2015 | |
1371540802 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | nákup kancelárskeho materiálu | 737,93 vrátane DPH |
RD č. 34220/2012 | 117/2015 | 04.11.2015 | 20.11.2015 | 8.12.2015 |
1371540838 | TP-PROJEKT s.r.o. Námestie mieru 1, 080 01 Prešov |
44988427 | spracovanie rozpočtovej a projektovej dokumentácie hydraulického vyregulovania ústredného kúrenia | 1872,- vrátane DPH |
97/2015 | 13 | 24.11.2015 | 7.12.2015 | |
1371540839 | Ing. Petz Karol Sabinovská 29, 080 01 Prešov |
45324565 | stavebný dozor | 1950,- bez DPH |
Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru č. 275/137/2015 zo dňa 17.6.2015 | 13.11.2015 | 24.11.2015 | 4.12.2015 |