Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1371540745 | Stredná odborná škola technická Volgogradská 1, 08001 Prešov |
00893251 | prenájom spoločenskej miestnosti-Burza práce | 290 bez DPH |
109/2015 | 13.10.2015 | 22.10.2015 | 9.11.2015 | |
1371540140 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | nákup stravných lístkov | 24931,31 vrátane DPH |
11/2015 | 05.03.2015 | 12.03.2015 | 26.3.2015 | |
1371540852 | SATUR TRANSPORT a.s. Studená 7, 821 04 Bratislava |
35787228 | Preprava osôb- Burza práce | 2698,8 vrátane DPH |
111/2015 | 12.11.2015 | 27.11.2014 | 9.12.2015 | |
1371540781 | BTS-PO, s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov |
36491501 | materiál pre potreby BOZP | 21,06 vrátane DPH |
112/2015 | 28.10.2015 | 05.11.2015 | 18.11.2015 | |
1371540788 | BTS-PO, s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov |
36491501 | materiál pre potreby BOZP | 6,36 vrátane DPH |
116/2015 | 02.11.2015 | 05.11.2015 | 18.11.2015 | |
1371540802 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | nákup kancelárskeho materiálu | 737,93 vrátane DPH |
RD č. 34220/2012 | 117/2015 | 04.11.2015 | 20.11.2015 | 8.12.2015 |
1371540775 | PERGAMON, spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04, Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov | 1156,8 vrátane DPH |
119/2015 | 27.10.2015 | 05.11.2015 | 18.11.2015 | |
1371540385 | CLEAR-Kováč Ján Dubová 11, 080 01 Prešov |
37050621 | oprava tlačiarní | 962,76 vrátane DPH |
rámcová hododa č. 2014/346191 | 12/2015 | 29.05.2015 | 04.06.2015 | 23.6.2015 |
1371540813 | PERGAMON, spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04, Bratislava 3 |
03132768 | nákup tonerov | 2251,5 vrátane DPH |
120/2015 | 09.11.2015 | 16.11.2015 | 7.12.2015 | |
1371540952 | ELIPRO, sr.o. Vajanského 12, 08001 Prešov |
46214674 | elektroinštalačné práce | 210,96 vrátane DPH |
121/2015 | 18.12.2015 | 23.12.2015 | 20.1.2016 | |
1371540801 | Fordat, s.r.o. Konštantínova 6, 080 01 Prešov |
36507741 | renovácia cardridgov | 1631,04 vrátane DPH |
123/2015 | 04 | 16.11.2015 | 7.12.2015 | |
1371540930 | PAMI-mont s.r.o. Mlynská 6, Veľký Šariš |
44682964 | oprava vodovodnej prípojky, oprava balkóna ÚPSVaR Prešov | 7182,78 vrátane DPH |
124/2015 | 16.12.2015 | 22.12.2015 | 20.1.2016 | |
1371540856 | Technické služby mesta Prešov Bajkalska 33, 080 01 Prešov |
31718914 | odvoz a likvidácia odpadu | 236,29 vrátane DPH |
125/2015 | 20.11.2015 | 02.12.2015 | 21.12.2015 | |
1371540849 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | nákup kancel. potrieb | 819,55 vrátane DPH |
126/20145 | 16.11.2015 | 30.11.2015 | 9.12.2015 | |
1371540880 | SAGLAS-Ondrija Andrej prevádzka: Priemyselná štvrť 5, Sabinov |
36904490 | sklenárske práce - výroba, montáž a demontáž izolačného dvojskla | 62,21 vrátane DPH |
128/2015 | 04.12.2015 | 14.12.2015 | 4.1.2016 | |
1371540919 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | vytýčenie telekomunikačného vedenia a doprava | 27,60 vrátane DPH |
129/2015 | 14.12.2015 | 18.12.2015 | 18.12.2015 | |
1371540175 | Labanc Miroslav-Lensplod Požiarnicka 514/2, 082 12 Kapušany |
14279223 | nákup - meraný koberec | 94,13 vrátane DPH |
13/2015 | 19.03.2015 | 30.03.2015 | 7.4.2015 | |
1371540901 | Technické služby mesta Prešov Bajkalska 33, 080 01 Prešov |
31718914 | odvoz a likvidácia odpadu | 323,78 vrátane DPH |
131/2015 | 09.12.2015 | 14.12.2015 | 4.1.2016 | |
1371540879 | SAGLAS-Ondrija Andrej prevádzka: Priemyselná štvrť 5, Sabinov |
36904490 | sklenárske práce - výroba, demontáž a montáž izolačného dvojskla | 47,95 vrátane DPH |
132/2015 | 04.12.2015 | 14.12.2015 | 4.1.2016 | |
1371540890 | PERGAMON, spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04, Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov | 1787,46 vrátane DPH |
133/2015 | 07.12.2015 | 14.12.2015 | 4.1.2016 | |
1371540891 | PERGAMON, spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04, Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov | 1501,00 vrátane DPH |
134/2015 | 07.12.2015 | 14.12.2015 | 4.1.2016 | |
1671540950 | BTS-PO, s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov |
36491501 | kontrola prenosných hasiacich prístrojov | 1076,14 vrátane DPH |
138/2015 | 18.12.2015 | 23.12.2015 | 20.1.2016 | |
1371540940 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | nákup - kancelársky materiál | 935,92 vrátane DPH |
139/2015 | 17.12.2015 | 22.12.2015 | 4.1.2016 | |
1371540920 | JASAn TRADE II.spol.s.r.o. Budovateľská 2, 080 01 Prešov |
44554681 | parkovací kredit | 50,00 bez DPH |
140/2015 | 14.12.2015 | 18.12.2015 | 18.12.2015 | |
1371540945 | MABART, sd.r.o. Hlavná 90, 080 01 Prešov |
36492256 | nákup - vianočná pohľadnica s textom | 14,00 vrátane DPH |
141/2015 | 17.12.2015 | 22.12.2015 | 4.1.2016 | |
1371540948 | BTS-PO, s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov |
36491501 | objednávka piktogramu | 8,28 vrátane DPH |
145/2015 | 18.12.2015 | 23.12.2015 | 4.1.2016 | |
1371540974 | PERGAMON, spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04, Bratislava 3 |
31327681 | nákup cartridge | 624,96 vrátane DPH |
146/2015 | 28.12.2015 | 29.12.2015 | 20.1.2016 | |
1371540912 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. Pod Táborom 43, 08001 Prešov |
31596061 | nákup lekárničiek | 63,26 vrátane DPH |
148/2015 | 11.12.2015 | 18.12.2015 | 18.12.2015 | |
1371540191 | Fifty-Fifty, s.r.o. Strojnícka 18, 080 01 Prešov |
36479861 | nákup - toaletný papier | 529,20 vrátane DPH |
15/2015 | 25.03.2015 | 30.03.2015 | 7.4.2015 | |
1371540941 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
00000316 | nákup kancelárskeho materiálu | 1867,49 vrátane DPH |
151/2015 | 17.12.2015 | 22.12.2015 | 4.1.2016 | |
1371540964 | PERGAMON, spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04, Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov | 1501,00 vrátane DPH |
152/2015 | 22.12.2015 | 23.12.2015 | 20.1.2016 | |
1371540965 | PERGAMON, spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04, Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov | 2419,32 vrátane DPH |
153/2015 | 22.12.2015 | 23.12.2015 | 20.1.2016 | |
1371540935 | Fordat, s.r.o. Konštantínova 6, 080 01 Prešov |
36507741 | renovácia cartridge | 2579,40 vrátane DPH |
154/2015 | 16.12.2015 | 21.12.2015 | 4.1.2016 | |
1371540955 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. Kolmá 4, 851 01 Bratislava |
31596061 | nákup spotrebný materiál | 193,73 vrátane DPH |
155/2015 | 21.12.2015 | 23.12.2015 | 20.1.2016 | |
1371540982 | Hruškovič Michal Teriakovce 214, 080 05 |
47793058 | elektroinštalačné práce | 874,69 bez DPH |
156/2015 | 29.12.2015 | 30.12.2015 | 20.1.2016 | |
1371540980 | DIFH, s.r.o. Jesenského 26, 080 01 Prešov |
47476532 | montáž vonkajších parapetov | 380,16 vrátane DPH |
157/2015 | 29.12.2015 | 30.12.2015 | 20.1.2016 | |
1371540981 | Zelinka Jozef Ing. Lomnická 28, 08 01 Prešov |
34347798 | revízia elektroinštalácie | 180 vrátane DPH |
158/2015 | 29.12.2015 | 30.12.2015 | 20.1.2016 | |
1371540949 | VIRBA, s.r.o. Jilemnického 3C, 080 01 Prešov |
44404263 | nákup - materiál na údržbu | 378,81 vrátane DPH |
159/2015 | 18.12.2015 | 23.12.2015 | 4.1.2016 | |
1371540189 | SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 824 72 Bratislava,pob.Mariánske nám. 27, 010 01Žilina |
35787201 | nákup letenka | 645,81 vrátane DPH |
16/2015 | 24.03.2015 | 27.03.2015 | 7.4.2015 | |
1371540954 | ELSATEX-Ing. František Sarik Ondavské Matiašovce 56, 094 01 |
10804692 | nákup - chladnička INDESIT | 259,00 vrátane DPH |
160/2015 | 21.12.2015 | 23.12.2015 | 20.1.2016 |