Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1371540965 | PERGAMON, spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04, Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov | 2419,32 vrátane DPH |
153/2015 | 22.12.2015 | 23.12.2015 | 20.1.2016 | |
1371540961 | NAY a.s. Tuhovská 15, 830 06 Bratislava |
35739487 | nákup - rýchlovarná kanvica | 91,94 vrátane DPH |
161/2015 | 21.12.2015 | 23.12.2015 | 20.1.2016 | |
1371540962 | NAY a.s. Tuhovská 15, 830 06 Bratislava |
35739487 | nákup- teplovzdušný konvektor | 71,80 vrátane DPH |
162/2015 | 21.12.2015 | 23.12.2015 | 20.1.2016 | |
1671540950 | BTS-PO, s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov |
36491501 | kontrola prenosných hasiacich prístrojov | 1076,14 vrátane DPH |
138/2015 | 18.12.2015 | 23.12.2015 | 20.1.2016 | |
1371540955 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. Kolmá 4, 851 01 Bratislava |
31596061 | nákup spotrebný materiál | 193,73 vrátane DPH |
155/2015 | 21.12.2015 | 23.12.2015 | 20.1.2016 | |
1371540951 | GGFS s.r.o.-Slovenská sporiteľnňa a.s. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | nákup stravné lístky 12/2015 | 155,60 vrátane DPH |
dohoda o pristúpení k RD č. 64/OF/2015 z 8.6.2015 | 21.12.2015 | 23.12.2015 | 20.1.2016 | |
1371540952 | ELIPRO, sr.o. Vajanského 12, 08001 Prešov |
46214674 | elektroinštalačné práce | 210,96 vrátane DPH |
121/2015 | 18.12.2015 | 23.12.2015 | 20.1.2016 | |
1371540954 | ELSATEX-Ing. František Sarik Ondavské Matiašovce 56, 094 01 |
10804692 | nákup - chladnička INDESIT | 259,00 vrátane DPH |
160/2015 | 21.12.2015 | 23.12.2015 | 20.1.2016 | |
1371540960 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | úhrada mobilné telefóny, internet | 499,04 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 21.12.2015 | 28.12.2015 | 20.1.2016 | |
1371540969 | ALZ, s.r.o. Východná 19/C, 080 01 Prešov |
36461806 | údržba služobného motor.vozidla | 37,82 vrátane DPH |
166/2015 | 22.12.2015 | 29.12.2015 | 20.1.2016 | |
1371540970 | ALZ, s.r.o. Východná 19/C, 080 01 Prešov |
36461806 | údržba služobného motor.vozidla | 273,46 vrátane DPH |
167/2015 | 23.12.2015 | 29.12.2015 | 20.1.2016 | |
1371540968 | ALZ, s.r.o. Východná 19/C, 080 01 Prešov |
36461806 | údržba služobného motor.vozidla | 92,81 vrátane DPH |
165/2015 | 22.12.2015 | 29.12.2015 | 20.1.2016 | |
1371540974 | PERGAMON, spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04, Bratislava 3 |
31327681 | nákup cartridge | 624,96 vrátane DPH |
146/2015 | 28.12.2015 | 29.12.2015 | 20.1.2016 | |
1371540994 | SB Systém, s.r.o. Východná 16, 080 01 Prešov |
36459925 | odstránenie poruchy na zabezpečovacom zariadení ÚPSVaR Prešov | 375,6 vrátane DPH |
172/2015 | 30.12.2015 | 31.12.2015 | 20.1.2016 | |
1371540997 | MOVIR s.r.o. Pionierska 8, 080 01 Prešov |
36505862 | nákup spotrebného materiálu na údržbu budov | 147,68 vrátane DPH |
175/2015 | 30.12.2015 | 31.12.2015 | 20.1.2016 | |
1371540995 | SB Systém, s.r.o. Východná 16, 080 01 Prešov |
36459925 | nastavenie prístupových kódov ÚPSVaR Sabinov | 94,80 vrátane DPH |
171/2015 | 30.12.2015 | 31.12.2015 | 20.1.2016 | |
1371540996 | SB Systém, s.r.o. Východná 16, 080 01 Prešov |
36459925 | oprava ESZ | 135,60 vrátane DPH |
170/2015 | 30.12.2015 | 31.12.2015 | 20.1.2016 | |
1371540949 | VIRBA, s.r.o. Jilemnického 3C, 080 01 Prešov |
44404263 | nákup - materiál na údržbu | 378,81 vrátane DPH |
159/2015 | 18.12.2015 | 23.12.2015 | 4.1.2016 | |
1371540948 | BTS-PO, s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov |
36491501 | objednávka piktogramu | 8,28 vrátane DPH |
145/2015 | 18.12.2015 | 23.12.2015 | 4.1.2016 | |
1371540941 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
00000316 | nákup kancelárskeho materiálu | 1867,49 vrátane DPH |
151/2015 | 17.12.2015 | 22.12.2015 | 4.1.2016 | |
1371540945 | MABART, sd.r.o. Hlavná 90, 080 01 Prešov |
36492256 | nákup - vianočná pohľadnica s textom | 14,00 vrátane DPH |
141/2015 | 17.12.2015 | 22.12.2015 | 4.1.2016 | |
1371540935 | Fordat, s.r.o. Konštantínova 6, 080 01 Prešov |
36507741 | renovácia cartridge | 2579,40 vrátane DPH |
154/2015 | 16.12.2015 | 21.12.2015 | 4.1.2016 | |
1371540940 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | nákup - kancelársky materiál | 935,92 vrátane DPH |
139/2015 | 17.12.2015 | 22.12.2015 | 4.1.2016 | |
1371540902 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telef.hovory | 27,84 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 09.12.2015 | 14.12.2015 | 4.1.2016 | |
1371540873 | Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 KOšice |
00003657 | vodné,stočné | 754,02 vrátane DPH |
Zmluva č. 50-000093039PO/2015 | 03.12.2015 | 14.12.2015 | 4.1.2016 | |
1371540877 | SPP, a.s. Košice Moldavská 12, 040 11 Košice-Západ |
35815256 | odber zemného plynu | 142,00 vrátane DPH |
Zmluva č:9105315010 | 02.12.2015 | 14.12.2015 | 4.1.2016 | |
1371540875 | MAGMA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | odber elektrickej energie | 404,31 vrátane DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 02.12.2015 | 14.12.2015 | 4.1.2016 | |
1371540878 | SPP, a.s. Košice Moldavská 12, 040 11 Košice-Západ |
35815256 | odber zemného plynu | 417,00 vrátane DPH |
Zmluva č.:9105315218 | 02.12.2015 | 14.12.2015 | 4.1.2016 | |
1371540876 | SPP, a.s. Košice Moldavská 12, 040 11 Košice-Západ |
35815256 | odber zemného plynu | 1903,00 vrátane DPH |
Zmluva č.:9105314857 | 02.12.2015 | 14.12.2015 | 4.1.2016 | |
1371540874 | MAGMA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | odber elektrickej energie | 2571,60 vrátane DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 02.12.2015 | 14.12.2015 | 4.1.2016 | |
1371540900 | SPP, a.s. Košice Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | odber zemného plynu | 3676,36 vrátane DPH |
Zmluva č.:9103905825 | 09.12.2015 | 14.12.2015 | 4.1.2016 | |
1371540880 | SAGLAS-Ondrija Andrej prevádzka: Priemyselná štvrť 5, Sabinov |
36904490 | sklenárske práce - výroba, montáž a demontáž izolačného dvojskla | 62,21 vrátane DPH |
128/2015 | 04.12.2015 | 14.12.2015 | 4.1.2016 | |
1371540889 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového poukazu U 11/2015 | 23,25 vrátane DPH |
Finančné podmienky Slov.pošty z 01.01.2013 | 08.12.2015 | 14.12.2015 | 4.1.2016 | |
1371540892 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telef. hovory 11/2015 | 120,11 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 07.12.2015 | 14.12.2015 | 4.1.2016 | |
1371540893 | C&S GROUP, s.r.o. Štefánikova 1369/41, 071 01 Michalovce |
44101619 | upratovacie služby | 1992,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 2014/516301 | 08.12.2015 | 14.12.2015 | 4.1.2016 | |
1371540879 | SAGLAS-Ondrija Andrej prevádzka: Priemyselná štvrť 5, Sabinov |
36904490 | sklenárske práce - výroba, demontáž a montáž izolačného dvojskla | 47,95 vrátane DPH |
132/2015 | 04.12.2015 | 14.12.2015 | 4.1.2016 | |
1371540870 | AMNIS RHEI, s.r.o. K amfiteátru 8, 080 01 Prešov |
45940291 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
V zmysle zákona č.:447/2008 | 02.12.2015 | 14.12.2015 | 4.1.2016 | |
1371540901 | Technické služby mesta Prešov Bajkalska 33, 080 01 Prešov |
31718914 | odvoz a likvidácia odpadu | 323,78 vrátane DPH |
131/2015 | 09.12.2015 | 14.12.2015 | 4.1.2016 | |
1371540891 | PERGAMON, spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04, Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov | 1501,00 vrátane DPH |
134/2015 | 07.12.2015 | 14.12.2015 | 4.1.2016 | |
1371540890 | PERGAMON, spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04, Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov | 1787,46 vrátane DPH |
133/2015 | 07.12.2015 | 14.12.2015 | 4.1.2016 |