Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1371540380 | Hruškovič Michal Teriakovce 214, 080 05 |
47793058 | montáž zásuvky | 80,51 vrátane DPH |
46/2015 | 27.05.2015 | 04.06.2015 | 23.6.2015 | |
1371540193 | Úrad Prešovského samosprávneho kraja Námestie mieru 2, 080 01 Prešov |
37870475 | nájom 4/2015 | 3686,20 bez DPH |
Zmluva o nájme č. 151/2010-Dodatok č. 4 | 26.03.2015 | 07.04.2015 | 19.5.2015 | |
1371540298 | SPŠS Strojnicka Prešov Duklianska 1, 081 04 Prešov |
00161845 | nájom nebytových priestorov | 6007,90 bez DPH |
Zmluva č. 2/2015 z 26.03.2015 | 30.04.2015 | 06.05.2015 | 14.5.2015 | |
1371540134 | Úrad Prešovského samosprávneho kraja Námestie mieru 2, 080 01 Prešov |
00037870 | nájom nebytových priestorov | 1917,00 bez DPH |
Zmluva č.:151/2010/OP | 04.03.2015 | 12.03.2015 | 26.3.2015 | |
1371540064 | Úrad Prešovského samosprávneho kraja Námestie mieru 2, 080 01 Prešov |
37870475 | nájom nebytových priestorov 1-2/2015 | 7842,63 bez DPH |
Zmluva č.:151/2010/OP | 29.01.2015 | 30.01.2015 | 5.2.2015 | |
1371540772 | SPŠS Strojnicka Prešov Duklianska 1, 081 04 Prešov |
00161845 | nájom za nebytové priestory 12/2015 | 6007,90 bez DPH |
Zmluva č. 2/2015 z 26.03.2015 | 28.10.2015 | 05.11.2015 | 18.11.2015 | |
1371540476 | SPŠS Strojnicka Prešov Duklianska 1, 081 04 Prešov |
00161845 | nájom za nebytové priestory 8/2015 | 6007,90 bez DPH |
Zmluva č. 2/2015 z 26.03.2015 | 30.06.2015 | 13.07.2015 | 28.7.2015 | |
1371540537 | SPŠS Strojnicka Prešov Duklianska 1, 081 04 Prešov |
00161845 | nájomné 9/2015 | 6007,90 bez DPH |
Zmluva č. 2/2015 z 26.03.2015 | 28.07.2015 | 04.08.2015 | 24.8.2015 | |
1371540611 | SPŠS Strojnicka Prešov Duklianska 1, 081 04 Prešov |
00161845 | nájomné za nebytové priestory | 6007,90 bez DPH |
Zmluva č. 2/2015 z 26.03.2015 | 02.09.2015 | 11.09.2015 | 8.10.2015 | |
1371540696 | SPŠS Strojnicka Prešov Duklianska 1, 081 04 Prešov |
00161845 | nájomné za nebytové priestory 11/2015 | 6007,90 bez DPH |
Zmluva č. 2/2015 z 26.03.2015 | 28.09.2015 | 08.10.2015 | 13.10.2015 | |
1371540538 | SPŠS Strojnicka Prešov Duklianska 1, 081 04 Prešov |
00161845 | náklady za nájom 9/2015 | 2493,00 bez DPH |
Zmluva č. 2/2015 z 26.03.2015 | 28.07.2015 | 04.08.2015 | 24.8.2015 | |
1371540421 | SPŠS Strojnicka Prešov Duklianska 1, 081 04 Prešov |
00000016 | náklady za prenájom nebytových priestorov | 6007,90 bez DPH |
Zmluva o nájme 2/2015 | 01.06.2015 | 15.06.2015 | 17.7.2015 | |
1371540422 | SPŠS Strojnicka Prešov Duklianska 1, 081 04 Prešov |
00161845 | náklady za služby spojené s nájmom 6/2015 | 2493,00 vrátane DPH |
Zmluva o nájme 2/2015 | 01.06.2015 | 17.06.2015 | 23.6.2015 | |
1371540475 | SPŠS Strojnicka Prešov Duklianska 1, 081 04 Prešov |
00161845 | náklady za služby spojené s nájmom nebytových priestorov 8/2015 | 2393,00 bez DPH |
Zmluva č. 2/2015 z 26.03.2015 | 30.06.2015 | 13.07.2015 | 28.7.2015 | |
1371540951 | GGFS s.r.o.-Slovenská sporiteľnňa a.s. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | nákup stravné lístky 12/2015 | 155,60 vrátane DPH |
dohoda o pristúpení k RD č. 64/OF/2015 z 8.6.2015 | 21.12.2015 | 23.12.2015 | 20.1.2016 | |
1371540954 | ELSATEX-Ing. František Sarik Ondavské Matiašovce 56, 094 01 |
10804692 | nákup - chladnička INDESIT | 259,00 vrátane DPH |
160/2015 | 21.12.2015 | 23.12.2015 | 20.1.2016 | |
1371540940 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | nákup - kancelársky materiál | 935,92 vrátane DPH |
139/2015 | 17.12.2015 | 22.12.2015 | 4.1.2016 | |
1371540983 | VIRBA, s.r.o. Jilemnického 3C, 080 01 Prešov |
44404263 | nákup - materiál na údržbu | 10,40 vrátane DPH |
174/2015 | 29.12.2015 | 30.12.2015 | 20.1.2016 | |
1371540949 | VIRBA, s.r.o. Jilemnického 3C, 080 01 Prešov |
44404263 | nákup - materiál na údržbu | 378,81 vrátane DPH |
159/2015 | 18.12.2015 | 23.12.2015 | 4.1.2016 | |
1371540175 | Labanc Miroslav-Lensplod Požiarnicka 514/2, 082 12 Kapušany |
14279223 | nákup - meraný koberec | 94,13 vrátane DPH |
13/2015 | 19.03.2015 | 30.03.2015 | 7.4.2015 | |
1371540176 | Labanc Miroslav-Lensplod Požiarnicka 514/2, 082 12 Kapušany |
14279223 | nákup - meraný koberec | 94,13 vrátane DPH |
17/2015 | 23.03.2015 | 30.03.2015 | 7.4.2015 | |
1371540963 | HAUS Seman s.r.o. Levočská 20, 080 01 Prešov |
36477630 | nákup - odpadkové koše | 94,50 vrátane DPH |
163/2015 | 21.12.2015 | 23.12.2015 | 20.1.2016 | |
1371540961 | NAY a.s. Tuhovská 15, 830 06 Bratislava |
35739487 | nákup - rýchlovarná kanvica | 91,94 vrátane DPH |
161/2015 | 21.12.2015 | 23.12.2015 | 20.1.2016 | |
1371540191 | Fifty-Fifty, s.r.o. Strojnícka 18, 080 01 Prešov |
36479861 | nákup - toaletný papier | 529,20 vrátane DPH |
15/2015 | 25.03.2015 | 30.03.2015 | 7.4.2015 | |
1371540945 | MABART, sd.r.o. Hlavná 90, 080 01 Prešov |
36492256 | nákup - vianočná pohľadnica s textom | 14,00 vrátane DPH |
141/2015 | 17.12.2015 | 22.12.2015 | 4.1.2016 | |
1371540515 | EGO SLOVAKIA s.r.o. Veľký Kamenec 251, 07636 |
31725325 | nákup a montáž interierových žalúzií | 1197,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. Z201511610_Z | 08.07.2015 | 15.07.2015 | 28.7.2015 | |
1371540974 | PERGAMON, spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04, Bratislava 3 |
31327681 | nákup cartridge | 624,96 vrátane DPH |
146/2015 | 28.12.2015 | 29.12.2015 | 20.1.2016 | |
1371540681 | PERGAMON, spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04, Bratislava 3 |
31327681 | nákup cartridge | 208,32 vrátane DPH |
81/2015 | 21.09.2015 | 23.09.2015 | 8.10.2015 | |
1371540354 | Fifty-Fifty, s.r.o. Strojnícka 18, 080 01 Prešov |
36479861 | nákup čistiacich potrieb | 242,90 vrátane DPH |
34/2015 | 12.05.2015 | 21.05.2015 | 28.5.2015 | |
1371540533 | Fifty-Fifty, s.r.o. Strojnícka 18, 080 01 Prešov |
36479861 | nákup hygien.potrieb | 303,07 vrátane DPH |
59/2015 | 27.07.2015 | 04.08.2015 | 24.8.2015 | |
1371540536 | Fifty-Fifty, s.r.o. Strojnícka 18, 080 01 Prešov |
36479861 | nákup hygienic.potrieb | 303,41 vrátane DPH |
69/2015 | 28.07.2015 | 04.08.2015 | 24.8.2015 | |
1371540291 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | nákup kamcelárskeho materiálu | 1710,00 vrátane DPH |
19/2015 | 28.04.2015 | 30.04.2015 | 14.5.2015 | |
1371540849 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | nákup kancel. potrieb | 819,55 vrátane DPH |
126/20145 | 16.11.2015 | 30.11.2015 | 9.12.2015 | |
1371540941 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
00000316 | nákup kancelárskeho materiálu | 1867,49 vrátane DPH |
151/2015 | 17.12.2015 | 22.12.2015 | 4.1.2016 | |
1371540802 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | nákup kancelárskeho materiálu | 737,93 vrátane DPH |
RD č. 34220/2012 | 117/2015 | 04.11.2015 | 20.11.2015 | 8.12.2015 |
1371540752 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | nákup kancelárskeho materiálu | 863,87 vrátane DPH |
104/2015 | 13.10.2015 | 20.10.2015 | 26.10.2015 | |
1371540469 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | nákup kancelárskeho materiálu | 2167,15 vrátane DPH |
56/2015 | 24.06.2015 | 26.06.2015 | 14.7.2015 | |
1371540441 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | nákup kancelárskeho materiálu | 760,63 vrátane DPH |
57/2015 | 18.06.2015 | 22.06.2015 | 29.6.2015 | |
1371540440 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | nákup kancelárskeho materiálu | 1038,61 vrátane DPH |
52/2015 | 18.06.2015 | 22.06.2015 | 29.6.2015 | |
1371540357 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | nákup kancelárskeho materiálu | 877,50 bez DPH |
26/2015 | 14.05.2015 | 21.05.2015 | 28.5.2015 |