Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
371540234 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | nákup kancelárskeho materiálu | 2977,60,- vrátane DPH |
18/2015 | 09.04.2015 | 20.04.2015 | 14.5.2015 | |
1371540575 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | nákup kopírov.papiera | 1929,58 vrátane DPH |
62/2015 | 27 | 18.08.2015 | 28.8.2015 | |
1371540786 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | nákup kopírovacieho papiera | 8575,87 vrátane DPH |
RD č. 20396/11 | 242/2015 | 02.11.2015 | 06.11.2015 | 20.11.2015 |
1371540768 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | nákup kopírovacieho papiera | 6431,90 vrátane DPH |
242/2015 z 12.08.2015 | 21.10.2015 | 05.11.2015 | 18.11.2015 | |
1371540663 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | nákup kopírovacieho papiera | 7195,9 vrátane DPH |
RD č. 20396/11 | 242/2015 | 14.09.2015 | 23.09.2015 | 8.10.2015 |
1371540912 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. Pod Táborom 43, 08001 Prešov |
31596061 | nákup lekárničiek | 63,26 vrátane DPH |
148/2015 | 11.12.2015 | 18.12.2015 | 18.12.2015 | |
1371540189 | SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 824 72 Bratislava,pob.Mariánske nám. 27, 010 01Žilina |
35787201 | nákup letenka | 645,81 vrátane DPH |
16/2015 | 24.03.2015 | 27.03.2015 | 7.4.2015 | |
1371540785 | TUCAN cestovná agentúra s.r.o. Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava |
35697300 | nákup letenky ZPC | 422 bez DPH |
105/2015 | 30.10.2015 | 05.11.2015 | 18.11.2015 | |
1371540691 | VIRBA, s.r.o. Jilemnického 3C, 080 01 Prešov |
44404263 | nákup materiálu na drobné opravy a údržbu | 970,96 vrátane DPH |
82/20154 | 23.09.2015 | 06.10.2015 | 13.10.2015 | |
1371540705 | VIRBA, s.r.o. Jilemnického 3C, 080 01 Prešov |
44404263 | nákup materiálu na opravu a údržbu budov | 56,85 vrátane DPH |
88/2015 | 02.10.2015 | 08.10.2015 | 13.10.2015 | |
11441034 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | nákup príslušenstvo k mobil.telefónu | 59,96 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 02.01.2015 | 16.01.2015 | 30.1.2015 | |
1371540850 | GGFS s.r.o.-Slovenská sporiteľnňa a.s. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | nákup SL | 24.451,19 bez DPH |
dohoda o pristúpení k RD č. 64/OF/2015 z 8.6.2015 | 16.11.2015 | 30.11.2015 | 9.12.2015 | |
1371540769 | GGFS s.r.o.-Slovenská sporiteľnňa a.s. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | nákup SL | 185,96 vrátane DPH |
dohoda o pristúpení k RD č. 64/OF/2015 z 8.6.2015 | 22.10.2015 | 05.11.2015 | 18.11.2015 | |
1371540774 | GGFS s.r.o.-Slovenská sporiteľnňa a.s. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | nákup SL | 125,24 vrátane DPH |
dohoda o pristúpení k RD č. 64/OF/2015 z 8.6.2015 | 28.10.2015 | 05.11.2015 | 18.11.2015 | |
1371540743 | GGFS s.r.o.-Slovenská sporiteľnňa a.s. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | nákup SL | 26644,70 vrátane DPH |
dohoda o pristúpení k RD č. 64/OF/2015 z 8.6.2015 | 13.10.2015 | 21.10.2015 | 26.10.2015 | |
1371540539 | GGFS s.r.o.-Slovenská sporiteľnňa a.s. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
00000470 | nákup SL | 45,54 vrátane DPH |
Rámmcova dohoda 64/OF/2015 z 08.06.2015 | 23.07.2015 | 06.08.2015 | 28.8.2015 | |
1371540540 | GGFS s.r.o.-Slovenská sporiteľnňa a.s. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | nákup SL | 27638,99 vrátane DPH |
Rámmcova dohoda 64/OF/2015 z 08.06.2015 | 21.07.2015 | 06 | 28.8.2015 | |
1371540576 | GGFS s.r.o.-Slovenská sporiteľnňa a.s. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | nákup SL | 24917,97 vrátane DPH |
Rámmcova dohoda 64/OF/2015 z 08.06.2015 | 10.08.2015 | 13.08.2015 | 28.8.2015 | |
1371540914 | GGFS s.r.o.-Slovenská sporiteľnňa a.s. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | nákup SL 12/2015 | 25248,14 vrátane DPH |
Rámmcova dohoda 64/OF/2015 z 08.06.2015 | 11.12.2015 | 18.12.2015 | 18.12.2015 | |
1371540997 | MOVIR s.r.o. Pionierska 8, 080 01 Prešov |
36505862 | nákup spotrebného materiálu na údržbu budov | 147,68 vrátane DPH |
175/2015 | 30.12.2015 | 31.12.2015 | 20.1.2016 | |
1371540955 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. Kolmá 4, 851 01 Bratislava |
31596061 | nákup spotrebný materiál | 193,73 vrátane DPH |
155/2015 | 21.12.2015 | 23.12.2015 | 20.1.2016 | |
1371540733 | GGFS s.r.o.-Slovenská sporiteľnňa a.s. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | nákup stravných lístkov | 37,95 bez DPH |
4000000594/2015 | 07.10.2015 | 13.10.2015 | 10.11.2015 | |
1371541694 | GGFS s.r.o.-Slovenská sporiteľnňa a.s. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | nákup stravných lístkov | 53,13 vrátane DPH |
dohoda o pristúpení k RD č. 64/OF/2015 z 8.6.2015 | 25.09.2015 | 07.10.2015 | 13.10.2015 | |
1371540664 | GGFS s.r.o.-Slovenská sporiteľnňa a.s. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | nákup stravných lístkov | 24348,72 vrátane DPH |
dohoda o pristúpení k RD č. 64/OF/2015 z 8.6.2015 | 14.09.2015 | 23.09.2015 | 8.10.2015 | |
1371540398 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31365078 | nákup stravných lístkov | 26931,97 vrátane DPH |
50/2015 | 03.06.2015 | 08.06.2015 | 23.6.2015 | |
1371540140 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | nákup stravných lístkov | 24931,31 vrátane DPH |
11/2015 | 05.03.2015 | 12.03.2015 | 26.3.2015 | |
1371540693 | GGFS s.r.o.-Slovenská sporiteľnňa a.s. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | nákup stravných lístkov 09/2015 | 364,32 vrátane DPH |
dohoda o pristúpení k RD č. 64/OF/2015 z 8.6.2015 | 25.09.2015 | 07.10.2015 | 13.10.2015 | |
1371540062 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | nákup stravných lístkov 1/2015 | 23623,18 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 2014/478043 | 2/2015 | 23.01.2015 | 30.01.2015 | 5.2.2015 |
1371540063 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | nákup stravných lístkov 1/2015 | 307,79 vrátane DPH |
Rámcová dohoda z 30.09.2013 | 3/2015 | 23.01.2015 | 30.01.2015 | 5.2.2015 |
1371540086 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | nákup stravných lístkov 2/2015 | 23700,13 vrátane DPH |
6/2015/PO | 05.02.2015 | 11.02.2015 | 27.2.2015 | |
1371540211 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | nákup stravných lístkov 4/2015 | 21930,31 vrátane DPH |
22/2015 | 07.04.2015 | 15.04.2015 | 4.5.2015 | |
1371540964 | PERGAMON, spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04, Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov | 1501,00 vrátane DPH |
152/2015 | 22.12.2015 | 23.12.2015 | 20.1.2016 | |
1371540965 | PERGAMON, spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04, Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov | 2419,32 vrátane DPH |
153/2015 | 22.12.2015 | 23.12.2015 | 20.1.2016 | |
1371540891 | PERGAMON, spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04, Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov | 1501,00 vrátane DPH |
134/2015 | 07.12.2015 | 14.12.2015 | 4.1.2016 | |
1371540890 | PERGAMON, spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04, Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov | 1787,46 vrátane DPH |
133/2015 | 07.12.2015 | 14.12.2015 | 4.1.2016 | |
1371540813 | PERGAMON, spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04, Bratislava 3 |
03132768 | nákup tonerov | 2251,5 vrátane DPH |
120/2015 | 09.11.2015 | 16.11.2015 | 7.12.2015 | |
1371540775 | PERGAMON, spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04, Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov | 1156,8 vrátane DPH |
119/2015 | 27.10.2015 | 05.11.2015 | 18.11.2015 | |
1371540613 | PERGAMON, spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04, Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov | 1156,8 vrátane DPH |
Zmluva 35492/2015 zo dňa 3.8.2015 | 87/2015 | 04.09.2015 | 11.09.2015 | 8.10.2015 |
1371540567 | PcProfi, s.r.o. Fintická 14050/119, 080 06 Prešov |
44685173 | nákup tonerov | 320,40 vrátane DPH |
70/2015 | 04.08.2015 | 18.08.2015 | 28.8.2015 | |
1371540528 | PcProfi, s.r.o. Fintická 14050/119, 080 06 Prešov |
44685173 | nákup tonerov | 1134,56 vrátane DPH |
67/2015 | 17.07.2015 | 22.07.2015 | 3.8.2015 |