Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1371540294 | Úrad Prešovského samosprávneho kraja Námestie mieru 2, 080 01 Prešov |
37870475 | vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním nebytových priestorov | 1807,28 bez DPH |
28.04.2015 | 30.04.2015 | 14.5.2015 | ||
1371540291 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | nákup kamcelárskeho materiálu | 1710,00 vrátane DPH |
19/2015 | 28.04.2015 | 30.04.2015 | 14.5.2015 | |
1371540247 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | platby firemnou kartou | 1141,79 bez DPH |
Zmluva z 28.11.2005 | 17.04.2015 | 24.04.2015 | 14.5.2015 | |
1371540248 | Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava |
31348262 | akatualizácia programu ASPI | 1013,27 vrátane DPH |
stála objednávka | 17.04.2015 | 24.04.2015 | 14.5.2015 | |
1371540254 | Kešeľák Radoslav, Ing. Mgr. Mlynská 2, 052 01 Spišská Nová Ves |
35547430 | trovy exekúcie | 39,83 vrátane DPH |
Uznesenie Okresného súdu Košice č. 17Er535/10-11 | 20.04.2015 | 24.04.2015 | 14.5.2015 | |
1371540249 | VIRBA, s.r.o. Jilemnického 3C, 080 01 Prešov |
00004440 | nákup všeobecného materiálu | 202,90 vrátane DPH |
24/2015 | 17.04.2015 | 24.04.2015 | 14.5.2015 | |
1371540221 | MUDr. Mária Kuchárová SNP 1, 083 01 Sabinov |
17068444 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
V zmysle zákona č.:447/2008 | 07.04.2015 | 22.04.2015 | 14.5.2015 | |
1371540242 | Ján Kováč - CLEAR Dubová 11, 080 01 Prešov |
37050621 | oprava tlačiarne | 182,40 vrátane DPH |
10/2015 | 14.04.2015 | 20.04.2015 | 14.5.2015 | |
1371540239 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 3/2015 | 4919,00 vrátane DPH |
Finančné podmienky Slov.pošty z 01.01.2013 | 14.04.2015 | 20.04.2015 | 14.5.2015 | |
1371540240 | SPP, a.s. Košice Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | spotreba plynu 3/2015 | 3363,77 vrátane DPH |
Zmluva č.:9103905825 | 13.04.2015 | 20.04.2015 | 14.5.2015 | |
371540234 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | nákup kancelárskeho materiálu | 2977,60,- vrátane DPH |
18/2015 | 09.04.2015 | 20.04.2015 | 14.5.2015 | |
1371540243 | Ján Kováč - CLEAR Dubová 11, 080 01 Prešov |
37050621 | 624,00 vrátane DPH |
9/2015 | 14.04.2015 | 20.04.2015 | 14.5.2015 | ||
1371540241 | C&S GROUP, s.r.o. Štefánikova 1369/41, 071 01 Michalovce |
44101619 | upratovacie služby 2/2015 | 1992,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí uprat.služby z 29.12.2015 č. 2014/516301 | 15.04.2015 | 20.04.2015 | 14.5.2015 | |
1371540155 | MAGMA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie-elektrická energia-preplatok | 278,26 vrátane DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 09.03.2015 | 19.5.2015 | ||
1371540192 | Úrad Prešovského samosprávneho kraja Námestie mieru 2, 080 01 Prešov |
37870475 | služby spojené s nájmom nebytových priestorov 1/2015 | 1917,00 bez DPH |
Zmluva o nájme č. 151/2010-Dodatok č. 4 | 26.03.2015 | 07.04.2015 | 19.5.2015 | |
1371540193 | Úrad Prešovského samosprávneho kraja Námestie mieru 2, 080 01 Prešov |
37870475 | nájom 4/2015 | 3686,20 bez DPH |
Zmluva o nájme č. 151/2010-Dodatok č. 4 | 26.03.2015 | 07.04.2015 | 19.5.2015 | |
1371540194 | Úrad Prešovského samosprávneho kraja Námestie mieru 2, 080 01 Prešov |
37870475 | výkon strážnej služby 4/2015 | 360,00 bez DPH |
Zmluva o nájme č. 151/2010-Dodatok č. 4 | 26.03.2015 | 07.04.2015 | 19.5.2015 | |
1371540308 | MHAKO, s.r.o. Hlavná 11, 080 01 Prešov |
44455640 | obsluha plynovej kotolne | 1188,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 2014/517128 | 04.05.2015 | 12.05.2015 | 28.5.2015 | |
1371540307 | SPŠS Strojnicka Prešov Duklianska 1, 081 04 Prešov |
00161845 | služby spojené s prenájmom nebytových priestorov | 633,48 vrátane DPH |
Zmluva o nájme č.1/2014 | 29.04.2015 | 12.05.2015 | 28.5.2015 | |
1371540309 | Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 KOšice |
36570460 | vodné,stočné | 947,38 vrátane DPH |
Zmluva č. 50-000093039PO/2015 | 05.05.2015 | 12.05.2015 | 28.5.2015 | |
1371540317 | OPEN F&K, s.r.o. Tomašiková 12, 080 01 Prešov |
36511684 | sťahovanie a doprava nábytku | 2376,00,- vrátane DPH |
25/2015 | 05.05.2015 | 13.05.2015 | 28.5.2015 | |
1371540319 | C&S GROUP, s.r.o. Štefánikova 1369/41, 071 01 Michalovce |
44101619 | upratovacie služby | 1992,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí uprat.služby z 29.12.2015 č. 2014/516301 | 07.05.2015 | 13.05.2015 | 28.5.2015 | |
1371540314 | SPP, a.s. Košice Moldavská 12, 040 11 Košice-Západ |
35815256 | odber zemného plynu | 142,00 vrátane DPH |
Zmluva č:9105315010 | 05.05.2015 | 13.05.2015 | 28.5.2015 | |
1371540318 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky 5/2015 | 22468,96 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015 | 06.05.2015 | 13.05.2015 | 28.5.2015 | |
1371540315 | SPP, a.s. Košice Moldavská 12, 040 11 Košice-Západ |
35815256 | odber zemného plynu | 1903,00 vrátane DPH |
Zmluva č.:9105314857 | 05.05.2015 | 13.05.2015 | 28.5.2015 | |
1371540320 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie peňažného poukazu U 4/2015 | 22,65 bez DPH |
Finančné podmienky Slov.pošty z 01.01.2013 | 07.05.2015 | 13.05.2015 | 28.5.2015 | |
1371540316 | SPP, a.s. Košice Moldavská 12, 040 11 Košice-Západ |
35815256 | odber zemného plynu | 417,00 vrátane DPH |
Zmluva č.:9105315218 | 05.05.2015 | 13.05.2015 | 28.5.2015 | |
1371540362 | ALZ, s.r.o. Východná 19/C, 080 01 Prešov |
36461806 | údržba PO 761 DF | 140,86 vrátane DPH |
43/2015 | 15.05.2015 | 21.05.2015 | 28.5.2015 | |
1371540347 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne hovory 4/2015 | 119,78 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 11.05.2015 | 21.05.2015 | 28.5.2015 | |
1371540354 | Fifty-Fifty, s.r.o. Strojnícka 18, 080 01 Prešov |
36479861 | nákup čistiacich potrieb | 242,90 vrátane DPH |
34/2015 | 12.05.2015 | 21.05.2015 | 28.5.2015 | |
1371540348 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telefónne hovory 4/2015 | 1091,78 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí tel.služieb a využití dátovej siete SWAN | 12.05.2015 | 21.05.2015 | 28.5.2015 | |
1371540346 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky 4/2015 | 27,84 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 11.05.2015 | 21.05.2015 | 28.5.2015 | |
1371540353 | SPP, a.s. Košice Moldavská 12, 040 11 Košice-Západ |
35815256 | odber zemného plynu | 2397,88 vrátane DPH |
Zmluva č.:9103905825 | 14.05.2015 | 21 | 28.5.2015 | |
1371540369 | PcProfi, s.r.o. Fintická 14050/119, 080 06 Prešov |
44685173 | nákup tonerov | 1134,56 bez DPH |
41/2015 | 18.05.2015 | 21.05.2015 | 28.5.2015 | |
1371540357 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | nákup kancelárskeho materiálu | 877,50 bez DPH |
26/2015 | 14.05.2015 | 21.05.2015 | 28.5.2015 | |
1371540345 | ABEROTT, s.r.o. Nám. sv. Pavla 33, 082 33 Chmin.Nová Ves |
36517160 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
V zmysle zákona č.:447/2008 | 13.04.2015 | 21.05.2015 | 28.5.2015 | |
1371540359 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | platba kartou | 1072,00 bez DPH |
Zmluva z 28.11.2005 | 15.05.2015 | 21.05.2015 | 28.5.2015 | |
1371540368 | MHAKO, s.r.o. Hlavná 11, 080 01 Prešov |
44455640 | obsluha plynovej kotolne 5/2015 | 594,00 vrátane DPH |
Zmluva na poskyt.služby č.:2014/346217 | 18.05.2015 | 21.05.2015 | 28.5.2015 | |
1371540355 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné služby 4/2015 | 4869,70 vrátane DPH |
Finančné podmienky Slov.pošty z 01.01.2013 | 14.05.2015 | 21.05.2015 | 28.5.2015 | |
1371540331 | CLIENTES, s.r.o. Prostejovska 39/B, 080 01 Prešov |
36493503 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
V zmysle zákona č.:447/2008 | 04.05.2015 | 21.05.2015 | 28.5.2015 |