Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1121540626 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | WAN | 2819,35 vrátane DPH |
10.11.2015 | 04.12.2015 | 7.1.2016 | ||
1121540562 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | WAN | 2819,35 vrátane DPH |
13.10.2015 | 04.11.2015 | 1.12.2015 | ||
1121540484 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Wan | 2819,35 vrátane DPH |
09.09.2015 | 02.10.2015 | 2.11.2015 | ||
1121540434 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | WAN | 2819,35 vrátane DPH |
10.08.2015 | 02.09.2015 | 30.9.2015 | ||
1121540372 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | WAN | 2819,35 vrátane DPH |
09.07.2015 | 04.08.2015 | 3.9.2015 | ||
1121540331 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | WAN | 2819,35 vrátane DPH |
12.06.2015 | 03.07.2015 | 3.8.2015 | ||
1121540271 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | WAN | 2819,35 vrátane DPH |
12.05.2015 | 04.06.2015 | 1.7.2015 | ||
1121540191 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | WAN | 2819,35 vrátane DPH |
07.04.2015 | 29.04.2015 | 4.5.2015 | ||
1121540143 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | WAN | 2819,35 vrátane DPH |
10.03.2015 | 01.04.2015 | 4.5.2015 | ||
1121540087 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | WAN | 2819,35 vrátane DPH |
10.02.2015 | 06.03.2015 | 1.4.2015 | ||
1121540105 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kanc. Papier | 2835,00 vrátane DPH |
16.02.2015 | 09.04.2015 | 4.5.2015 | ||
1121540291 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kanc. papier | 2850,96 vrátane DPH |
20.05.2015 | 17.07.2015 | 3.8.2015 | ||
1121540654 | PERGAMON spol.s r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | Tonery | 2870,12 vrátane DPH |
24.11.2015 | 31.12.2015 | 7.1.2016 | ||
1121540456 | Xepap, spol.s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kancelárske potreby | 2893,85 vrátane DPH |
21.08.2015 | 12.10.2015 | 2.11.2015 | ||
1121540290 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kanc. potreby | 2982,47 vrátane DPH |
20.05.2015 | 17.07.2015 | 3.8.2015 | ||
1121540617 | Xepap, spol.s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kanc. Potreby | 2998,50 vrátane DPH |
06.11.2012 | 30.12.2015 | 7.1.2016 | ||
1121540111 | WAY-COPY SK, s.r.o. Nižný Kelčov 885, V.nad Kysucou |
47505371 | Tonery | 3373,92 vrátane DPH |
17.02.2015 | 25.02.2015 | 2.3.2015 | ||
1121540047 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kanc. potreby | 3594,37 vrátane DPH |
27.01.2015 | 26.03.2015 | 1.4.2015 | ||
1121540663 | Dúcky Rastislav DUCOMONT Banícka 71/5, Sebedražie |
40836843 | Rekonš. Vodovod. Príp. | 4546,76 vrátane DPH |
27.11.2015 | 18.12.2015 | 7.1.2016 | ||
1121540518 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kancelársky papier | 4925,95 vrátane DPH |
30.09.2015 | 22.10.2015 | 2.11.2015 | ||
1121540601 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kanc. Papier | 5359,92 vrátane DPH |
02.11.2015 | 16.12.2015 | 7.1.2016 | ||
1121540460 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kancelársky papier | 5359,92 vrátane DPH |
31.08.2015 | 22.10.2015 | 2.11.2015 | ||
1121540666 | KONIMPEX s.r.o Jantárová 30, Košice |
36174874 | Inter. Vybavenie | 6942,42 vrátane DPH |
30.11.2015 | 14.12.2015 | 7.1.2016 | ||
1121540041 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Stravné poukážky | 10388,04 bez DPH |
23.01.2015 | 11.02.2015 | 2.3.2015 | ||
1121540255 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Stravné poukážky | 11927,01 bez DPH |
05.05.2015 | 27.05.2015 | 1.6.2015 | ||
1121540503 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektro. Str. pouk. | 12026,36 bez DPH |
16.09.2015 | 29.09.2015 | 30.9.2015 | ||
1121540646 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektr. Poukážky | 12151,59 bez DPH |
18.11.2015 | 27.11.2015 | 1.12.2015 | ||
1121540190 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Stravné poukážky | 12311,75 vrátane DPH |
07.04.2015 | 24.04.2015 | 4.5.2015 | ||
1121540313 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Stravné poukážky | 12581,08 bez DPH |
03.06.2015 | 26.06.2015 | 1.7.2015 | ||
1121540719 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektr. Poukážky | 12750,79 bez DPH |
16.12.2015 | 30.12.2015 | 7.1.2016 | ||
1121540451 | EVROFIN Int. spol. s r. o. Jarošova 1, Bratislava |
44563485 | Tonery | 12914,39 bez DPH |
18.08.2015 | 28.08.2015 | 3.9.2015 | ||
1121540085 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Stravné poukážky | 13081,24 bez DPH |
09.02.2015 | 26.02.2015 | 2.3.2015 | ||
1121540137 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Stravné poukážky | 13158,19 vrátane DPH |
04.03.2015 | 26.03.2015 | 1.4.2015 | ||
1121540587 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektr. Poukážky | 13347,02 bez DPH |
23.10.2015 | 29.10.2015 | 2.11.2015 | ||
1121540397 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektro. Str. pouk. | 13631,64 bez DPH |
21.07.2015 | 11.08.2014 | 3.9.2015 |