Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301540186 | AJ-DA, s r.o. MUDr. Jolšvaiová Tomášikova , Revúca |
36703354 | zdravotné výkony | 236,98 € bez DPH |
zákon č. 447/2008 Zb.z. | 12.02.2015 | 20.02.2015 | 4.3.2015 | |
1301540187 | MUDr. Mesjarová Daniela NZZ Komenského 40, Revúca |
35522917 | zdravotné výkony | 41,82 € bez DPH |
zákon č. 447/2008 Zb.z. | 12.02.2015 | 19.02.2015 | 19.2.2015 | |
1301540168 | MUDr. Ivančo Cyril Tomášikova 688, Jelšava |
31980473 | zdravotné výkony | 41,82 € bez DPH |
zákon č. 447/2008 Zb.z. | 10.02.2015 | 19.02.2015 | 19.2.2015 | |
1301540167 | Medosan, s r.o. B.Nemcovej 1240/7, Revúca |
47314206 | zdravotné výkony | 1301540167 bez DPH |
zákon č. 447/2008 Zb.z. | 10.02.2015 | 19.02.2015 | 19.2.2015 | |
1301540040 | MUDr. Hudec Ivan Litovelská 25, Revúca |
30283833 | zdravotné výkony | 62,73 bez DPH |
zákon č. 447/2008 Zb.z. | 20.01.2015 | 12.02.2015 | 16.2.2015 | |
1301540042 | MUDr. Lebeda Ladislav Poliklinika, Hnúšťa |
35650095 | zdravotné výkony | 6,97 € bez DPH |
zákon č. 447/2008 Zb.z. | 20.01.2015 | 30.01.2015 | 10.2.2015 | |
1301540041 | MUDr. Magura Ján Sládkovičova 60/4,Revúca |
37823035 | zdravotné výkony | 41,82 € bez DPH |
zákon č. 447/2008 Zb.z. | 20.01.2015 | 30.01.2015 | 10.2.2015 | |
1301540038 | MUDr. Knižková Valéria Škultetyho 1, Tornaľa |
35665238 | zdravotné výkony | 6,97 € bez DPH |
zákon č. 447/2008 Zb.z. | 20.01.2015 | 26.01.2015 | 28.1.2015 | |
1301540043 | MUDr. Slezák Ondrej Poštová 11, Tornaľa |
36620734 | zdravotné výkony | 20,91 € bez DPH |
zákon č. 447/2008 Zb.z. | 20.01.2015 | 22.01.2015 | 28.1.2015 | |
1301540039 | MUDr. Weberová Magdaléna Sladkovičova 1, Tornaľa |
35665262 | zdravotné výkony | 6,97 € bez DPH |
zákon č. 447/2008 Zb.z. | 20.01.2015 | 22.01.2015 | 28.1.2015 | |
1301541668 | TOUR KLUB Igor Svitek Starohorská 20, Banská Bystrica |
17986117 | kalendáre, diáre | 351,50 € bez DPH |
Z201533827-Z | 11.12.2015 | 22.12.2015 | 26.1.2016 | |
1301540504 | Mesto Revúca Nám. slobody 13/17 |
komunálny odpad - r. 2015 | 979,56 € bez DPH |
Rozhodnutie č.1620206300/2015 | 20.04.2015 | 28.05.2015 | 28.5.2015 | ||
1301540329 | Mesto Tornaľa Mierová 14 |
00319091 | miestny poplatok za kom. odpad | 74,88 € bez DPH |
Rozhodnutie č 1620043739/2015 | 12.03.2015 | 26.05.2015 | 28.5.2015 | |
1301540471 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | tel.poplatky za 2/2015 | 2 138,35 € vrátane DPH |
rámcová zmluva zo dňa 16.03.2009 | 07.04.2015 | 14.04.2015 | 16.4.2015 | |
1301541337 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | internet | 1,99 |€ vrátane DPH |
rámcová zmluva o spolupráci zo 16.03.2009 | 12.10.2015 | 06.11.2015 | 13.11.2015 | |
1301541665 | GGFS, s r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | elektronické strav. poukážky na 12/2015 | 8 273,10 € bez DPH |
rámcova dohoda č.64/OF/2015 | 11.12.2015 | 22.12.2015 | 26.1.2016 | |
1301541472 | GGFS, s r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | elektronické strav. poukazy na 11/2015 | 8 018,84 € bez DPH |
rámcova dohoda č.64/OF/2015 | 09.11.2015 | 27.11.2015 | 16.12.2015 | |
1301541331 | GGFS, s r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravovacie poukazy za 10/2015 | 8 960 € vrátane DPH |
rámcova dohoda č.64/OF/2015 | 12.10.2015 | 30.10.2015 | 12.11.2015 | |
1301541425 | GGFS, s r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravovacie poukazy za 10/2015 | 83,49 vrátane DPH |
rámcova dohoda č.64/OF/2015 | 22.10.2015 | 30.10.2015 | 12.11.2015 | |
1301541064 | GGFS, s r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky na 8/2015 | 79,70 € bez DPH |
rámcova dohoda č.64/OF/2015 | 17.08.2015 | 27.08.2015 | 7.9.2015 | |
1301541052 | GGFS, s r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky na 8/2015 | 8 409,72 € bez DPH |
rámcova dohoda č.64/OF/2015 | 11.08.2015 | 27.08.2015 | 7.9.2015 | |
1301541021 | GGFS, s r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | elektronické stravné poukážky na 8/2015 | 34,16 € bez DPH |
rámcova dohoda č.64/OF/2015 | 03.08.2015 | 27.08.2015 | 7.9.2015 | |
1301541007 | GGFS, s r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravovacie poukážky - 7/2015 | 9 347,09 bez DPH |
rámcova dohoda č.64/OF/2015 | 21.07.2015 | 31.07.2015 | 18.8.2015 | |
1301520002 | IVES Čsl. armády 20, Košice |
00162957 | služby techn. podpory k APV | 71,70 € vrátane DPH |
obnova techn.podpory | 10.03.2015 | 19.03.2015 | 19.3.2015 | |
1301540037 | Kooperatíva, a.s. Štefanovičova 4, Bratislava |
00585441 | poistenie majetku Tornaľa | 543,72 € bez DPH |
6517884280 | 20.01.2015 | 02.02.2015 | 10.2.2015 | |
1301541740 | Kooperatíva, a.s. Mäsiarska 11, Košice |
00585441 | poistenie majetku úradu | 1 119,30 € bez DPH |
6517535566 | 22.12.2015 | 26.1.2016 | ||
1301540910 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | energia za 6/2015 | 380,83 € vrátane DPH |
4100/2013 | 09.07.2015 | 07.08.2015 | 18.8.2015 | |
1301540895 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | energia na 7/2015 | 501,78 € vrátane DPH |
4100/2013 | 02.07.2015 | 14.07.2015 | 20.7.2015 | |
1301540894 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | el.energia na 7/2015 | 22,10 € vrátane DPH |
4100/2013 | 02.07.2015 | 14.07.2015 | 20.7.2015 | |
1301540640 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka energie za 4/2015 | 304,39 vrátane DPH |
4100/2013 | 14.05.2015 | 09.06.2015 | 11.6.2015 | |
1301540310 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | energia na 3/2015 - preddavok | 22,10 € vrátane DPH |
4100/2013 | 09.03.2015 | 12.03.2015 | 19.3.2015 | |
1301540031 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka energie na 1/2015 | 22,55 € vrátane DPH |
4100/2013 | 12.01.2015 | 22.01.2015 | 28.1.2015 | |
1301540030 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka energie na 1/2015 | 511,46 € vrátane DPH |
4100/2013 | 12.01.2015 | 22.01.2015 | 28.1.2015 | |
1301540809 | Marek Grác - AUTOOPRAVY Muránska 375/40, Revúca |
43401031 | oprava služobného MV - VW Golf | 524,70 € bez DPH |
26/2015 | 16.06.2015 | 19.06.2015 | 24.6.2015 | |
1301540893 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn na 7/2015 | 96,44 € vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 02.07.2015 | 14.07.2015 | 20.7.2015 | |
1341540756 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | energia na 6/2015 | 96,44 € vrátane DPH |
zmluva č.160/OVS/2015 | 02.06.2015 | 12.06.2015 | 12.6.2015 | |
1301541651 | ROBINCO, s r.o. Dolné Rudiny 1, Žilina |
31611630 | prevádzkové služby DFS v DKC PB | 144 € vrátane DPH |
10.12.2015 | 22.12.2015 | 26.1.2016 | ||
1301541743 | Bytové hospodárstvo, s r.o. T.Vansovej 1231, Revúca |
31674020 | opravy a údržba AB úradu | 77,10 € vrátane DPH |
68/2015 | 17.12.2015 | 22.12.2015 | 26.1.2016 | |
1301541625 | Ing. Kvetko Ondrej Kúpeľná 1236/78 |
37542184 | znalecký posudok | 200 € bez DPH |
64/2015 | 04.12.2015 | 22.12.2015 | 26.1.2016 | |
1301541789 | Xepap, s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kancelárske potreby | 2 469,14 € vrátane DPH |
69/2015 | 18.12.2015 | 22.12.2015 | 26.1.2016 |