Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301541337 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | internet | 1,99 |€ vrátane DPH |
rámcová zmluva o spolupráci zo 16.03.2009 | 12.10.2015 | 06.11.2015 | 13.11.2015 | |
1301541338 | PERGAMON, s r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | tonery | 540,48 € vrátane DPH |
50/2015 | 13.10.2015 | 04.12.2015 | 16.12.2015 | |
1301541339 | MUDr. Tokár Anton Lubeník 206 |
35512920 | zdravotné výkony | 62,73 € bez DPH |
zákon č. 447/2008 Zb.z. | 13.10.2015 | 06.11.2015 | 13.11.2015 | |
1301541344 | MUDr. Mesjarová Daniela NZZ Komenského 40, Revúca |
35522917 | zdravotné výkony | 41,82 € bez DPH |
zákon č. 447/2008 Zb.z. | 19.10.2015 | 20.10.2015 | 20.10.2015 | |
1301541346 | Xepap, s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kancel. potreby | 2 141,24 € vrátane DPH |
48/2015 | 16.10.2015 | 14.12.2015 | 16.12.2015 | |
1301541348 | Račáková Dašurie Nám.M.R.Štefánika 14, Brezno |
32223307 | servis výťahu za 9/2015 | 38,40 € vrátane DPH |
zmluva z 02.01.2009 | 14.10.2015 | 22.10.2015 | 22.10.2015 | |
1301541349 | Bytové hospodárstvo, s r.o. T.Vansovej 1231, Revúca |
31674020 | prenájom nebytovaných priestorov na 10/2015 | 28,13 € bez DPH |
zmluva o nájme z 5.11.2013 | 14.10.2015 | 20.10.2015 | 20.10.2015 | |
1301541350 | Slov. pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9,B.Bystrica |
36631124 | výplatné - poštový úver za 9/2015 | 1 058,35 € bez DPH |
zmluva o poštovom úvere-výplatné | 14.10.2015 | 22.10.2015 | 22.10.2015 | |
1301541399 | MUDr. Weberová Magdaléna Sládkovičova 1, Tornaľa |
35665262 | zdravotné výkony | 6,97 € bez DPH |
zákon č. 447/2008 Zb.z. | 20.10.2015 | 11.11.2015 | 13.11.2015 | |
1301541400 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | tel. poplatky za 10/2015 | 2,02 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 20.10.2015 | 18.11.2015 | 23.11.2015 | |
1301541425 | GGFS, s r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravovacie poukazy za 10/2015 | 83,49 vrátane DPH |
rámcova dohoda č.64/OF/2015 | 22.10.2015 | 30.10.2015 | 12.11.2015 | |
1301541437 | MUDr. Kulíková Eva Tomášikova 480, Jelšava |
31981615 | zdravotné výkony | 7 € bez DPH |
zákon č. 577/2004 Zb.z. | 26.10.2015 | 20.11.2015 | 23.11.2015 | |
1301541441 | Xepap, s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kancel. papier | 2 143,97 € vrátane DPH |
57/2015 | 02.11.2015 | 02.12.2015 | 16.12.2015 | |
1301541442 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka energia na 11/2015 | 94,50 € vrátane DPH |
zmluva č. 160/OVS/2015 | 02.11.2015 | 12.11.2015 | 13.11.2015 | |
1301541443 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka energie na 11/2015 | 523,88 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 03.11.2015 | 12.11.2015 | 13.11.2015 | |
1301541444 | ADCOMP SK, s r.o. M.R.Štefánika 1377/9, Levoča |
46923748 | renovácia tonerov | 2 711,22 € bez DPH |
58/2015 | 03.11.2015 | 16.11.2015 | 23.11.2015 | |
1301541445 | Mandalík Ján Muránska 395/31, Revúca |
prenájom garáže na 11/2015 | 30 € bez DPH |
zmluva z 01.03.2010 | 12.11.2015 | 13.11.2015 | |||
1301541446 | Mandalíková Jaroslava Muránska 393/27, Revúca |
prenájom garáže na 11/2015 | 30 € bez DPH |
zmluva z 01.02.2010 | 12.11.2015 | 13.11.2015 | |||
1301541447 | Mgr. Mečiarová Janka Šafarikova 324/4, Revúca |
prenájom garáže na 11/2015 | 30 € bez DPH |
zmluva č. 01/2011 zo dňa 19.01.2011 | 12.11.2015 | 13.11.2015 | |||
1301541448 | Rojáková Milota Štúrova 708/37, Revúca |
prenájom garáže na 11/2015 | 30 € bez DPH |
zmluva č. 02/2011 zo dňa 27.02.2011 | 12.11.2015 | 13.11.2015 | |||
1301541449 | BEVÍN, s r.o. Nám. SNP č. 16, Ban. Bystrica |
45322210 | preddavky spojené s prenájmom na 11/2015 | 2967,64 € vrátane DPH |
zmluva o nájme nebyt. priestorov | 04.11.2015 | 09.11.2015 | 13.11.2015 | |
1301541450 | Grendelová Eva Kukučínová 17, Revúca |
43405959 | upratovanie za 10/2015 | 875 € bez DPH |
zmluva č.10/2012/RA, 18.12.2012 | 04.11.2015 | 16.11.2015 | 23.11.2015 | |
1301541451 | Duck Marek-kominárstvo Marikovszkého 35,Rožňava |
35128780 | kominárske práce | 27,23 € bez DPH |
55/2015 | 04.11.2015 | 16.11.2015 | 23.11.2015 | |
1301541454 | ROBINCO, s r.o. Dolné Rudiny 1, Nitra |
31611630 | samolep. štítky, nádoba k frankovaciemu stroju | 90,60 € vrátane DPH |
59/2015 | 05.11.2015 | 04.12.2015 | 16.12.2015 | |
1301541455 | ROBINCO, s r.o. Dolné Rudiny 1, Nitra |
31611630 | servisná prehliadka frankovacieho stroja | 81 € vrátane DPH |
05.11.2015 | 27.11.2015 | 16.12.2015 | ||
1301541456 | STEFE THS, s r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | dodávka tepla a TÚV za 10/2015 | 3 170,36 € vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008 zo dňa 19.11.2008 | 06.11.2015 | 18.11.2015 | 23.11.2015 | |
1301541457 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | tel. služby za 10/2015 | 1 041,36 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 05.11.2015 | 18.11.2015 | 23.11.2015 | |
1301541458 | Bytové hospodárstvo, s r.o. T.Vansovej 1231, Revúca |
31674020 | opravy a údržba v AB úradu | 65,32 € vrátane DPH |
51/2015 | 02.11.2015 | 12.11.2015 | 13.11.2015 | |
1301541459 | VTZ SERVIS - Ing. Výboh Marián Daxnerova 9, Revúca |
32960573 | prehliadka plynovej kotolne | 65 € bez DPH |
56/2015 | 04.11.2015 | 16.11.2015 | 23.11.2015 | |
1301541460 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné,stočné za 10/2015 | 370,14 € vrátane DPH |
zmluva uzatvorená na základe OZ | 06.11.2015 | 27.11.2015 | 16.12.2015 | |
1301541461 | TELSAT-Ján Hrivnák Revúcka Lehota 102 |
32954905 | Diktafón | 78,50 € vrátane DPH |
60/2015 | 09.11.2015 | 12.11.2015 | 13.11.2015 | |
1301541463 | Kooperatíva, a.s. Mäsiarska 11, Košice |
00585441 | poistenie AB | 422,23 € bez DPH |
zmluva č.6549632440 | 09.11.2015 | 18.11.2015 | 23.11.2015 | |
1301541464 | FEJEŠ Mikuláš - Servis has.prístrojov Nemocničná 11, Tornaľa |
10910824 | kontrola hasiacich prístrojov | 219,60 € vrátane DPH |
61/2015 | 09.11.2015 | 20.11.2015 | 23.11.2015 | |
1301541465 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | tel. poplatky za 10/2015 | 40,56 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 09.11.2015 | 18.11.2015 | 23.11.2015 | |
1301541466 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | tel. poplatky za 10/2015 | 33,56 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 09.11.2015 | 18.11.2015 | 23.11.2015 | |
1301541467 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel. poplatky za 10/2015 | 1 921 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 09.11.2015 | 04.12.2015 | 16.12.2015 | |
1301541468 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel. služby za 10/2015 | 265,63 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 09.11.2015 | 04.12.2015 | 16.12.2015 | |
1301541469 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel. služby za 10/2015 | 166,80 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 09.11.2015 | 04.12.2015 | 16.12.2015 | |
1301541470 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel. služby za 10/2015 | 676,51 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 09.11.2015 | 04.12.2015 | 16.12.2015 | |
1301541471 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel. poplatky za 10/2015 | 23,63 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 09.11.2015 | 04.12.2015 | 16.12.2015 |