Faktúry 2015 (ÚPSVR Revúca)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1301541792   SWAN plus, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  tel. služby za 12/2015  265,63 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.služieb z 30.11.2012    22.12.2015  28.12.2015  26.1.2016 
1301541659   SWAN plus, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  tel. služby za 11/2015  265,63 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.služieb z 30.11.2012    11.12.2015  22.12.2015  26.1.2016 
1301541468   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  tel. služby za 10/2015  265,63 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007    09.11.2015  04.12.2015  16.12.2015 
1301541322   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  tel. poplatky za 9/2015  265,63 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007    08.10.2015  05.11.2015  12.11.2015 
1301541175   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  tel. poplatky za 8/2015  265,63 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007    09.09.2015  02.10.2015  12.10.2015 
1301541059   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  tel. služby za 7/2015  265,63 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007    07.08.2015  03.09.2015  7.9.2015 
1301540913   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  tel. poplatky za 6/2015  265,63 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007    09.07.2015  05.08.2015  18.8.2015 
1301540785   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  tel. služby za 5/2015  265,63 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007    12.06.2015  08.07.2015  10.7.2015 
1301540633   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telek. poplatky za 4/2015  265,63 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007    12.05.2015  05.06.2015  11.6.2015 
1301540464   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  tel. služby za 3/2015  265,63 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007    08.04.2015  30.04.2015  30.4.2015 
1301540319   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  tel.poplatky za 2/2015  265,63 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007    10.03.2015  02.04.2015  8.4.2015 
1301540174   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  tel.služby za 1/2015  265,63 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007    10.02.2015  06.03.2015  19.3.2015 
1301540629   Bytové hospodárstvo, s r.o.
T.Vansovej 1231, Revúca
31674020  opravy a údržba AB úradu   266,87 € 
vrátane DPH
  20/2015  12.05.2015  18.05.2015  18.5.2015 
130154309   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka el.energie za 2/2015  270,18 € 
vrátane DPH
zmluva č.4100/2013    09.03.2015  09.04.2015  16.4.2015 
1301541795   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  dodávka vody za 12/2015  282,50 € 
vrátane DPH
zmluva uzatvorená na základe OZ    28.12.2015  30.12.2015  26.1.2016 
1301540639   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a,Bratislava
35815256  vyúčtovacia faktúra za obdobie od 01.01.2015 do 30.04.2015   296,18 € 
vrátane DPH
zmluva č. 9100121280 zo dňa 02.09.2005    14.05.2015  26.05.2015  28.5.2015 
1301541292   Marek Grác - AUTOOPRAVY
Muránska 375/40, Revúca
43401031  oprava služ. MV - Škoda Fabia  298,31 € 
bez DPH
  43/2015  30.09.2015  07.10.2015  12.10.2015 
1301540640   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka energie za 4/2015  304,39 
vrátane DPH
4100/2013    14.05.2015  09.06.2015  11.6.2015 
1301541309   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  vodné,stočné za 9/2015  330,36 € 
vrátane DPH
zmluva uzatvorená na základe OZ    06.10.2015  28.10.2015  12.11.2015 
1301540762   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  spotreba vody za 5/2015  342,24 € 
vrátane DPH
zmluva uzatvorená na základe OZ    03.06.2015  29.06.2015  2.7.2015 
1301540762   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  vodné,stočné za 5/2015  342,24 € 
vrátane DPH
zmluva uzatvorená na základe OZ    03.06.2015  29.06.2015  25.6.2015 
1301540014   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  vodné,stočné za 12/2014  350,38 
vrátane DPH
zmluva uzatvorená na základe OZ    09.01.2015  19.01.2015  21.1.2015 
1301541668   TOUR KLUB Igor Svitek
Starohorská 20, Banská Bystrica
17986117  kalendáre, diáre  351,50 € 
bez DPH
Z201533827-Z    11.12.2015  22.12.2015  26.1.2016 
1301540480   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka el. energie za 3/2015 - vyúčtovanie  360,71 € 
vrátane DPH
zmluva č.4100/2013    10.04.2015  06.05.2015  18.5.2015 
1301540177   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  tel. poplatky za 1/2015  363,94 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.služieb z 30.11.2012    10.02.2015  17.02.2015  19.2.2015 
1301540302   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  vodné,stočné za 2/2015  367,82 € 
vrátane DPH
zmluva uzatvorená na základe OZ    05.03.2015  30.03.2015  8.4.2015 
1301541460   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  vodné,stočné za 10/2015  370,14 € 
vrátane DPH
zmluva uzatvorená na základe OZ    06.11.2015  27.11.2015  16.12.2015 
1301540771   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka energie za 5/2015  376,36 € 
vrátane DPH
zmluva č.4100/2013    08.06.2015  09.07.2015  13.7.2015 
1301540910   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  energia za 6/2015  380,83 € 
vrátane DPH
4100/2013    09.07.2015  07.08.2015  18.8.2015 
1301540460   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  dodávka vody za 3/2015  390,66 € 
vrátane DPH
zmluva uzatvorená na základe OZ    02.04.2015  27.04.2015  29.4.2015 
1301540460   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  dodávka vody za 3/2015  390,66 € 
vrátane DPH
zmluva uzatvorená na základe OZ    02.04.2015  27.04.2015  29.4.2015 
1301541168   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka energie za 8/2015  399,96 € 
vrátane DPH
zmluva č.4100/2013    09.09.2015  08.10.2015  12.10.2015 
1301541632   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  distribúcia energie za 11/2015  401,56 € 
vrátane DPH
zmluva č.4100/2013    07.12.2015  22.12.2015  26.1.2016 
1301541055   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  el.energia za 8/2015  409 € 
vrátane DPH
zmluva č.4100/2013    10.08.2015  09.09.2015  17.9.2015 
1301541497   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  el. energia za 10/2015  415,88 € 
vrátane DPH
zmluva č.4100/2013    16.11.2015  09.12.2015  16.12.2015 
1301541463   Kooperatíva, a.s.
Mäsiarska 11, Košice
00585441  poistenie AB  422,23 € 
bez DPH
zmluva č.6549632440    09.11.2015  18.11.2015  23.11.2015 
1301541316   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  energia za 9/2015  432,12 € 
vrátane DPH
zmluva č.4100/2013    08.10.2015  09.11.2015  13.11.2015 
1301540618   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  vodné, stočné za 4/2015  447,85 € 
vrátane DPH
zmluva uzatvorená na základe OZ    07.05.2015  01.06.2015  11.6.2015 
1301541612   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  el. energia na 12/2015  501,78 € 
vrátane DPH
zmluva č.4100/2013    02.12.2015  14.12.2015  16.12.2015 
1301541300   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  energia na 10/2015  501,78 € 
vrátane DPH
zmluva č.4100/2013    01.10.2015  15.10.2015  16.10.2015 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Revúca

Tlačiť