Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301540293 | Mandalík Ján Muránska 395/31, Revúca |
prenájom garáže na 3/2015 | 30 € bez DPH |
zmluva z 01.03.2010 | 16.03.2015 | 19.3.2015 | |||
1301540149 | Mandalík Ján Muránska 395/31, Revúca |
prenájom garáže na 2/2015 | 30 € bez DPH |
zmluva z 01.03.2010 | 16.02.2015 | 16.2.2015 | |||
1301540148 | Rojáková Milota Štúrova 708/37, Revúca |
prenájom garáže na 2/2015 | 30 € bez DPH |
zmluva č. 02/2011 zo dňa 27.02.2011 | 16.02.2015 | 16.2.2015 | |||
1301540147 | Mgr. Mečiarová Janka Šafáriková 324/4, Revúca |
prenájom garáže na 2/2015 | 30 € bez DPH |
zmluva č. 01/2011 zo dňa 19.01.2011 | 16.02.2015 | 16.2.2015 | |||
1301540146 | Mandalíková Jaroslava Muránska 393/27, Revúca |
prenájom garáže na 2/2015 | 30 € bez DPH |
zmluva z 01.02.2010 | 16.02.2015 | 16.2.2015 | |||
1301540145 | EDOS-PEM, s r.o. Tematínska 4, Bratislava |
36287229 | seminár | 50 € bez DPH |
prihláška 03.02.2015 | 06.02.2015 | 10.2.2015 | ||
1301540134 | Kooperatíva, a.s. Štefanovičova 4, Bratislava |
00585441 | úrazové poistenie - AC | 3 160 € bez DPH |
zmluva č. PZ: 1236044508 | 06.02.2015 | 10.2.2015 | ||
1301540135 | VOSKO, s r.o. Oremlaz 435/40, Brusno |
46619755 | seminár o FK | 64 € bez DPH |
prihláška 29.01.2015 | 03.02.2015 | 10.2.2015 | ||
1301540027 | Rojáková Milota Štúrova 708/37, Revúca |
prenájom garáže na 1/2015 | 30 € bez DPH |
zmluva č. 02/2011 zo dňa 27.02.2011 | 22.01.2015 | 28.1.2015 | |||
1301540026 | Mgr. Mečiarová Janka Šafáriková 324/4, Revúca |
prenájom garáže na 1/2015 | 30 € bez DPH |
zmluva č. 01/2011 zo dňa 19.01.2011 | 22.01.2015 | 28.1.2015 | |||
1301540025 | Mandalík Ján Muránska 395/31, Revúca |
prenájom garáže na 1/2015 | 30 € bez DPH |
zmluva z 01.03.2010 | 22.01.2015 | 28.1.2015 | |||
1301540024 | Mandalíková Jaroslava Muránska 393/27, Revúca |
prenájom garáže na 1/2015 | 30 € bez DPH |
zmluva z 01.02.2010 | 22.01.2015 | 28.1.2015 | |||
1301541740 | Kooperatíva, a.s. Mäsiarska 11, Košice |
00585441 | poistenie majetku úradu | 1 119,30 € bez DPH |
6517535566 | 22.12.2015 | 26.1.2016 | ||
1301541601 | Rojáková Milota Štúrova 708/37, Revúca |
prenájom garáže na 12/2015 | 30 € bez DPH |
zmluva č. 02/2011 zo dňa 27.02.2011 | 14.12.2015 | 16.12.2015 | |||
1301541600 | Mgr. Mečiarová Janka Šafarikova 324/4, Revúca |
prenájom garáže na 12/2015 | 30 € bez DPH |
zmluva č. 01/2011 zo dňa 19.01.2011 | 14.12.2015 | 16.12.2015 | |||
1301541599 | Mandalíková Jaroslava Muránska 393/27, Revúca |
prenájom garáže na 12/2015 | 30 € bez DPH |
zmluva z 01.02.2010 | 14.12.2015 | 16.12.2015 | |||
1301541598 | Mandalík Ján Muránska 395/31, Revúca |
prenájom garáže na 12/2015 | 30 € bez DPH |
zmluva z 01.03.2010 | 14.12.2015 | 16.12.2015 | |||
1301541605 | Imedia Slovakia, s r.o. Švabinského 1, Bratislava |
kredit na smartsms.sk | 30 € bez DPH |
03.12.2015 | 16.12.2015 | ||||
1301540139 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka energie za 1/2015 | 511,46 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 21.01.2014 | 03.02.2015 | 10.2.2015 | |
1301540138 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka energie za 1/2015 | 22,55 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 21.01.2014 | 03.02.2015 | 10.2.2015 | |
1301541185 | Majster papier, s r.o. Wolkrova 5, Bratislava |
33768897 | hygienické potreby | 847,15 € vrátane DPH |
44/2015 | 10.09.2014 | 29.09.2015 | 12.10.2015 | |
1301541179 | Slov. pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9,B.Bystrica |
36631124 | spracovanie pošt. poukazu za 8/2015 | 4,35 € bez DPH |
10.09.2014 | 21.09.2015 | 23.9.2015 | ||
1301540001 | Poradca s r.o. Pri Celulózke 40, Žilina |
36371271 | tlač- Poradca 2015 | 29,40 € vrátane DPH |
02.01.2015 | 23.01.2015 | 28.1.2015 | ||
1301540010 | Grendelová Eva Kukučínová 17, Revúca |
43401031 | upratovacie služby za 12/2014 | 875 € bez DPH |
zmluva č.10/2012/RA, 18.12.2012 | 05.01.2015 | 16.01.2015 | 21.1.2015 | |
1301540012 | Račáková Dašurie Nám.M.R.Štefánika 14, Brezno |
32223307 | servis výťahu za 12/2014 | 38,40 € vrátane DPH |
zmluva z 02.01.2009 | 08.01.2015 | 13.01.2015 | 21.1.2015 | |
1301540011 | BEVÍN, s r.o. Nám. SNP č. 16, Ban. Bystrica |
45322210 | preddavky za nájom - 1/2015 | 2 967,64 € vrátane DPH |
zmluva o nájme nebyt. priestorov | 08.01.2015 | 13.01.2015 | 21.1.2015 | |
1301540018 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | tel. služby za 12/2014 | 184,87 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.služieb z 30.11.2012 | 09.01.2015 | 26.01.2015 | 28.1.2015 | |
1301540017 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | tel. služby za 12/2014 | 60,92 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.služieb z 30.11.2012 | 09.01.2015 | 26.01.2015 | 28.1.2015 | |
1301540015 | STEFE THS, s r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | dodávka tepla a TÚV za 12/2014 | 3 727,04 € vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008 zo dňa 19.11.2008 | 09.01.2015 | 22.01.2015 | 28.1.2015 | |
1301540016 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | tel. služby za 12/2014 | 1 093,38 vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 09.01.2015 | 19.01.2015 | 21.1.2015 | |
1301540014 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné,stočné za 12/2014 | 350,38 vrátane DPH |
zmluva uzatvorená na základe OZ | 09.01.2015 | 19.01.2015 | 21.1.2015 | |
1301540020 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel. služby za 12/2014 | 7,63 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 12.01.2015 | 04.02.2015 | 10.2.2015 | |
1301540019 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | stočné ( zrážková voda za IV.Q.2014) - Železničná 226/46 | 10,74 € vrátane DPH |
zmluva uzatvorená na základe OZ | 12.01.2015 | 27.01.2015 | 28.1.2015 | |
1301540031 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka energie na 1/2015 | 22,55 € vrátane DPH |
4100/2013 | 12.01.2015 | 22.01.2015 | 28.1.2015 | |
1301540030 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka energie na 1/2015 | 511,46 € vrátane DPH |
4100/2013 | 12.01.2015 | 22.01.2015 | 28.1.2015 | |
1301540022 | Bytové hospodárstvo, s r.o. T.Vansovej 1231, Revúca |
31674020 | prenájom nebyt. priestorov na 1/2015 | 28,13 € bez DPH |
zmluva o nájme z 5.11.2013 | 13.01.2015 | 23.01.2015 | 28.1.2015 | |
1301540021 | Slov. pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9,B.Bystrica |
36631124 | poštové služby za 12/2014 | 1 152,10 € bez DPH |
zmluva o poštovom úvere-výplatné | 13.01.2015 | 23.01.2015 | 28.1.2015 | |
1301540028 | VSE, a.s. Mlynská 31, Košice |
44483767 | dodávka energie za 12/2014 | 962,10 € vrátane DPH |
zmluva č. 100628148 zo dňa 20.11.2008 | 15.01.2015 | 28.01.2015 | 28.1.2015 | |
1301540032 | VSE, a.s. Mlynská 31, Košice |
44483767 | Finančné vysporiadanie za rok 2014-ukončenie odberu | 158,10 € vrátane DPH |
zmluva č. 100628148 zo dňa 20.11.2008 | 16.01.2015 | 26.01.2015 | 28.1.2015 | |
1301540036 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a,Bratislava |
35815256 | dodávka plynu za IV.Q.2014 | 55,65 € vrátane DPH |
zmluva č. 9100121280 zo dňa 02.09.2005 | 19.01.2015 | 26.01.2015 | 28.1.2015 |