Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301540450 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | dodávka vody za 2-3/2015 | 80,17 € vrátane DPH |
zmluva uzatvorená na základe OZ | 31.03.2015 | 21.04.2015 | 29.4.2015 | |
1301540466 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | dodávka vody za 3/2015 | 6,12 € vrátane DPH |
zmluva uzatvorená na základe OZ | 08.04.2015 | 28.04.2015 | 29.4.2015 | |
1301540460 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | dodávka vody za 3/2015 | 390,66 € vrátane DPH |
zmluva uzatvorená na základe OZ | 02.04.2015 | 27.04.2015 | 29.4.2015 | |
1301540460 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | dodávka vody za 3/2015 | 390,66 € vrátane DPH |
zmluva uzatvorená na základe OZ | 02.04.2015 | 27.04.2015 | 29.4.2015 | |
1301541022 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávkka plynu na 8/2015 | 96,44 € vrátane DPH |
zmluva č. 160/OVS/2015 | 03.08.2015 | 14.08.2015 | 19.8.2015 | |
1301541613 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | el. energia na 12/2015 | 22,10 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 02.12.2015 | 14.12.2015 | 16.12.2015 | |
1301541612 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | el. energia na 12/2015 | 501,78 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 02.12.2015 | 14.12.2015 | 16.12.2015 | |
1301541497 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | el. energia za 10/2015 | 415,88 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 16.11.2015 | 09.12.2015 | 16.12.2015 | |
1301540894 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | el.energia na 7/2015 | 22,10 € vrátane DPH |
4100/2013 | 02.07.2015 | 14.07.2015 | 20.7.2015 | |
1301541155 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | el.energia na 9/2015 | 96,44 € vrátane DPH |
zmluva č. 160/OVS/2015 | 02.09.2015 | 11.09.2015 | 17.9.2015 | |
1301541154 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | el.energia na 9/2015 | 501,78 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 02.09.2015 | 11.09.2015 | 17.9.2015 | |
1301541153 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | el.energia na 9/2015 | 22,10 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 02.09.2015 | 11.09.2015 | 17.9.2015 | |
1301541055 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | el.energia za 8/2015 | 409 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 10.08.2015 | 09.09.2015 | 17.9.2015 | |
1301541472 | GGFS, s r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | elektronické strav. poukazy na 11/2015 | 8 018,84 € bez DPH |
rámcova dohoda č.64/OF/2015 | 09.11.2015 | 27.11.2015 | 16.12.2015 | |
1301541665 | GGFS, s r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | elektronické strav. poukážky na 12/2015 | 8 273,10 € bez DPH |
rámcova dohoda č.64/OF/2015 | 11.12.2015 | 22.12.2015 | 26.1.2016 | |
1301541021 | GGFS, s r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | elektronické stravné poukážky na 8/2015 | 34,16 € bez DPH |
rámcova dohoda č.64/OF/2015 | 03.08.2015 | 27.08.2015 | 7.9.2015 | |
1301541064 | GGFS, s r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky na 8/2015 | 79,70 € bez DPH |
rámcova dohoda č.64/OF/2015 | 17.08.2015 | 27.08.2015 | 7.9.2015 | |
1301541052 | GGFS, s r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky na 8/2015 | 8 409,72 € bez DPH |
rámcova dohoda č.64/OF/2015 | 11.08.2015 | 27.08.2015 | 7.9.2015 | |
1301541316 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | energia za 9/2015 | 432,12 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 08.10.2015 | 09.11.2015 | 13.11.2015 | |
1301541301 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | energia na 10/2015 | 96,44 € vrátane DPH |
zmluva č. 160/OVS/2015 | 01.10.2015 | 15.10.2015 | 16.10.2015 | |
1301541300 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | energia na 10/2015 | 501,78 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 01.10.2015 | 15.10.2015 | 16.10.2015 | |
1301541299 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | energia na 10/2015 | 22,10 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 01.10.2015 | 15.10.2015 | 16.10.2015 | |
1301540155 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | energia na 2/2015 | 501,78 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 04.02.2015 | 12.02.2015 | 16.2.2015 | |
1301540154 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | energia na 2/2015 | 22,10 vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 04.02.2015 | 12.02.2015 | 16.2.2015 | |
1301540311 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | energia na 3/2015 - preddavok | 501,78 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 09.03.2015 | 12.03.2015 | 19.3.2015 | |
1301540310 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | energia na 3/2015 - preddavok | 22,10 € vrátane DPH |
4100/2013 | 09.03.2015 | 12.03.2015 | 19.3.2015 | |
1301540758 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | energia na 6/2015 | 501,78 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 02.06.2015 | 12.06.2015 | 12.6.2015 | |
1301540757 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | energia na 6/2015 | 22,10 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 02.06.2015 | 12.06.2015 | 12.6.2015 | |
1341540756 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | energia na 6/2015 | 96,44 € vrátane DPH |
zmluva č.160/OVS/2015 | 02.06.2015 | 12.06.2015 | 12.6.2015 | |
1301540895 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | energia na 7/2015 | 501,78 € vrátane DPH |
4100/2013 | 02.07.2015 | 14.07.2015 | 20.7.2015 | |
1301540183 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | energia za 1/2015 - vyúčtovanie | 869,08 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 11.02.2015 | 12.03.2015 | 19.3.2015 | |
1301540910 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | energia za 6/2015 | 380,83 € vrátane DPH |
4100/2013 | 09.07.2015 | 07.08.2015 | 18.8.2015 | |
1301541336 | ROBINCO, s r.o. Dolné Rudiny, Nitra |
31611630 | farba do frankovacieho stroja | 208,80 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.služieb z 30.11.2012 | 12.10.2015 | 06.11.2015 | 13.11.2015 | |
1301540628 | ROBINCO, s r.o. Dolné Rudiny, Nitra |
31611630 | farba do frankovacieho stroja | 208,80 € vrátane DPH |
21/2015 | 11.05.2015 | 05.06.2015 | 11.6.2015 | |
1301540032 | VSE, a.s. Mlynská 31, Košice |
44483767 | Finančné vysporiadanie za rok 2014-ukončenie odberu | 158,10 € vrátane DPH |
zmluva č. 100628148 zo dňa 20.11.2008 | 16.01.2015 | 26.01.2015 | 28.1.2015 | |
1301541185 | Majster papier, s r.o. Wolkrova 5, Bratislava |
33768897 | hygienické potreby | 847,15 € vrátane DPH |
44/2015 | 10.09.2014 | 29.09.2015 | 12.10.2015 | |
1301541337 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | internet | 1,99 |€ vrátane DPH |
rámcová zmluva o spolupráci zo 16.03.2009 | 12.10.2015 | 06.11.2015 | 13.11.2015 | |
1301540085 | LE CHEQUE DEJEUNER s r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny na 1/2015 | 8 368,15 € bez DPH |
1/2015 | 23.01.2015 | 30.01.2015 | 10.2.2015 | |
1301540765 | LE CHEQUE DEJEUNER s r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny na 6/2015 | 9 029,90 € bez DPH |
31/2015 | 04.06.2015 | 29.06.2015 | 2.7.2015 | |
1301540162 | LE CHEQUE DEJEUNER s r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny za 2/2015 | 7 810,28 € bez DPH |
4/2015 | 05.02.2015 | 25.02.2015 | 4.3.2015 |