Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301541316 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | energia za 9/2015 | 432,12 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 08.10.2015 | 09.11.2015 | 13.11.2015 | |
1301541300 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | energia na 10/2015 | 501,78 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 01.10.2015 | 15.10.2015 | 16.10.2015 | |
1301541299 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | energia na 10/2015 | 22,10 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 01.10.2015 | 15.10.2015 | 16.10.2015 | |
1301541168 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka energie za 8/2015 | 399,96 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 09.09.2015 | 08.10.2015 | 12.10.2015 | |
1301541154 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | el.energia na 9/2015 | 501,78 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 02.09.2015 | 11.09.2015 | 17.9.2015 | |
1301541153 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | el.energia na 9/2015 | 22,10 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 02.09.2015 | 11.09.2015 | 17.9.2015 | |
1301541055 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | el.energia za 8/2015 | 409 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 10.08.2015 | 09.09.2015 | 17.9.2015 | |
1301541024 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | distribúcia energie na 8/2015 | 22,10 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 03.08.2015 | 14.08.2015 | 19.8.2015 | |
1301541023 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | distribúcia energie na 8/2015 | 501,78 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 03.08.2015 | 14.08.2015 | 19.8.2015 | |
1301540771 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka energie za 5/2015 | 376,36 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 08.06.2015 | 09.07.2015 | 13.7.2015 | |
1301540758 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | energia na 6/2015 | 501,78 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 02.06.2015 | 12.06.2015 | 12.6.2015 | |
1301540757 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | energia na 6/2015 | 22,10 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 02.06.2015 | 12.06.2015 | 12.6.2015 | |
1301540613 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | distribúcia el. energie na 5/2015 | 96,44 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 05.05.2015 | 15.05.2015 | 18.5.2015 | |
1301540606 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | distribúcia el. energie na 5/2015 | 501,78 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 30.04.2015 | 15.05.2015 | 18.5.2015 | |
1301540605 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | distribúcia el. energie na 5/2015 | 22,10 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 30.04.2015 | 15.05.2015 | 18.5.2015 | |
1301540480 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka el. energie za 3/2015 - vyúčtovanie | 360,71 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 10.04.2015 | 06.05.2015 | 18.5.2015 | |
1301540459 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka el. energie na 4/2015 | 501,78 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 02.04.2015 | 14.04.2015 | 16.4.2015 | |
1301540458 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka el.energie na 4/2015 | 22,10 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 02.04.2015 | 14.04.2015 | 16.4.2015 | |
130154309 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka el.energie za 2/2015 | 270,18 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 09.03.2015 | 09.04.2015 | 16.4.2015 | |
1301540183 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | energia za 1/2015 - vyúčtovanie | 869,08 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 11.02.2015 | 12.03.2015 | 19.3.2015 | |
1301540311 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | energia na 3/2015 - preddavok | 501,78 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 09.03.2015 | 12.03.2015 | 19.3.2015 | |
1301540155 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | energia na 2/2015 | 501,78 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 04.02.2015 | 12.02.2015 | 16.2.2015 | |
1301540154 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | energia na 2/2015 | 22,10 vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 04.02.2015 | 12.02.2015 | 16.2.2015 | |
1301540139 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka energie za 1/2015 | 511,46 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 21.01.2014 | 03.02.2015 | 10.2.2015 | |
1301540138 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka energie za 1/2015 | 22,55 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 21.01.2014 | 03.02.2015 | 10.2.2015 | |
1301541615 | Grendelová Eva Kukučínová 17, Revúca |
43405959 | upratovacie služby za 11/2015 | 875 € bez DPH |
zmluva č.10/2012/RA, 18.12.2012 | 03.12.2015 | 14.12.2015 | 16.12.2015 | |
1301541450 | Grendelová Eva Kukučínová 17, Revúca |
43405959 | upratovanie za 10/2015 | 875 € bez DPH |
zmluva č.10/2012/RA, 18.12.2012 | 04.11.2015 | 16.11.2015 | 23.11.2015 | |
1301541306 | Grendelová Eva Kukučínová 17, Revúca |
43405959 | upratovacie služby za 9/2015 | 875 € bez DPH |
zmluva č.10/2012/RA, 18.12.2012 | 05.10.2015 | 15.10.2015 | 16.10.2015 | |
1301541164 | Grendelová Eva Kukučínová 17, Revúca |
43405959 | upratovanie - 8/2015 | 875 € bez DPH |
zmluva č.10/2012/RA, 18.12.2012 | 07.09.2015 | 11.09.2015 | 17.9.2015 | |
1301541020 | Grendelová Eva Kukučínová 17, Revúca |
43405959 | upratovacie služby za 7/2015 | 875 € bez DPH |
zmluva č.10/2012/RA, 18.12.2012 | 04.08.2015 | 14.08.2015 | 19.8.2015 | |
1301540905 | Grendelová Eva Kukučínová 17, Revúca |
43405959 | upratovanie - 6/2015 | 875 € bez DPH |
zmluva č.10/2012/RA, 18.12.2012 | 06.07.2015 | 14.07.2015 | 20.7.2015 | |
1301540755 | Grendelová Eva Kukučínová 17, Revúca |
43405959 | upratovacie služby za 5/2015 | 875 € bez DPH |
zmluva č.10/2012/RA, 18.12.2012 | 02.06.2015 | 12.06.2015 | 12.6.2015 | |
1301540620 | Grendelová Eva Kukučínová 17, Revúca |
43405959 | upratovacie služby za 4/2015 | 875 € bez DPH |
zmluva č.10/2012/RA, 18.12.2012 | 07.05.2015 | 18.05.2015 | 18.5.2015 | |
1301540468 | Grendelová Eva Kukučínová 17, Revúca |
43405959 | upratovacie služby za 3/2015 | 875 € bez DPH |
zmluva č.10/2012/RA, 18.12.2012 | 08.04.2015 | 16.04.2015 | 20.4.2015 | |
1301540298 | Grendelová Eva Kukučínová 17, Revúca |
43405959 | upratovacie služby za 2/2015 | 875 € bez DPH |
zmluva č.10/2012/RA, 18.12.2012 | 03.03.2015 | 12.03.2015 | 19.3.2015 | |
1301540156 | Grendelová Eva Kukučínová 17, Revúca |
43405959 | upratovanie za 1/2015 | 875 € bez DPH |
zmluva č.10/2012/RA, 18.12.2012 | 04.02.2015 | 16.02.2015 | 16.2.2015 | |
1301540010 | Grendelová Eva Kukučínová 17, Revúca |
43401031 | upratovacie služby za 12/2014 | 875 € bez DPH |
zmluva č.10/2012/RA, 18.12.2012 | 05.01.2015 | 16.01.2015 | 21.1.2015 | |
1301540134 | Kooperatíva, a.s. Štefanovičova 4, Bratislava |
00585441 | úrazové poistenie - AC | 3 160 € bez DPH |
zmluva č. PZ: 1236044508 | 06.02.2015 | 10.2.2015 | ||
1301540639 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a,Bratislava |
35815256 | vyúčtovacia faktúra za obdobie od 01.01.2015 do 30.04.2015 | 296,18 € vrátane DPH |
zmluva č. 9100121280 zo dňa 02.09.2005 | 14.05.2015 | 26.05.2015 | 28.5.2015 | |
1301540461 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a,Bratislava |
35815256 | dodávka plynu na 4/2015-preddavok | 72 € vrátane DPH |
zmluva č. 9100121280 zo dňa 02.09.2005 | 02.04.2015 | 14.04.2015 | 16.4.2015 |