Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301541444 | ADCOMP SK, s r.o. M.R.Štefánika 1377/9, Levoča |
46923748 | renovácia tonerov | 2 711,22 € bez DPH |
58/2015 | 03.11.2015 | 16.11.2015 | 23.11.2015 | |
1301540236 | ADCOMP SK, s r.o. M.R.Štefánika 1377/9, Levoča |
46923748 | renovácia tonerov | 2 082,66 € bez DPH |
9/2015 | 23.02.2015 | 05.03.2015 | 19.3.2015 | |
1301541454 | ROBINCO, s r.o. Dolné Rudiny 1, Nitra |
31611630 | samolep. štítky, nádoba k frankovaciemu stroju | 90,60 € vrátane DPH |
59/2015 | 05.11.2015 | 04.12.2015 | 16.12.2015 | |
1301540145 | EDOS-PEM, s r.o. Tematínska 4, Bratislava |
36287229 | seminár | 50 € bez DPH |
prihláška 03.02.2015 | 06.02.2015 | 10.2.2015 | ||
1301540135 | VOSKO, s r.o. Oremlaz 435/40, Brusno |
46619755 | seminár o FK | 64 € bez DPH |
prihláška 29.01.2015 | 03.02.2015 | 10.2.2015 | ||
1301541008 | ADCOMP SK, s r.o. M.R.Štefánika 1377/9, Levoča |
46923748 | servis tlačiarní a kop. strojov | 1 621 € bez DPH |
10/2015 | 22.07.2015 | 31.07.2015 | 18.8.2015 | |
1301540169 | Račáková Dašurie Nám.M.R.Štefánika 14, Brezno |
32223307 | servis výťahu za 1/2015 | 38,40 € vrátane DPH |
zmluva z 02.01.2009 | 10.02.2015 | 16.02.2015 | 16.2.2015 | |
1301541494 | Račáková Dašurie Nám.M.R.Štefánika 14, Brezno |
32223307 | servis výťahu za 10/2015 | 38,40 € vrátane DPH |
zmluva z 02.01.2009 | 12.11.2015 | 18.11.2015 | 23.11.2015 | |
1301541628 | Račáková Dašurie Nám.M.R.Štefánika 14, Brezno |
32223307 | servis výťahu za 11/2015 | 38,40 € vrátane DPH |
zmluva z 02.01.2009 | 07.12.2015 | 14.12.2015 | 16.12.2015 | |
1301540012 | Račáková Dašurie Nám.M.R.Štefánika 14, Brezno |
32223307 | servis výťahu za 12/2014 | 38,40 € vrátane DPH |
zmluva z 02.01.2009 | 08.01.2015 | 13.01.2015 | 21.1.2015 | |
1301540314 | Račáková Dašurie Nám.M.R.Štefánika 14, Brezno |
32223307 | servis výťahu za 2/2015 | 38,40 € vrátane DPH |
zmluva z 02.01.2009 | 10.03.2015 | 12.03.2015 | 19.3.2015 | |
1301540478 | Račáková Dašurie Nám.M.R.Štefánika 14, Brezno |
32223307 | servis výťahu za 3/2015 | 38,40 € vrátane DPH |
zmluva z 02.01.2009 | 10.04.2015 | 14.04.2015 | 16.4.2015 | |
1301540630 | Račáková Dašurie Nám.M.R.Štefánika 14, Brezno |
32223307 | servis výťahu za 4/2015 | 38,40 € vrátane DPH |
zmluva z 02.01.2009 | 12.05.2015 | 18.05.2015 | 18.5.2015 | |
1301540773 | Račáková Dašurie Nám.M.R.Štefánika 14, Brezno |
32223307 | servis výťahu za 5/2015 | 38,40 € vrátane DPH |
zmluva z 02.01.2009 | 08.06.2015 | 12.06.2015 | 12.6.2015 | |
1301540904 | Račáková Dašurie Nám.M.R.Štefánika 14, Brezno |
32223307 | servis výťahu za 6/2015 | 38,40 € vrátane DPH |
zmluva z 02.01.2009 | 06.07.2015 | 14.07.2015 | 20.7.2015 | |
1301541038 | Račáková Dašurie Nám.M.R.Štefánika 14, Brezno |
32223307 | servis výťahu za 7/2015 | 38,40 € vrátane DPH |
zmluva z 02.01.2009 | 07.08.2015 | 14.08.2015 | 19.8.2015 | |
1301541161 | Račáková Dašurie Nám.M.R.Štefánika 14, Brezno |
32223307 | servis výťahu za 8/2015 | 38,40 € vrátane DPH |
zmluva z 02.01.2009 | 07.09.2015 | 11.09.2015 | 17.9.2015 | |
1301541348 | Račáková Dašurie Nám.M.R.Štefánika 14, Brezno |
32223307 | servis výťahu za 9/2015 | 38,40 € vrátane DPH |
zmluva z 02.01.2009 | 14.10.2015 | 22.10.2015 | 22.10.2015 | |
1301541455 | ROBINCO, s r.o. Dolné Rudiny 1, Nitra |
31611630 | servisná prehliadka frankovacieho stroja | 81 € vrátane DPH |
05.11.2015 | 27.11.2015 | 16.12.2015 | ||
1301540081 | SOFTIP, a.s. Galvaniho 7/D, Bratislava |
36785512 | služba - pripojenie prostredníctvom GTA Profit (SAL) | 126 € vrátane DPH |
zmluva o dielo č.2027015 zo dňa 09.11.2007 | 22.01.2015 | 03.02.2015 | 10.2.2015 | |
1301540080 | SOFTIP, a.s. Galvaniho 7/D, Bratislava |
36785512 | služby prostredníctvom GTA Profit | 42 € vrátane DPH |
zmluva o dielo č.2027015 zo dňa 09.11.2007 | 22.01.2015 | 02.02.2015 | 10.2.2015 | |
1301541618 | BEVÍN, s r.o. Nám. SNP č. 16, Ban. Bystrica |
45322210 | služby spojené s prenájmom nebyt. priestorov na 12/2015-preddavok | 2 967,64 € bez DPH |
zmluva o nájme nebyt. priestorov | 04.12.2015 | 09.12.2015 | 16.12.2015 | |
1301520002 | IVES Čsl. armády 20, Košice |
00162957 | služby techn. podpory k APV | 71,70 € vrátane DPH |
obnova techn.podpory | 10.03.2015 | 19.03.2015 | 19.3.2015 | |
1301541019 | IMEDIA SLOVAKIA, s r.o. Švabinského 1, Bratislava |
48130575 | SMS kredit | 30 € bez DPH |
zo dňa 30.07.2015 | 04.08.2015 | 04.08.2015 | 18.8.2015 | |
1301540226 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | spotreba vody za 1-2/2015 | 7,62 € vrátane DPH |
zmluva uzatvorená na základe OZ | 17.02.2015 | 04.03.2015 | 19.3.2015 | |
1301540762 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | spotreba vody za 5/2015 | 342,24 € vrátane DPH |
zmluva uzatvorená na základe OZ | 03.06.2015 | 29.06.2015 | 2.7.2015 | |
1301541031 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | spotreba vody za 7/2015 | 718,93 € vrátane DPH |
zmluva uzatvorená na základe OZ | 05.08.2015 | 28.08.2015 | 9.9.2015 | |
1301540621 | Slov. pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9,B.Bystrica |
36631124 | spracovanie pošt. poukazu U | 4,05 € bez DPH |
07.05.2015 | 19.05.2015 | 21.5.2015 | ||
1301541179 | Slov. pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9,B.Bystrica |
36631124 | spracovanie pošt. poukazu za 8/2015 | 4,35 € bez DPH |
10.09.2014 | 21.09.2015 | 23.9.2015 | ||
1301541037 | Slov. pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9,B.Bystrica |
36631124 | spracovanie poukazu U v 7/2015 | 4,20 € bez DPH |
07.08.2015 | 18.08.2015 | 19.8.2015 | ||
1301540769 | Slov. pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9,B.Bystrica |
36631124 | spracovanie PP za 5/2015 | 4,95 € bez DPH |
zmluva o poskyt.služieb z 30.11.2012 | 05.06.2015 | 17.06.2015 | 24.6.2015 | |
1301541655 | Ing. Knopp Ľubomír Daxnerova 1187/9, Revúca |
10746129 | stavebné práce na prízemí budovy úradu | 19 000 € vrátane DPH |
zmluva o dielo č. 2/2015 | 11.12.2015 | 23.12.2015 | 26.1.2016 | |
1301540019 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | stočné ( zrážková voda za IV.Q.2014) - Železničná 226/46 | 10,74 € vrátane DPH |
zmluva uzatvorená na základe OZ | 12.01.2015 | 27.01.2015 | 28.1.2015 | |
1301541331 | GGFS, s r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravovacie poukazy za 10/2015 | 8 960 € vrátane DPH |
rámcova dohoda č.64/OF/2015 | 12.10.2015 | 30.10.2015 | 12.11.2015 | |
1301541425 | GGFS, s r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravovacie poukazy za 10/2015 | 83,49 vrátane DPH |
rámcova dohoda č.64/OF/2015 | 22.10.2015 | 30.10.2015 | 12.11.2015 | |
1301541007 | GGFS, s r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravovacie poukážky - 7/2015 | 9 347,09 bez DPH |
rámcova dohoda č.64/OF/2015 | 21.07.2015 | 31.07.2015 | 18.8.2015 | |
1301540638 | SOFTIP, a.s. Na Troskách 26,Banská Bystrica |
36785512 | školenie IMA | 60 € vrátane DPH |
prihláška zo dňa 12.05.2015 | 22.05.2015 | 28.5.2015 | ||
1301540163 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | tel. poplatky za 1/2015 | 1 108,59 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 06.02.2015 | 18.02.2015 | 19.2.2015 | |
1301540179 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | tel. poplatky za 1/2015 | 121,94 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.služieb z 30.11.2012 | 10.02.2015 | 17.02.2015 | 19.2.2015 | |
1301540177 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | tel. poplatky za 1/2015 | 363,94 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.služieb z 30.11.2012 | 10.02.2015 | 17.02.2015 | 19.2.2015 |