Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301540607 | Mandalík Ján Muránska 395/31, Revúca |
prenájom garáže na 5/2015 | 30 € bez DPH |
zmluva z 01.03.2010 | 15.05.2015 | 18.5.2015 | |||
1301540457 | Rojáková Milota Štúrova 708/37, Revúca |
prenájom garáže na 4/2015 | 30 € bez DPH |
zmluva č. 02/2011 zo dňa 27.02.2011 | 16.04.2015 | 20.4.2015 | |||
1301540456 | Mgr. Mečiarová Janka Šafáriková 324/4, Revúca |
prenájom garáže na 4/2015 | 30 € bez DPH |
zmluva č. 01/2011 zo dňa 19.01.2011 | 16.04.2015 | 20.4.2015 | |||
1301540455 | Mandalíková Jaroslava Muránska 393/27, Revúca |
prenájom garáže na 4/2015 | 30 € bez DPH |
zmluva z 01.02.2010 | 16.04.2015 | 20.4.2015 | |||
1301540454 | Mandalík Ján Muránska 395/31, Revúca |
prenájom garáže na 4/2015 | 30 € bez DPH |
zmluva z 01.03.2010 | 16.04.2015 | 20.4.2015 | |||
1301540448 | STARWEB, s r.o. Sv.Cyrila a Metoda č.40, Trnava |
46209018 | dobitie kreditu | 30 € bez DPH |
zo dňa 24.03.2015 | 30.03.2015 | 8.4.2015 | ||
1301540296 | Mgr. Mečiarová Janka Šafáriková 324/4, Revúca |
prenájom garáže na 3/2015 | 30 € bez DPH |
zmluva č. 01/2011 zo dňa 19.01.2011 | 16.03.2015 | 19.3.2015 | |||
1301540295 | Rojáková Milota Štúrova 708/37, Revúca |
prenájom garáže na 3/2015 | 30 € bez DPH |
zmluva č. 02/2011 zo dňa 27.02.2011 | 16.03.2015 | 19.3.2015 | |||
1301540294 | Mandalíková Jaroslava Muránska 393/27, Revúca |
prenájom garáže na 3/2015 | 30 € bez DPH |
zmluva z 01.02.2010 | 16.03.2015 | 19.3.2015 | |||
1301540293 | Mandalík Ján Muránska 395/31, Revúca |
prenájom garáže na 3/2015 | 30 € bez DPH |
zmluva z 01.03.2010 | 16.03.2015 | 19.3.2015 | |||
1301540149 | Mandalík Ján Muránska 395/31, Revúca |
prenájom garáže na 2/2015 | 30 € bez DPH |
zmluva z 01.03.2010 | 16.02.2015 | 16.2.2015 | |||
1301540148 | Rojáková Milota Štúrova 708/37, Revúca |
prenájom garáže na 2/2015 | 30 € bez DPH |
zmluva č. 02/2011 zo dňa 27.02.2011 | 16.02.2015 | 16.2.2015 | |||
1301540147 | Mgr. Mečiarová Janka Šafáriková 324/4, Revúca |
prenájom garáže na 2/2015 | 30 € bez DPH |
zmluva č. 01/2011 zo dňa 19.01.2011 | 16.02.2015 | 16.2.2015 | |||
1301540146 | Mandalíková Jaroslava Muránska 393/27, Revúca |
prenájom garáže na 2/2015 | 30 € bez DPH |
zmluva z 01.02.2010 | 16.02.2015 | 16.2.2015 | |||
1301540027 | Rojáková Milota Štúrova 708/37, Revúca |
prenájom garáže na 1/2015 | 30 € bez DPH |
zmluva č. 02/2011 zo dňa 27.02.2011 | 22.01.2015 | 28.1.2015 | |||
1301540026 | Mgr. Mečiarová Janka Šafáriková 324/4, Revúca |
prenájom garáže na 1/2015 | 30 € bez DPH |
zmluva č. 01/2011 zo dňa 19.01.2011 | 22.01.2015 | 28.1.2015 | |||
1301540025 | Mandalík Ján Muránska 395/31, Revúca |
prenájom garáže na 1/2015 | 30 € bez DPH |
zmluva z 01.03.2010 | 22.01.2015 | 28.1.2015 | |||
1301540024 | Mandalíková Jaroslava Muránska 393/27, Revúca |
prenájom garáže na 1/2015 | 30 € bez DPH |
zmluva z 01.02.2010 | 22.01.2015 | 28.1.2015 | |||
1301540916 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel. poplatky za 6/2015 | 32,42 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 09.07.2015 | 05.08.2015 | 18.8.2015 | |
1301541629 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35673469 | tel. poplatky za 11/2015 | 33,62 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 07.12.2015 | 17.12.2015 | 26.1.2016 | |
1301541466 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | tel. poplatky za 10/2015 | 33,56 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 09.11.2015 | 18.11.2015 | 23.11.2015 | |
1301541318 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | tel. poplatky za 9/2015 | 33,52 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.služieb z 30.11.2012 | 08.10.2015 | 19.10.2015 | 20.10.2015 | |
1301541170 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | tel. poplatky za 8/2015 | 33,52 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.služieb z 30.11.2012 | 09.09.2015 | 17.09.2015 | 17.9.2015 | |
1301541040 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | tel.poplatky za 7/2015 | 33,86 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.služieb z 30.11.2012 | 07.08.2015 | 17.08.2015 | 19.8.2015 | |
1301540906 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | tel.poplatky za 6/2015 | 33,52 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 09.07.2015 | 17.07.2015 | 20.7.2015 | |
1301540779 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | tel.poplatky za 5/2015 | 33,71 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 10.06.2015 | 18.06.2015 | 24.6.2015 | |
1301540636 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | tel. poplatky za 4/2015 | 33,52 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 12.05.2015 | 18.05.2015 | 18.5.2015 | |
1301541634 | MUDr. Šafárová Katarína Poštová 11, Tornaľa |
00004231 | zdravotné výkony | 34,85 € bez DPH |
zákon č. 447/2008 Zb.z. | 07.12.2015 | 22.12.2015 | 26.1.2016 | |
1301541580 | Medosan, s r.o. B.Nemcovej 1240/7, Revúca |
47314206 | zdravotné výkony | 34,85 € bez DPH |
zákon č. 447/2008 Zb.z. | 24.11.2015 | 27.11.2015 | 16.12.2015 | |
1301541021 | GGFS, s r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | elektronické stravné poukážky na 8/2015 | 34,16 € bez DPH |
rámcova dohoda č.64/OF/2015 | 03.08.2015 | 27.08.2015 | 7.9.2015 | |
1301541210 | Bytové hospodárstvo, s r.o. T.Vansovej 1231, Revúca |
31674020 | opravy v AB úradu | 36,60 € vrátane DPH |
39/2015 | 17.09.2015 | 22.09.2015 | 12.10.2015 | |
1301541628 | Račáková Dašurie Nám.M.R.Štefánika 14, Brezno |
32223307 | servis výťahu za 11/2015 | 38,40 € vrátane DPH |
zmluva z 02.01.2009 | 07.12.2015 | 14.12.2015 | 16.12.2015 | |
1301541494 | Račáková Dašurie Nám.M.R.Štefánika 14, Brezno |
32223307 | servis výťahu za 10/2015 | 38,40 € vrátane DPH |
zmluva z 02.01.2009 | 12.11.2015 | 18.11.2015 | 23.11.2015 | |
1301541348 | Račáková Dašurie Nám.M.R.Štefánika 14, Brezno |
32223307 | servis výťahu za 9/2015 | 38,40 € vrátane DPH |
zmluva z 02.01.2009 | 14.10.2015 | 22.10.2015 | 22.10.2015 | |
1301541161 | Račáková Dašurie Nám.M.R.Štefánika 14, Brezno |
32223307 | servis výťahu za 8/2015 | 38,40 € vrátane DPH |
zmluva z 02.01.2009 | 07.09.2015 | 11.09.2015 | 17.9.2015 | |
1301541038 | Račáková Dašurie Nám.M.R.Štefánika 14, Brezno |
32223307 | servis výťahu za 7/2015 | 38,40 € vrátane DPH |
zmluva z 02.01.2009 | 07.08.2015 | 14.08.2015 | 19.8.2015 | |
1301540904 | Račáková Dašurie Nám.M.R.Štefánika 14, Brezno |
32223307 | servis výťahu za 6/2015 | 38,40 € vrátane DPH |
zmluva z 02.01.2009 | 06.07.2015 | 14.07.2015 | 20.7.2015 | |
1301540773 | Račáková Dašurie Nám.M.R.Štefánika 14, Brezno |
32223307 | servis výťahu za 5/2015 | 38,40 € vrátane DPH |
zmluva z 02.01.2009 | 08.06.2015 | 12.06.2015 | 12.6.2015 | |
1301540630 | Račáková Dašurie Nám.M.R.Štefánika 14, Brezno |
32223307 | servis výťahu za 4/2015 | 38,40 € vrátane DPH |
zmluva z 02.01.2009 | 12.05.2015 | 18.05.2015 | 18.5.2015 | |
1301540478 | Račáková Dašurie Nám.M.R.Štefánika 14, Brezno |
32223307 | servis výťahu za 3/2015 | 38,40 € vrátane DPH |
zmluva z 02.01.2009 | 10.04.2015 | 14.04.2015 | 16.4.2015 |