Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301540504 | Mesto Revúca Nám. slobody 13/17 |
komunálny odpad - r. 2015 | 979,56 € bez DPH |
Rozhodnutie č.1620206300/2015 | 20.04.2015 | 28.05.2015 | 28.5.2015 | ||
1301540503 | MUDr. Ferenczová Erika Sládkovičova 1, Tornaľa |
35662921 | zdravotné výkony | 27,88 € bez DPH |
zákon č. 447/2008 Zb.z. | 20.04.2015 | 24.04.2015 | 29.4.2015 | |
1301540501 | MUDr. Magura Ján Sládkovičova 60/4,Revúca |
37823035 | zdravotné výkony | 69,70 € bez DPH |
zákon č. 447/2008 Zb.z. | 17.04.2015 | 30.04.2015 | 30.4.2015 | |
1301540500 | Cangar, s r.o. J.Bottu 1134/4, Revúca |
36643190 | zdravotné výkony | 6,97 € bez DPH |
zákon č. 447/2008 Zb.z. | 17.04.2015 | 30.04.2015 | 30.4.2015 | |
1301540499 | MUDr. Hudec Ivan - VIKMED, s r.o. Litovelská 25, Revúca |
47822805 | zdravotné výkony | 48,79 € bez DPH |
zákon č. 447/2008 Zb.z. | 17.04.2015 | 30.04.2015 | 30.4.2015 | |
1301540502 | MUDr. Weberová Magdaléna Sládkovičova 1, Tornaľa |
35665262 | zdravotné výkony | 20,91 € bez DPH |
zákon č. 447/2008 Zb.z. | 17.04.2015 | 23.04.2015 | 29.4.2015 | |
1301540498 | MUDr. Mesjarová Daniela NZZ Komenského 40, Revúca |
35522917 | zdravotné výkony | 90,61 € bez DPH |
zákon č. 447/2008 Zb.z. | 17.04.2015 | 22.04.2015 | 29.4.2015 | |
1301540495 | Bytové hospodárstvo, s r.o. T.Vansovej 1231, Revúca |
31674020 | prenájom nebyt. priestorov za 4/2015 | 28,13 € bez DPH |
zmluva o nájme z 5.11.2013 | 15.04.2015 | 22.04.2015 | 29.4.2015 | |
1301540494 | Slov. pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9,B.Bystrica |
36631124 | výplatné - poštový úver za 3/2015 | 658,05 € bez DPH |
zmluva o poštovom úvere-výplatné | 14.04.2015 | 24.04.2015 | 29.4.2015 | |
1301540493 | Bytové hospodárstvo, s r.o. T.Vansovej 1231, Revúca |
31674020 | údržba AB úradu | 178,10 € vrátane DPH |
16/2015 | 14.04.2015 | 21.04.2015 | 29.4.2015 | |
1301540480 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka el. energie za 3/2015 - vyúčtovanie | 360,71 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 10.04.2015 | 06.05.2015 | 18.5.2015 | |
1301540479 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel. služby za 3/2015 | 16,22 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 10.04.2015 | 06.05.2015 | 18.5.2015 | |
1301540478 | Račáková Dašurie Nám.M.R.Štefánika 14, Brezno |
32223307 | servis výťahu za 3/2015 | 38,40 € vrátane DPH |
zmluva z 02.01.2009 | 10.04.2015 | 14.04.2015 | 16.4.2015 | |
1301540474 | LE CHEQUE DEJEUNER s r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny za 4/2015 | 7 856,44 € bez DPH |
17/2015 | 09.04.2015 | 30.04.2015 | 30.4.2015 | |
1301540476 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Tel. služby za 3/2015 | 68,41 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 09.04.2015 | 17.04.2015 | 20.4.2015 | |
1301540469 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel. služby 3/2015 | 676,51 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 08.04.2015 | 30.04.2015 | 30.4.2015 | |
1301540465 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel. služby za 3/2015 | 166,80 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 08.04.2015 | 30.04.2015 | 30.4.2015 | |
1301540464 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel. služby za 3/2015 | 265,63 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 08.04.2015 | 30.04.2015 | 30.4.2015 | |
1301540463 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel. poplatky za 3/2015 | 1 921 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 08.04.2015 | 30.04.2015 | 30.4.2015 | |
1301540466 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | dodávka vody za 3/2015 | 6,12 € vrátane DPH |
zmluva uzatvorená na základe OZ | 08.04.2015 | 28.04.2015 | 29.4.2015 | |
1301540467 | STEFE THS, s r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | dodávka tepla TÚV za 3/2015 | 2 824,34 € vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008 zo dňa 19.11.2008 | 08.04.2015 | 21.04.2015 | 29.4.2015 | |
1301540468 | Grendelová Eva Kukučínová 17, Revúca |
43405959 | upratovacie služby za 3/2015 | 875 € bez DPH |
zmluva č.10/2012/RA, 18.12.2012 | 08.04.2015 | 16.04.2015 | 20.4.2015 | |
130154451 | BEVÍN, s r.o. Nám. SNP č. 16, Ban. Bystrica |
45322210 | preddavky za služby spojené s prenájmom - 4/2015 | 2 967,64 € vrátane DPH |
zmluva o nájme nebyt. priestorov | 08.04.2015 | 09.04.2015 | 16.4.2015 | |
1301540462 | Ochrana zdravia, s r.o. MUDr.Slezák Poštová 11, Tornaľa |
36620734 | zdravotné výkony | 90,61 € bez DPH |
zákon č. 447/2008 Zb.z. | 07.04.2015 | 30.04.2015 | 30.4.2015 | |
1301540471 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | tel.poplatky za 2/2015 | 2 138,35 € vrátane DPH |
rámcová zmluva zo dňa 16.03.2009 | 07.04.2015 | 14.04.2015 | 16.4.2015 | |
1301540460 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | dodávka vody za 3/2015 | 390,66 € vrátane DPH |
zmluva uzatvorená na základe OZ | 02.04.2015 | 27.04.2015 | 29.4.2015 | |
1301540460 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | dodávka vody za 3/2015 | 390,66 € vrátane DPH |
zmluva uzatvorená na základe OZ | 02.04.2015 | 27.04.2015 | 29.4.2015 | |
1301540461 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a,Bratislava |
35815256 | dodávka plynu na 4/2015-preddavok | 72 € vrátane DPH |
zmluva č. 9100121280 zo dňa 02.09.2005 | 02.04.2015 | 14.04.2015 | 16.4.2015 | |
1301540459 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka el. energie na 4/2015 | 501,78 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 02.04.2015 | 14.04.2015 | 16.4.2015 | |
1301540458 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka el.energie na 4/2015 | 22,10 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 02.04.2015 | 14.04.2015 | 16.4.2015 | |
1301520003 | Poradca podnikateľa, s r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina |
31592503 | Zb. zákonov - 2. preddavok, r.2015 | 72 € vrátane DPH |
02.04.2015 | 13.04.2015 | 16.4.2015 | ||
1301540450 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | dodávka vody za 2-3/2015 | 80,17 € vrátane DPH |
zmluva uzatvorená na základe OZ | 31.03.2015 | 21.04.2015 | 29.4.2015 | |
1301540411 | Marek Grác - AUTOOPRAVY Muránska 375/40, Revúca |
43401031 | oprava služobného MV Octavia RA-471 AJ | 160 € vrátane DPH |
11/2015 | 23.03.2015 | 31.03.2015 | 8.4.2015 | |
1301540410 | Marek Grác - AUTOOPRAVY Muránska 375/40, Revúca |
43401031 | oprava služ.MV Škoda Fabia RA-326AP | 241 € vrátane DPH |
12/2015 | 23.03.2015 | 31.03.2015 | 8.4.2015 | |
1301540409 | Marek Grác - AUTOOPRAVY Muránska 375/40, Revúca |
43401031 | Oprava služ.mot.vozidla VW Golf-RA006AE | 171 € vrátane DPH |
8/2015 | 23.03.2015 | 31.03.2015 | 8.4.2015 | |
1301540377 | Bytové hospodárstvo, s r.o. T.Vansovej 1231, Revúca |
31674020 | prenájom nebyt. priestoru za 3/2015 | 28,13 bez DPH |
zmluva o nájme z 5.11.2013 | 19.03.2015 | 24.03.2015 | 8.4.2015 | |
1301540329 | Mesto Tornaľa Mierová 14 |
00319091 | miestny poplatok za kom. odpad | 74,88 € bez DPH |
Rozhodnutie č 1620043739/2015 | 12.03.2015 | 26.05.2015 | 28.5.2015 | |
1301540330 | STEFE THS, s r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | dodávka tepla a TÚV za rok 2014 - vyúčtovanie | 1 529,29 € vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008 zo dňa 19.11.2008 | 12.03.2015 | 23.03.2015 | 8.4.2015 | |
1301540322 | Slov. pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9,B.Bystrica |
36631124 | poštovné - výplatné za 2/2015 | 1 702,15 € bez DPH |
zmluva o poštovom úvere-výplatné | 11.03.2015 | 24.03.2015 | 8.4.2015 | |
1301540324 | MUDr. Knižková Valéria Škultetyho 1, Tornaľa |
35665238 | zdravotné výkony | 41,82 € bez DPH |
zákon č. 447/2008 Zb.z. | 11.03.2015 | 23.03.2015 | 8.4.2015 |