Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301540323 | Bytové hospodárstvo, s r.o. T.Vansovej 1231, Revúca |
31674020 | údržba AB úradu | 711,05 € vrátane DPH |
7/2015 | 11.03.2015 | 18.03.2015 | 19.3.2015 | |
1301540321 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel. služby za 2/2015 | 676,51 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 10.03.2015 | 02.04.2015 | 8.4.2015 | |
1301540320 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel. poplatky za 2/2015 | 166,80 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.služieb z 30.11.2012 | 10.03.2015 | 02.04.2015 | 8.4.2015 | |
1301540319 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel.poplatky za 2/2015 | 265,63 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 10.03.2015 | 02.04.2015 | 8.4.2015 | |
1301540318 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel. služby za 2/2015 | 1 921 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 10.03.2015 | 02.04.2015 | 8.4.2015 | |
1301540317 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel.poplatky za 2/2015 | 14,35 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 10.03.2015 | 02.04.2015 | 8.4.2015 | |
1301520002 | IVES Čsl. armády 20, Košice |
00162957 | služby techn. podpory k APV | 71,70 € vrátane DPH |
obnova techn.podpory | 10.03.2015 | 19.03.2015 | 19.3.2015 | |
1301540316 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | tel.poplatky za 2/2015 | 180,64 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 10.03.2015 | 17.03.2015 | 19.3.2015 | |
1301540315 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. služby za 2/2015 | 39,65 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 10.03.2015 | 17.03.2015 | 19.3.2015 | |
1301540314 | Račáková Dašurie Nám.M.R.Štefánika 14, Brezno |
32223307 | servis výťahu za 2/2015 | 38,40 € vrátane DPH |
zmluva z 02.01.2009 | 10.03.2015 | 12.03.2015 | 19.3.2015 | |
130154309 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka el.energie za 2/2015 | 270,18 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 09.03.2015 | 09.04.2015 | 16.4.2015 | |
1301540311 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | energia na 3/2015 - preddavok | 501,78 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 09.03.2015 | 12.03.2015 | 19.3.2015 | |
1301540310 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | energia na 3/2015 - preddavok | 22,10 € vrátane DPH |
4100/2013 | 09.03.2015 | 12.03.2015 | 19.3.2015 | |
1301540307 | Cangar, s r.o. J.Bottu 1134/4, Revúca |
36643190 | zdravotné výkony | 13,94 € bez DPH |
zákon č. 447/2008 Zb.z. | 06.03.2015 | 01.04.2015 | 8.4.2015 | |
1301540306 | STEFE THS, s r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | dodávka tepla a TÚV za 2/2015 | 4 289,86 € vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008 zo dňa 19.11.2008 | 06.03.2015 | 18.03.2015 | 19.3.2015 | |
1301540303 | LE CHEQUE DEJEUNER s r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | jedálny kupón | 8 491,26 € bez DPH |
13/2015 | 05.03.2015 | 30.03.2015 | 8.4.2015 | |
1301540302 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné,stočné za 2/2015 | 367,82 € vrátane DPH |
zmluva uzatvorená na základe OZ | 05.03.2015 | 30.03.2015 | 8.4.2015 | |
1301540291 | BEVÍN, s r.o. Nám. SNP č. 16, Ban. Bystrica |
45322210 | preddavky za služby spojené s nájmom na 3/2015 | 2 967,64 € vrátane DPH |
zmluva o nájme nebyt. priestorov | 04.03.2015 | 10.03.2015 | 19.3.2015 | |
1301540297 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a,Bratislava |
35815256 | dodávka plynu na 3/3015 | 131 € vrátane DPH |
zmluva č. 9100121280 zo dňa 02.09.2005 | 03.03.2015 | 16.03.2015 | 19.3.2015 | |
1301540298 | Grendelová Eva Kukučínová 17, Revúca |
43405959 | upratovacie služby za 2/2015 | 875 € bez DPH |
zmluva č.10/2012/RA, 18.12.2012 | 03.03.2015 | 12.03.2015 | 19.3.2015 | |
1301540236 | ADCOMP SK, s r.o. M.R.Štefánika 1377/9, Levoča |
46923748 | renovácia tonerov | 2 082,66 € bez DPH |
9/2015 | 23.02.2015 | 05.03.2015 | 19.3.2015 | |
1301540235 | MUDr. Sviatková Marta Remeselnícka 315/9, Revúca |
37998129 | zdrav.výkony | 6,97 € bez DPH |
zákon č. 447/2008 Zb.z. | 20.02.2015 | 06.03.2015 | 19.3.2015 | |
1301540234 | MUDr. Slížová Elena OZS Revúca I. |
31980732 | zdravotné výkony | 97,58 € bez DPH |
zákon č. 447/2008 Zb.z. | 19.02.2015 | 04.03.2015 | 19.3.2015 | |
1301540229 | Poradca podnikateľa, s r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina |
31592503 | vyúčtovanie za rok 2014 | 64,93 € vrátane DPH |
18.02.2015 | 26.02.2015 | 4.3.2015 | ||
1301540227 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné za 1/2015 | 4,61 € vrátane DPH |
zmluva uzatvorená na základe OZ | 17.02.2015 | 04.03.2015 | 19.3.2015 | |
1301540226 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | spotreba vody za 1-2/2015 | 7,62 € vrátane DPH |
zmluva uzatvorená na základe OZ | 17.02.2015 | 04.03.2015 | 19.3.2015 | |
1301540184 | Slov. pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9,B.Bystrica |
36631124 | výplatné - poštový úver za 1/2015 | 1 544,80 bez DPH |
zmluva o poštovom úvere-výplatné | 12.02.2015 | 24.02.2015 | 4.3.2015 | |
1301540186 | AJ-DA, s r.o. MUDr. Jolšvaiová Tomášikova , Revúca |
36703354 | zdravotné výkony | 236,98 € bez DPH |
zákon č. 447/2008 Zb.z. | 12.02.2015 | 20.02.2015 | 4.3.2015 | |
1301540187 | MUDr. Mesjarová Daniela NZZ Komenského 40, Revúca |
35522917 | zdravotné výkony | 41,82 € bez DPH |
zákon č. 447/2008 Zb.z. | 12.02.2015 | 19.02.2015 | 19.2.2015 | |
1301540185 | Bytové hospodárstvo, s r.o. T.Vansovej 1231, Revúca |
31674020 | prenájom nebyt. priesatorov na 2/2015 | 28,13 € bez DPH |
zmluva o nájme z 5.11.2013 | 12.02.2015 | 18.02.2015 | 19.2.2015 | |
1301540183 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | energia za 1/2015 - vyúčtovanie | 869,08 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 11.02.2015 | 12.03.2015 | 19.3.2015 | |
1301540176 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel.služby za 1/2015 | 676,51 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 10.02.2015 | 06.03.2015 | 19.3.2015 | |
1301540175 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel. služby za 1/2015 | 166,80 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 10.02.2015 | 06.03.2015 | 19.3.2015 | |
1301540174 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel.služby za 1/2015 | 265,63 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 10.02.2015 | 06.03.2015 | 19.3.2015 | |
1301540173 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel. služby za 1/2015 | 1 921 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 10.02.2015 | 06.03.2015 | 19.3.2015 | |
1301540172 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel. služby za 1/2015 | 13,06 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 10.02.2015 | 06.03.2015 | 19.3.2015 | |
1301540168 | MUDr. Ivančo Cyril Tomášikova 688, Jelšava |
31980473 | zdravotné výkony | 41,82 € bez DPH |
zákon č. 447/2008 Zb.z. | 10.02.2015 | 19.02.2015 | 19.2.2015 | |
1301540167 | Medosan, s r.o. B.Nemcovej 1240/7, Revúca |
47314206 | zdravotné výkony | 1301540167 bez DPH |
zákon č. 447/2008 Zb.z. | 10.02.2015 | 19.02.2015 | 19.2.2015 | |
1301540179 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | tel. poplatky za 1/2015 | 121,94 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.služieb z 30.11.2012 | 10.02.2015 | 17.02.2015 | 19.2.2015 | |
1301540177 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | tel. poplatky za 1/2015 | 363,94 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.služieb z 30.11.2012 | 10.02.2015 | 17.02.2015 | 19.2.2015 |