Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301541740 | Kooperatíva, a.s. Mäsiarska 11, Košice |
00585441 | poistenie majetku úradu | 1 119,30 € bez DPH |
6517535566 | 22.12.2015 | 26.1.2016 | ||
1301541791 | SWAN plus, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | tel. služby za 12/2015 | 1 921 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.služieb z 30.11.2012 | 22.12.2015 | 28.12.2015 | 26.1.2016 | |
1301541663 | SWAN plus, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | tel. služby za 11/2015 | 1 921 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.služieb z 30.11.2012 | 11.12.2015 | 22.12.2015 | 26.1.2016 | |
1301541633 | ADCOMP SK, s r.o. M.R.Štefánika 1377/9, Levoča |
46923748 | renovácia tonerov | 1 457,58 € bez DPH |
66/2015 | 07.12.2015 | 18.12.2015 | 26.1.2016 | |
1301541467 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel. poplatky za 10/2015 | 1 921 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 09.11.2015 | 04.12.2015 | 16.12.2015 | |
1301541457 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | tel. služby za 10/2015 | 1 041,36 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 05.11.2015 | 18.11.2015 | 23.11.2015 | |
1301541337 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | internet | 1,99 |€ vrátane DPH |
rámcová zmluva o spolupráci zo 16.03.2009 | 12.10.2015 | 06.11.2015 | 13.11.2015 | |
1301541323 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel. poplatky za 9/2015 | 1 921 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 08.10.2015 | 05.11.2015 | 12.11.2015 | |
1301541350 | Slov. pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9,B.Bystrica |
36631124 | výplatné - poštový úver za 9/2015 | 1 058,35 € bez DPH |
zmluva o poštovom úvere-výplatné | 14.10.2015 | 22.10.2015 | 22.10.2015 | |
1301541314 | STEFE THS, s r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | dodávka tepla a TÚV za 9/2015 | 1 679,57 € vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008 zo dňa 19.11.2008 | 08.10.2015 | 20.10.2015 | 20.10.2015 | |
1301541307 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | tel. poplatky za 9/2015 | 1 096,17 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.služieb z 30.11.2012 | 06.10.2015 | 19.10.2015 | 20.10.2015 | |
1301541304 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telek.poplatky za 8/2015 | 1 018,51 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.služieb z 30.11.2012 | 06.10.2015 | 08.10.2015 | 12.10.2015 | |
1301541174 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel. poplatky za 8/2015 | 1 921 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 09.09.2015 | 02.10.2015 | 12.10.2015 | |
1301541178 | Slov. pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9,B.Bystrica |
36631124 | výplatné za 8/2015 | 1 708,10 € bez DPH |
zmluva o poštovom úvere-výplatné | 11.09.2015 | 22.09.2015 | 23.9.2015 | |
1301541165 | STEFE THS, s r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | dodávka tepla a TÚV za 8/2015 | 1 663,52 € vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008 zo dňa 19.11.2008 | 07.09.2015 | 18.09.2015 | 23.9.2015 | |
1301541058 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel. služby za 7/2015 | 1 921 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 07.08.2015 | 03.09.2015 | 7.9.2015 | |
1301541039 | STEFE THS, s r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | dodávka tepla a TÚV za 7/2015 | 1 655,51 € vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008 zo dňa 19.11.2008 | 07.08.2015 | 19.08.2015 | 19.8.2015 | |
1301541048 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | tel. poplatky za 7/2015 | 1 479,92 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.služieb z 30.11.2012 | 05.08.2015 | 18.08.2015 | 19.8.2015 | |
1301541036 | ADCOMP SK, s r.o. M.R.Štefánika 1377/9, Levoča |
46923748 | tonery nové a renovované | 1 524,06 € bez DPH |
37/2015 | 05.08.2015 | 18.08.2015 | 19.8.2015 | |
1301540917 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel. poplatky za 6/2015 | 1 921 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 09.07.2015 | 05.08.2015 | 18.8.2015 | |
1301541008 | ADCOMP SK, s r.o. M.R.Štefánika 1377/9, Levoča |
46923748 | servis tlačiarní a kop. strojov | 1 621 € bez DPH |
10/2015 | 22.07.2015 | 31.07.2015 | 18.8.2015 | |
1301540908 | STEFE THS, s r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | dodávka TÚV za 6/2015 | 1 648,73 € vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008 zo dňa 19.11.2008 | 09.07.2015 | 20.07.2015 | 20.7.2015 | |
1301540784 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel.poplatky za 5/2015 | 1 921 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 12.06.2015 | 08.07.2015 | 10.7.2015 | |
1301540766 | STEFE THS, s r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | dodávka tepla a TÚV za 5/2015 - preddavok | 1 777,63 € vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008 zo dňa 19.11.2008 | 04.06.2015 | 17.06.2015 | 24.6.2015 | |
1301540778 | ADCOMP SK, s r.o. M.R.Štefánika 1377/9, Levoča |
46923748 | tonery nové, renovované | 1 567,36 € bez DPH |
30/2015 | 10.06.2015 | 16.06.2015 | 16.6.2015 | |
1301540632 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telek. poplatky za 4/2015 | 1 921 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 12.05.2015 | 05.06.2015 | 11.6.2015 | |
1301540463 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel. poplatky za 3/2015 | 1 921 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 08.04.2015 | 30.04.2015 | 30.4.2015 | |
1301540318 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel. služby za 2/2015 | 1 921 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 10.03.2015 | 02.04.2015 | 8.4.2015 | |
1301540322 | Slov. pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9,B.Bystrica |
36631124 | poštovné - výplatné za 2/2015 | 1 702,15 € bez DPH |
zmluva o poštovom úvere-výplatné | 11.03.2015 | 24.03.2015 | 8.4.2015 | |
1301540330 | STEFE THS, s r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | dodávka tepla a TÚV za rok 2014 - vyúčtovanie | 1 529,29 € vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008 zo dňa 19.11.2008 | 12.03.2015 | 23.03.2015 | 8.4.2015 | |
1301540173 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel. služby za 1/2015 | 1 921 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 10.02.2015 | 06.03.2015 | 19.3.2015 | |
1301540184 | Slov. pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9,B.Bystrica |
36631124 | výplatné - poštový úver za 1/2015 | 1 544,80 bez DPH |
zmluva o poštovom úvere-výplatné | 12.02.2015 | 24.02.2015 | 4.3.2015 | |
1301540163 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | tel. poplatky za 1/2015 | 1 108,59 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 06.02.2015 | 18.02.2015 | 19.2.2015 | |
1301540021 | Slov. pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9,B.Bystrica |
36631124 | poštové služby za 12/2014 | 1 152,10 € bez DPH |
zmluva o poštovom úvere-výplatné | 13.01.2015 | 23.01.2015 | 28.1.2015 | |
1301540016 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | tel. služby za 12/2014 | 1 093,38 vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 09.01.2015 | 19.01.2015 | 21.1.2015 | |
1301541789 | Xepap, s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kancelárske potreby | 2 469,14 € vrátane DPH |
69/2015 | 18.12.2015 | 22.12.2015 | 26.1.2016 | |
1301541346 | Xepap, s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kancel. potreby | 2 141,24 € vrátane DPH |
48/2015 | 16.10.2015 | 14.12.2015 | 16.12.2015 | |
1301541618 | BEVÍN, s r.o. Nám. SNP č. 16, Ban. Bystrica |
45322210 | služby spojené s prenájmom nebyt. priestorov na 12/2015-preddavok | 2 967,64 € bez DPH |
zmluva o nájme nebyt. priestorov | 04.12.2015 | 09.12.2015 | 16.12.2015 | |
1301541441 | Xepap, s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kancel. papier | 2 143,97 € vrátane DPH |
57/2015 | 02.11.2015 | 02.12.2015 | 16.12.2015 | |
1301541294 | Xepap, s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kan. papier | 2 143,97 € vrátane DPH |
47/2015 | 29.09.2015 | 27.11.2015 | 16.12.2015 |