Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1311540111 | Autoservis-Peter Novák 131 E.Putru 3708, Rimavská Sobota |
34230955 | výmena oleja,filtra | 230,26 vrátane DPH |
Lc 5/2015 | 02.4.2015 | 15.04.2015 | 24.4.2015 | |
1311540085 | Autoservis-Peter Novák 131 E.Putru 3708, Rimavská Sobota |
34230955 | vým.rozvodu,vážiča... | 582,69 vrátane DPH |
09.3.2015 | 16.03.2015 | 26.3.2015 | ||
1311540065 | Autoservis-Peter Novák 131 E.Putru 3708, Rimavská Sobota |
34230955 | STK+EK,potrubie AGR ventilu | 211,89 vrátane DPH |
Lc 3/2015 | 02.3.2015 | 09.03.2015 | 26.3.2015 | |
1311540058 | Autoservis-Peter Novák 131 E.Putru 3708, Rimavská Sobota |
34230955 | kontr.elek.inšt. | 33,38 vrátane DPH |
Lc 3/2015 | 12.2.2015 | 20.02.2015 | 26.2.2015 | |
1311540057 | Autoservis-Peter Novák 131 E.Putru 3708, Rimavská Sobota |
34230955 | regulátor alternátora | 23,60 vrátane DPH |
Lc 3/2015 | 13.2.2015 | 20.02.2015 | 26.2.2015 | |
1311540031 | Autoservis-Peter Novák 131 E.Putru 3708, Rimavská Sobota |
34230955 | hydroštel ventilu,zapaľ.sviečka... | 376,98 vrátane DPH |
Lc1/2015 | 27.1.2015 | 30.01.2015 | 3.2.2015 | |
1311540059 | Allianz-Slovenská poisťovň 131 Dostojevského rad 4, Bratislava |
00151700 | 01.03.2015-31.05.2015 | 132,40 vrátane DPH |
16.2.2015 | 16.03.2015 | 26.3.2015 | ||
1311540013 | Allianz-Slovenská poisťovň 131 Dostojevského rad 4, Bratislava |
00151700 | komplexné poistenie | 186,95 vrátane DPH |
9970069735 | 16.1.2015 | 26.01.2015 | 3.2.2015 | |
1311540163 | Allianz-Slov.poisťovňa Štúrova7, Košíce |
00151700 | 01.06.15-31.08.15 | 230,31 vrátane DPH |
510008397 | 18.05.2015 | 22.05.2015 | 25.5.2015 | |
1311540130 | Allianz - Slovenská poisťovňa Dostojevského rad 4, Bratislava |
00151700 | 14.05.2015-13.08.2015 | 186,95 vrátane DPH |
9970069735 | 15.4.2015 | 27.04.2015 | 24.4.2015 | |
1311540380 | Allianz - Slov.poisťovňa, a.s. Štúrova 7, Košice |
00151700 | 011215-290215 | 230,31 vrátane DPH |
51008397.00 | 16.11.2015 | 26.11.2015 | 27.11.2015 | |
1311540335 | Allianz - Slov.poisťovňa, a.s. Štúrova 7, Košice |
00151700 | komplexné poistenie | 186,95 vrátane DPH |
9970069735.00 | 14.10.2015 | 27.10.2015 | 29.10.2015 | |
1311540265 | Allianz - Slov.poisťovňa, a.s. Štúrova 7, Košice |
00151700 | 01.09.2015-30.11.2015 | 230,31 vrátane DPH |
510008397.00 | 18.8.2015 | 09.09.2015 | 29.9.2015 | |
1311540253 | Allianz - Slov.poisťovňa, a.s. Štúrova 7, Košice |
00151700 | komplexné poistenie | 186,95 vrátane DPH |
511021176 | 15.7.2015 | 10.08.2015 | 26.8.2015 | |
1311540427 | AGROBAN s.r.o. 131 Bátka 160 |
36046558 | náj. IV.Q.2015 | 1246,37 vrátane DPH |
zml.12.9.2005 | 18.12.2015 | 28.12.2015 | 31.12.2015 | |
1311540329 | AGROBAN s.r.o. 131 Bátka 160 |
36046558 | III.Q.2015-spotr.el.energie | 1120,49 vrátane DPH |
dod.č.1/11.12.14 | 08.10.2015 | 19.10.2015 | 29.10.2015 | |
1311540283 | AGROBAN s.r.o. 131 Bátka 160 |
36046558 | nájomné III.Q.2015 | 1246,37 vrátane DPH |
dod. 10.12.14 | 08.9.2015 | 11.09.2015 | 29.9.2015 | |
1311540227 | AGROBAN s.r.o. 131 Bátka 160 |
36046558 | II.Q.2015-spotr.el.energie | 1935,29 vrátane DPH |
dod.č.1/11.12.14 | 09.7.2015 | 17.07.2015 | 28.7.2015 | |
1311540200 | AGROBAN s.r.o. 131 Bátka 160 |
36046558 | nájomné II.Q.2015 | 1246,37 vrátane DPH |
dod.10.12.14 | 16.6.2015 | 25.06.2015 | 2.7.2015 | |
1311540129 | AGROBAN s.r.o. 131 Bátka 160 |
36046558 | I.Q.2015-spotr.el.energie | 5711,84 vrátane DPH |
dod.10.12.14 | 14.4.2015 | 27.04.2015 | 24.4.2015 | |
1311540122 | AGROBAN s.r.o. 131 Bátka 160 |
36046558 | náj. I Q 2015 | 1246,37 vrátane DPH |
dod.10.12.14 | 08.4.2015 | 15.04.2015 | 24.4.2015 | |
1311540008 | AGROBAN s.r.o. 131 Bátka 160 |
36046558 | IV.Q.2014-spotr.el.energie | 4376,93 vrátane DPH |
dod.č.1/11.12.14 | 14.1.2015 | 26.01.2015 | 3.2.2015 | |
1. Interné číslo | 2. Dodávateľ – NÁZOV 3. Dodávateľ – ADRESA |
00000004 | 5. Faktúrované plnenie | 6, Hodnota plnenia bez DPH |
8. Zmluva | 9. Objednávka | 10. Dátum doručenia | 11. Dátum zaplatenia | 26.8.2015 |
1. Interné číslo | 2. Dodávateľ – NÁZOV 3. Dodávateľ – ADRESA |
00000004 | 5. Faktúrované plnenie | 6, Hodnota plnenia bez DPH |
8. Zmluva | 9. Objednávka | 10. Dátum doručenia | 11. Dátum zaplatenia | 2.7.2015 |
1. Interné číslo | 2. Dodávateľ – NÁZOV 3. Dodávateľ – ADRESA |
00000004 | 5. Faktúrované plnenie | 6, Hodnota plnenia bez DPH |
8. Zmluva | 9. Objednávka | 10. Dátum doručenia | 11. Dátum zaplatenia | 25.5.2015 |
1. Interné číslo | 2. Dodávateľ – NÁZOV 3. Dodávateľ – ADRESA |
00000004 | 5. Faktúrované plnenie | 6, Hodnota plnenia bez DPH |
8. Zmluva | 9. Objednávka | 10. Dátum doručenia | 11. Dátum zaplatenia | 24.4.2015 |