
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20150257 | K&H Ivan Kozák Janka Kráľa 733, Senica, 905 01 |
22707042 | oprava výpočtovej techniky | 19,20 bez DPH |
14/2014/OVS/CE/SE | 55/2015 | 05.06.2015 | 03.07.2015 | 3.8.2015 |
20150252 | K&H Ivan Kozák Janka Kráľa 733, Senica, 905 01 |
22707042 | vyraďovací protokol | 32,00 bez DPH |
49/2015 | 03.06.2015 | 03.07.2015 | 3.8.2015 | |
20150238 | K&H Ivan Kozák Janka Kráľa 733, Senica, 905 01 |
22707042 | rozšírenie počítačovej siete | 97,00 bez DPH |
46/2015 | 28.05.2015 | 25.06.2015 | 30.6.2015 | |
20150230 | K&H Ivan Kozák Janka Kráľa 733, Senica, 905 01 |
22707042 | oprava výpočtovej techniky | 19,20 bez DPH |
14/2014/OVS/CE/SE | 48/2015 | 20.05.2015 | 12.06.2015 | 30.6.2015 |
20150222 | K&H Ivan Kozák Janka Kráľa 733, Senica, 905 01 |
22707042 | oprava výpočtovej techniky | 53,68 bez DPH |
14/2014/OVS/CE/SE | 38/2015 | 13.05.2015 | 04.06.2015 | 30.6.2015 |
20150186 | K&H Ivan Kozák Janka Kráľa 733, Senica, 905 01 |
22707042 | oprava kopírky | 123,22 bez DPH |
Zmluva o dielo 2/2015/OE | 14/2015 | 14.04.2015 | 06.05.2015 | 29.5.2015 |
20150128 | K&H Ivan Kozák Janka Kráľa 733, Senica, 905 01 |
22707042 | oprava výpočtovej techniky | 112,70 bez DPH |
14/2014/OVS/CE/SE | 19/2015 | 11.03.2015 | 07.04.2015 | 30.4.2015 |
20150499 | KAHEPA s.r.o. Sotinská 1588, Senica, 905 01 |
44036469 | zdravotné výkony | 90,61 bez DPH |
6/2005/Ústredie | 04.11.2015 | 27.11.2015 | 30.11.2015 | |
20150262 | KAHEPA s.r.o. Sotinská 1588, Senica, 905 01 |
44036469 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
6/2005/Ústredie | 09.06.2015 | 26.06.2015 | 30.6.2015 | |
20150494 | KELCOM International spol. s.r.o. Čáčov 304, Senica, 905 01 |
31105742 | aktualizácia dochádzkového systému | 411,84 bez DPH |
110/2015 | 02.11.2015 | 24.11.2015 | 30.11.2015 | |
20150474 | KELCOM International spol. s.r.o. Čáčov 304, Senica, 905 01 |
31105742 | Kontrola EZS, upevnenie snímača | 37,80 bez DPH |
99/2015 | 20.10.2015 | 11.11.2015 | 30.11.2015 | |
20150283 | KELCOM INTERNATIONAL spol. s.r.o. Čáčov 304, Senica, 905 01 |
31105742 | Identifikačné karty | 18,00 bez DPH |
58/2015 | 23.06.2015 | 20.07.2015 | 3.8.2015 | |
20150279 | KELCOM INTERNATIONAL spol. s.r.o. Čáčov 304, Senica, 905 01 |
31105742 | výmena akumulátorov, kontrola ŠS | 92,40 bez DPH |
54/2015 | 17.06.2015 | 08.07.2015 | 3.8.2015 | |
20150247 | KELCOM INTERNATIONAL spol. s.r.o. Čáčov 304, Senica, 905 01 |
31105742 | výmena akumulátorov, kontrola | 63,60 bez DPH |
45/2015 | 01.06.2015 | 25.06.2015 | 30.6.2015 | |
20150032 | Kelcom International spol.s.r.o. Čáčov 304, Senica, 905 01 |
31105742 | kontrola EZS | 136,44 bez DPH |
214/2014 | 22.01.2015 | 28.01.2015 | 2.2.2015 | |
20150442 | Khawajová s.r.o. Hurbanova 1144/24, Skalica, 909 01 |
47481889 | zdravotné výkony | 55,76 bez DPH |
6/2005/Ústredie | 05.10.2015 | 26.10.2015 | 29.10.2015 | |
20150085 | KLIMA-KOV, s.r.o. Komenského 464/9, Skalica, 909 01 |
46239961 | oprava klimatizácie | 180,00 bez DPH |
10/2015 | 16.02.2015 | 06.03.2015 | 1.4.2015 | |
20150471 | KONIMPEX, s.r.o. Jantárová 30, Košice, 040 01 |
36174874 | rozvoz nábytku na pracoviská | 420,00 bez DPH |
98/2015 | 16.10.2015 | 09.11.2015 | 30.11.2015 | |
20150479 | Kozák Ivan K&H Janka Kráľa 733, Senica, 905 01 |
22707042 | oprava kabeláže | 46,56 bez DPH |
14/2014/OVS/CE/SE | 101/2015 | 21.10.2015 | 16.11.2015 | 30.11.2015 |
20150470 | Kozák Ivan K&H Janka Kráľa 733, Senica, 905 01 |
22707042 | oprava výpočtovej techniky | 28,40 bez DPH |
14/2014/OVS/CE/SE | 94/2015 | 15.10.2015 | 09.11.2015 | 30.11.2015 |
20150240 | Le Cheque Dejeuner Tomášikova 23/D, Bratislava, 821 01 |
31396674 | jedálne kupóny | 11311,43 bez DPH |
1/OF/2015 | 53/2015 | 01.06.2015 | 26.06.2015 | 30.6.2015 |
20150198 | Le Cheque Dejeuner Tomášikova 23/D, Bratislava, 821 01 |
31396674 | jedálne kupóny | 9233,82 bez DPH |
1/OF/2015 | 37/2015 | 04.05.2015 | 29.05.2015 | 29.5.2015 |
20150155 | Le Cheque Dejeuner Tomášikova 23/D, Bratislava, 821 01 |
31396674 | jedálne kupóny | 10003,30 bez DPH |
1/OF/2015 | 30/2015 | 01.04.2015 | 30.04.2015 | 30.4.2015 |
20150102 | Le Cheque Dejeuner Tomášikova 23/D, Bratislava, 821 01 |
31396674 | jedálne kupóny | 11927,01 bez DPH |
1/OF/2015 | 02.03.2015 | 27.03.2015 | 1.4.2015 | |
20150059 | Le Cheque Dejeuner Tomášikova 23/D, Bratislava, 821 01 |
31396674 | jedálne kupóny | 6925,37 bez DPH |
1/OF/2015 | 02.02.2015 | 26.02.2015 | 3.3.2015 | |
20150043 | Le Cheque Dejeuner Tomášikova 23/D, Bratislava, 821 01 |
31396674 | stravné lístky+provízia | 11773,12 bez DPH |
1/OF/2015 | 23.01.2015 | 18.02.2015 | 3.3.2015 | |
20150138 | LEKO SK, s.r.o. Sotinská 1345/23, Senica, 905 01 |
36694363 | zdravotné výkony | 174,25 bez DPH |
6/2005/Ústredie | 05.03.2015 | 02.04.2015 | 30.4.2015 | |
20150339 | LOOP s.r.o. - Páleník Hurbanova 542, Senica, 905 01 |
35780118 | výmena a pokládka pvc podlahy | 575,56 bez DPH |
63/2015 | 28.07.2015 | 27.08.2015 | 2.9.2015 | |
20150011 | MAGNA E.A., s.r.o. Nitrianska 7555/18, Piešťany, 921 01 |
35743565 | dodávka elektriny | 14,91 bez DPH |
4104/2014 | 12.01.2015 | 02.02.2015 | 3.3.2015 | |
20150040 | MAGNA E.A., s.r.o. Nitrianska 7555/18, Piešťany, 921 01 |
35743565 | dodávka elektriny | 609,55 bez DPH |
4104/2014 | 23.01.2015 | 28.01.2015 | 2.2.2015 | |
20150039 | MAGNA E.A., s.r.o. Nitrianska 7555/18, Piešťany, 921 01 |
35743565 | dodávka elektriny | 200,00 bez DPH |
4104/2014 | 23.01.2015 | 28.01.2015 | 2.2.2015 | |
20150493 | MAGNA Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany, 921 01 |
35743565 | elektrina | 123,94 bez DPH |
4104/2013 | 02.11.2015 | 15.11.2015 | 30.11.2015 | |
20150491 | MAGNA Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany, 921 01 |
35743565 | plyn | 713,87 bez DPH |
160/OVS/2015 | 02.11.2015 | 11.11.2015 | 30.11.2015 | |
20150492 | MAGNA Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany, 921 01 |
35743565 | elektrina | 489,83 bez DPH |
4104/2013 | 02.11.2015 | 11.11.2015 | 30.11.2015 | |
20150446 | MAGNA Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany, 921 01 |
35743565 | elektrina | 54,44 bez DPH |
4104/2015 | 07.10.2015 | 09.11.2015 | 30.11.2015 | |
20150439 | MAGNA Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany, 921 01 |
35743565 | plyn | 728,36 bez DPH |
160/OVS/2015 | 05.10.2015 | 12.10.2015 | 29.10.2015 | |
20150438 | MAGNA Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany, 921 01 |
35743565 | elektrina | 123,95 bez DPH |
4104/2013 | 05.10.2015 | 26.10.2015 | 29.10.2015 | |
20150437 | MAGNA Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany, 921 01 |
35743565 | elektrina | 489,84 bez DPH |
4104/2013 | 05.10.2015 | 26.10.2015 | 29.10.2015 | |
20150411 | MAGNA Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany, 921 01 |
35743565 | elektrina | 77,69 bez DPH |
4104/2013 | 10.09.2015 | 07.10.2015 | 29.10.2015 | |
20150395 | MAGNA Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany, 921 01 |
35743565 | elektrina | 489,84 bez DPH |
4104/2014 | 03.09.2015 | 28.09.2015 | 30.9.2015 |