Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1441540393 | Schindler výťahy a e Karadžičova 8, Bratislava |
31402828 | Odstránenie poruchy | 92,51 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 735/2002/Sch | 15.04.2015 | 17.04.2015 | 10.6.2015 | |
1441540093 | Schindler výťahy a e Široká 4528, Poprad |
31402828 | Revízia+kniha | 12,30 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 735/2002/Sch | 19.02.2015 | 23.02.2015 | 5.3.2015 | |
1441540066 | Schindler výťahy a e Široká 4528, Poprad |
31402828 | výťah-ser. služby | 92,36 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 735/2002/Sch | 09.02.2015 | 12.02.2015 | 4.3.2015 | |
1441540772 | OTIS Výťahy, s.r.o. Rožňavská 2, 830 00 Bratislava |
35683929 | Servis výťahov od 10-12/2015 | 112,25 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. R2428 | 04.11.2015 | 05.11.2015 | 11.11.2015 | |
1441540604 | OTIS Výťahy s. r. o. Rožňavská 2, Bratislava |
Servis výťahov 7/2015 | 112,25 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. R2428 | 06.08.2015 | 07.08.2015 | 8.9.2015 | ||
1441540419 | OTIS Výťahy, s. r. o. Rožňavská 2, 830 00 Bratislava |
35683929 | Servis výťahov 4/2015 | 18,71 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. R2428 | 28.04.2015 | 17.07.2015 | 4.8.2015 | |
1441540419 | OTIS Výťahy s. r. o. Rožňavská 2, Bratislava |
35683929 | Servis výťahov 4/2015 | 93,54 bez DPH |
Zmluva o dielo č. R2428 | 28.04.2015 | 30.04.2015 | 11.6.2015 | |
1441540045 | OTIS Výťahy s. r. o. Rožňavská 2, Bratislava |
35683929 | Servis výťahov 01/2015 | 112,25 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. R2428 | 02.02.2015 | 05.02.2015 | 4.3.2015 | |
1441540004 | KAMENICA VOJTECH,Veľký Folkmár Veľký Folkmár 349 |
10761985 | Paušál výťahu za 12/2014 Gelnica | 57,76 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č.1KV/04 | 09.01.2015 | 16.01.2015 | 30.1.2015 | |
1441540012 | KAMENCA VOJTECH,Veľký Folkmár Veľký Folkmár 349 |
10761985 | Oprava výťahu - ÚPSVaR Gelnica | 198 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č.1KV/04 | 13.01.2015 | 16.01.2015 | 30.1.2015 | |
1441540436 | Schindler výťahy a eskalátory a. s. Široká 4528, 058 01 Poprad |
30794536 | Výťah-ser.služ.04-06/15 | 92,36 vrátane DPH |
zmluva o dielo č.735/2002/Sch | 06.05.2015 | 12.05.2015 | 3.7.2015 | |
1441540779 | Schindler výťahy a e Široká 4528, 058 01 Poprad |
31402828 | Výťah-ser. služ. 10-12/15 | 92,36 vrátane DPH |
Zmluva o dielol č. 735/2002/Sch | 09.11.2015 | 11.11.2015 | 11.11.2015 | |
1441540612 | Schindler výťahy a e Karadžičova 8, Bratislava |
31402828 | Výťah-ser. služ. 07-09/15 | 92,36 vrátane DPH |
Zmluva o dielol č. 735/2002/Sch | 10.08.2015 | 11.08.2015 | 8.9.2015 | |
1441540836 | Termokomplex, spol. s.r.o. Hlavná 42, 053 42 Krompachy |
31687555 | Teplo za 11/15 Krompachy | 1500,95 vrátane DPH |
Zmluva o dod. tep. 2011/ÚPSVR | 07.12.2015 | 08.12.2015 | 22.12.2015 | |
1441540777 | TERMOKOMPLEX, spol. s r. o. Hlavná 42, Krompachy |
31687555 | Teplo za 10/15 Krompachy | 1214,77 vrátane DPH |
Zmluva o dod. tep. 2011/ÚPSVR | 09.11.2015 | 11.11.2015 | 11.11.2015 | |
1441540433 | TERMOKOMPLEX, spol. s. r. o. Hlavná 42,053 42 Krompachy |
31687555 | Teplo za 04/15 | 1063,74 vrátane DPH |
zmluva o dod. tep. 2011/ÚPSVR | 05.05.2015 | 12.05.2015 | 3.7.2015 | |
1441540367 | TERMOKOMPLEX, spol. s r. o. Hlavná 42, Krompachy |
31687555 | Dodávka tepla 03/15 | 1570,84 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/ÚPSVaR | 02.04.2015 | 13.04.2015 | 10.6.2015 | |
1441540102 | TERMOKOMPLEX, spol. s r. o. Hlavná 42, Krompachy |
31687555 | Dodávka tepla 02/2015 | 1586,20 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/ÚPSVaR | 03.03.2015 | 11.03.2015 | 22.4.2015 | |
1441540048 | TERMOKOMPLEX, spol. s r. o. Hlavná 42, Krompachy |
31687555 | Teplo za 01/15 KR | 1943,86 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/ÚPSVaR | 03.02.2015 | 09.02.2015 | 4.3.2015 | |
1441540656 | TERMOKOMPLEX, spol. s r. o. Hlavná 42, Krompachy |
31687555 | Teplo za 08/15 | 500,82 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/ÚPSVR | 04.09.2015 | 07.09.2015 | 9.9.2015 | |
1441540609 | TERMOKOMPLEX, spol. s r. o. Hlavná 42, Krompachy |
31687555 | Teplo za 07/15 | 512,27 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/ÚPSVR | 10.08.2015 | 11.08.2015 | 8.9.2015 | |
1441540001 | Termokomplex, spol. s r.o., Krompachy Hlavná 42, Krompachy |
31687555 | Teplo za 12/2014 Krompachy | 1080,18 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č.2011/ÚPSVaR | 02.01.2015 | 13.01.2015 | 30.1.2015 | |
1441540862 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčt. el. energie za 11/15 SNV | 1562,90 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke el. energie č. 4105/2013 | 14.12.2015 | 15.12.2015 | 7.1.2016 | |
1441540809 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčt. el. energie za 10/15 SNV | 1697,30 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke el. energie č. 4105/2013 | 20.11.2015 | 23.11.2015 | 9.12.2015 | |
1441540720 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčt. el. energie za 09/15 SNV | 1047,35 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke el. energie č. 4105/2013 | 04.11.2015 | 05.11.2015 | 11.11.2015 | |
1441540675 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie el. energie za 08/15 SNVC | 997,32 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke el. energie č. 4105/2013 | 05.10.2015 | 06.10.2015 | 3.11.2015 | |
1441540627 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie elektrickej energie za 07/15 SNVC | 3107,82 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke el. energie č. 4105/2013 | 03.09.2015 | 04.09.2015 | 9.9.2015 | |
1441540533 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt.el.energie za 05/15 SNVC | 3082,89 vrátane DPH |
zmluva o dodávke el. energie č. 4105/2013 | 26.06.2015 | 03.07.2015 | 6.7.2015 | |
1441540002 | MAGNA ENERGIA, a.s., Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie el.energie za 12/2014 SNV | 1689,23 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke el.energie č.4105/2013 | 09.01.2015 | 19.01.2015 | 30.1.2015 | |
1441540847 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | El. en. KR, O55, 12/2015 | 664,17 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013 | 07.12.2015 | 08.12.2015 | 22.12.2015 | |
1441540846 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | El. en. SNVO53, GL 12/2015 | 2054,64 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013 | 07.12.2015 | 08.12.2015 | 22.12.2015 | |
1441540776 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | El. en. SNVO53, GL 11/2015 | 2054,64 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013 | 09.11.2015 | 11.11.2015 | 11.11.2015 | |
1441540775 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | El. en. KR, O55, 11/2015 | 664,17 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013 | 09.11.2015 | 11.11.2015 | 11.11.2015 | |
1441540709 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | El. en. SNVO53, GL, 10/2015 | 2 054,64 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013 | 08.10.2015 | 12.10.2015 | 5.11.2015 | |
1441540708 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | El. en. KR, O55, 10/2015 | 664,17 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013 | 08.10.2015 | 12.10.2015 | 3.11.2015 | |
1441540652 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | El. energia SNVO53, GL 09/2015 | 2054,64 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013 | 04.09.2015 | 07.09.2015 | 9.9.2015 | |
1441540651 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | El. energia KR, O55, 09/2015 | 664,17 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013 | 04.09.2015 | 07.09.2015 | 9.9.2015 | |
1441540606 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | El. energia SNVO53, GL 08/2015 | 2054,64 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013 | 10.08.2015 | 11.08.2015 | 9.9.2015 | |
1441540605 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | El. en. KR, O55, 08/2015 | 664,17 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013 | 10.08.2015 | 11.08.2015 | 8.9.2015 | |
1441540556 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie el. energie za 06/15 SNVC | 897,94 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013 | 06.08.2015 | 07.08.2015 | 8.9.2015 |