Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1441540514 | Lučivjanský Rudolf DATAS Štefánikovo námestie 10, Spišská Nová Ves |
35320214 | Oprava kopír. stroja | 328,70 vrátane DPH |
č. 1441540051/28.5.2015 | 11.06.2015 | 29.06.2015 | 6.7.2015 | |
1441540670 | SWAN, a. s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN hovory 8/2015 | 330,32 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. telekom. služieb č.45/2007 | 24.09.2015 | 25.09.2015 | 5.10.2015 | |
1441540876 | PERGAMON spol. s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery HP | 333,40 vrátane DPH |
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35488/2015 | 21.12.2015 | 22.12.2015 | 8.1.2016 | |
1441540668 | LASER servis, spol. s.r.o. Lipová 3, Šenkvice |
35755989 | Renovácia tonerov | 334,20 vrátane DPH |
Zmluva na renováciu tonerov č. 17/2014 z 2.12.2014 | Obj. 1441540092 | 09.09.2015 | 11.09.2015 | 5.10.2015 |
1441540057 | Slovak Telecom, a. s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Slovak Telekom 2/14 hovory | 337,69 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 06.02.2015 | 12.02.2015 | 4.3.2015 | |
1441540558 | Autoservis Majer, s. r. o. Strojárenská 24, 056 01 Gelnica |
46491066 | oprava vozidla Octavia SN601A | 340,10 bez DPH |
Servisná zmluva č. 21/2014 | 1441540058 | 08.07.2015 | 29.07.2015 | 4.8.2015 |
1441540021 | LASER servis Lipová 3, Šenkvice |
35755989 | renovácia tonerov | 341,88 vrátane DPH |
Zmluva na renováciu tonerov č. 17/2014 | 19.01.2015 | 05.02.2015 | 4.3.2015 | |
1441540397 | Mesto Spišská Nová Ves Radničné námestie 1843/7, Sp. Nová Ves |
00329614 | Daň z nehnuteľností na rok 2015 | 342,37 bez DPH |
Rozhodnutie Mesta Sp. Nová Ves č. 50280/2015/14547 | 22.04.2015 | 23.04.2015 | 11.6.2015 | |
1441540865 | Podtatranská vodárenská prevádzková Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vod., stoč., zráž., 9-12/15 SNV 55 | 343,55 vrátane DPH |
Zmluva č. 64/271/15P Zml. o dod. pitnej vody | 14.12.2015 | 15.12.2015 | 7.1.2016 | |
1441540822 | Živčák Peter - Jadrotech Odorín 166, 053 22 Odorín |
43809626 | ťažné zariadenie Renault Thalia | 347,00 bez DPH |
obj. 1441540134/18.11.2015 | 25.11.2015 | 26.11.2015 | 9.12.2015 | |
1441540721 | SWAN, a. s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN hovory 9/2015 | 347,38 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. telekom. služieb č.45/2007 | 27.10.2015 | 28.10.2015 | 6.11.2015 | |
1441540046 | DATAS s. r. o. Obchodná 81/29, Hrabušice |
35320214 | Oprava kopírovacieho stroja | 349,70 vrátane DPH |
1441540004 | 03.02.2015 | 05.02.2015 | 4.3.2015 | |
1441540568 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | SWAN hovory 6/15 | 350,35 vrátane DPH |
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 09.07.2015 | 29.07.2015 | 4.8.2015 | |
1441540602 | Podtatr.vod. prev. spol., a. s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | Vod., stoč., zrážka, 30.6.-22.7.2015 | 362,64 vrátane DPH |
Zmluva č. 92565395 | 10.08.2015 | 11.08.2015 | 8.9.2015 | |
1441540715 | B-komplet, s.r.o. B. Němcovej 12, 052 01 Spišská Nová Ves |
36600326 | Oprava žalúzií v SNV | 369 vrátane DPH |
obj. 1441540068 | 08.10.2015 | 12.10.2015 | 5.11.2015 | |
1441540420 | LASER servis, spol. s. r.o. Na Bielenisku 4, 902 01 Pezinok |
35755989 | Renovácia tonerov | 371,28 vrátane DPH |
zmluva na renováciu tonerov č. 17/2014 | 28.04.2015 | 15.05.2015 | 3.7.2015 | |
1441540895 | LASER Servis, spol. s.r.o. Lipová 3, 900 81 Šenkvice |
35755989 | renovácia tonerov | 374,40 vrátane DPH |
Zmluva na ren. tonerov č. 17/2014 z 2.12.2014 | 21.12.2015 | 22.12.2015 | 8.1.2016 | |
1441540576 | SOLID Corp, s. r. o. Duklianska 38, 052 01 Spišská Nová Ves |
36183300 | preventívne prehliadky chladiacich... | 376,80 vrátane DPH |
Zmluva na posk. služby č. 16/2014 | č. 1441540050 | 15.07.2015 | 20.07.2015 | 4.8.2015 |
1441540534 | LASER servis, spol. s. r.o. Na Bielenisku 4, 902 01 Pezinok |
35755989 | renovácia tonerov | 385,80 vrátane DPH |
Zmluva na renováciu tonerov č. 17/2014 z 2.12.2014 | 26.06.2015 | 17.07.2015 | 4.8.2015 | |
1441540816 | PERGAMON spol. s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | tonery HP | 394,96 vrátane DPH |
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35488/2015 | 20.11.2015 | 23.11.2015 | 9.12.2015 | |
1441540755 | BOP-Slovakia s.r.o. Markušovská cesta 4, 052 01 Spišská Nová Ves |
36591441 | Servis garážovej brány - výmena | 397,08 vrátane DPH |
obj. 1441540112 zo dňa 15. 10. 2015 | 27.10.2015 | 28.10.2015 | 6.11.2015 | |
1441540923 | SWAN plus a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | SWAN hovory 12/2015 | 398,45 vrátane DPH |
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 30.12.2015 | 31.12.2015 | 8.1.2016 | |
1441540873 | SWAN plus a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | SWAN DSL 11/2015 | 398,45 vrátane DPH |
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 14.12.2015 | 16.12.2015 | 7.1.2016 | |
1441540799 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | SWAN DSL 10/2015 | 398,45 vrátane DPH |
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 25.11.2015 | 26.11.2015 | 9.12.2015 | |
1441540723 | SWAN, a. s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN DSL 9/2015 | 398,45 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. telekom. služieb č.45/2007 | 27.10.2015 | 28.10.2015 | 6.11.2015 | |
1441540672 | SWAN, a. s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN DSL 8/2015 | 398,45 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. telekom. služieb č.45/2007 | 24.09.2015 | 25.09.2015 | 5.10.2015 | |
1441540619 | SWAN, a. s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN DSL 7/2015 | 398,45 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. telekom. služieb č.45/2007 | 25.08.2015 | 26.08.2015 | 9.9.2015 | |
1441540565 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | SWAN DSL 6/2015 | 398,45 vrátane DPH |
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 09.07.2015 | 29.07.2015 | 4.8.2015 | |
1441540516 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | SWAN DSL 5/2015 | 398,45 vrátane DPH |
zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 12.06.2015 | 29.06.2015 | 6.7.2015 | |
1441540447 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | SWAN DSL 4/2015 | 398,45 vrátane DPH |
zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 12.05.2015 | 26.05.2015 | 3.7.2015 | |
1441540429 | Lučivjanský Rudolf DATAS Štefánikovo námestie 10, Spišská Nová Ves |
35320214 | Oprava kopír. stroja | 398,70 vrátane DPH |
č. 1441540034/15.4.2015 | 04.05.2015 | 22.05.2015 | 3.7.2015 | |
1441540379 | SWAN, a. s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN DLS 3/2015 | 398,45 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. telekom. služieb č.45/2007 | 09.04.2015 | 28.04.2015 | 11.6.2015 | |
1441540136 | SWAN, a. s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN DSL 2/2015 | 398,45 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. telekom. služieb č. oblasť 45/2007 | 11.03.2015 | 27.03.2015 | 23.4.2015 | |
1441540085 | SWAN, a. s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN DSL 01/15 | 398,45 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. telekom. služieb č. oblasť 45/2007 | 10.02.2015 | 23.02.2015 | 5.3.2015 | |
1441540796 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | SWAN hovory 10/2015 | 408,52 vrátane DPH |
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 25.11.2015 | 26.11.2015 | 9.12.2015 | |
1441540871 | SWAN plus a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | SWAN hovory 11/2015 | 415,30 vrátane DPH |
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 14.12.2015 | 16.12.2015 | 7.1.2016 | |
1441540701 | Podtatr.vod. prev. spol., a. s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | Vod., stoč., zráž., 25.8.-22.9.2015 | 417,56 vrátane DPH |
Zmluva č. 67/216/15P | 05.10.2015 | 06.10.2015 | 3.11.2015 | |
1441540782 | LIVONEC SK, s.r.o. Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves |
48121347 | Kontrola PHP, tlaková skúška | 418,22 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 4/2014 | 09.11.2015 | 11.11.2015 | 11.11.2015 | |
1441540717 | LASER Servis, spol s r.o. Lipová 3, 900 81 Šenkvice |
35755989 | Renovácia tonerov | 418,20 vrátane DPH |
Zmluva na ren. tonerov č. 17/2014 z 2.12.2014 | 12.10.2015 | 13.10.2015 | 5.11.2015 | |
1441540141 | Podtatr.vod. prev. spol., a. s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod., stoč., zráž., -01-03/15 | 424,27 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 106/04/PO/171/3160 | 12.03.2015 | 23.03.2015 | 22.4.2015 |