Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1441540421 | Podtatr.vod. prev. spol., a. s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod., stoč., zráž.,-24.3-20.4.2015 | 430,15 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/116/102 | 28.04.2015 | 30.04.2015 | 11.6.2015 | |
1441540308 | Podtatr.vod. prev. spol., a. s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod., stoč., zráž., 24.2.-23.3./15 GL | 430,15 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/116/102 | 31.03.2015 | 13.04.2015 | 10.6.2015 | |
1441540825 | LIVONEC, s.r.o Hraničná 13, 058 01 Poprad |
31730671 | prehliadka požiarných dverí a p | 442,20 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 4/2014 | obj. 1441540120 | 25.11.2015 | 26.11.2015 | 9.12.2015 |
1441540902 | SOLID CORP s.r.o. Duklianska 38, 052 01 Spišská Nová Ves |
36183300 | preventívne prehliadky chladiaci | 448,80 vrátane DPH |
Zmluva na posk. služby č. 16/2014 | obj. č. 1441540139 | 21.12.2015 | 22.12.2015 | 8.1.2016 |
1441540806 | LASER Servis, spol s r.o. Lipová 3, 900 81 Šenkvice |
35755989 | renovácia tonerov | 450,00 vrátane DPH |
Zmluva na ren. tonerov č. 17/2014 z 2.2.2014 | 02.12.2015 | 03.12.2015 | 22.12.2015 | |
1441540801 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | vyučt. plynu 10/2015 GL | 453,73 bez DPH |
zml. č. 5100012476 | 19.11.2015 | 20.11.2015 | 9.12.2015 | |
1441540858 | PLYN TEPLO-SERVIS Juščák Peter Švábovce 515, 059 12 Švábovce |
41010779 | ročné prehliadky plyn. spotrebičov | 460,00 bez DPH |
objednávka č. 1441540113 | 14.12.2015 | 15.12.2015 | 7.1.2016 | |
1441540117 | Minamed s.r.o. Chrapčiakova 1, Spišská Nová Ves |
46375066 | Úhrada zdrav. úkonov | 466,99 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | 06.03.2015 | 15.03.2015 | 22.4.2015 | |
1441540827 | Lučivjanský Rudolf DATAS Obchodná 81/29, 053 15 Hrabušice |
35320214 | Oprava kopír. stroja | 475,10 vrátane DPH |
Zmluva na poskyt. služby 13/2014 | obj. 1441540136 | 07.12.2015 | 08.12.2015 | 22.12.2015 |
1441540486 | LASER servis, spol. s. r.o. Na Bielenisku 4, 902 01 Pezinok |
35755989 | renovácia tonerov | 484,20 vrátane DPH |
zmluva na renováciu tonerov č. 17/2014 | 29.05.2015 | 12.06.2015 | 3.7.2015 | |
1441540756 | Podtatranská vodárenská prevádzková Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vod., stoč., zráž., 23.9.-21.10.2015 | 485,54 vrátane DPH |
zmluva č. 67/216/15P | 04.11.2015 | 05.11.2015 | 11.11.2015 | |
1441540431 | Živčák Peter-Jadrotech Odorín 166, 053 22 Odorín, Prevádzka: Autoservis Radlinského 20 |
43809626 | Prezutie, vyváženie pneumatik | 485,00 bez DPH |
Servisná zmluva č. 22/2014 | č. 1441540038/22.4.2015 | 04.05.2015 | 22.05.2015 | 3.7.2015 |
1441540261 | LASER servis, spol. s.r.o. Lipová 3, Šenkvice |
35755989 | Renovácia tonerov | 490,80 vrátane DPH |
Zmluva na renováciu tonerov č. 17/2014 | 30.03.2015 | 15.04.2015 | 10.6.2015 | |
1441540897 | Jarkovský Ondrej J. Fabiniho 10, 052 01 Spišská Nová Ves |
37177141 | žiarovky | 499,68 vrátane DPH |
obj. 1441540159 | 21.12.2015 | 22.12.2015 | 8.1.2016 | |
1441540410 | Širila, a. s. Odborárov 12, 052 01 Spišská Nová Ves |
31736912 | Oprava kanalizácie Odb. 53, SNV | 499,20 vrátane DPH |
1441540033 | 20.04.2015 | 12.05.2015 | 3.7.2015 | |
1441540656 | TERMOKOMPLEX, spol. s r. o. Hlavná 42, Krompachy |
31687555 | Teplo za 08/15 | 500,82 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/ÚPSVR | 04.09.2015 | 07.09.2015 | 9.9.2015 | |
1441540100 | Ing. Benedikt Bock Šustekova 49, Bratislava |
13979205 | Komp. posudok 02/15 | 500 bez DPH |
Zmluva č.10/2014 | 27.02.2015 | 27.03.2015 | 22.4.2015 | |
1441540609 | TERMOKOMPLEX, spol. s r. o. Hlavná 42, Krompachy |
31687555 | Teplo za 07/15 | 512,27 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/ÚPSVR | 10.08.2015 | 11.08.2015 | 8.9.2015 | |
1441540699 | B-komplet, s.r.o. B. Němcovej 12, 052 01 Spišská Nová Ves |
36600326 | Dodanie a montáž textilných roliet | 533,28 vrátane DPH |
obj. 1441540073 | 02.10.2015 | 05.10.2015 | 3.11.2015 | |
1441540844 | Podtatranská vodárenská prevádzková Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | Vod., stoč., zráž., 22.10.-23.11. | 540,25 vrátane DPH |
zmluva č. 67/216/15P | 07.12.2015 | 08.12.2015 | 22.12.2015 | |
1441540540 | TERMOKOMPLEX, spol. s. r. o. Hlavná 42,053 42 Krompachy |
31687555 | teplo za 06/15 | 546,86 vrátane DPH |
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR | 02.07.2015 | 07.07.2015 | 4.8.2015 | |
1441540147 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 2 |
35765143 | Slovanet internet 03/15 | 548,47 vrátane DPH |
Zmluva o reg. a SD č. 503831 | 16.03.2015 | 19.03.2015 | 22.4.2015 | |
1441540758 | LASER Servis, spol. s.r.o. Lipová 3, 900 81 Šenkvice |
35755989 | renovácia tonerov | 552,84 vrátane DPH |
Zmluva na ren. tonerov č. 17/2014 z 2.12.2014 | 19.11.2015 | 20.11.2015 | 9.12.2015 | |
1441540146 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 2 |
35765143 | Slovanet internet 02/15 | 552,46 vrátane DPH |
Zmluva o reg. a SD č. 503831 | 16.03.2015 | 19.03.2015 | 22.4.2015 | |
1441540467 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Orange 05-06/15 | 590,36 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. služby VPS č. 21/OlaMIS/2014 z 5.3.14 | 20.05.2015 | 04.06.2015 | 3.7.2015 | |
1441540706 | Termokomplex, spol. s.r.o. Hlavná 42, 053 42 Krompachy |
31687555 | Teplo za 09/15 | 594,65 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tepla 2011/ÚPSVR | 08.10.2015 | 12.10.2015 | 5.11.2015 | |
1441540657 | Podtatr.vod. prev. spol., a. s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | Vod., stočné, zrážka, 23.7.-24.8.2015 | 597,78 vrátane DPH |
Zmluva č. 67/216/15P | 04.09.2015 | 07.09.2015 | 9.9.2015 | |
1441540877 | TOUR KLUB Igor Svitek Starohorská 20, 974 11 Banská Bystrica |
17986117 | stolový kalendár, diár na rok 201 | 608,00 bez DPH |
VO ústredie | 14.12.2015 | 16.12.2015 | 7.1.2016 | |
1441540015 | Slovanet, a.s., Bratislava 2 Záhradnícka 151, Bratislava 2 |
35765143 | Slovanet internet 12/2014 | 612,2 vrátane DPH |
Zmluva o registrácii a správe domény pod.SK č. SD 3831 | 13.01.2015 | 26.01.2015 | 30.1.2015 | |
1441540685 | Podtatr.vod. prev. spol., a. s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | Vod., stoč., zráz., 06-09/15 SNV | 619,64 vrátane DPH |
Zmluva č. 65/271/15P | 24.09.2015 | 25.09.2015 | 5.10.2015 | |
1441540103 | Podtatr.vod. prev. spol., a. s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | Vod., stoč., zraž.221-23.2./15 | 636,20 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/116/102 | 03.03.2015 | 12.03.2015 | 22.4.2015 | |
1441540389 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 | Slovanet internet 04/15 | 643,28 vrátane DPH |
Zmluva o reg. a SD č. 503831 | 13.04.2015 | 17.04.2015 | 10.6.2015 | |
1441540409 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Orange 04-05/15 | 650,88 vrátane DPH |
zmluva o posk. služby VPS č.21/OlaMIS/2014 z 5.3.14 | 20.04.2015 | 12.05.2015 | 3.7.2015 | |
1441540835 | PERGAMON spol. s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery iné ako HP | 654,48 vrátane DPH |
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35492/2015 | 21.12.2015 | 22.12.2015 | 8.1.2016 | |
1441540847 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | El. en. KR, O55, 12/2015 | 664,17 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013 | 07.12.2015 | 08.12.2015 | 22.12.2015 | |
1441540775 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | El. en. KR, O55, 11/2015 | 664,17 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013 | 09.11.2015 | 11.11.2015 | 11.11.2015 | |
1441540708 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | El. en. KR, O55, 10/2015 | 664,17 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013 | 08.10.2015 | 12.10.2015 | 3.11.2015 | |
1441540651 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | El. energia KR, O55, 09/2015 | 664,17 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013 | 04.09.2015 | 07.09.2015 | 9.9.2015 | |
1441540605 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | El. en. KR, O55, 08/2015 | 664,17 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013 | 10.08.2015 | 11.08.2015 | 8.9.2015 | |
1441540546 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | El.en.KR, O55, 07/2015 | 664,17 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013 | 06.07.2015 | 13.07.2015 | 4.8.2015 |