Faktúry 2015 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1441540805   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  pošt. úver 10/2015 GL+KR  4328,00 
bez DPH
Úver poštovného - povolenie č. 24/78, 79-PP-2004    19.11.2015  20.11.2015  9.12.2015 
1441540870   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  pošt. úver 11/2015 GL+KR  4985,80 
bez DPH
Úver poštovného - povolenie č. 24/78, 79 PP - 2004    14.12.2015  16.12.2015  7.1.2016 
1441540878   Živčák Peter - Jadrotech
Odorín 166, 053 22 Odorín
43809626  výmena vložky do zámku GOLF  65,00 
bez DPH
Servisná zmluva č. 22/2014  obj. 1441540150  21.12.2015  22.12.2015  8.1.2016 
1441540808   Živčák Peter - Jadrotech
Odorín 166, 053 22 Odorín
43809626  výmena oleja Thalia SN962BX  158,48 
bez DPH
Servisná zmluva č. 22/2014  obj. 1441540130  18.11.2015  03.12.2015  22.12.2015 
1441540802   Živčák Peter - Jadrotech
Odorín 166, 053 22 Odorín
43809626  oprava výfuku MAZDA SN850B  240,80 
bez DPH
Servisná zmluva č. 22/2014  obj. 1441540127/4.11.2015  20.11.2015  23.11.2015  9.12.2015 
1441540754   Živčák Peter - Jadrotech
Odorín 166, 053 22 Odorín
43809626  oprava brzd Renault Thalia SN9  227,13 
bez DPH
Servisná zmluva č. 22/2014  obj. 1441540119/23.10.15  19.11.2015  20.11.2015  9.12.2015 
1441540793   Živčák Peter - Jadrotech
Odorín 166, 053 22 Odorín
43809626  pneumatiky zimné Octavia SN6  271,20 
bez DPH
Servisná zmluva č. 22/2014  obj. 1441540128/4.11.2015  10.11.2015  11.11.2015  11.11.2015 
1441540663   Živčák Peter-Jadrotech
Odorín 166, Odorín
43809626  Výmena a nákup akumulátora  92 
bez DPH
Servisná zmluva č. 22/2014  obj. 1441540091/27.8.2015  24.09.2015  25.09.2015  5.10.2015 
1441540639   Živčák Peter-Jadrotech
Odorín 166, Odorín
43809626  Oprava brzdové kotúče, brzdy  131,88 
bez DPH
Servisná zmluva č. 22/2014  obj. 1441540087/20.8.2015  24.09.2015  25.09.2015  5.10.2015 
1441540593   Živčák Peter-Jadrotech
Odorín 166, Odorín
43809626  Oprava káblového zväzku centr.  75,00 
bez DPH
Servisná zmluva č. 22/2014  obj. 1441540075/21.7.2015  13.08.2015  17.08.2015  9.9.2015 
1441540607   Živčák Peter-Jadrotech
Odorín 166, Odorín
43809626  Pravidelná prehliadka superB  112,26 
bez DPH
Servisná zmluva č. 22/2014  obj. 1441540079  03.08.2015  17.08.2015  9.9.2015 
1441540512   Živčák Peter-Jadrotech
Odorín 166, 053 22 Odorín, Prevádzka: Autoservis Radlinského 20
43809626  naplnenie klimatizácie MAZDA  45,00 
bez DPH
servisná zmluva č. 22/2014  č. 1441540055/4.6.2015  11.06.2015  03.07.2015  6.7.2015 
1441540431   Živčák Peter-Jadrotech
Odorín 166, 053 22 Odorín, Prevádzka: Autoservis Radlinského 20
43809626  Prezutie, vyváženie pneumatik   485,00 
bez DPH
Servisná zmluva č. 22/2014  č. 1441540038/22.4.2015  04.05.2015  22.05.2015  3.7.2015 
1441540418   Živčák Peter-Jadrotech
Odorín 166, Odorín
43809626  Prezutie, vyváženie pneumatík   50 
vrátane DPH
Servisná zmluva č. 22/2014    28.04.2015  29.04.2015  11.6.2015 
1441540703   Autoservis MAJER s.r.o.
Strojárenská 24, 056 01 Gelnica
46491066  Servisná prehliadka vozidla Octavia  180,75 
bez DPH
Servisná zmluva č. 21/2014  obj. 1441540096/14.9.15  19.10.2015  20.10.2015  6.11.2015 
1441540558   Autoservis Majer, s. r. o.
Strojárenská 24, 056 01 Gelnica
46491066  oprava vozidla Octavia SN601A  340,10 
bez DPH
Servisná zmluva č. 21/2014  1441540058  08.07.2015  29.07.2015  4.8.2015 
1441540397   Mesto Spišská Nová Ves
Radničné námestie 1843/7, Sp. Nová Ves
00329614  Daň z nehnuteľností na rok 2015  342,37 
bez DPH
Rozhodnutie Mesta Sp. Nová Ves č. 50280/2015/14547    22.04.2015  23.04.2015  11.6.2015 
1441540365   Ústredie PSVR
Špitálska 8, Bratislava- Staré Mesto
30794536  Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odbady  234,52 
vrátane DPH
Rozhodnutie Mesta Krompachy č. 2121500283    02.04.2015  15.04.2015  10.6.2015 
1441540366   Ústredie PSVR
Špitálska 8, Bratislava- Staré Mesto
30794536  Daň z nehnuteľností na rok 2015 Mesto Krompachy  197,12 
vrátane DPH
Rozhodnutie Mesta Krompachy č. 1022506329    02.04.2015  15.04.2015  10.6.2015 
1441540730   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky papier A4-1000 bali  2679,96 
vrátane DPH
RD. č. 20396/2011-IV/5    02.12.2015  03.12.2015  22.12.2015 
1441540815   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery iné ako HP  946,89 
vrátane DPH
RD VOB/53/2015_M_OVO, e. záznamu: 35492/2015    07.12.2015  08.12.2015  22.12.2015 
1441540835   PERGAMON spol. s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery iné ako HP  654,48 
vrátane DPH
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35492/2015    21.12.2015  22.12.2015  8.1.2016 
1441540886   PERGAMON spol. s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery iné ako HP  846,60 
vrátane DPH
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35492/2015    21.12.2015  22.12.2015  8.1.2016 
1441540876   PERGAMON spol. s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery HP  333,40 
vrátane DPH
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35488/2015    21.12.2015  22.12.2015  8.1.2016 
1441540816   PERGAMON spol. s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  tonery HP  394,96 
vrátane DPH
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35488/2015    20.11.2015  23.11.2015  9.12.2015 
1441540792   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravovacie poukážky za 11/201  16747,34 
vrátane DPH
RD VOB/34/2015-M_OVO, Dohoda o pristup.64/OF/2015    09.11.2015  20.11.2015  14.12.2015 
1441540644   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Nákup kancelárskych potrieb  2 307,77 
vrátane DPH
RD o kúpe kancel. potrieb 34220/2012  obj. 1441540083  12.10.2015  13.10.2015  5.11.2015 
1441540891   Xepap spol. s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  nákup kancelárskych potrieb  1687,10 
vrátane DPH
RD o kúpe kance. potrieb 34220/2012  obj. 1441540140  21.12.2015  22.12.2015  8.1.2016 
1441540901   Xepap spol. s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  nákup kancelárskych potrieb  740,87 
vrátane DPH
RD o kúpe kance. potrieb 34220/2012  obj. 1441540140  21.12.2015  22.12.2015  8.1.2016 
1441540766   Xepap spol. s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  nákup kancelárskych potrieb  1725,82 
vrátane DPH
RD o kúpe kance. potrieb 34220/2012  obj. 1441540111  14.12.2015  15.12.2015  7.1.2016 
1441540682   Xepap spol. s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Kancelársky papier A4, A3  6784,92 
vrátane DPH
RD č. 20396/2011-IV/5    27.10.2015  28.10.2015  6.11.2015 
1441540523   Xepap spol. s. r. o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Kancelársky papier A4, A3  3215,52 
vrátane DPH
RD č. 20396/2011-IV/5  č. 1441540060  06.08.2015  07.08.2015  8.9.2015 
1441540111   Xepap spol. s. r. o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Kancelársky papier A4, A3  3630 
vrátane DPH
RD č. 20396/2011-IV/5    05.03.2015  28.04.2015  11.6.2015 
1441540112   Xepap spol. s. r. o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Kancelárske potreby  3865,40 
vrátane DPH
RD č. 16658/12-MODSMAP    05.03.2015  28.04.2015  11.6.2015 
1441540628   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Stravovacie poukážky za 8/2015  17734,04 
bez DPH
RD 6801/2015, Dohoda o pristúpení 64/OF/2015    02.09.2015  03.09.2015  9.9.2015 
1441540531   QBE Insurence (Europe) Limited
Štúrova 27, 042 80 Košice
36855472  Poistenie majetku AB, hnuteľné  1408,22 
vrátane DPH
poistná zmluva č. 8-813-002177    24.06.2015  29.06.2015  6.7.2015 
1441540676   Majster Papier
Wolkrova 5, 851 01 Bratislava
33768897  Hygienický materiál  1 234,37 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č. Z201519152_Z    24.09.2015  25.09.2015  5.10.2015 
1441540489   LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o.
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Stravné kupony   18852,38 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015    01.06.2015  11.06.2015  3.7.2015 
1441540432   LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o.
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Stravné kupóny   15774,44 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015  č. 1441540043/29.4.15  04.05.2015  22.05.2015  3.7.2015 
1441540262   LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
Tomášikova 23/D Bratislava
31396674  Stravné kupony  16 543,93 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva    30.03.2015  15.04.2015  10.6.2015 
<< < | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť