Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1441540620 | SWAN, a. s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN VPN 7/2015 | 3068,21 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. telekom. služieb č.45/2007 | 25.08.2015 | 26.08.2015 | 9.9.2015 | |
1441540564 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | SWAN VPN 6/2015 | 3068,21 vrátane DPH |
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 09.07.2015 | 29.07.2015 | 4.8.2015 | |
1441540515 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | SWAN VPN 5/2015 | 3068,21 vrátane DPH |
zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 12.06.2015 | 29.06.2015 | 6.7.2015 | |
1441540446 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | SWAN VPN 4/2015 | 3068,21 vrátane DPH |
zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 12.05.2015 | 26.05.2015 | 3.7.2015 | |
1441540378 | SWAN, a. s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN VPN 3/2015 | 3068,21 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. telekom. služieb č.45/2007 | 09.04.2015 | 28.04.2015 | 11.6.2015 | |
1441540135 | SWAN, a. s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN VPN 2/2015 | 3068,21 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. telekom. služieb č. oblasť 45/2007 | 11.03.2015 | 27.03.2015 | 23.4.2015 | |
1441540084 | SWAN, a. s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN VPN 01/15 | 3068,21 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. telekom. služieb č. oblasť 45/2007 | 10.02.2015 | 23.02.2015 | 5.3.2015 | |
1441540006 | Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštový úver 12/2014 Gelnica, Krompachy | 3047,5 bez DPH |
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okr.okruhu | 09.01.2015 | 21.01.2015 | 30.1.2015 | |
1441540730 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky papier A4-1000 bali | 2679,96 vrátane DPH |
RD. č. 20396/2011-IV/5 | 02.12.2015 | 03.12.2015 | 22.12.2015 | |
1441540388 | Slovenský plyn. priem., a. s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | Plyn GL, SNV 055, 053 03/15 | 2199 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 5100012476 | 10.04.2015 | 14.04.2015 | 10.6.2015 | |
1441540122 | Slovenský plyn. priem., a. s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
35815256 | Odber zemného plynu 03/2015 | 2199 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 5100012476 | 06.03.2015 | 11.03.2015 | 21.4.2015 | |
1441540069 | Slovenský plyn. priem., a. s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
35815256 | Plyn GL, SNV O55, O53 02/15 | 2199 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 5100012476 | 06.02.2015 | 12.02.2015 | 4.3.2015 | |
1441540460 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | Vyúčt.plynu 04/15 GL | 2187,30 bez DPH |
zmluva č. 5100012476 | 13.05.2015 | 22.05.2015 | 3.7.2015 | |
1441540846 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | El. en. SNVO53, GL 12/2015 | 2054,64 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013 | 07.12.2015 | 08.12.2015 | 22.12.2015 | |
1441540776 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | El. en. SNVO53, GL 11/2015 | 2054,64 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013 | 09.11.2015 | 11.11.2015 | 11.11.2015 | |
1441540652 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | El. energia SNVO53, GL 09/2015 | 2054,64 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013 | 04.09.2015 | 07.09.2015 | 9.9.2015 | |
1441540606 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | El. energia SNVO53, GL 08/2015 | 2054,64 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013 | 10.08.2015 | 11.08.2015 | 9.9.2015 | |
1441540491 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | El.en.SNVO53,GL 06/2015 | 2054,64 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013 | 02.06.2015 | 11.06.2015 | 3.7.2015 | |
1441540369 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | El. en. SNVO53, GL 04/2015 | 2054,64 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013 | 02.04.2015 | 13.04.2015 | 10.6.2015 | |
1441540125 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Dodávka elek. energie GL 03/15 | 2054,64 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013 | 09.03.2015 | 12.03.2015 | 22.4.2015 | |
1441540049 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | El. en. SNV O53, GL 02/2015 | 2054,64 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013 | 04.02.2015 | 09.02.2015 | 4.3.2015 | |
1441540548 | ČINGOV TOUR spol. s. r. o. Hotel ČINGOV, 053 11 Smižany |
31704298 | 2050,00 vrátane DPH |
obj. č. 1441540061 | 06.07.2015 | 13.07.2015 | 4.8.2015 | ||
1441540081 | Tarbaj Cyril Teplička 78 Spišská Nová Ves |
41317386 | maliarske práce | 2006,80 vrátane DPH |
20140280/30.12.2014 | 10.02.2015 | 12.02.2015 | 4.3.2015 | |
1441540048 | TERMOKOMPLEX, spol. s r. o. Hlavná 42, Krompachy |
31687555 | Teplo za 01/15 KR | 1943,86 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/ÚPSVaR | 03.02.2015 | 09.02.2015 | 4.3.2015 | |
1441540766 | Xepap spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | nákup kancelárskych potrieb | 1725,82 vrátane DPH |
RD o kúpe kance. potrieb 34220/2012 | obj. 1441540111 | 14.12.2015 | 15.12.2015 | 7.1.2016 |
1441540809 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčt. el. energie za 10/15 SNV | 1697,30 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke el. energie č. 4105/2013 | 20.11.2015 | 23.11.2015 | 9.12.2015 | |
1441540002 | MAGNA ENERGIA, a.s., Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie el.energie za 12/2014 SNV | 1689,23 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke el.energie č.4105/2013 | 09.01.2015 | 19.01.2015 | 30.1.2015 | |
1441540891 | Xepap spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | nákup kancelárskych potrieb | 1687,10 vrátane DPH |
RD o kúpe kance. potrieb 34220/2012 | obj. 1441540140 | 21.12.2015 | 22.12.2015 | 8.1.2016 |
1441540082 | Slovenský plyn. priem., a. s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
35815256 | Vyúčt. plynu 01/15 GL | 1617,78 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 5100012476 | 10.02.2015 | 23.02.2015 | 5.3.2015 | |
1441540102 | TERMOKOMPLEX, spol. s r. o. Hlavná 42, Krompachy |
31687555 | Dodávka tepla 02/2015 | 1586,20 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/ÚPSVaR | 03.03.2015 | 11.03.2015 | 22.4.2015 | |
1441540600 | COMPEKO TREND, s.r.o Štúrovo nábrežie 7/16, 052 05 Spišská Nová Ves |
31676596 | Tonery | 1577,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 7/2014 | obj. 1441540076 | 06.08.2015 | 07.08.2015 | 8.9.2015 |
1441540127 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie elektrickej energie za 02/15 | 1572,94 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013 | 09.03.2015 | 23.03.2015 | 22.4.2015 | |
1441540367 | TERMOKOMPLEX, spol. s r. o. Hlavná 42, Krompachy |
31687555 | Dodávka tepla 03/15 | 1570,84 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/ÚPSVaR | 02.04.2015 | 13.04.2015 | 10.6.2015 | |
1441540014 | Slovenský plyn.priem., a.s.Bratislava Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
35815256 | Vyúčtovanie plynu 12/2014 Gelnica | 1567,23 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č.5100012476/OM4101458422 | 13.01.2015 | 23.01.2015 | 30.1.2015 | |
1441540862 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčt. el. energie za 11/15 SNV | 1562,90 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke el. energie č. 4105/2013 | 14.12.2015 | 15.12.2015 | 7.1.2016 | |
1441540603 | SOLID CORP, s. r. o. Duklianska 38, Spišská Nová Ves |
36183300 | Výmena klimatizačného zariadenia | 1507,20 vrátane DPH |
Zmluva 16/2014 | obj. 1441540074 | 31.07.2015 | 17.08.2015 | 9.9.2015 |
1441540836 | Termokomplex, spol. s.r.o. Hlavná 42, 053 42 Krompachy |
31687555 | Teplo za 11/15 Krompachy | 1500,95 vrátane DPH |
Zmluva o dod. tep. 2011/ÚPSVR | 07.12.2015 | 08.12.2015 | 22.12.2015 | |
1441540387 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie el. energie za 03/15 SNVC | 1457,34 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013 | 10.04.2015 | 28.04.2015 | 11.6.2015 | |
1441540924 | SWAN plus a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | SWAN hovory 12/2015 | 1409,46 vrátane DPH |
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 30.12.2015 | 31.12.2015 | 8.1.2016 | |
1441540874 | SWAN plus a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | SWAN IP 11/2015 | 1409,46 vrátane DPH |
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 14.12.2015 | 16.12.2015 | 7.1.2016 |