Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1441540050 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | El. en. KR, O55, 02/2015 | 664,17 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013 | 04.02.2015 | 09.02.2015 | 4.3.2015 | |
1441540033 | Podtatr.vod. prev. spol., a. s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod., stoč., zráž. -01/15 G | 295,48 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/116/102 | 27.01.2015 | 09.02.2015 | 4.3.2015 | |
1441540047 | SOLID CORP, s. r. o. Duklianska 38/14, Spišská Nová Ves |
36183300 | Oprava klimatizácie GL | 117,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 16/2014 | 03.02.2015 | 09.02.2015 | 4.3.2015 | |
1441540048 | TERMOKOMPLEX, spol. s r. o. Hlavná 42, Krompachy |
31687555 | Teplo za 01/15 KR | 1943,86 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/ÚPSVaR | 03.02.2015 | 09.02.2015 | 4.3.2015 | |
1441540053 | Živčák Peter-Jadrotech Odorín 166, Odorín |
43809626 | Autobatéria BOSCH na Mazda | 100 vrátane DPH |
1441540008 | 05.02.2015 | 09.02.2015 | 4.3.2015 | |
1441540066 | Schindler výťahy a e Široká 4528, Poprad |
31402828 | výťah-ser. služby | 92,36 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 735/2002/Sch | 09.02.2015 | 12.02.2015 | 4.3.2015 | |
1441540056 | COMPEKO TREND Štúrovo nábrežie 7/16, Spišská Nová Ves |
31676596 | Tonery Lexmark, Xerox, Hp | 1259,40 vrátane DPH |
1441540007/30.01.2015 | 05.02.2015 | 12.02.2015 | 4.3.2015 | |
1441540069 | Slovenský plyn. priem., a. s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
35815256 | Plyn GL, SNV O55, O53 02/15 | 2199 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 5100012476 | 06.02.2015 | 12.02.2015 | 4.3.2015 | |
1441540088 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPPU 01/15 | 5,25 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okr. okruhu | 10.02.2015 | 12.02.2015 | 4.3.2015 | |
1441540061 | Royal Business Corporation, s. r. o. Slovenskej jednoty 19, Košice |
45391611 | prenájom rohože 01/2015 | 100,80 vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe | 06.02.2015 | 12.02.2015 | 4.3.2015 | |
1441540080 | WEGA LH, s. r. o. Ul. SNP 750, Liptovský Hrádok |
36389561 | Servis doch. systému r. 2014 | 211,12 vrátane DPH |
Zmluva č. SZ/01/10/2014 | 10.02.2015 | 12.02.2015 | 4.3.2015 | |
1441540059 | Technickéslužby mesta Gelnica Hnilecká 2, Gelnica |
00045969 | Odpratávanie snehu | 149,83 vrátane DPH |
20140238/28.11.2014 | 06.02.2015 | 12.02.2015 | 4.3.2015 | |
1441540058 | QBE Insurance Štúrova 27, Košice |
36855472 | Úrazové pois. pober. pohľ. | 119,75 vrátane DPH |
Zmluva č. 2-370-205244 | 06.02.2015 | 12.02.2015 | 4.3.2015 | |
1441540057 | Slovak Telecom, a. s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Slovak Telekom 2/14 hovory | 337,69 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 06.02.2015 | 12.02.2015 | 4.3.2015 | |
1441540081 | Tarbaj Cyril Teplička 78 Spišská Nová Ves |
41317386 | maliarske práce | 2006,80 vrátane DPH |
20140280/30.12.2014 | 10.02.2015 | 12.02.2015 | 4.3.2015 | |
144150001 | QBE Insurance Štúrova 27, Košice |
36855472 | Úrazové poistenie pober. pohľ. | 125 vrátane DPH |
Zmluva č. 2-370-205244 | 09.02.2015 | 12.02.2015 | 4.3.2015 | |
441540079 | Slovak Telecom, a. s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Slovak Telecom 2/14 Hovory | 210,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 10.02.2015 | 12.02.2015 | 4.3.2015 | |
441540079 | Slovak Telecom, a. s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Slovak Telecom 2/14 Hovory | 210,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 10.02.2015 | 12.02.2015 | 4.3.2015 | |
1441540094 | MUDr. Hrebenárová Beata Zimná 55, Spišská Nová Ves |
35511818 | Úhrada zdravotných výkonov | 285,77 bez DPH |
11.02.2015 | 23.02.2015 | 5.3.2015 | ||
1441540090 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Pošt. úver. 01/15 GL+KR | 3615,75 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okr. okruhu | 12.02.2015 | 23.02.2015 | 5.3.2015 | |
1441540084 | SWAN, a. s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN VPN 01/15 | 3068,21 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. telekom. služieb č. oblasť 45/2007 | 10.02.2015 | 23.02.2015 | 5.3.2015 | |
1441540085 | SWAN, a. s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN DSL 01/15 | 398,45 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. telekom. služieb č. oblasť 45/2007 | 10.02.2015 | 23.02.2015 | 5.3.2015 | |
1441540086 | SWAN, a. s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN IP 01/15 | 1409,46 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. telekom. služieb č. oblasť 45/2007 | 10.02.2015 | 23.02.2015 | 5.3.2015 | |
1441540082 | Slovenský plyn. priem., a. s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
35815256 | Vyúčt. plynu 01/15 GL | 1617,78 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 5100012476 | 10.02.2015 | 23.02.2015 | 5.3.2015 | |
1441540044 | VOSPI SK, s. r. o. Duklianska 23, Spišská Nová Ves |
45236267 | Čistiace a upratovacie služby | 3326,40 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 03.02.2015 | 23.02.2015 | 5.3.2015 | |
1441540093 | Schindler výťahy a e Široká 4528, Poprad |
31402828 | Revízia+kniha | 12,30 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 735/2002/Sch | 19.02.2015 | 23.02.2015 | 5.3.2015 | |
1441540087 | SWAN, a. s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN LAN 01/15 | 1353,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. telekom. služieb č. oblasť 45/2007 | 10.02.2015 | 23.02.2015 | 5.3.2015 | |
1441540054 | LASER servis Lipová 3, Šenkvice |
35755989 | renovácia tonerov | 931,20 vrátane DPH |
Zmluva na renováciu tonerov č. 17/2014 | 05.02.2015 | 23.02.2015 | 5.3.2015 | |
1441540083 | SWAN, a. s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN hovory 01/15 | 235,38 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. telekom. služieb č. oblasť 45/2007 | 10.02.2015 | 23.02.2015 | 5.3.2015 | |
1441540099 | LASER servis Lipová 3, Šenkvice |
35755989 | renovácia tonerov | 144 vrátane DPH |
1441540013/23.2.2015 | 27.02.2015 | 06.03.2015 | 21.4.2015 | |
1441540091 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie elektrickej energie za 01-2015 | 3823,44 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013 | 13.02.2015 | 06.03.2015 | 21.4.2015 | |
1441540101 | Rudolf Lučivjanský Obchodná 81/29, Hrabušice |
35320214 | oprava kop.strojov | 273 vrátane DPH |
1441540011/19.2.2015 | 03.03.2015 | 09.03.2015 | 21.4.2015 | |
1441540107 | Živčák Peter-Jadrotech Odorín 166, Odorín |
43809626 | Výmena lambda sondy | 120,00 vrátane DPH |
1441540012/23.2.2015 | 05.03.2015 | 11.03.2015 | 22.4.2015 | |
1441540102 | TERMOKOMPLEX, spol. s r. o. Hlavná 42, Krompachy |
31687555 | Dodávka tepla 02/2015 | 1586,20 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/ÚPSVaR | 03.03.2015 | 11.03.2015 | 22.4.2015 | |
1441540108 | Kamenca Vojtech Veľký Folkmar |
10761985 | Paušál výťahu | 132,16 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 1KV/04 | 05.03.2015 | 11.03.2015 | 21.4.2015 | |
1441540122 | Slovenský plyn. priem., a. s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
35815256 | Odber zemného plynu 03/2015 | 2199 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 5100012476 | 06.03.2015 | 11.03.2015 | 21.4.2015 | |
1441540095 | SOLID CORP, s. r. o. Duklianska 38, Spišská Nová Ves |
36183300 | Výmena klimatizačného zariadenia | 1260 vrátane DPH |
1441540006/30.01.2015 | 23.02.2015 | 12.03.2015 | 22.4.2015 | |
1441540103 | Podtatr.vod. prev. spol., a. s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | Vod., stoč., zraž.221-23.2./15 | 636,20 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/116/102 | 03.03.2015 | 12.03.2015 | 22.4.2015 | |
1441540125 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Dodávka elek. energie GL 03/15 | 2054,64 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013 | 09.03.2015 | 12.03.2015 | 22.4.2015 | |
1441540126 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Dodávka elek. energie KR, 03/15 | 664,17 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013 | 09.03.2015 | 12.03.2015 | 22.4.2015 |