Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1441540489 | LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o. Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Stravné kupony | 18852,38 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015 | 01.06.2015 | 11.06.2015 | 3.7.2015 | |
1441540432 | LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o. Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Stravné kupóny | 15774,44 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015 | č. 1441540043/29.4.15 | 04.05.2015 | 22.05.2015 | 3.7.2015 |
1441540782 | LIVONEC SK, s.r.o. Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves |
48121347 | Kontrola PHP, tlaková skúška | 418,22 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 4/2014 | 09.11.2015 | 11.11.2015 | 11.11.2015 | |
1441540825 | LIVONEC, s.r.o Hraničná 13, 058 01 Poprad |
31730671 | prehliadka požiarných dverí a p | 442,20 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 4/2014 | obj. 1441540120 | 25.11.2015 | 26.11.2015 | 9.12.2015 |
1441540658 | LIVONEC, s.r.o. Hraničná 13, 058 01 Poprad |
31730671 | Kontrola požiarnych vodovodov | 225,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 4/2014 | 04.09.2015 | 07.09.2015 | 9.9.2015 | |
1441540761 | LSPP Sjpišská Nová Ves s r.o. Štefánikovo námestie 3, 052 01 Spišská Nová Ves |
36169030 | Úhrada zdravotných výkonov | 20,91 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. opatr. MZ SR č. 07045/2003-OAP | 29.10.2015 | 30.10.2015 | 6.11.2015 | |
1441540456 | LSPP Spišská Nová Ves, spol. s. r.o. Štefánikovo námestie 3, 052 01 Spišská Nová Ves1 |
36169030 | Úhrada zdravotných výkonov | 90,61 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP | 13.05.2015 | 28.05.2015 | 3.7.2015 | |
1441540918 | Lučivjanský Rudolf DATAS Obchodná 81/29, 053 15 Hrabušice |
35320214 | oprava kopír. stroja | 258,90 vrátane DPH |
Zmluva na poskyt. služby 13/2014 | obj. 1441540157 | 23.12.2015 | 28.12.2015 | 8.1.2016 |
1441540827 | Lučivjanský Rudolf DATAS Obchodná 81/29, 053 15 Hrabušice |
35320214 | Oprava kopír. stroja | 475,10 vrátane DPH |
Zmluva na poskyt. služby 13/2014 | obj. 1441540136 | 07.12.2015 | 08.12.2015 | 22.12.2015 |
1441540807 | Lučivjanský Rudolf DATAS Obchodná 81/29, 053 15 Hrabušice |
35320214 | Oprava kopír. stroja | 260,20 vrátane DPH |
Zmluva na poskyt. služby 13/2014 | obj. 1441540105 | 02.12.2015 | 03.12.2015 | 22.12.2015 |
1441540529 | Lučivjanský Rudolf DATAS Štefánikovo námestie 10, Spišská Nová Ves |
35320214 | Oprava kopír. stroja | 211,20 vrátane DPH |
1441540062/16.6.2015 | 24.06.2015 | 17.07.2015 | 4.8.2015 | |
1441540514 | Lučivjanský Rudolf DATAS Štefánikovo námestie 10, Spišská Nová Ves |
35320214 | Oprava kopír. stroja | 328,70 vrátane DPH |
č. 1441540051/28.5.2015 | 11.06.2015 | 29.06.2015 | 6.7.2015 | |
1441540430 | Lučivjanský Rudolf DATAS Štefánikovo námestie 10, Spišská Nová Ves |
35320214 | Oprava kopír. stroja | 310,30 vrátane DPH |
č. 1441540044/29.4.2015 | 04.05.2015 | 22.05.2015 | 3.7.2015 | |
1441540429 | Lučivjanský Rudolf DATAS Štefánikovo námestie 10, Spišská Nová Ves |
35320214 | Oprava kopír. stroja | 398,70 vrátane DPH |
č. 1441540034/15.4.2015 | 04.05.2015 | 22.05.2015 | 3.7.2015 | |
1441540545 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 07/2015 | 1268,73 vrátane DPH |
Zmluva o združ. dod.zem.plynu-maloodber 160/OVS/15 | 06.07.2015 | 13.07.2015 | 4.8.2015 | |
1441540546 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | El.en.KR, O55, 07/2015 | 664,17 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013 | 06.07.2015 | 13.07.2015 | 4.8.2015 | |
1441540533 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt.el.energie za 05/15 SNVC | 3082,89 vrátane DPH |
zmluva o dodávke el. energie č. 4105/2013 | 26.06.2015 | 03.07.2015 | 6.7.2015 | |
1441540490 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | El.en.KR,O55, 06/2015 | 664,17 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013 | 02.06.2015 | 11.06.2015 | 3.7.2015 | |
1441540491 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | El.en.SNVO53,GL 06/2015 | 2054,64 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013 | 02.06.2015 | 11.06.2015 | 3.7.2015 | |
1441540492 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 06/2015 | 1268,73 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.zem.plynu-maloodber 160/OVS/15 | 02.06.2015 | 11.06.2015 | 3.7.2015 | |
1441540464 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 05/2015 SNV 53, GL | 1268,73 vrátane DPH |
Zmluva o združ. dod.zem.plynu-maloodber 160/OVS/15 | 15.05.2015 | 26.05.2015 | 3.7.2015 | |
1441540435 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 05/2015 | 1268,73 vrátane DPH |
zm. o združ.dod.zem.plynu-maloodber 160/OVS/15 | 05.05.2015 | 12.05.2015 | 3.7.2015 | |
1441540427 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | El. en. KR, O55, 05/2015 | 664,17 vrátane DPH |
zm. o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013 | 30.04.2015 | 12.05.2015 | 3.7.2015 | |
1441540862 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčt. el. energie za 11/15 SNV | 1562,90 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke el. energie č. 4105/2013 | 14.12.2015 | 15.12.2015 | 7.1.2016 | |
1441540708 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | El. en. KR, O55, 10/2015 | 664,17 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013 | 08.10.2015 | 12.10.2015 | 3.11.2015 | |
1441540675 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie el. energie za 08/15 SNVC | 997,32 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke el. energie č. 4105/2013 | 05.10.2015 | 06.10.2015 | 3.11.2015 | |
1441540653 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 09/2015 | 1268,73 vrátane DPH |
Zmluva o združ. dod. zem. plynu-maloodber 160/OVS/15 | 04.09.2015 | 07.09.2015 | 9.9.2015 | |
1441540652 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | El. energia SNVO53, GL 09/2015 | 2054,64 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013 | 04.09.2015 | 07.09.2015 | 9.9.2015 | |
1441540651 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | El. energia KR, O55, 09/2015 | 664,17 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013 | 04.09.2015 | 07.09.2015 | 9.9.2015 | |
1441540627 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie elektrickej energie za 07/15 SNVC | 3107,82 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke el. energie č. 4105/2013 | 03.09.2015 | 04.09.2015 | 9.9.2015 | |
1441540606 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | El. energia SNVO53, GL 08/2015 | 2054,64 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013 | 10.08.2015 | 11.08.2015 | 9.9.2015 | |
1441540605 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | El. en. KR, O55, 08/2015 | 664,17 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013 | 10.08.2015 | 11.08.2015 | 8.9.2015 | |
1441540610 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 08/2015 | 1268,73 vrátane DPH |
Zmluva o združ. dod. zem. plynu-maloodber 160/OVS/15 | 10.08.2015 | 11.08.2015 | 8.9.2015 | |
1441540556 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie el. energie za 06/15 SNVC | 897,94 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013 | 06.08.2015 | 07.08.2015 | 8.9.2015 | |
1441540387 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie el. energie za 03/15 SNVC | 1457,34 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013 | 10.04.2015 | 28.04.2015 | 11.6.2015 | |
1441540369 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | El. en. SNVO53, GL 04/2015 | 2054,64 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013 | 02.04.2015 | 13.04.2015 | 10.6.2015 | |
1441540368 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | El. en. KR,O55, 04/2015 | 664,17 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013 | 02.04.2015 | 13.04.2015 | 10.6.2015 | |
1441540127 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie elektrickej energie za 02/15 | 1572,94 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013 | 09.03.2015 | 23.03.2015 | 22.4.2015 | |
1441540125 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Dodávka elek. energie GL 03/15 | 2054,64 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013 | 09.03.2015 | 12.03.2015 | 22.4.2015 | |
1441540126 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Dodávka elek. energie KR, 03/15 | 664,17 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013 | 09.03.2015 | 12.03.2015 | 22.4.2015 |