Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1441540689 | COMPEKO TREND, s.r.o Štúrovo nábrežie 7/16, 052 05 Spišská Nová Ves |
31676596 | Oprava tlačiarní | 96 vrátane DPH |
Zmluva č.12/2014 z 15.12.14 | obj. 1441540095 | 24.09.2015 | 25.09.2015 | 5.10.2015 |
1441540670 | SWAN, a. s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN hovory 8/2015 | 330,32 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. telekom. služieb č.45/2007 | 24.09.2015 | 25.09.2015 | 5.10.2015 | |
1441540663 | Živčák Peter-Jadrotech Odorín 166, Odorín |
43809626 | Výmena a nákup akumulátora | 92 bez DPH |
Servisná zmluva č. 22/2014 | obj. 1441540091/27.8.2015 | 24.09.2015 | 25.09.2015 | 5.10.2015 |
1441540685 | Podtatr.vod. prev. spol., a. s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | Vod., stoč., zráz., 06-09/15 SNV | 619,64 vrátane DPH |
Zmluva č. 65/271/15P | 24.09.2015 | 25.09.2015 | 5.10.2015 | |
1441540672 | SWAN, a. s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN DSL 8/2015 | 398,45 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. telekom. služieb č.45/2007 | 24.09.2015 | 25.09.2015 | 5.10.2015 | |
1441540671 | SWAN, a. s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN VPN 8/2015 | 3068,21 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. telekom. služieb č.45/2007 | 24.09.2015 | 25.09.2015 | 5.10.2015 | |
1441540661 | TOPPRO, s.r.o. Liesková 20, 040 01 Košice |
44325851 | Upratovanie za 08/2015 | 3 183,68 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201514796_Z | 24.09.2015 | 25.09.2015 | 5.10.2015 | |
1441540674 | SWAN, a. s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN LAN 8/2015 | 1353,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. telekom. služieb č.45/2007 | 24.09.2015 | 25.09.2015 | 5.10.2015 | |
1441540688 | COMPEKO TREND, s.r.o Štúrovo nábrežie 7/16, 052 05 Spišská Nová Ves |
31676596 | Oprava tlačiarní | 177,60 vrátane DPH |
Zmluva č.12/2014 z 15.12.14 | obj. 1441540094 | 24.09.2015 | 25.09.2015 | 5.10.2015 |
1441540676 | Majster Papier Wolkrova 5, 851 01 Bratislava |
33768897 | Hygienický materiál | 1 234,37 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. Z201519152_Z | 24.09.2015 | 25.09.2015 | 5.10.2015 | |
1441540639 | Živčák Peter-Jadrotech Odorín 166, Odorín |
43809626 | Oprava brzdové kotúče, brzdy | 131,88 bez DPH |
Servisná zmluva č. 22/2014 | obj. 1441540087/20.8.2015 | 24.09.2015 | 25.09.2015 | 5.10.2015 |
1441540686 | Slovenský plyn. priem., a. s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | Vyúčt. plynu 08/2015 GL | 250,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 5100012476 | 24.09.2015 | 25.09.2015 | 5.10.2015 | |
1441540691 | EUROnline s.r.o. Jarná 4, 053 61 Spišské Vlachy |
36845094 | Pranie uterákov | 17,57 vrátane DPH |
obj. 20140270 zo dňa 29.12.2014 | 24.09.2015 | 25.09.2015 | 5.10.2015 | |
1441540684 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 | Slovanet internet 08/15 | 753,61 vrátane DPH |
Zmluva o reg. a SD č. 503831 | 18.09.2015 | 21.09.2015 | 5.10.2015 | |
1441540681 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Pošt. úver 08/2015 GL+KR | 3 470,50 bez DPH |
Úver poštovného- povolenie č.24/78, 79-PP-2004 | 18.09.2015 | 21.09.2015 | 5.10.2015 | |
1441540666 | Gulamedic s.r.o. Zimná 102, Spišská Nová Ves |
36811858 | Úhrada zdravotných výkonov | 55,76 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. opatr. MZ SR č. 07045/2003-OAP | 16.09.2015 | 18.09.2015 | 5.10.2015 | |
1441540665 | Prima medic,s.r.o Dubová 2024/12, Spišská Nová Ves |
36717584 | Úhrada zdravotných výkonov | 27,88 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. opatr. MZ SR č. 07045/2003-OAP | 16.09.2015 | 18.09.2015 | 5.10.2015 | |
1441540640 | Ing. Benedikt Bock-ECO Šustekova 49, Bratislava |
13979205 | Komp. posudok 08/15 | 700 bez DPH |
Zmluva č.10/2014 | 16.09.2015 | 18.09.2015 | 5.10.2015 | |
1441540664 | Agrimonia, s.r.o. Starosaská 1, Spišská Nová Ves |
45462399 | Úhrada zdravotných úkonov | 62,73 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. opatr. MZ SR č. 07045/2003-OAP | 16.09.2015 | 18.09.2015 | 5.10.2015 | |
1441540641 | Železničné zdrav. Košice, s.r.o. 137 Masarykova 9, 040 01 Košice |
36582433 | Úhrada zdravotných úkonov | 90,61 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. opatr. MZ SR č. 07045/2003-OAP | 16.09.2015 | 18.09.2015 | 5.10.2015 | |
1441540667 | GEAPED, s.r.o. Chrapčiakova 1, 052 01 Spišská Nová Ves |
44944365 | Úhrada zdravotných úkonov | 20,91 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. opatr. MZ SR č. 07045/2003-OAP | 16.09.2015 | 18.09.2015 | 5.10.2015 | |
1441540679 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPPU 08/15 | 5,70 bez DPH |
Zmluva | 14.09.2015 | 16.09.2015 | 5.10.2015 | |
1441540669 | Slovak Telecom, a. s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Slovak Telekom 8/15 Hovory | 109,01 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 14.09.2015 | 16.09.2015 | 5.10.2015 | |
1441540668 | LASER servis, spol. s.r.o. Lipová 3, Šenkvice |
35755989 | Renovácia tonerov | 334,20 vrátane DPH |
Zmluva na renováciu tonerov č. 17/2014 z 2.12.2014 | Obj. 1441540092 | 09.09.2015 | 11.09.2015 | 5.10.2015 |
1441540659 | Kamenca Vojtech Veľký Folkmar |
10761985 | Paušál výťahu 8/2015 GL | 57,76 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 1KV/04 | 09.09.2015 | 11.09.2015 | 5.10.2015 | |
1441540662 | Slovak Telecom, a. s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Slovak Telekom 08/2015 Hovor | 169,44 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 09.09.2015 | 11.09.2015 | 5.10.2015 | |
1441540626 | Gasante,s.r.o, Mudr. Gabriela Hubačková Kováčska 3, 052 01 Spišská Nová Ves |
36606464 | Úhrada zdravotných úkonov | 146,37 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. opatr. MZ SR č. 07045/2003-OAP | 11.08.2015 | 12.08.2015 | 14.9.2015 | |
1441540625 | Mruk. amb.s.r.o. Zimná 55, Spišská Nová Ves |
36598356 | Úhrada zdravotných výkonov | 48,79 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. opatr. MZ SR č. 07045/2003-OAP | 11.08.2015 | 12.08.2015 | 14.9.2015 | |
1441540624 | MUDr. Nagy Jozef Nám. Pajdušáka 35, 053 11 Smižany |
31996639 | Úhrada zdravotných výkonov | 90,61 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. opatr. MZ SR č. 07045/2003-OAP | 11.08.2015 | 12.08.2015 | 14.9.2015 | |
1441540623 | MUDr. Slávka Tomašková Slovenská 50, Gelnica |
36600610 | Úhrada zdravotných výkonov | 6,97 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. opatr. MZ SR č. 07045/2003-OAP | 11.08.2015 | 12.08.2015 | 14.9.2015 | |
1441540658 | LIVONEC, s.r.o. Hraničná 13, 058 01 Poprad |
31730671 | Kontrola požiarnych vodovodov | 225,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 4/2014 | 04.09.2015 | 07.09.2015 | 9.9.2015 | |
1441540657 | Podtatr.vod. prev. spol., a. s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | Vod., stočné, zrážka, 23.7.-24.8.2015 | 597,78 vrátane DPH |
Zmluva č. 67/216/15P | 04.09.2015 | 07.09.2015 | 9.9.2015 | |
1441540656 | TERMOKOMPLEX, spol. s r. o. Hlavná 42, Krompachy |
31687555 | Teplo za 08/15 | 500,82 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/ÚPSVR | 04.09.2015 | 07.09.2015 | 9.9.2015 | |
1441540654 | VILLA MARKET s.r.o. Chrapčiakova 1, 052 01 Spišská Nová Ves |
31668461 | Odpadové koše | 60,00 vrátane DPH |
obj. 1441540090 zo dňa 27. 8. 2015 | 04.09.2015 | 07.09.2015 | 9.9.2015 | |
1441540653 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 09/2015 | 1268,73 vrátane DPH |
Zmluva o združ. dod. zem. plynu-maloodber 160/OVS/15 | 04.09.2015 | 07.09.2015 | 9.9.2015 | |
1441540652 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | El. energia SNVO53, GL 09/2015 | 2054,64 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013 | 04.09.2015 | 07.09.2015 | 9.9.2015 | |
1441540651 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | El. energia KR, O55, 09/2015 | 664,17 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013 | 04.09.2015 | 07.09.2015 | 9.9.2015 | |
1441540637 | Orange Slovensko, a.s. Špitálska 8, 812 67 Bratislava 1 |
30794536 | Orange 08-09/2015 | 699,57 vrátane DPH |
Zmluva o posk. služby VPS č. 21/OlaMIS/2014 z 5.3.14 | 03.09.2015 | 04.09.2015 | 9.9.2015 | |
1441540627 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie elektrickej energie za 07/15 SNVC | 3107,82 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke el. energie č. 4105/2013 | 03.09.2015 | 04.09.2015 | 9.9.2015 | |
1441540645 | Signo, s.r.o. Tatranská cesta 68, 034 01 Ružomberok |
43930824 | Vlajka SR a EÚ | 52,32 vrátane DPH |
obj. 1441540089 | 02.09.2015 | 03.09.2015 | 9.9.2015 |